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篇一:20XX年区审计局年度工作计划 (3).docx

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篇一:20XX年区审计局年度工作计划 2016区审计局年度工作计划 一、总体工作思路 2016年审计工作的总体思路是。以科学发展观为指引,认真贯彻落实省、市审计工作会议和区委全委(扩大)精神,围绕全区“亚青举办、青奥筹办年”工作主题,以打造审计“精品”为目标,突出对重点领域、重点资金、重要项目的审计监督,保证圆满完成区委、区政府部署的工作任务,着力推动审计工作创新创优,狠抓审计质量建设和队伍建设,为现代化国际城市新中心建设作出新贡献。 根据上述总体思路,2016年要突出抓好以下重点工作。一是认真组织实施财政同级审,整合审计资源,改进审计组织模式,突出民生资金和民生项目审计监督;二是深化经济责任审计,完善经济责任审计操作规范、评价体系和报告模式,在审计深度和质量上实现新突破;三是强化固定资产投资审计,规范投资跟踪审计实施程序,加强中介审计机构管理,严把投资审计风险控制;四是加强征地拆迁项目跟踪审计,统筹调配审计力量,把控拆迁跟踪审计的重点环节。五是积极开展绩效审计调查,提升绩效审计项目质量和层次,着力打造绩效审计精品项目;六是推进审计信息化建设,试点进行联网审计和信息系统审计,提升计算机审计方法、ao审计案例质量;七是建立审计整改机制,进一步促进审计整改,探索推动审计结果公告;八是完善审计工作考核办法,落实审计任务目标责任制,建立规范高效的工作组织机制;九是加强审计队伍建设,以强化教育培训为抓手,提升审计人员的专业技能和综合素质;十是完成区委、区政府部署的其他工作任务。 二、工作目标 任务 (一)审计项目安排 2016年暂计划安排审计项目47项(部分经济责任审计项目待确定后再增加),其中:财政预算执行情况审计1项、经济责任审计5项、部门预算执行审计1项、固定资产投资审计35项(其中决算审计11项、跟踪审计24项)、专项审计调查5项(市局统一组织2项、自定项目3项)。具体项目计划见附表。 1.财政预算执行情况审计 对2016年区本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计,审计中重点以预算管理和资金分配为重点,以预算执行效率、专项资金管理和非税收入管理为主要内容,关注国库集中支付改革推进和配套制度建立情况,重点揭示体制性障碍、制度性缺陷和重大管理漏洞,促进预算分配公开透明、科学规范,财政资金运行安全、合理有效。 2.经济责任审计 根据区委组织部委托,暂安排对5名区管领导干部进行经济责任审计(部分经济责任审计项目待确定后再增加),审计中将守法守规守纪尽责放在更加突出位置,加强对专项资金使用的绩效评估,力争在推动案件查处和防腐倡廉上实现新突破。同时,通过审计帮助被审计单位找出管理中存在的薄弱环节,完善财务制度、强化内部管理、提高资金使用效益。 3.部门预算执行审计 安排对区司法局2016-2016年度预算执行和其他财政收支情况审计,审计中重点检查部门预算编制的完整性和执行的真实、科学、合法性,评价部门职责履行情况,揭示资金管理使用中存在的问题,通过审计促进被审单位加强财务管理,完善内部控制制度,提高资金的使用效益。 4.固定资产投资审计 根据全区固定资产投资情况,暂安排11项固定资产投资竣工决算审计,24项固定资产投资跟踪审计。审计中以促进建设单位合法、有效使用建设资金,减少投资损失和浪费,提高投资效益和保证工程质量为目标。重点揭示投资项目管理、建设资金使用和工程造价等方面存在的问题,评价固定资产投资的经济性、效率性和效果性。 5.专项审计调查 (1)开展2项“一条鞭”专项审计调查。一是全区保障性安居工程建设管理情况审计调查,其审计调查重点:目标任务完成情况,资金筹集、管理和使用情况,工程质量管理情况和保障性住房分配运行情况。二是全区危旧房、城中村改造情况审计调查,其审计调查重点:年度目标任务完成情况,建设资金筹措、使用和管理情况,改造建设成本和各项政策落实情况。 (2)安排3项自定专项审计调查。一是全区垃圾分类运行管理情况审计调查。二是全区政府资助居家养老社会化服务运行管理情况审计调查。三是兴隆街道苍山路、月安社区服务中心改造情况审计调查。以上3项审计调查重点:全面了解项目运行基本状况;重点关注财政资金投入、使用和管理,以及监管机制建立和执行情况;揭示项目实际运行管理中存在的问题,评价其绩效,提出切实可行的审计意见和建议。 (二)其他审计工作 1.根据全区统一部署,组织开展河北村800亩城中村改造、清河路188亩、一、二期、危旧房改造、南部剩余地块、风光带等6项拆迁资金跟踪审核工作。 2.完成区委、区政府部署的其他临时性审计任务,协助区纪委、监察局和司法等部门做好查案、办案工作。 3.加强审计调研和审计信息工作,建立审计调研和审计信息责任制,每个科室全年要完成不少于1篇高质量的审计调研文章,每人每年要编报6篇审计信息。 4.完成档案管理省级三星复查工作。 5.加强全区内部审计的指导、管理和服务工作。 三、主要工作措施 (一)转变观念,着力推动审计科学转型。要始终围绕区委、区政府中心工作开展审计,用解放思想引领审计工作创新,促进审计科学转型。一是注重加强审计服务。牢固树立审计服务中心工作意识,增强审计工作的主动性、创造性,自觉将审计融入全区经济社会发展大局,积极为领导提供有效的决策依据,当好决策参谋。二是注重突出绩效审计。将推进绩效审计作为审计转型升级的抓手,转变审计监督方式,结合实际研究建立科学的绩效评价标准。全年在组织实施好3项绩效审计项目在基础上,其他审计项目要有对相关专项资金和相关事项的绩效评价内容。三是注重强化审计整改。将审计整改放在更加突出位置,在更高层次上发挥审计监督作用,要抓好区政府转发的《关于进一步加强审计整改工作的意见》落实,促进审计整改工作制度化、规范化。全年对审计中发现的问题和提出的审计建设,被审计单位必须要反馈整改落实方案和整改结果。四是逐步推进审计结果公开。今年在继续推进审计工作报告公开的基础上,要对5个单项审计结果进行公开。 (二)创先争优,着力打造精品审计项目。要紧扣打造审计“精品”工作目标,积极推动审计创先争优,全年力争打造1至2项高质量的审计项目。一是加强审计工作科学管理。继续建立审计工作目标管理责制,完善审计工作考核办法,加强任务完成情况的考核考评。今年要推行局领导带项目制度,重要审计项目必须有1名局领导担任主审或助审。同时,局领导要经常深入审计一线,加强审计现场管理,全面掌握审计进展情况,解决审计中问题。二是强化审计项目质量管理。牢固确立审计质量是审计工作“生命线”意识,着力在项目选择、资源整合、项目实施上下功夫,今年要全面推行审计项目网上审 理,完善经济责任审计操作规范,加强工程审计项目服务外包管理,注重控制审计廉政风险。年内力争有1个审计项目在全市优秀项目评比中获奖。三是深化审计信息化建设。确保所有审计项目都运用ao和oa并进行互换,进一步深化联网审计,在联网审计预警、跟踪核查方面有新突破。年内要编报计算机审计案例5篇、计算机审计方法2篇,开展信息系统审计1项,选送1至2人参加审计署计算机中级培训,并力争有案例、方法和计算机审计项目在审计署、省审计厅、市审计局评比中获奖。 (三)夯实基础,着力提高审计队伍素质。要有计划加强审计人员的政治思想教育和业务技能培训,不断提高其综合素质。一是抓紧思想政治建设。通过扎实的思想政治教育,使审计人员政治上坚定、思想上纯洁,具备无私奉献的思想品格,保持良好的职业道德,为圆满完成审计任务打下坚实的思想基础。二是抓实业务技能培训。全局人员要结合自身实际情况,有计划、有目的主动学习业务,以学习促进审计业务水平稳步提升。今年还将定期开展业务交流学习,选送人员参加上级审计机关组织的各类业务培训。局内各类专业小组要积极探索、勇于攻关,深入研究审计新技术、新方法,力求以点带面,促进全局审计业务水平不断提高。三是抓深工作作风转变。要结合实际,深入贯彻落实各级关于改进工作作风的有关规定,要在全局大兴务实之风,始终坚持求真务实、严谨细致、客观公正的工作作风,增强政治意识,大局意识和责任意识,进一步提高工作主动性、扎实性,以务实的作风完成好各项工作任务。 (四)立足实际,着力加强党建和精神文明建设。坚持“两手抓”的工作理念,立足自身实际,以过硬的党建工作和深入的精神文明建设,促进审计工作全面发展。一是认真落实党建工作制度,继续坚持党员轮流上党课,年内组织召开1次领导干部民主生活会,积极参加全区统一组织的“结对帮扶”、“一助一”和文明城市创建等工作。二是深入开展以“三争一创”为重点的各类主题活动,进一步提高审计队伍的争先意识、服务意识,增强各项工作争第一、创一流的信心和决心。三是深入开展以审计机关成立30周年为重点的专题活动,并以此为契机,进一步加强“审计文化”创建工作。四是加强审计廉政建设,严格执行审计工作“八不准”等廉政纪律,坚持“一岗双责”,强化审计廉政“一票否决”制。 篇二:审计处2016年度工作计划 审计处2016年度工作计划 2016年度,审计处将在学校“以服务发展为宗旨,以改革创新为动力,以提升质量为核心,以强化特色为重点,以队伍建设为关键,全面提高学校内涵建设水平”的思想指导下,紧紧围绕学校“建设高水平、特色化、创新型高职名校”这一中心任务和推进“专业建设工程、五导向素质提升工程、招生就业、大学生创新创业教育、智慧校园建设”等五项重点工作,在院党委、院行政的领导下,扎实开展工作,以“完善管理制度、审计整改落实、深化审计监督、保障重大项目建设”为基本思想,充分发挥内部审计的功能,保障学院事业健康发展。 一、深化校内常规审计监督,保障学校事业发展进一步规范审计工作程序,严格按照工作程序开展内部审计工作,强化审计整改工作的力度,继续提高学校内审工作的质量。 2016年度主要内部常规审计工作: 1.学校财务收支年度审计。积极配合主管部门委托的审计组开展学校财务收支年度审计,对于审计中发现的问题,组织落实整改工作,并逐步行成规范的工作机制。 2.学校基建(修缮)工程审计。做好院内修缮工程预算 的审核与决算的审计工作,加强对维修工程项目的监督。 重点组织开展青年教师周转公寓工程跟踪审计工作和学生宿舍改造工程的审计工作。 3.学校二级单位财务审计。组织开展院系等二级单位经费收支审计;学院投入经费在拾万元以上的各类项目的专项审计,其中,10万元以上项目中,抽取一至两个项目进行全面审计。学院所属产业、经济实体的经营收支及其资产、负债与经济效益审计。针对审计过程中发现的问题,督促被审计单位、部门限期整改落实,并促使相关部门建立建全配套制度,规范工作。强化二级单位经费使用的监督管理。 组织开展学校各单位与部门的预算执行情况审计,年中向学校报告专项项目的预算执行情况,以保障按计划完成全年预算指标。对校属产业、经济实体的经营收支及其资产、负债与经济效益进行审计;对院内维修、小型工程项目预算、工程结算、各类合同进行审计。 4.参与校内项目的招标、议标,做好各类合同的签定审计工作。 二、开展竣工工程项目决算审计,规范固定资产管理学校体育馆工程建设将于本年度上半年竣工,并投入使用。上半年要完成体育馆竣工决算审计,并启动体育馆的结算二次审计、财务决算审计,以便尽快将体育馆工程转入固 定资产。同时,做好院内其他零星工程及修缮工程的结算审计工作。 三、做好2015年度审计问题整改落实 针对2015年省财政厅及经信委委托的财务审计及学院内部审计中发现的一些问题,及时组织安排相关单位和部门落实整改。对已安排整改的,进一步核查落实情况。 四、修订、完善内部审计制度 在上年度完成修订主要审计制度的基础上,根据新修订制度的规定,结合学校现有的规章制度,修订科研经费、教学建设项目等审计办法,增加建设工程项目竣工财务决算审计等办法,逐步将制度体系化,以加强内部审计质量控制。 五、推进信息化服务水平、提升审计服务效能审计工作既肩负着监督管理的责能,又是一项服务工作。要切实转变工作作风,树立服务于全局和服务于部门的思想,要制定好各项内部审计工作的流程,通过网络加强宣传,审计结果做到及时在网上公布。 本年度结合市审计工作信息化成果展示活动,进一步完善审计处部门网页,使审计信息管理更趋于规范、透明。 审计中既要严格执行有关的法律法规和制度,又要做好 沟通交流工作,积极主动地争取相关部门的配合,努力提高工作效率。 深入院系部开展调研工作,认真听取教职员工的意见和建议,切实改进工作作风,强化服务意识,提高服务效能。 审计处2016年3月 附:审计处2016年度工作行事历 审计处2016年度工作行事历 篇三:2016年市审计局工作计划范文 2016年市审计局工作计划范文 2016将迎来十一届全国人民代表大会胜利召开,是审计署“十一五”规划实施的关键之年,也是市、县、乡三级新一届领导班子的开局之年,审计工作面临着新的机遇和挑战。[制订年度工作计划]结合实际,全市审计工作的基本思路 一、指导思想 坚持以科学发展观统领全市审计工作,牢牢把握“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,以服务和谐社会构建和新农村建设为重点,[制订年度工作计划]以推动“经济强市、文化强市、生态、和谐”建设为目标,以“加快审计转型年”为抓手,努力提升审计工作的谋划力、执行力、创新力、公信力和影响力,在推动经济、政治、文化和社会建设中发挥审计监督更大作用。 二、工作目标 结合市委五届八次全委会提出的“重创新促发展,重民生促和谐”主基调和署、厅有关精神,2016全市审计工作基调是:服务大局、突出重点、立足创新、提升素质、推进转型。 在坚持上述工作基调的基础上,2016全市审计工作目标是加快“四个推进”:一是深化绩效审计探索,提高财政资金使用效益和资源利用效率,推进科学发展观的落实;[制订年度工作计划]二是突出民本审 计理念,围绕关系国计民生的重点问题开展审计和审计调查,推进社会主义和谐社会构建;三是结合财政收支分类改革,持续强化财政审计一体化理念,推进公共财政管理体制的建立和规范;四是坚持以真实性、合法性和效益性为基础,全面加强审计监督,严肃查处重大违法违规和重大损失浪费问题,推进惩防体系构建。 2016,全市计划安排250个审计项目,市本级安排60个审计项目。其中,绩效审计和专项审计调查项目占到一半左右。强力推进计算机技术与审计业务的融合,全面实施审计署6号令,逐步扩大审计结果公告面。 三、工作要点 围绕上述指导思想、工作基调和工作目标,2016年全市审计工作重点是“突出一个主题、破解两大难题、深化三大审计、实现四个提升”:即突出和谐社会建设主题;破解绩效审计和计算机审计两大难题;深化财政审计、政府投资项目审计和经济责任审计;提升审计质量、审计成果、队伍素质和管理水平。具体要努力提升“五个力”: (一)以服务大局为根本,努力提升审计工作谋划力 在坚持依法独立审计的前提下,始终把服务大局作为全市审计工作的出发点和落脚点,着眼于增强服务大局的能力和水平,不断提升审计工作谋划力。 1.围绕形势任务 发展要求抓谋划。党的十六届七中全会对构建社会主义和谐社会作出了全面部署,中央经济工作会议明确了2016年工作目标和重点,全市审计机关要充分把握自身在落实科学发展观、构建社会主义和谐社会中的职责和任务,紧紧围绕和谐社会构建的重点、热点和难点问题,结合自身工作特点进行深入分析研究,明确审计机关应该做些什么、怎样去做等方面问题,理清具体工作思路和举措,努力在和谐社会构建中凸显作为。 2.围绕党委政府工作中心抓谋划。把党委政府满意作为审计工作的重要诉求,自觉主动地将审计工作融入经济发展和社会稳定的大局。围绕市委五届八次全委会确定的转变经济增长方式、提升城市综合功能、加快新农村建设、深化改革开放、促进文化繁荣、改善生态环境、加强法治建设、解决民生问题、加强党的执政能力建设九大任务,精心谋划和实施审计工作,做经济社会又好又快发展的推动者和实践者。 3.围绕坚持服务民本民生抓谋划。突出社会公平正义和改革成果共享,以促进人民群众最关心、最迫切、最现实的利益问题解决为重点,从关注公共服务、公共政策和公共财政等入手,紧紧抓住“十网”建设和“助业、助居、助学、助医、助困、助行、助安”的“七助 ”行动相关资金,从审计角度认真研究确保这些资金安全和效益的办法。针对老百姓的这些“活命钱”,切实加大审计监督力度,保证专款专用,促进我市经济社会和谐发展。 4.围绕上级机关规划目标抓谋划。按照审计署最新发布的《xx至2016年审计工作发展规划》、省审计厅出台的十三个指导意见,深入领会和把握精神实质,并紧密结合实际,在已经出台市审计工作“十一五”发展规划的基础上,进一步因地制宜研究贯彻措施和办法,真正把审计署和省厅事关审计事业未来发展的各项规划目标抓在手中、落到实处、取得成效。 (二)以绩效审计为核心,努力提升审计工作执行力 把绩效审计作为考量审计工作执行力的重要标准。以全部政府性资金的绩效审计为目标,以审计调查和专项审计为主要手段,进行审计综合评价,为提升政府资金的使用效率、效果和效益服务。 1.进一步深化财政绩效审计。按照构建和谐社会的总体要求,结合财政收支分类改革,努力探索和深化对全部政府性资金实施审计监督的办法与措施,推进公共财政管理体制的建立和规范。根据经济社会发展的特点,认真组织好财政“同级审”和“上审下”,努力摸清市、县两级政府的家底,对 全部政府性资金的使用绩效进行审计评价,并加强对政府负债、部门预算、财政转移支付、政府采购、收支两条线的审计力度。 第15页 共15页
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