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公司内部监察规章制度细则.docx

上传人:asd****19 文档编号:7137014 上传时间:2024-12-26 格式:DOCX 页数:4 大小:12.84KB 下载积分:10 金币
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公司内部监察制度 内部审计制度 一、具体内容 1、对财务主办会计、收汇员、退税员、出纳员等岗位职责的审计和监督,具体参照本公司“各岗位职责”办理,并按季汇总并做好记录,作为对各岗位工作人员《岗位责任制考核》的重要依据。 2、审计和监督财务人员是否按时和真实核算公司经营情况、上报报表、财务分析和余额表。 3、审计和监督财务人员核算是否做到帐帐相符、帐证相符、帐实相符;是否每月核对往来帐款、银行存款和库存商品。生产企业库存帐面是否与仓库帐定期核对,仓库管理人员是否按《仓管员岗位职责》核算和管理货物。 4、对逾期应收帐款、应收外汇帐款、积压库存是否按规定进行审批和帐务处理。 5、审计和监督财务人员是否按规定提取和列支各种费用。 6、审计和监督财务人员是否按《资金管理》运营公司资金。 7、审计和监督财务人员是否按规定提取固定资产折旧、无形资产、低值易耗品、递延资产的摊销。 8、审计和监督各部门购置2000元以上固定资产时是否按规定审批并对购置10万元以上固定资产时是否进行公开招标。 9、公司内部实行内审回避制度。凡有内审人员直接参与被审计部门实际经济活动的,必须回避对该部门所进行的内审工作。 10、公司建立特邀内审员制度,特邀内审员用于临时补充内部审计力量不足,协助解决内审工作中遇到的技术问题。特邀内审人员按照本制度规定在审计部门领导下开展工作。 11、公司在内审人员不足时,由审计部门提出建议,报经总经理同意,董事长批准方可聘请特邀内审员。 二、审计要求 1、各部门在每半年末次月8日前上交会计报表、财务分析、各科目余额明细表和有关资料。 2、各部门在每半年末次月10日前上交“自查报告”,年末增加清产核查资料,内容要完整真实,不得瞒报和虚报,必要时附详细说明。 3、各部门提供的资料必须有本企业负责人和主管会计签名盖章。 4、各部门所提供的资料必须在本企业内部审计正确的基础上进行上报并对真实性负全部责任。 5、生产部门在提供审计数据前要做好存货盘点工作。 6、内部审计人员要坚持原则,依法审计、实事求事、忠于职守、秉公办事。对应审计而未审计项目,或漏审计,每一不符点扣绩效工资200元。不得滥用职权、徇私舞弊、泄露机密、玩忽职守,造成损失按质赔偿。 7、财务人员被内部审计人员每查出一条扣绩效工资100元,对情节严重造成损失按质赔偿。 8、各部门上报资料正确与否,作为年底对各主办会计责任制考核的重要依据。 9、各部门领导和人员对审计报告有异议,可提出申请,由公司总经 理牵头组织专业人员会审并予以仲裁。在没有结论前,审计决议有效,公司对审计工作不配合、不执行的部门有权给予处罚。 第四节离任离职审计制度 为了加强企业管理,正确反映企业员工任职期间的经营业绩和管理水平,确保企业不断地发展,特制订本管理办法。 一、所有职工离任离职时, 最近二年内任职期间的工作情况进行回顾和总结,并进行审计。 二、总结和审计的主要内容: 1、反映内部公司和机构变动情况。 2、反映任职期间如何加强部门管理,发挥员工积极性团结协作精神,部门管理中存在的问题,有什么经验教训,采取了哪些重大管理措施。管理中是否因失误而引起经济损失或严重违反公司管理制度造成重大损失和产生不良影响。 3、经营情况。任期内部门年度完成公司指标情况,产品和市场开拓情况,培养新业务员情况,个人操作业务情况。反映经营过程中出现的重大问题、解决办法、经济损失和经验教训。 4、反映部门和个人操作的业务债权债务情况,预付款、应收帐款和 库存存在的问题和应该承担的责任,并指出具体解决办法。非业务人员重点反映个人失职行为或不作为给企业造成的损失。 5、结清个人各类借款(包括备用金等),移交在用的各种物品。 6、详细说明遗留的问题。经营、财务、人事、机构和各种纠纷等。 7、对企业提出合理化建议。 三、在个人总结的基础上,公司经理助理以上由公司办公室和财务部门进行审计;公司部门经理以下,由公司负责审计,并把审计结果报公司办公室备案并办理有关手续。对有异议或不清楚的,公司办组成临时备审组进行复审。把所有审计结果存入档案,作为离任离职者的工作业绩。离任审计有不良记载者,原则同意离任但不允许调离本部门。情节严重者轻则作出处罚;重则直至追究法律责任。
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