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物资采购管理规章制度(2).docx

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资源描述

1、物资采购管理制度 第一条凡公司需购物品(料)一律由专职采购人员购买,其他人员除受采购负责人委托或控股公司领导批准外,均不得采购任何公司物品。当非采购人员未经委托或领导许可,擅自购买公司物品(料)的,财务部不得予以报销。 第二条为了充分发挥控股公司运作的优势,尽量降低物资采购成本,须逐步实行中心采购供应制。凡能全部物资纳入控股公司物资采购供应中心采购的企业,则全部物资归此中心采购供应,企业自身不再设采购人员,客观原因不能全部纳入此中心采购供应的,到那部分可纳入的就那部分由此中心供应,其余由子公司自设采购人员采购。 第三条采购人员必须严格遵守“货比三家,选优而用;物美价廉,调价确认”原则。以不盲目

2、购买,不贪不占,不洵私情,不吃回扣为崇高职业道德,并牢固树立为下家用者服务的意识,坚持以下家用者满意为已任。 第四条由控股公司总经办汇同人力资源部、财务部、采购部、改制办,根据本制度的有关原则和本公司改制期间实际运作需要,另行制定控股公司物资管理实施细则,经董事会批准施行。 第五条改制期间采购部重点工作: 、应付账款月末余额及账龄分析; 、供应商送货单、购货发票补开发票、请购单或采购计划、采购合同(协议)归档、订立、完善与跟进; 、采购计划价格制定及明细表呈报; 、供应商应付账款月结对账单与财务部对账;(无月结单的财务不安排采购资金付款) 、供应商详细档案异动明细表(分控股公司与子公司及物品采

3、购分库分类); 、月末与财务仓库对账、付款计划月报、采购报价明细表呈报; 、所有物料(物品、物资)实际价格、计划价格编码明细表建立健全等。 上述条款月报时间确定为次月10日前、报价当月25日前;补开发票按财务部提供明细清单及时间办理,计划价格制定与编码完善自本制度执行起30日内完成;其他相关事宜按财务规定办理。 第六条为了加强采购物资管理,控制采购成本支出,对采购报价成立市场价格调查小组。该小组负责人分别由总经理、财务经理担任。总经办、技术、计划、生产、财务部门派员参与,作为小组成员,其具体事宜按圣都司改制2003(02)号文件执行。 第七条为了加强仓库物资管理,控制储备资金占用,对仓库最低储存进行核定。专项工作由仓库负责跟进,达到或低于最低储存量时,及时呈报采购部并报批后积极采购紧缺物资。重点补仓为五金、刀具等生产紧缺急需物资配件等储备。 1.最低储存量计算: 采购最低储存量=采购周期*日均耗用量仓库储存量 采购周期=供应商生产天数+运输途中供应天数+储量审批天数+合理保险天数+入库验收天数+其他合理耗用天数等 日均耗用量=年耗用量/360天、季度耗用量/90天、月耗用量/30天 2.责任划分: 最低储存数量由仓库提供;其采购周期由采购部提供;日均耗量由生产部提供。统一由采购部汇总按审批程序报批。第3页 共3页

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