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建筑施工体系内部审核检查表(监理单位全套).doc

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中国3000万经理人首选培训网站 内部审核检查表 编号:1 受审核部门: ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 QMS审核部分 1、文件控制 4.2.3 查:1)是否建立《收文登记表》(所用图集、技术 标准、规范是否符合图纸要求,是否得到有效管理, 抽查3~5份技术资料) 2、监理质量 记录 4.2.4 问:1)总监是否指定专人进行监理资料管理? 查:2)现场查看质量记录是否按照公司《管理办法》 收集、整理、归类(分专业、分类别)、编目、保管 (档案盒或档案袋)。 3)质量记录是否书写清晰、无涂改现象,签字齐全、 编号唯一性和可追溯性。(不同部位的质量记 录3~5份) 4)监理资料的收发是否在《往来函件》上记录(抽 取3份质量记录) 3、工作环境及设 施 6.3/6.4 查:1)公司质量方针、质量目标、监理工作守则、 监理人员岗位职责、进度控制图表(横道图、网络 图)、晴雨表是否上墙? 4、测量、检测设 备 6.3/6.4/7.6 查:1)监理部现用的测量仪器及检测设备是否满足 现场监理服务需要,并经鉴定、做好登记及维护工 作?(检查仪器) 审核员: 记录员: 内部审核检查表 编号:2 受审核部门: ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 5、监理规划编制 7.1 查:1)《监理规划》的编制时间、编制人员、编制 审批程序、印章是否符合《监理规范》要求? 2)《监理规划》内容是否符合《监理规范》要求, 内容齐全并具有针对性?(检查编制依据有效、控 制目标明确、控制措施可行、工作程序合理、工作 制度健全、职责分工明晰、组织机构及监理设施满 足工作要求、《旁站监理方案》等) 3)总监、总监代表、专业监理工程师任命与《监理 规划》人员配备表是否符合?(查各级监理人员任 命书及人员资格证书、人员调派单) 4)《监理规划》是否在第一次工地会议前报送建设 单位,在《通知、指令、函件、资料记录》中有签 收记录? 6、建设单位沟通 7.2.3 问:1)总监采取什么方式与建设单位交流、沟通? 2)报送建设单位的监理资料是否及时?(抽查3~5 份监理资料的报送情况如:《监理月报》、《会议纪 要》等) 7、监理服务提供的控制 1)获得监理服务要求 7.5.1.a) 查:1)《监理合同》、《施工合同》(协议)、中标通 知书、招投标文件、《分包合同》文件是否齐全?并 询问总监本项目工程概况(质量、投资、工期等) 2)设计图纸是否已进行〈施工图纸登记〉,询问专 业监理工程师对本项目重要的施工阶段及施工工艺 审核员: 记录员: 内部审核检查表 编号:3 受审核部门: ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 7、监理服务提供的控制 2)监理细则编制 7.5.1b) 查:1)《监理实施细则》是否分阶段、分专业编制? (地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、 钢网架、钢结构) 2)编制审批程序及内容、印章是否符合《监理 规范》要求,所编制的内容具有可操作性?(查工 作流程符合规范要求,控制要点及目标符合现行验 收规范要求,监理方法及措施可行,检验批划分, 砼试块留置方案等) 3)使用设备 7.5.1d) 查:1)现场监理设施配置情况,是否与《监理规划》 “监理设施配置计划”相符合? 2)现场监理设施使用情况如何?(查看设施有效性) 4)施工准备阶段 7.5.1e) 查:1)《图纸核查记录》、设计交底纪要、图纸会 审纪要记录情况如何? 2)施工组织设计的审批情况如何?(施工单位技术 负责人审批、总监签认,报建设单位签收) 3)临时设施、施工机械设备及计量装置是否符合所 批准的施工组织设计规定要求?(检查进场设备报 验、设备试运转) 4)承包单位测量放线成果及保护措施情况如何?是 否经专监签字(可按《工作标准》6.1.5款查) 审核员: 记录员: 内部审核检查表 编号:4 受审核部门: ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 7、监理服务提供的控制 4)施工准备阶段 7.5.1e) 5)承包单位标养室是否建立、是否规范?管理制度 是否报送监理部,专业监理工程师对其检查情况是 否记录在《监理日记》? 6)承包单位试验室资质、分包单位(弱电分包)资 质、测桩单位资质报审情况如何?(查书面资料) 7)第一次工地例会及监理工作交底会议召开情况如 何?(查相关会议纪要) 5)开工审批阶段 7.5.1e) 查:1)承包单位开工报审表及附件是否符合要求? (资质及质量保证、质量管理、技术管理体系等 2)承包单位《施工人员配备表》及特种人员上岗证 书的有效性如何?(项目经理、安全员配置) 3)总监理工程师对《施工现场质量管理检查记录》 (表A.0.1)及附件资料审核情况如何? 6)施工阶段:质量控制 7.5.1e) 查:1)进场设备仪器报审、设备合格证、检测报告、 计量合格证等是否齐全真实?(主要查看施工现场 主要设备的型号、主要性能参数、数量是否符合施 工组织设计要求) 2)进场材料、构配件是否及时报审,并将验收情况 记录在《验收记录》。(抽取3~5份报审材料,检查 其合格证、生产许可证、检测报告,商品砼生产力 是否确认等) 审核员: 记录员: 内部审核检查表 编号:5 受审核部门: ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 6)施工阶段:质量控制 7.5.1e) 3)建筑材料(结构用钢筋及焊接试件、混凝土试块、 砌筑砂浆试块、防水材料)见证取样频率、数量是 否符合规范要求,试验记录是否齐全、真实、及时, 是否30%送法定检测单位试验并将见证取样检验情 况在《试验记录》及时登记?(抽查不同型号钢材、卷材等3~5份) 4)审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比报告单》 是否符合设计图纸要求,并询问现场监理人员或操 作人员配合比。 5)询问工程形象部位,并查看(子)分部(分项) 工程施工方案的审核情况如何?是否与现场施工情 况相符,各施工方案的落实情况如何? 6)隐蔽工程、检验批、分项、(子)分部、(子) 单位工程是否按要求进行报验,记录是否齐全、真 实、及时;签字人员资质(施工、设计、监理等), 并将验收情况记录在《验收记录》 审核员: 记录员: 内部审核检查表 编号:6 受审核部门: ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 6)施工阶段:质量控制 7.5.1e) 7)专业监理工程师对施工过程中的测量放线(轴线、 标高)和沉降观测验收是否规范、及时、真实? (抽平行检验原始记录和报验单3~5份) 8)询问总监有无质量事故(问题)发生?若有,处 理程序是否符合要求? 9)现场计量设施是否齐全、有效?(现场查看配置 情况) 10)结构实体强度检验:砼强度(同条件试块 报告或回弹记录)、板厚、层高、钢筋保护层厚度及 观感质量检查是否有记录? 7)施工阶段: 造价控制 7.5.1e) 问:1)总监本项目工程款支付方式如何? 查:2)工程款支付情况如何?(检查工程量计量凭 证和工程款支付证书、总监签认情况抽取3~5份) 3)工程款支付情况是否已记录在《合同管理台帐》? (抽取3~5份工程款支付证书) 审核员: 记录员: 内部审核检查表 编号:7 受审核部门: ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 8)施工阶段:进度控制 7.5.1e) 问:1)总监工程实际开工时间及计划竣工时间,并 检查总进度计划编制、审批情况如何? 查:2)年、月、周、阶段性施工进度执行和调整情 况及审批意见如何? 3)实际进度偏离计划进度时处理情况如何? 4)工程若发生停工,是否按程序复工? 9)施工阶段:安全控制 7.5.1e) 查:1)施工组织设计中的安全技术措施或专项施工 方案编制审批是否符合〈安全管理条例〉规定?总 监是否进行审查?是否按要求组织专家论证? 2)《监理规划》中是否明确安全监理内容、方法及 措施,并编制相应的《安全监理细则》 3)安全监理工作制度执行情况如何?(查看近期的 安全检查记录(ZJDN-QR-108-1~7)、安全周检记录、 公司月检记录与安全监理通知及回复对应性) 审核员: 记录员: 内部审核检查表 编号:8 受审核部门: ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 9)施工阶段:安全控制 7.5.1e) 4)若发生安全问题(事故)现场处理程序如何? 5)检查现场施工安全情况(脚手架、支模架、垂直 运输、临时用电、临边洞口、物料提升机、施工机 械拆装等) 10)施工阶段:合同管理 7.5.1e) 问:1)总监对设计变更基本程序及主要变更内容? 查2)《设计变更、洽商记录》总监签认、签发情况如何?(抽取3~5份) 3)设计变更、洽商内容是否及时在施工图上记录(标 注人、时间、盖章),并记录在《通知、指令、函件、 资料记录》。(抽取3~5份) 4)作废图纸是否在《施工图纸登记表》上注明,并 区分管理? 11)施工阶 段:监理资料 7.5.1e)/8.4 查:1)《监理月报》是否按规范要求进行编制、报 (抽查3~5份,看存在的问题及监理采取措施和 效果、分析质量、进度 、合同管理等方面影响、 进度对比统计资料等) 审核员: 记录员: 内部审核检查表 编号:9 受审核部门: ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 11)施工阶 段:监理资料 7.5.1e)/8.4 2)向总监了解现场工地例会周期及会议召开情况, 并检查会议纪要编制、发放及内容落实情况。(抽查 3~5份会议纪要) 3)《监理日记》是否按要求记录,总监每月不少于2 次抽查记录。 4)是否及时提交各阶段《工程质量评估报告》、《监 理工作总结》,检查各阶段备案表?(抽查3~5份) 8、监理服务提供—旁站监理 7.5.1 查:1)询问旁站监理范围及相应规定如何? 2)旁站监理人员资格是否符合要求? 3)是否对所有需要旁站部位实施旁站,旁站记录齐 全、及时、规范、真实、签字手续完备,旁站记录 过程在《监理日记》上反映。(基础梁、柱节点旁站 记录) 4)砼浇捣前是否按要求填写浇捣令? 5)对结构性试件、试块见证取样跟踪情况如何?(查 看若干批标准养护、同条件养护试块) 审核员: 记录员: 内部审核检查表 编号:10 受审核部门: ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 9、质量记录标识、检验状态及可追溯性 7.5.3 查:1)项目监理部办公室布置情况、标志牌是否符 合?(现场查看) 2)监理人员胸卡佩带情况如何?(现场查看) 3)质量记录检验状态是否建立?(现场查看) 10、建设单位 财产管理 7.5.4 问:1)总监哪些物品列入建设单位财产范围? 查:2)图纸、地质勘察报告、办公用品等是否登录 在《顾客财产登记清单》,施工图纸是否加盖监理部 隐检章并保存完好? 11、质量记录 保管 7.5.5 查:1)质量记录是否在档案盒、袋、柜、橱等存放 情况如何?(现场查看) 12、建设单位 满意信息获 取及分析 8.2.1/8.5.2 查:1)建设单位、行政主管部门对监理服务的意见 如何? 2)上级行政主管部门对现场监理行为的检查情况如 何? 13、巡回检查 落实及预防 措施制订 8.2.3/8.2.4 /8.5.3 查:1)公司巡回检查整改通知单的落实情况如何? 审核员: 记录员: 内部审核检查表 编号:11 受审核部门: ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 14、不合格控制 8.3 1)对《不规范监理服务记录》、《监理人员考核记录》 检查情况如何?(查总监对不规范服务行为或不胜任 情况的处理记录) 2)对不合格监理质量记录处理情况如何? (询问总监,并提供相关记录) 以下是EMS、OHSMS审核部分 1、对危险源 辩识、风险评 价和风险控 制的策划 E:4.3.1 H:4.3.1: 查:1)现场识别的环境因素危险源有哪些?识别是否充 分?有无遗漏?是否符合评价方法?重要环境因素和重 大危险源有无遗漏? 2)是否根据“重大环境/危险源”内容编制策划《安全 监理实施细则》? 2、法律法规 和其他要求 E:4.3.2 H:4.3.2 查:1)与本项目有关的环保、职业健康安全法律法规与其他 要求的信息有哪些?本部门是否持有适用的法律法规? 2)是否及时更新有关法规和其它要求,并传达给项目 人员和有关的相关方? 3、目标、管 理方案 E:4.3.3 H:4.3.3/4.3.4 查:1)是否针对公司环境、职业健康安全目标及重要 环境因素和重大危险源制订本项目目标、指标?是否在 《监理规划》中有反映?完成情况如何? 2)环境管理方案和职业健康安全管理方案是否包括了职 责、方法和时间期限,能否保证相应目标指标的实现? 是否经审批? 3)方案完成情况如何? 审核员: 记录员: 内部审核检查表 编号:12 受审核部门: ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 4职责和权限 E:4.4.1 H:4.4.1 查:1)总监介绍项目概况项目部人员、分工 以及监理人员的环境、职业健康安全职责 5、培训、意 识和能力 E:4.4.2 H:4.4.2 查:1)与重要环境因素、重大危险源有影响的工作人 员是否经过了相应的培训和具备相应的工作能力、 持证上岗? 2)询问有关人员是否清楚本岗位工作重要环境因 素和不可容许风险危险源? 6、运行控制 E:4.4.6 H:4.4.6 1)监理部是否确定了与重要环境因素和重大危险源 有关的运行与活动并建立了程序? 2)查环境管理和职业健康安全管理的运行控制措施 是否可行、有效,是否符合程序的规定? 3)是否建立了相关方(施工单位)管理程序或规定, 并将有关程序与要求通报供方和承包方? 7、信息交流 协商和沟通 E:4.4.3 H:4.4.3 1)监理部内部信息沟通情况如何,是否符合要求? 2)外部信息的处理和记录是否符合要求?有无相 关方对项目造成的环境影响的投诉或抱怨? 3)抽查相关人员是否清楚员工代表? 审核员: 记录员: 内部审核检查表 编号:13 受审核部门: ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 8、应急准备 和响应 E:4.4.7 H:4.4.7 1)是否制定了预急准备和响应程序/预案,是否进 行了应急演练? 2)是否发生火灾、爆炸等应急情况,并按程序/ 案实施?事故和紧急情况发生后是否对程序进行 评审、修订?对发现的问题是否采取了适当的纠正 和预防措施? 9、监视和测量 E:4.5.1 H:4.5.1 1)对是否进行了环境监环境绩效、运行控制、目 标指标监视和测量包括,有相应记录? 2)是否按规定对职业健康安全绩效进行常规监视 和测量?包括职业健康安全目标、管理方案、法 规要求的满足程度;事故、疾病、事件和其他不 良职业健康安全绩效。 3)是否按规定对监测设备进行校准和妥善维护,并 有记录? 10、合规性评价 E:4.5.2 是否对适用的法律法规和其他要求的遵守情况进 行了合规性评价? 11、不符合、 纠正措施、预 防措施 E:4.5.3 H:4.5.2 是否发生了事故、事件和不符合,对事故、事件 和不符合是否进行了调查和处理,并采取了与问题 严重性相适应的纠正和预防措施?是否确认了所采 取的纠正和预防措施的有效性? 审核员: 记录员: 更多免费资料下载请进: 好好学习社区
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