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施工企业GB50430审核检查表[1].doc

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资源描述
受审核部门 / 区域:质量管理基本要求、组织机构和职责 审核员: 标准条号:3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/ 审核日期: 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 建立了哪些质量管理体系文件?问,查文件 如何对质量管理体系中的各项活动进行策划?问 如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果?问 是否建立质量方针?质量方针是否符合标准要求?是否与企业的经营管理方针相适应?是否体现企业的质量管理宗旨和方向?问 质量方针是否得到传递、宣传和掌握?问 如何对质量方针进行定期评审?如何进行必要的修订?问 是否根据质量方针制定质量目标,明确质量管理和工程质量应达到的水平?质量目标是否适宜?问,查文件 是否建立并实施质量目标管理制度?问,查文件 质量管理一般包括哪些内容?问 质量管理体系文件包括哪些内容?问,查文件 如何保证质量管理体系的有效实施?如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源?问 建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度?如何贯彻实施?问,查文件 如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性?问,查记录 企业质量管理体系的组织机构如何设置?考虑了哪些因素?问,查文件 组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确? 查文件 各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确? 总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容?问 企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件?如何传达到各管理层次?查文件 如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制?评审、改进、正式公布等 3.1.1 3.1.2/3.3.1 3.1.3 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.2 3.3.3 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4.1.1/4.2.1 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2/4.3.3 4.3.4 注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。 受审核部门 / 区域:质量管理基本要求——文件和记录 审核员: 标准条号:3.5 审核日期: 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 2 3 1. 是否建立文件管理制度?是否符合标准要求?查文件 2. 与质量管理有关的文件包括哪些?问 3. 主管部门和相关部门的职责是否明确?问,查看文件 4. 如何对与质量管理有关的文件进行控制?问,查流程 5. 是否明确与质量管理有关的有效文件清单?范围是否全面?查文件 6. 文件发布之前如何批准?抽查文件 7. 如何对文件的适用性进行评审?如何控制其修改和重新批准?问;如发生,抽查文件。 8. 各管理层次和岗位是否获得与质量管理活动相关的文件?所获文件是否全面、有效?查控制记录。 9. 所使用的文件是否满足使用要求?查看 10. 各岗位员工是否明确其活动所依据的文件?询问和查看 11. 如何对作废文件进行控制?询问和查看 12. 是否建立记录管理制度?是否符合标准要求?查文件 13. 与质量管理有关的记录范围包括哪些?问 14. 主管部门和相关部门的职责是否明确?问,查看文件 15. 如何对与质量管理有关的记录进行控制?问,查流程 16. 是否明确与质量管理活动有关的记录清单?范围是否全面?查文件 17. 工程档案管理制度是否制定?是否明确工程技术档案的管理人员及其职责?问,查文件和现场查看。 18. 记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求如何实施?现场查看,查记录。 19. 如何对工程技术资料、工作记录、文件批示、音像资料等不同类型的记录进行管理?问询和现场查看 3.5.1 3.5.2 3.5.3 注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。 受审核部门 / 区域:人力资源管理 审核员: 标准条号:5.1/5.2/5.3 审核日期: 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 是否建立和实施人力资源管理制度?是否符合标准要求?主管部门和相关部门的职责是否明确?查文件 2. 是否制定企业人力资源发展规划?是否与质量管理的长远目标相一致?问询和查文件 3. 是否确定与质量管理岗位相适应的任职条件?是否满足标准要求?查文件 4. 是否按照岗位任职条件配备适宜的人员?抽查项目管理人员和特种作业人员证书 提示:项目部管理人员如项目经理、质检员、安全员、技术负责人;特种 作业人员如电工、焊工、起重工、信号工、架子工等 5. 是否建立员工绩效考核制度?内容是否满足标准要求?查文件 6. 是否实施员工绩效考核?如何实施人力资源管理改进?查记录 7. 如何识别培训需求?是否制定员工培训计划?培训计划内容是否满足标准要求?问询和查文件 8. 如何实施员工培训?是否按计划进行?查培训记录 9. 如何对员工培训效果进行评价?查评价记录 5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。 受审核部门 / 区域:施工机具管理 审核员: 标准条号:6.1/6.2/6.3 审核日期: 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 2 3 4 5 6 1. 是否建立和实施施工机具管理制度?是否符合标准要求?各管理层次及有关岗位的管理职责是否明确?查文件 2. 如何根据企业需求配置施工机具?查年度施工机具配置计划 3. 如何根据工程项目需求配置项目施工机具计划?查项目施工机具配置计划 4. 是否确定企业购置、租赁施工机具供方?查文件 5. 是否明确施工机具供方(购置、租赁)的评价方法?查文件 6. 如何在购置或租赁前对其进行评价?问询和查看评价记录及其相应资料(关键是特种设备) 7. 如何与施工机具供方签订合同?问 8. 合同内容是否明确质量和服务要求?查合同 9. 如何对进场施工机具进行?问,查看规定和记录 10. 是否按照规定编制和审批特种施工设备按拆方案?如何对特种施工设备进行安装验收?查文件和记录 提示:建筑业特种设备如塔吊、外用电梯、脚手架等 11. 特种设备是否经过资格单位的安全检测?查记录 12. 是否建立施工机具技术和安全管理制度?是否明确了定机、定人、定岗、持证上岗、交接和维护保养等规定?查文件 13. 如何对重要设备的技术状态和安全防护设施进行检查?问询和查看记录 14. 重要施工设备(塔吊、外用电梯等)的运转记录是否完整?查记录 15. 如何安排施工机具的维修计划?是否安排专人组织实施?查文件和记录 16. 如何实施施工机具的应急管理?查文件和记录 提示:紧急处置、报警、撤离、抢修、恢复运行和事故调查等 17. 是否建立建筑起重机械安全技术档案?查记录 提示:购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使 用说明书、备案证明等原始资料;定期检验报告、定期自行检查记 录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安 全事故记录、累计运转记录等运行资料;历次安装验收资料等 18. 如何对分包方的施工机具进行控制和管理?问询和查记录 6.1 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.3.1 注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。 受审核部门 / 区域:投标及合同管理 审核员: 标准条号:7.1/7.2/7.3 审核日期: 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 2 3 4 5 6 1. 是否建立和实施工程项目投标及工程承包合同管理制度?是否符合标准要求?各管理层次及有关岗位的管理职责是否明确?查文件 2. 投标及签约工作流程?问 3. 如何对施工合同履行情况进行监控?如何进行分析?如何用于质量改进?查记录 4. 如何确定投标要求?如何对投标文件进行评审?问询和查看评审记录 提示:招标文件的分析记录、投标文件审核批准记录等 5. 如何确定承包合同的相关要求?如何对签约的承包合同进行评审?问询和查看评审记录 提示:施工承包合同分析记录、承包合同审核批准记录等 6. 如何使相关部门及人员掌握合同要求?查记录 提示:合同发放记录、会议记录、合同交底记录等 7. 如何对合同变更进行控制?其确认和处理的职责、流程、方法是否符合法规规定?查变更的签认、接收、登记、处理等记录 8. 如何调整和实施与合同变更有关的文件?查相应的调整和实施记录 9. 如何在合同履行过程中,与建设单位或其代表进行有效沟通?问询和查看沟通记录 7.1.1 7.1.2/7.3.3 7.2.1/7.2.2 7.3.1 7.3.2 7.3.4 注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。 受审核部门 / 区域:建筑材料、构配件和设备管理 审核员: 标准条号:8.1/8.2/8.3/8.4/8.5 审核日期: 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 2 3 4 5 1. 是否建立和实施建筑材料、构配件和设备管理制度?是否符合标准要求?各管理层次及有关岗位的管理职责是否明确?查文件 2. 建筑材料、构配件和设备管理工作流程?问 3. 是否建立企业建筑材料、构配件和设备合格供应方名单?查文件 4. 是否建立供应方评价、选择和再评价的标准和方法?查文件 5. 如何对供应方进行评价(方式包括招标采购、邀标采购、直接采购等)?评价内容是否满足标准要求?相应资料是否齐全?查记录 6. 如何实施供应方的再评价(什么情况下进行)?查看记录 7. 如何制定和审批采购计划?采购计划内容是否满足要求?查采购文件 8. 采购合同如何签订?实施了哪些采购合同?采购合同控制范围是否满足要求?查合同记录 9. 如何对采购的建筑材料、构配件和设备进行验收?查文件规定 10. 如何实施建筑材料、构配件和设备的验收?查验收记录 11. 如何控制经验收不合格的建筑材料、构配件和设备?如何处理?查记录 12. 如何确保采购的建筑材料、构配件和设备满足职业健康、安全与环保的要求?查相关证明资料 13. 是否建立建筑材料、构配件和设备的现场管理制度(贮存、保管、标识、搬运、防护、发放等)?查文件 14. 如何对建筑材料、构配件和设备的贮存、保管、标识、搬运、防护等管理状况进行检查?是否及时处理有关问题?查记录 15. 如何控制建筑材料、构配件和设备的发放?发放是否有可追溯性?查发放记录 16. 如何对建设单位提供的建筑材料、构配件和设备进行验收?查文件和记录 17. 建设单位提供的建筑材料、构配件和设备发现问题,应如何处置?查记录 8.1.1 8.2.2 8.2.4 8.2.2 8.2.3 8.2.1 8.2.5 8.3.1 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.4.1/8.4.3 8.4.2/8.4.3 8.4.4 8.5.1 8.5.2 注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。 受审核部门 / 区域:分包管理 审核员: 标准条号:9.1/9.2/9.3 审核日期: 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 2 3 4 5 1. 是否建立和实施分包管理制度?是否符合标准要求?各管理层次及有关岗位的管理职责是否明确?查文件 2. 分包管理工作流程?问 3. 是否建立企业合格分包方名单?查文件 4. 是否建立分包方评价、选择和再评价的标准和方法?查文件 5. 如何对分包方进行评价?评价内容是否满足标准要求?相应资料是否齐全?查记录 提示:方式包括招标、资料评定、现场调查等 6. 如何进行项目分包策划?分包计划内容是否满足法规和项目实施要求?查文件 7. 分包合同如何签订?实施了哪些分包合同?分包合同是否满足法规要求?查合同记录 8. 如何对对分包项目实施过程进行控制?查文件规定 9. 如何对分包方的施工或服务方案进行审核批准?查记录 10. 如何对分包方进行施工或服务交底?查记录 11. 如何确认分包方进场人员的资格和能力(管理和操作人员)?查相关证明资料 12. 如何验证分包方自带施工机具和设施?查记录 13. 如何对分包方的施工过程进行控制?监督检查包括哪些内容?查记录 14. 如何对分包方的施工质量和工程技术资料进行检查和验收?查记录 15. 如何对分包方进行履约情况的评价?查文件和记录 16. 如何实施分包方的再评价(什么情况下进行)?是否实施了分包方管理工作的改进?查看记录 9.1.1/9.1.2 9.2.1 9.2.1 9.1.1 9.2.2 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。 受审核部门 / 区域:工程项目施工质量管理—策划 审核员: 标准条号:10.1/10.2 审核日期: 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 2 3 4 5 6 1. 是否建立和实施工程项目施工质量管理制度?是否符合标准要求?各管理层次及有关岗位的管理职责是否明确?查文件 2. 工程项目施工质量管理工作流程?问 3. 工程项目施工质量管理制度包括哪些?查文件 提示:项目质量策划、施工准备、质量责任制、质量检查、质量奖惩、回 访保修、客户服务管理制度等 4. 如何对项目部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核?查文件 5. 实施状况如何?查看监督检查计划、监督检查记录、项目报表、考核记录等;了解监理、甲方代表队施工质量的评价等。 6. 项目经理部机构设置和人员配备是否满足项目实施需求?相关管理人员是否持证上岗?查相关证明资料 7. 项目经理部机构设置和人员配备是否与项目的规模、结构复杂程度、专业特点等相匹配?查施工组织设计 8. 如何组织设计文件的接收?查设计文件接收记录 9. 是否参加设计交底?查设计交底记录 10. 如何组织图纸会审?图纸会审疑问是否得到设计方的回复?查图纸会审记录 11. 如何对工程项目实施质量管理策划?各管理层次和项目部职责如何划分?问,查工程项目质量策划管理制度文件 12. 工程项目质量管理策划结果是否符合标准和有关法规、标准的要求?查施工组织设计、施工方案等文件 13. 工程项目质量管理策划文件是否得到建设单位或监理方的认可批准?查施工组织设计、施工方案等审批记录。 14. 工程项目施工要求发生变更,如何对工程项目策划文件进行调整?查文件 15. 如何对工程项目调整的策划文件进行实施监督?查监督检查证据 10.1.1 10.1.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.4 10.2.5 注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。 受审核部门 / 区域:工程项目施工质量管理—施工准备 审核员: 标准条号:10.4 审核日期: 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 2 3 1. 工程项目施工准备如何进行?施工准备包括哪些内容?查工程项目施工准备管理制度文件 2. 项目部如何实施施工准备?施工准备实施是否有效?查记录 提示:开工申请及其批复等开工手续、施组和方案的审批、现场平面布置、 设备安装验收、分包方和供应方的选定等 3. 项目报审、报验、开工申请如何规定?开工申请前应对哪些开工条件进行确认?查文件 4. 项目部是否向建设方或监理方报审了项目管理机构、管理人员、特种作业人员、测量成果、进场施工机具、技术文件、分包方情况等资料?是否得到建设方或监理方的确认?查记录 5. 项目部是否提交开工申请并得到建设方或监理方的批准?查开工批复记录 6. 如何进行项目管理交底?分几个层次进行?问,查文件 7. 主管部门如何进行项目技术交底?包括哪些内容?查记录 提示:交底内容包括项目管理目标、技术管理要求、质量管理要求、专项 施工方案、施工图纸、施工工艺及质量标准等 8. 项目部如何进行技术交底?包括哪些内容?查交底记录 提示:交底内容包括项目概况、施工图纸、施工方案、操作要求及质量安 全措施、工艺质量标准和评定、检验和验收、工程技术资料、施工 注意事项等 9. 项目部如何进行施工技术交底?查施工技术交底记录。 提示:如分部、分项、检验批、工序施工技术交底或现场班组施工技术交 底等。 10.4.1 10.4.2 10.4.3 注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。 受审核部门 / 区域:工程项目施工质量管理—施工过程 审核员: 标准条号:10.5 审核日期: 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 1. 是否建立和实施施工过程质量管理制度?查文件 2. 项目配置了哪些施工图纸、设计文件、验收标准、施工工艺标准和作业指导书?查文件 3. 实施了哪些样板工程?是否实施样板验收?现场查看、查记录 4. 如何配置劳动力计划?正在实施的施工阶段其操作人员的数量和能力是否满足需求?查计划和现场确认 5. 如何对建筑材料/构件/设备进行验收和复试?保证资料是否齐全?查记录 6. 如何策划配置项目施工机具和检测设备?如何进行安全防护和维修保养?查计划和记录、现场查看 7. 项目的主要施工过程、关键工序、特殊工序是什么?问,查文件 8. 如何实施工程测量控制?查记录 提示:地基验槽记录、楼层标高和平面放线记录、建筑物沉降观测记录等 9. 如何实施施工过程控制?查记录 提示:如砼浇筑申请及批复、砼施工记录,隐蔽检查验收记录,工序自检、 互检、交接检和专检记录,蓄水/淋水试验记录,建筑电气测试记录等 10. 如何实施项目季节性施工措施?现场查看,查看记录 提示:如物资准备、设施准备、工艺方法实施、质量控制效果等 11. 如何保证项目安全文明施工措施得到落实?现场查看 12. 如何对项目试验所需环境进行控制?现场查看和记录 13. 项目是否采用“四新”技术?如何策划?如何对其应用进行质量控制?问,查专项方案。查控制和验收记录等 14. 是否策划施工进度方案和进度网络图?工期保证措施是否得到落实?当前形象进度与计划的符合程度?查看文件,查看进度图示等。 15. 是否策划和制定半成品和成品保护措施?相关职责是否明确?查文件和现场查看 16. 项目半成品、成品保护状况如何?现场查看 17. 项目防盗、防火、消防及安装设备的保护状况如何?现场查看 18. 项目的不稳定和能力不足的施工过程、可能的突发事件有哪些?如何监控?如何实施应急?询问、现场查看 19. 如何对分包方施工过程进行监控?询问、现场查看、查看记录 10.5.1(1) 10.5.1(1) 10.5.1(1) 10.5.1(2) 10.5.1(3) 10.5.1(3) 10.5.1(4) 10.5.1(4) 10.5.1(4) 10.5.1(5) 10.5.1(5) 10.5.1(6) 10.5.1(7) 10.5.1(8) 10.5.1(8) 10.5.1(8) 10.5.1(9) 10.5.1(10) 注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。 受审核部门 / 区域:工程项目施工质量管理—施工过程 审核员: 标准条号:10.5 审核日期: 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 2 3 4 5 20. 项目需实施确认的施工过程有哪些?询问,查文件 提示:如大体积混凝土施工、结构焊接、地下防水、预应力施工、防腐涂 料施工等 21. 如何实施施工过程的确认?查记录 提示:人员资格确认、施工机具进场验收和检查记录、材料施工前的报验 资料、施工报审/报验记录、隐蔽检查验收记录、施工技术交底/施 工方案交底记录等 22. 如何对施工过程进行标识?现场查看和查看记录 提示:施工日志、施工记录、隐蔽检查记录、试验记录、质量验收记录等 23. 如何对施工进度进行标识?现场查看和查看记录 24. 如何与工程建设有关方保持有效的沟通?沟通的内容和形式包括哪些? 25. 沟通实施的有效性如何?问询和查看记录 提示:监理会议纪要、监理工程师通知单及回复等 26. 如何对工程技术资料进行填写、保存、整理、组卷等的控制?工程技术资料是否与工程进度一致?现场查看和查看记录 27. 如何对项目管理资料进行填写、保存、整理、组卷等的控制?项目管理资料是否与管理制度一致?现场查看和查看记录 10.5.2 10.5.3 10.5.4 10.5.5 注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。 受审核部门 / 区域:工程项目施工质量管理——服务 审核员: 标准条号:10.6 审核日期: 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 2 3 4 1. 是否策划制定工程项目移交期间保护管理制度?查文件 2. 工程移交如何实施?查看记录 3. 是否策划和制定了工程项目服务管理制度?查文件 4. 如何实施工程服务?查记录 提示:回访保修计划,回访保修记录、保修合同、用户满意度调查等 5. 企业是否明确规定服务的相应期限要求?查文件 6. 如何对工程服务质量进行控制、检查和验收?查记录 提示:回访保修记录、保修质量验收记录等 7. 各部门如何收集、分析服务信息记录?如何实施服务质量改进?问询和查记录 提示:信息收集记录、数据分析记录、改进措施记录、企业质量管理例会 记录等 8. 项目部如何收集、分析服务信息记录?如何实施服务质量改进?问询和查看记录 提示:质量例会记录等 10.6.1 10.6.2 10.6.3 10.6.4 注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。 受审核部门 / 区域:施工质量检查与验收— 一般规定 审核员: 标准条号:11.1/11.2 审核日期: 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 2 3 4 5 1. 是否建立和实施施工质量检查制度?各管理层次及有关岗位的监督管理职责是否明确?查文件 2. 施工质量检查工作流程?问 3. 施工质量管理制度包括哪些?查文件 提示:质量责任制、质量检查验收制度、质量奖惩制度、分包方工程质量 检查验收制度等 4. 施工质量检查人员资格、检查方式、验收方式是否明确?查文件 5. 如何实施施工质量检查制度?查记录 6. 如何策划项目施工质量检查?查项目施工质量检查计划 7. 施工检查计划中是否明确质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录的要求?查项目施工质量检查计划 8. 施工检查计划是否批准?是否发放相关人员?查项目施工质量检查计划和发放记录 9. 施工质量检查记录是否按规定归档?是否符合记录管理制度要求?查记录 10. 项目部是否保存相应的施工质量检查记录?查记录 11. 项目部如何实施施工质量检查?检查依据包括哪些?询问 12. 项目部施工质量检查实施状况如何?查记录 提示:工序自检、互检、交接检、专检记录,施工日志中的人员、材料、 机具、施工方法、环境等施工因素的检查记录 13. 如何对项目部的质量检查活动进行监控?询问和查文件 14. 如何实施监控活动?查记录 提示:检查记录、会议纪要、项目报表、整改通知及回复等 11.1.1 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。 受审核部门 / 区域:施工质量检查与验收— 施工质量验收 审核员: 标准条号:11.3 审核日期: 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 2 3 1. 是否建立和实施施工质量验收制度?各管理层次及有关岗位的质量验收管理职责是否明确?查文件 2. 施工质量验收工作流程?问 3. 是否建立和实施试验和检测管理制度?各管理层次和有关岗位的的职责知否明确?试验和检测的项目、内容、人员时机、方法和记录是否明确?查文件 4. 是否按规定实施施工质量验收?查记录 提示:根据施工进度参加隐蔽检查验收、检验批、分项、分部工程的质量 验收等 5. 是否按规定实施项目试验和检测?查记录 提示:根据施工进度进行建筑材料/构件/设备的试验和检测,见证试验和 检测,施工试验等 6. 如何对完工项目进行自检、自评和内部验收?查文件 提示:参加人员,自检、自评和验收的依据、内容,问题整改后的复验等 7. 如何实施完工项目的内部验收?查内部验收记录 8. 如何参加建设方组织竣工验收?查竣工验收记录 9. 是否建立工程档案管理制度?是否明确工程资料的收集、整理、归档和移交的各管理层次和有关岗位的职责?查文件 10. 抽查竣工工程资料,确定其符合规定要求的程度及移交的有效性。查移交目录和手续、备案证明等 11. 项目根据施工进度查看其工程资料状况,与施工进度是否同步? 11.3.1 11.3.2 11.3.3 注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。 受审核部门 / 区域:施工质量检查与验收— 施工质量问题的处理 审核员: 标准条号:11.4 审核日期: 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 1. 是否建立和实施施工质量问题处理制度?各管理层次及有关岗位的质量问题处理职责、权限是否明确?查文件 2. 施工质量问题处理工作流程?问 3. 质量问题处理制度中,是否明确适量问题(质量事故)的分类和分级?是否根据分类结果明确分级报告和处理流程?查文件 4. 质量问题处理制度中,是否明确质量问题处理措施的制定、审核、批准、实施及实施后的验收的流程、方法、职责和权限?查文件 5. 是否建立质量事故责任追究制度?查文件 6. 是否对质量问题进行定期的汇总、分析,实施相应的改进措施(纠正措施/预防措施)? 7. 主管部门如何实施质量问题处理制度?查记录 提示:质量报表、质量事故报表、质量事故处理记录、整改通知、整改记录、监理通知、监理会议纪要、纠正措施记录、预防措施记录等 8. 项目部如何实施质量问题处理制度?查记录 提示:整改通知、整改记录、监理通知、监理会议纪要、纠正措施记录、预防措施记录等 11.4.1 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 11.4.4 11.4 11.4 注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。 受审核部门 / 区域:施工质量检查与验收— 检测设备管理 审核员: 标准条号:11.5 审核日期: 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 1. 是否建立和实施检测设备管理规定?是否明确检测设备的采购、租赁、验收、校准、保管和维护等控制要求?查文件 2. 查看检测设备台账,确定检测设备配置的适宜性。 3. 如何对检测设备采购和租赁供应方进行评价?查记录 提示:资质(制造计量器具许可证)、设备合格证(CMC)、鉴定证明等 4. 如何对检测设备进行验收?查验收记录 5. 如何对检测设备进行周期鉴定?查鉴定计划、鉴定记录、校准记录等 6. 哪些检测设备需要自校?如何对检测设备进行自校?询问,查看自校计划、自校记录等 7. 如何对检测设备进行维护和保养?检测设备状态是否完好?现场查看 8. 检测设备管理人员是否经过培训?查记录 9. 如何对测量失效进行评价和控制?询问,查看记录 10. 如何对检测设备所使用的软件进行确认和再确认?询问,查文件 11.5.1 注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。 受审核部门 / 区域:质量管理自查与评价 审核员: 标准条号:12.1/12.2 审核日期: 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 2 3 4 5 1. 是否建立质量管理自查和评价制度?是否明确各管理层次和有关岗位检查的职责、权限、频度和方法?查文件 提示:项目巡查、项目周期性检查、主管部门定期巡查、总部周期性检查、 对职能部门的检查等 2. 如何实施各管理层次的质量管理活动检查?询问和查看文件 3. 其检查职责、频度和方法是否明确?询问和查看文件 4. 检查的内容是否明确?询问和查看文件 5. 对检查发现的问题是否追踪整改落实?查看记录 6. 如何实施对项目部质量活动的检查?询问和查看文件 7. 其检查职责、频度和方法是否明确?询问和查看文件 8. 检查的内容是否明确?询问和查看文件 9. 对检查发现的问题是否追踪整改落实?查看记录 10. 是否建立和实施质量管理体系审核和评价管理制度?查文件 11. 如何策划质量管理体系的年度审核和评价? 12. 如何实施质量管理体系的年度审核和评价? 提示:年度审核计划、审核实施计划、审核人员资格、会议签到、审核记录、不符合报告及其整改验证、审核和评价报告等 13. 是否建立和实施工程建设有关方信息管理制度?查文件 14. 管理制度中是否明确了信息收集的职责、渠道、方式及利用信息的方法? 15. 如何收集工程建设有关方的信息?各部门如何落实?查记录 16. 信息收集结果是否形成分析报告?满意或不满意因素是否得到识别?查文件 17. 在增强建设有关方满意方面采取了哪些针对性措施?查记录 12.1.1 12.2.1 12.2.2 12.2.3/4/5 12.2.6 注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。 受审核部门 / 区域:质量信息和质量管理改进 审核员: 标准条号:13.1/13.2/13.3 审核日期: 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 2 3 1. 是否建立质量信息管理和质量管理改进制度?制度中是否明确了需要收集的信息,各类信息的收集方式、频次、分析机制的职责权限等?查文件 2. 收集的信息是否关注了关键产品特性和关键过程的表现?查记录 3. 信息是否有利于质量目标实现情况的分析?查记录 4. 各部门是否按照规定的职责实施相关信息的收集和分析?查记录 5. 项目部是否按照规定的职责实施相关信息的收集和分析?查记录 6. 信息管理是否促进了关键产品、过程的改进?是否实现质量目标的提高?查相关记录 7. 是否明确所需信息及其来源、渠道、收集方法?是否明确信息的各主管部门?查文件 8. 各主管部门是否按照规定收集信息、沟通信息和分析信息,并实施质量管理改进?查记录 9. 项目部是否按照规定收
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