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篇一:20XX年区审计局年度工作计划 .docx

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篇一:20XX年区审计局年度工作计划 2016区审计局年度工作计划 一、总体工作思路 2016年审计工作的总体思路是。以科学发展观为指引,认真贯彻落实省、市审计工作会议和区委全委(扩大)精神,围绕全区“亚青举办、青奥筹办年”工作主题,以打造审计“精品”为目标,突出对重点领域、重点资金、重要项目的审计监督,保证圆满完成区委、区政府部署的工作任务,着力推动审计工作创新创优,狠抓审计质量建设和队伍建设,为现代化国际城市新中心建设作出新贡献。 根据上述总体思路,2016年要突出抓好以下重点工作。一是认真组织实施财政同级审,整合审计资源,改进审计组织模式,突出民生资金和民生项目审计监督;二是深化经济责任审计,完善经济责任审计操作规范、评价体系和报告模式,在审计深度和质量上实现新突破;三是强化固定资产投资审计,规范投资跟踪审计实施程序,加强中介审计机构管理,严把投资审计风险控制;四是加强征地拆迁项目跟踪审计,统筹调配审计力量,把控拆迁跟踪审计的重点环节。五是积极开展绩效审计调查,提升绩效审计项目质量和层次,着力打造绩效审计精品项目;六是推进审计信息化建设,试点进行联网审计和信息系统审计,提升计算机审计方法、ao审计案例质量;七是建立审计整改机制,进一步促进审计整改,探索推动审计结果公告;八是完善审计工作考核办法,落实审计任务目标责任制,建立规范高效的工作组织机制;九是加强审计队伍建设,以强化教育培训为抓手,提升审计人员的专业技能和综合素质;十是完成区委、区政府部署的其他工作任务。 二、工作目标 任务 (一)审计项目安排 2016年暂计划安排审计项目47项(部分经济责任审计项目待确定后再增加),其中:财政预算执行情况审计1项、经济责任审计5项、部门预算执行审计1项、固定资产投资审计35项(其中决算审计11项、跟踪审计24项)、专项审计调查5项(市局统一组织2项、自定项目3项)。具体项目计划见附表。 1.财政预算执行情况审计 对2016年区本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计,审计中重点以预算管理和资金分配为重点,以预算执行效率、专项资金管理和非税收入管理为主要内容,关注国库集中支付改革推进和配套制度建立情况,重点揭示体制性障碍、制度性缺陷和重大管理漏洞,促进预算分配公开透明、科学规范,财政资金运行安全、合理有效。 2.经济责任审计 根据区委组织部委托,暂安排对5名区管领导干部进行经济责任审计(部分经济责任审计项目待确定后再增加),审计中将守法守规守纪尽责放在更加突出位置,加强对专项资金使用的绩效评估,力争在推动案件查处和防腐倡廉上实现新突破。同时,通过审计帮助被审计单位找出管理中存在的薄弱环节,完善财务制度、强化内部管理、提高资金使用效益。 3.部门预算执行审计 安排对区司法局2016-2016年度预算执行和其他财政收支情况审计,审计中重点检查部门预算编制的完整性和执行的真实、科学、合法性,评价部门职责履行情况,揭示资金管理使用中存在的问题,通过审计促进被审单位加强财务管理,完善内部控制制度,提高资金的使用效益。 4.固定资产投资审计 根据全区固定资产投资情况,暂安排11项固定资产投资竣工决算审计,24项固定资产投资跟踪审计。审计中以促进建设单位合法、有效使用建设资金,减少投资损失和浪费,提高投资效益和保证工程质量为目标。重点揭示投资项目管理、建设资金使用和工程造价等方面存在的问题,评价固定资产投资的经济性、效率性和效果性。 5.专项审计调查 (1)开展2项“一条鞭”专项审计调查。一是全区保障性安居工程建设管理情况审计调查,其审计调查重点:目标任务完成情况,资金筹集、管理和使用情况,工程质量管理情况和保障性住房分配运行情况。二是全区危旧房、城中村改造情况审计调查,其审计调查重点:年度目标任务完成情况,建设资金筹措、使用和管理情况,改造建设成本和各项政策落实情况。 (2)安排3项自定专项审计调查。一是全区垃圾分类运行管理情况审计调查。二是全区政府资助居家养老社会化服务运行管理情况审计调查。三是兴隆街道苍山路、月安社区服务中心改造情况审计调查。以上3项审计调查重点:全面了解项目运行基本状况;重点关注财政资金投入、使用和管理,以及监管机制建立和执行情况;揭示项目实际运行管理中存在的问题,评价其绩效,提出切实可行的审计意见和建议。 (二)其他审计工作 1.根据全区统一部署,组织开展河北村800亩城中村改造、清河路188亩、一、二期、危旧房改造、南部剩余地块、风光带等6项拆迁资金跟踪审核工作。 2.完成区委、区政府部署的其他临时性审计任务,协助区纪委、监察局和司法等部门做好查案、办案工作。 3.加强审计调研和审计信息工作,建立审计调研和审计信息责任制,每个科室全年要完成不少于1篇高质量的审计调研文章,每人每年要编报6篇审计信息。 4.完成档案管理省级三星复查工作。 5.加强全区内部审计的指导、管理和服务工作。 三、主要工作措施 (一)转变观念,着力推动审计科学转型。要始终围绕区委、区政府中心工作开展审计,用解放思想引领审计工作创新,促进审计科学转型。一是注重加强审计服务。牢固树立审计服务中心工作意识,增强审计工作的主动性、创造性,自觉将审计融入全区经济社会发展大局,积极为领导提供有效的决策依据,当好决策参谋。二是注重突出绩效审计。将推进绩效审计作为审计转型升级的抓手,转变审计监督方式,结合实际研究建立科学的绩效评价标准。全年在组织实施好3项绩效审计项目在基础上,其他审计项目要有对相关专项资金和相关事项的绩效评价内容。三是注重强化审计整改。将审计整改放在更加突出位置,在更高层次上发挥审计监督作用,要抓好区政府转发的《关于进一步加强审计整改工作的意见》落实,促进审计整改工作制度化、规范化。全年对审计中发现的问题和提出的审计建设,被审计单位必须要反馈整改落实方案和整改结果。四是逐步推进审计结果公开。今年在继续推进审计工作报告公开的基础上,要对5个单项审计结果进行公开。 (二)创先争优,着力打造精品审计项目。要紧扣打造审计“精品”工作目标,积极推动审计创先争优,全年力争打造1至2项高质量的审计项目。一是加强审计工作科学管理。继续建立审计工作目标管理责制,完善审计工作考核办法,加强任务完成情况的考核考评。今年要推行局领导带项目制度,重要审计项目必须有1名局领导担任主审或助审。同时,局领导要经常深入审计一线,加强审计现场管理,全面掌握审计进展情况,解决审计中问题。二是强化审计项目质量管理。牢固确立审计质量是审计工作“生命线”意识,着力在项目选择、资源整合、项目实施上下功夫,今年要全面推行审计项目网上审 理,完善经济责任审计操作规范,加强工程审计项目服务外包管理,注重控制审计廉政风险。年内力争有1个审计项目在全市优秀项目评比中获奖。三是深化审计信息化建设。确保所有审计项目都运用ao和oa并进行互换,进一步深化联网审计,在联网审计预警、跟踪核查方面有新突破。年内要编报计算机审计案例5篇、计算机审计方法2篇,开展信息系统审计1项,选送1至2人参加审计署计算机中级培训,并力争有案例、方法和计算机审计项目在审计署、省审计厅、市审计局评比中获奖。 (三)夯实基础,着力提高审计队伍素质。要有计划加强审计人员的政治思想教育和业务技能培训,不断提高其综合素质。一是抓紧思想政治建设。通过扎实的思想政治教育,使审计人员政治上坚定、思想上纯洁,具备无私奉献的思想品格,保持良好的职业道德,为圆满完成审计任务打下坚实的思想基础。二是抓实业务技能培训。全局人员要结合自身实际情况,有计划、有目的主动学习业务,以学习促进审计业务水平稳步提升。今年还将定期开展业务交流学习,选送人员参加上级审计机关组织的各类业务培训。局内各类专业小组要积极探索、勇于攻关,深入研究审计新技术、新方法,力求以点带面,促进全局审计业务水平不断提高。三是抓深工作作风转变。要结合实际,深入贯彻落实各级关于改进工作作风的有关规定,要在全局大兴务实之风,始终坚持求真务实、严谨细致、客观公正的工作作风,增强政治意识,大局意识和责任意识,进一步提高工作主动性、扎实性,以务实的作风完成好各项工作任务。 (四)立足实际,着力加强党建和精神文明建设。坚持“两手抓”的工作理念,立足自身实际,以过硬的党建工作和深入的精神文明建设,促进审计工作全面发展。一是认真落实党建工作制度,继续坚持党员轮流上党课,年内组织召开1次领导干部民主生活会,积极参加全区统一组织的“结对帮扶”、“一助一”和文明城市创建等工作。二是深入开展以“三争一创”为重点的各类主题活动,进一步提高审计队伍的争先意识、服务意识,增强各项工作争第一、创一流的信心和决心。三是深入开展以审计机关成立30周年为重点的专题活动,并以此为契机,进一步加强“审计文化”创建工作。四是加强审计廉政建设,严格执行审计工作“八不准”等廉政纪律,坚持“一岗双责”,强化审计廉政“一票否决”制。 篇二:2014年度内部审计监察工作计划(百度文库) 2014年度内部审计监察工作计划 一、指导思想 2014年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立科学的审计理念,坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,即围绕增强集团公司经济效益这个中心,重点对集团公司的热点和难点问题以及带有普遍性和倾向性的问题进行专项审计,同时还要及时对重大经济事项进行专项审计调查,求真务实即是审计工作要合理地分析评价事项,辩证地做出评价结论。努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系,着力提升审计服务质量,切实履行审计监督职能,为集团公司的发展提供保障。 二、工作目标 紧紧围绕着2014年经济工作目标,依据各项法律、法规、制度,认真履行公司赋予监察审计部门的各项职责,全面的监督财务收支的真实、合法、效益性,突出重点领域、项目、资金和环节,在加大常规监察审计力度的同时,更加注重事后整改和事前跟踪过程控制,以监督促过程,从治理机制和完善制度的层面揭示问题,提出建议,改善公司经营,提高可持续发展的能力。 (一)进一步建立健全内部审计制度,建立并完善《内部审计工作手册》。 加强审计制度的建设,通过审计制度的建立和完善,明确预防机制、监督机制和纠错机制,实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。 (二)加强审计人员培训,进一步提升审计工作质量,力争审计报告优秀率(由上级评价90分以上为优秀)达30%以上。 加强审计队伍综合素质能力建设,满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。 (三)参照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。 审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性,对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。 (2008年5月22日,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会等五部委(以下简称五部委)联合发布了《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号,以下简称《基本规范》)。 2010年4月15日,五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》(财会[2010]1l号,以下简称《配套指引》),自2011年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行,自2012年1月1日起扩大到在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行,在此基础上, 择机在中小板和创业板上市公司施行。同时,鼓励非上市大中型企业提前执行。 中国企业内部控制规范体系的建设与实施,一是加强和规范企业内部控制的需要。各类企业需要根据内控规范要求,对原有制度进行修改、完善和提升;构建企业内控制度和管控流程。二是有助于全面提升企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展。) (四)以财务收支审计为基础,开展对所属公司(事业部)经济责任和经济效益审计一次。 财务收支审计是监督各单位能否合法、合规和遵守财经纪律的有效措施,是开展各项审计业务的基础。定期对所属公司资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性及内部控制制度的建立和执行情况进行的监督和评价,是建立领导干部监督约束机制,促进各级领导干部的增强大局意识、责任意识、绩效意识的重要手段。 (五)建立审计结果落实反馈制度,加强对审计意见落实情况的跟踪,审计意见落实率达90%以上。 建立审计结果落实反馈制度。对下发整改通知责令限期整改的单位,及时进行回访,监督审计意见的落实,使公司存在的问题逐渐减少,同样的问题不重复出现,从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。 三、工作措施(计划) (一)制订并完善《内部审计工作手册》,计划于2014年6月完成。 (二)计划安排对现有的内审人员进行二次(每个人一次)脱产审计业务培训(为期一周),计划于2014年6—8月完成。继续组织参加国际内审师资格考试,不断丰富业务知识,提高审计人员自身素质,适应新形势、新任务的需要。 (三)深入学习并理解《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》内容,对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。计划于2014年11月完成。 (四)结合预算执行情况,对所属公司(事业部)2014年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计(必要时延伸至以前年度)。计划于2014年10月完成。 (五)建立审计结果落实反馈制度,计划于2014年2月完成。同时,加强对审计意见落实情况的跟踪。 (六)结合效能监察,重点开展活动项目、大宗物资采购等支出性经济合同事前审计工作,充分发挥事前审计的预防作用。 (七)开展重要领域、重点活动项目的专项审计。 (八)开展各项常规性审计工作。主要审计内容包括。财务收支、经济往来的真实性、合法性;各经营单位的经济效益审计;经营管理人员经济责任审计;检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况;对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查等。 (九)对物资采购管理进行审计,特别是对印刷采购、投递费采购管理、办公用品、设备、项目活动物资等采购管理活动进行审计监察。 篇三:2015年纪检监察工作计划 xx镇2015年纪检监察工作计划2015年我镇以党的十八大精神为指导,深入贯彻十八届三中、四中全会和习近平总书记一系列重要讲话精神,全面落实十八届中央纪委三次全会和省、市、县纪委会议精神,继续深入实施涡阳县党风廉政与反腐倡廉建设,坚持党要管党、从严治党,强化镇党委党风廉政建设的主体责任,以改革的精神推进反腐败体制机制创新和制度保障;严明党的各项纪律,坚决克服组织涣散、纪律松弛问题;坚持不懈抓好中央八项规定精神落实,强化执纪监督,持之以恒纠正“四风”加大对违纪违法党员干部审查力度,保持惩治腐败高压态势;加大预防腐败工作力度,加强对领导干部的监督、管理和教育;加强纪检监察干部队伍建设,提高履行职责能力,不断开创全镇党风廉政建设和反腐败斗争的新局面,为建设幸福美丽xx提供强有力保证。 一、深入贯彻党的十八届三中、四中全会精神,配合做好纪检监察体制改革。 进一步强化“两个责任”。明确镇党委要切实担负全面领导党风廉政建设和反腐败工作的主体责任,加强统一领导,健全反腐败领导体制和工作机制。纪检监察机关要承担监督责任,认真履行协助镇党委抓党风廉政建设和反腐败工作的职责。进一步明确“两个为主”。认真贯彻中央、省、市、县关于党的纪律检查工作双重领导机制具体化、程序化、制度化的意见,研究制定落实具体的细则和办法。查办腐败案件以上级纪委领导为主,线索处置和案件查办在向同级镇党委报告的同时必须向上级纪委报告。 二、严明党的政治纪律,加强对各项重大决策部署执行情况的监督检查。 加强党的纪律建设,坚决克服组织涣散、纪律松弛的问题。坚持把严明党的政治纪律放在首位,加强政治纪律教育,确保全镇各级党组织在思想上政治上行动上,督促党员干部严守党的政治纪律、组织纪律、财经纪律、工作纪律和生活纪律等各项纪律,坚决纠正无组织无纪律、自由主义、好人主义等现象。严格执行请示报告制度,敢于同一切违反 党纪的行为作斗争。 加强监督检查,确保各项重大决策部署贯彻落实。加强对党的十八届三中、四中全会、中央纪委十八届二次、三次全会各项决策部署落实情况的监督检查,重点开展对经济结构调整、保障和改善民生等重大决策执行情况,以及对节能减排和环境保护、水资源保护和水利改革发展、耕地保护和节约集约用地、食品药品安全、生产安全等政策落实情况的监督检查,严肃查处各种违法违规行为,决不允许在贯彻执行各项重大决策上打折扣、作选择、搞变通。决不允许搞“形象工程”和“政绩工程”。 三、持之以恒纠正“四风”,加强和改进机关干部作风建设。落实中央八项规定,纠正“四风”,重在坚持,贵在深化。要在巩固前阶段治理成果基础上,按照“问题引领、开门整改、领导带头、即知即改、标本兼治、制度完善、终端见效、群众满意”的思路,由浅入深、由易到难、循序渐进,进一步在反对“四风”、整治“机关六病”上下功夫。 四、加大查办违纪违法案件工作力度,以零容忍态度惩治腐败。 加强对反腐败工作的领导,把坚决惩治腐败作为重要任务,进一步明确反腐败协调小组的职责,建立健全查办案件组织协调机制,建立规范有序的工作模式。要严格审查和处置党员干部违反党纪政纪,涉嫌违法的行为,加强同司法、审计等机关协调配合,形成反腐败合力。 突出办案重点。严肃查办贪污贿赂、买官卖官、权钱交易、腐化堕落、失职渎职案件,查办发生在重点领域和关键环节的腐败案件,查办发生在群众身边的腐败问题,以查办案件的实际成效取信于民。 抓早抓小,治病救人。注意掌握党员干部的思想、工作、生活情况,对党员干部身上的问题早发现、早提醒、早纠正、早处理,对苗头性问题采取约谈、函询等方式向本人和组织核实,加强诫勉谈话工作,及时批评教育,防止小问题变成大问题。健全重大典型案件剖析制度,查找并堵塞制度漏洞,发挥查办案件治本功能。 依纪依法安全文明办案。牢固树立法纪观念,坚决纠正跑风漏气、违纪违规办案行为。认真落实办案安全工作责任制,全面排查安全隐患,坚决杜绝安全事故。强化办案安全事故责任追究,既要追究相关人员的直接责任,也要追究镇党委和纪委有关领导的责任。 五、注重源头治理,加强对领导干部的监督、管理和教育。认真贯彻落实中央、省、亳州市、涡阳县《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》,制定出台具体的实施办法,抓好责任分解和检查考核,建立健全督查、考核结果运用机制,推动反腐倡廉各项任务的落实,不断把具有柳城特点的惩治和预防腐败体系建设引向深入。深化反腐倡廉教育和廉政文化建设。充分运用主题教育、示范教育和警示教育等方式,深入开展理想信念和宗旨教育、社会主义核心价值体系教育。 六、坚定不移深化改革,切实做到纪检监察转职能、转方式、转作风。 进一步增强责任感和使命感,坚持用发展的思路、改革的办法、创新的举措,坚定不移加快“三转”步伐,不断以党风廉政建设和反腐败工作的新业绩,回应党和人民群众的期盼。 切实转职能转方式转作风。进一步明确纪检监察机关的职责定位,把工作中心聚焦到党风廉政建设和反腐败斗争主业上来,强化执纪监督,做到不越位、不缺位、不错位。结合深入开展党的群众路线教育实践活动,坚决正“四风”治“六病”,着力解决工作漂浮、口大气粗等问题。要带头改进文风会风,深入调查研究,掌握实际情况,做到情况明、数字准、责任清、工作实、作风正。 xx镇纪委 2015年1月10日 第16页 共16页
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