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关于开展固定资产清查工作的通知.docx

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关于开展固定资产清查工作的通知 关于开展固定资产清查工作的通知 关于开展固定资产清查工作的通知 各单位、景区管委会: 为进一步加强各公司、管委会固定资产管理工作,彻底摸清我集团固定资产实物现状,明确资产管理责任,避免国有资产流失。经研究决定,于201*年9月底至201*年11月底进行全面清查。现就清查工作通知如下: 一、资产清查的组织领导 为保证固定资产清查工作的顺利进行,集团决定成立清查工作领导小组,负责固定资产的清查工作,研究固定资产清查工作中出现的问题。领导小组下设办公室于集团财务处。 组长:副组长:成员: 各单位要成立相应的固定资产清查工作小组,具体负责本单位的清查工作。 二、资产清查的内容和范围 (一)清查内容 本次固定资产清查将通过对实物资产、财管系统反映的实地盘点,账实核对后确定固定资产的盈亏情况,并针对资产清查过程中发现的问题,明确管理职责。 (二)清查范围 本次清查是对各单位固定资产的全面清查,范围包括房屋及建筑物、交通工具、电子设备、机具设备等。 三、资产清查的步骤及时间安排 (一)固定资产清查基准日。本次固定资产清查工作,以201*年9月30日账面数为清查基准日。 (二)准备、动员阶段。制定固定资产清查工作方案,成立清查工作领导小组、成员名单于9月30日前报送集团财务处。 (三)固定资产清查自查阶段。201*年10月1日至11月20日为企业自查阶段。 (四)固定资产清查核查阶段。集团固定资产清查工作小组于11月21日对各单位自查结果进行审核、检查。 各单位对各自范围内的固定资产,以书面和电子文档方式报集团财务处 四、工作目标 (一)进行彻底清查,准确反映单位固定资产情况。对固定资产情况进行彻底清理和清查,真实、完整地反映单位固定资产情况。 (二)健全资产管理措施,完善资产管理制度。对固定资产清查过程中发现的问题,各单位要在全面总结、认真分析的基础上,提出相应的整改措施和实施计划,进一步健全和完善资产管理制度。 (三)固定资产清查核查阶段。集团固定资产清查工作组于11月21日对各单位自查结果进行审核、检查。 五、工作要求 本次固定资产清查工作时间短、任务重,各单位要统一思想,积极配合做好各项工作。 (一)加强领导,精心组织。各单位要高度重视本次资产清 查工作,切实加强领导,按要求成立本单位的资产清查领导小组;组织有关人员认真学习本次资产清查工作的有关要求,集中人力认真落实固定资产的清查,必须在规定的时间内完成清查工作,保证达到清查工作的覆盖面和深度。 (二)明确分工,责任到人。各单位要统筹本单位的资产清查工作,做到分工明确,责任落实到人,确保资产清查工作按时按质按量完成。 (三)认真对待,严肃纪律。在清查过程中,各单位要坚持实事求是的原则,如实反映资产管理存在的问题,确保资产清查结果真实可靠。对于资产清查工作中出现的违纪违法行为,按有关规定进行处理。 (四)加强督查,认真总结。各单位要加强对本单位资产清查工作的监督指导,及时向清查工作办公室反映资产清查工作进展情况。对于在管理方面存在的问题,要提出整改措施,建章立制,不断提高资产管理水平。 特此通知 二○一一年九月二十二日 主题词:固定资产清查通知 关于开展201*年末固定资产清查工作的通知 各部门、各分公司: 为进一步规范和加强资产管理,经公司决定,于201*年12月7日至12月30日期间开展固定资产专项清查工作,为确保资产清查工作的顺利开展,现就有关事项通知如下: 一、清查范围 以201*年12月1日为基准日期,在此时间之前购置各类资产均为清查范围(各类别详见《资产设备编号管理办法》中相关规定)。 二、清查程序 1、自查(201*年12月7日至12月20日)总公司各部门由综合管理部资产管理员进行清查、统计。各分公司综合部自行组织清查,填写资产清查表并经分公司总经理签字确认后,报总公司综合管理部资产管理员。 2、综合管理部清查(201*年12月21日至12月25日)经各分公司,各部门将清查表填写汇总后,由总公司综合管理部组织相关人员对各分公司、各部门的清查表进行核实,并检查《资产管理台账》登记情况,核对资产实物。 3、形成报告(201*年12月26日至12月30日)综合管理部清查后,根据清查实际结果,汇总经营管理部、及财务部意见,形成201*年固定资产清查报告。 三、清查要求 1、各分公司、各部门在自查时务必按附件表各分类填写,一类一表。各类资产清查填表如下:序号资产类别名称一、房屋建筑二、办公设备办公家具三、专用设备分类编号填写表单01010201*202表2、表3表4表1、实验用仪器和设备03012、检测和测量装置3、研发用设备四、生产设备1、主要生产设备2、辅助生产设备3、生产用运输工具五、交通工具六、低值易耗品七、其他03020303040104020403050106010701表8表9表7表62、清查表中“保管或领用人”必须要求其本人签字,属部门共有或公用的资产由部门负责人或保管人员签字。 3、对于有物无账的固定资产(即盘盈固定资产),有价的应按账面价值进行登记,无法确定其价值量的,按实物量登记,并说明原因。 4、对于有账无物(即盘亏固定资产),必须出具该资产盘亏情况说明,即说明该资产的去向,并由主管领导签字。 5、对资产清查工作中发现的由于失职、渎职造成部门资产管理混乱,资产不清,财产物资丢失浪费等现象,要查明原因,追究部门负责人及有关当事人责任。 5、各部门、各分公司须在12月20日前将清查资料交总公司资产管理员邓茂,递交时分别将纸质文件(需分公司/部门负责人签字)、电子文件(Excel)一并递交。 特此通知! 附件:201*年度资产设备清查表 综合管理部201*年12月6日
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