资源描述
重庆业龙机械制造有限公司
质 量 记 录 表 格
二O 年 月
受 控 文 件 清 单
序号
文件编号
文件名称
发布日期
实施日期
版本状态
主管部门
文件更改申请表
文件名称/编号
提出更改部门
提出更改日期
更改原因:
更改方式:
更改前内容:
更改后内容:
批准:
文件销毁申请表
文件名称/编号
提出销毁部门
提出销毁日期
销毁原因:
销毁方式:
批准:
质 量 记 录 清 单
序号
记录编号
记录名称
主管部门
保存期限
版本状态
备 注
管理评审通知单
评审会议时间:
评审会议地点:
参加人员:
评审内容:
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
纠正和预防措施处理单
(潜在)不合格描述:
签名:
日期:
原因分析(确立责任部门):
签名:
日期:
(预防)纠正措施:
签名:
完成期限:
跟踪验证与效果评估:
签名:
日期:
管理评审报告
评审目的:
评审会议时间、地点:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论摘要:
改进措施摘要:
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
管理评审报告
□ 年度 □临时
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
员工招聘申请表
申请部门: 申请日期:
招聘职位:
数量:
要求到岗日期:
应聘者条件:
性别:
年龄:
文件程序:
工作经验和技能:
招聘原因:
附注:
1、申请部门需将此表填好后交经经理核准,再交行政人事部。
2、特殊工种指:机修、电工、焊工、锅炉工等。
用工部门主管: 审核(副经理): 批准(总经理):
日 期: 日 期: 日 期:
年度培训计划
培训目标
培训对象
培训时间
培训方式
师 资
培训内容
编制:
批准:
培训记录表
培训主题
时间
地点
培训教师
培训方式
参加培训人员签到:
培训内容摘要(可附件):
考核成绩(可附件):
备注:
员工考核评定表
姓名
年 龄
职 务
学 历
部门
考核人
考核时间
考核成绩
考核内容:
行政人事部考核评定意见:
部门评定意见:
备注:
生产设备配置申请单
设备名称
型号规格
使用部门
购置数量
价格预算
到厂日期
设备性能及主要技术参数要求:
购置原因说明:
备注:
申请人: 审核: 批准:
日 期: 日期: 日期:
设备验收单
设备名称
型号规格
生产厂家
数 量
价 格
到厂日期
主要技术参数:
随机附件及数量:
随机资料:
设备安装调试情况:
使用部门验收结论:
签名:
日期:
行政部验收结论:
签名:
日期:
备注:
设备管理卡
序号
设备名称
/型号
数量
生产
厂家
购入
日期
验收/使用日期
设备状态
使用场所
/用途
备注
设备报废单
设备名称/型号
购入日期
生产厂家
验收/使用日期
所在部门
报废原因:
参与鉴定人员:
鉴定过程与结论:
批准:
采购物资分类明细表
序号
物资名称
规格
代号
重要程度
备注
注:重要物资用“★”标识,一般物资则不用标识。
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
供方评定记录表
供方名称
供方地址
电 话
传 真
联系人
供应产品
供方简介及质量保证能力调查情况(可附件):
签名:
日期:
样品测试结果及结论(可附测试报告):
签名:
日期:
小批量试用后测试结果及结论(可附测试报告):
签名:
日期:
评定结论:
签名:
日期:
合格供方名录
序 号
供方名称
供应产品
型号规格
批准人签名
日 期
备 注
供应商调查表
供方名称
供应产品
调查内容:
评价结果:
备注:
填写人: 审批人:
日 期: 日 期:
月 采 购 计 划
年 月
序号
物资名称
型号
数量
到货日期
备注
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
采 购 申 请 单
年 月 日
序号
物资名称
型号
数量
到货日期
备注
申请采购原因说明:
申请: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
采 购 单
年 月 日
序号
物资
名称
型号
数量
单位
单价
交货期
备注
备注:
填制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
生 产 通 知 单
年 月 日
顾客名称
订货日期
交货日期
产品名称
规格型号
数量
特殊技术要求:
其他技术要求(包装、运输等):
备注:
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
月 生 产 计 划
年 月
产品
名称
型号
规格
计划
数量
完成
期限
实际完
成数量
实际完
成日期
备 注
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
生 产 日 报 表
车间 年 月 日
产品名称
型号规格
生产数量
不良品数量
本周累计
备注
填报: 审核:
日期: 日期:
产 品 合 格 证
产品名称
生产日期
检 验 员
检验方式
检验日期
检验结果
数 量
出厂编号
制 造 商
顾 客 档 案
序号
顾客单位
名 称
联 系
电 话
联系人
姓 名
单 位
地 址
联 系
部 门
备 注
入 库 单
年 月 日
序号
品名
型号规格
数量
单位
备注
入库: 接收: 主管:
日期: 日期: 日期:
领 料 单
领料单位: 年 月 日
序号
品名
型号规格
数量
单位
备注
用途说明:
领用人: 批准: 发放人: 批准:
日 期: 日期: 日 期: 日期:
库 存 数 量 记 录
序号
时间
品名
型号
/规格
收入
发出
结存
备注
顾客满意度调查表
:
为方便我们的工作并有利于我们持续地改进工作,请您协助我们完成此张调查表,您只需要在各项指标的相应栏中填写一定的分值,并对我们的不满意之处提出改进意见,总分由我们填写。对您的合作,我们表示衷心的感谢;对您提出的宝贵意见,我们会认真对待,切实改进。
指标
满意程度
很满意
(10~9)
满意
(8~7)
一般
(6~5)
不满意
(4~3)
极不满意
(2~0)
质量
交期
服务
价格
总分(百分制)=质量得分×5+交付日期得分×2+服务得分×2+价格得分×1
=
改进建议:
顾客签名:
日 期:
年度内部质量审核计划
审核目的:
审核范围:
审核依据:
门
部
份
月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
审 核 实 施 计 划
年 月 日
审核目的
审核范围
审核依据
审核组长
审核员
日 期
时 间
受审核
部 门
部 门
负责人
审 核
要 素
审核员
备注
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
内部质量管理体系审核报告
审核目的
审核范围
审核依据
审核组长
审核员
审核日期及审核计划实施情况:
不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题:
体系运行情况总结及符合性、有效性结论:
审核组长: 管理者代表:
日 期: 日 期:
审 核 检 查 表
受审核部门
受审核部门负责人
审 核 员
审核时间
条款号
审核内容与方法
审核证据与记录
不符和条款
审核组长: 年 月 日
不 合 格 项 报 告
受审核部门
受审核部门负责人
审 核 员
审核时间
不合格描述:
不合格要素: 审核员: 部门确认:
日 期: 日 期:
原因分析及采取的纠正措施:
部门负责人签名:
完成期限:
审核员确认:
纠正措施的验证:
审核员:
日 期:
内审首(末)次会议签到表
时间
地点
参加人员
部门
职务
参加人员
部门
职务
来料检验报告表
年 月 日
材料名称/规格
采购日期
数量
入厂时间
检验单位
检验员
检
验
记
录
检验项目
检验标准
检验结果
合格
不合格
备注
经
理
质检部主管
检
验
员
仓库验收记录
返 工 报 告
日期:
生产工序:
产品编号:
产品名称:
返工原因:
返工记录:
开始返工时间: 结束返工时间:
返工结果:
(以上由生产返工部门填写) 返工负责人:
返工后重检结果:
□合格 □不合格
(此栏由质检部填写)检验员: 质检主管:
不合格品报告
发现部门/发现人
时间
不合格描述:
评审:
处置:
审批:
备注:
改进措施计划
现状描述:
签名:
日期:
改进目标:
签名:
日期:
改进措施:
签名:
日期:
资源需求:(含预算)
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
总经理意见:
签名:
日期:
跟踪验证与效果评估:
签名:
日期:
成品检验报告
产品名称/规格:
检验员:
检验标准:
检验日期:
检验方式、方法:
合格描述:
不合格描述:
处置:
批准:
备注:
首 检 签 样 记 录
产品名称/规格:
检验员:
检验标准:
检验日期:
检验方式、方法:
合格描述:
不合格描述:
纠正措施:
检验员意见:
质检部主管意见:
搓丝检验报告
产品名称/规格:
检验员:
检验标准:
检验日期:
检验方式、方法:
合格描述:
不合格描述:
处置:
批准:
备注:
剪杆检验报告
产品名称/规格:
检验员:
检验标准:
检验日期:
检验方式、方法:
合格描述:
不合格描述:
处置:
批准:
备注:
铸造检验报告
产品名称/规格:
检验员:
检验标准:
检验日期:
检验方式、方法:
合格描述:
不合格描述:
处置:
批准:
备注:
装配检验报告
产品名称/规格:
检验员:
检验标准:
检验日期:
检验方式、方法:
合格描述:
不合格描述:
处置:
批准:
备注:
锚固剂出厂检验报告
报告编号:
产品名称
规格型号
产品批号
批数量
检验日期
检验数量
检验依据
环境温度
序号
检验项目
产品规定值
允差
检验结果
单项结论
1
外观
柔软、饮满、无沉淀、无渗漏、固化剂标为 色
/
2
直径(㎜)
±0.5
长度(㎝)
±1
3
稠度(㎜)
≥16
/
4
凝胶时间(S)
/
5
抗压强度(MPa)
≥60
/
6
锚固力(KN)
/
7
有效期
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