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计划财务处年工作总结及年工作安排.docx

上传人:qwe****66 文档编号:7718251 上传时间:2025-01-13 格式:DOCX 页数:4 大小:14.33KB
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资源描述

1、计划财务处任务总结及任务布置过来的一年,在校党委、校行政的准确指点下,仔细进修党的十七届三中全会肉体,将深化展开进修理论迷信展开不雅活举措为主要义务,将改变作风、改良学风、凸起实干、强化翻新作为任务的引领,将踊跃筹钞票、严厉管钞票、迷信用钞票作为第一要务,仔细履行计划与财务的本能机能,较好的实现了学校经费保证义务。上面分两个方面报告:一、财务任务的根本状况与做法:(一)支出与支出的根本状况:09年整年实现支出为5.47亿元,此中,财务拨款2.24亿元,黉舍膏火支出1.82亿元;黉舍别的支出0.167亿元,到帐科研经费1.24亿元。09年支出为5.15亿元,此中教导奇迹费为4.15亿元,科研经费

2、为0.988亿元,支出-支出帐面节余3200万元。黉舍存款余额为2.75亿元,同期比拟增加银行存款0.35亿元,黉舍经费运转状况已步入安康波动的轨道。(二)实现支出稳步进步,支出与存款略有下落的要紧做法有以下六点:(1)对上多争夺一点:依照黉舍指点提出的“跑部进省”的请求,咱们充沛应用下级政策,通过种种道路,发扬我校种种上风,与有关部分亲密共同,整年争夺到计划外财务拨款2288万元。此中地方财务500万元,省财务1788万元。(2)对内挖潜一点:09年是黉舍树破浪费型校园的运动年,经过运动获得较为分明的经济效益,要紧表达在一:黉舍年终制订树破浪费型校园运动施行计划,到达了全员发动,全员参加,为

3、片面展开浪费型校园运动供给了指点感化;二:依照国务院跟省当局请求,联合我校实践紧缩行政办公经费5%;三:浪费一滴水、一度电、一张纸的运动已步入常态化治理轨道;四:膏火收缴年到达100%,创积年膏火收缴率新高。(3)举债公道一点:2008-2009学过度举债是黉舍展开的须要,而适量的举债将制约黉舍的展开。对此我们做了以下任务,一、与泰安市五年夜银行树破了精良的协作同伴关联,引进存款竞争机制,保持活期存款,活期操纵,利率下浮,优先存款的方法;二、调剂存款构造,将黉舍中临时存款调剂为中短期低息存款,整年调贷调剂金额1.05亿元;三、对于黉舍的对外欠款,只管公道迟还,以增加黉舍存款;四是盘活校内资金运

4、用方法,进步资金运用效力,只管落低存款额度,经过以上任务,整年浪费本钱286万元;五是为应答省当局对高校存款政策的调剂,咱们特请求省发改委赞同,新增开辟银行存款8000万元,以躲避政府承贷贴息其危险。12次,(4)治理增强一点:做好财务治理是咱们的主要义务,重点做了以下任务:一是增强财务制度制订与履行,先后制订黉舍乞贷治理规则,单子运用治理规则,外部监控治理规则三个文件。二是增强了管帐核算任务,严把报销原始凭据关。三是增强了校园卡的治理效劳任务,确保了广阔师生员工的持卡需要。四是强化估算的束缚力,保持凡列入年度估算优先保证开销,不估算的保持不得开支,应急工程添加经费按顺序报批。五是依照黉舍履行

5、年夜财务的请求,踊跃稳当的对东校区的财务进展本质性的交融。六是采用走出去的方法,先后学习了6所著名省属高校的进步经历跟做法,为我校进一步做好财务任务供给了依照;七是召开了全校财务任务集会,转达了整年的估算布置看法,惩处跟嘉奖了膏火收缴任务进步学院及团体,从而构成了全校高低年夜家理解估算,单元管好估算,全校严厉履行估算的精良气氛。(5)效劳立场、效劳品质进步一点:咱们依照黉舍增强风格,改良学风,实干兴校的请求,整年先后展开了以下四个方面运动,一是展开我为谁效劳,为谁服好务换位考虑运动;二是展开了错时报销轨制,无效的缓解了广阔师生员工排队等待报销景象;三是展开网上科研、教学运转经费、人为查问零碎;

6、四是展开了学进步,赶进步,比学赶帮超运动,从而构成了一个讲进修、讲邪气、讲年夜局的精良场面。(6)职工报酬进步一点:恰是因为黉舍党委、行政跟全校干部师生的独特尽力,我校的财务状况绝对安康公道,才使进步职工报酬成为能够。依照国度有关规则参照其余高校的做法,黉舍分不于、初从估算中列支3500万元,增发了职工取暖和补助、节日补助、离退休职员人为跟退职职员校内补助。二、财务任务的根本思绪与做法:(一)根本思绪以迷信展开不雅为指点,贯彻落实黉舍六次党代会肉体,强化黉舍年夜财务功用,依照“确保、调剂、进步”六字目标,实在做好我校经费保证任务。一个确保:确实是确保法定支出。即职员经费、教学科研经费、一样平常

7、运行经费。同时确保黉舍重点工程投入跟重点任务的展开,如应用下级拨款跟自筹资金分不保证好工科楼、校病院楼的经费需要等。一个调剂:确实是调剂黉舍估算构造,将调剂先生经费构造,严格依照鲁财教字(2007)36号对于从奇迹费支出中提取的5%用于对先生奖、助、困、补;调剂学院失业指点运动等经费,以进步先生的失业率;兼顾安排教学经费;优化校内子力资本,紧缩普通性支出,紧缩暂时用工,实现减人增效;针对黉舍履行兼顾后的单元职员经费将分不制订创收嘉奖调配方法。一个进步:确实是进步资金应用率。即进步估算的履行力,保护估算严正性;争夺国度跟省直部分对黉舍经费的投入,吸纳更多的资金投退黉舍的建设中来;进步管帐职员的综

8、合素养,增强财会职员管财理财才能。(二)估算支出与支出:10年估算支出4.277亿元(不包含科研、根本树破)。此中财务拨款2.157亿元,膏火留宿费1.88亿元,别的支出0.24亿元。10年布置估算支出4.273亿元。此中职员经费为2.218亿元,教学经费为1.06亿元,公用运转经费为0.84亿元,先生经费为0.155亿元。10年我校财务估算依然是绝对缓和的一年,计划财务处将依照黉舍党委的请求,依照10年党政任务重点的布置,保年夜局珍重点,量力而行,先急后缓,严厉治理,为黉舍各项奇迹的安康展开,可继续展开,做好经费保证。以上报告,假设有不当,敬请列位指点跟同道们批判斧正,同时也借此机会向临时以来关怀支撑财务任务的各级指点、列位教师表现忠心感激,报告终了,感激年夜伙儿。3月2日

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