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财政决算会主持稿范文.docx

上传人:qwe****66 文档编号:6835754 上传时间:2024-12-22 格式:DOCX 页数:10 大小:19.54KB
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1、财政决算会主持词范文 财政决算会主持词范文篇1各位领导, 同志们: 在新的一年即将到来的美好时刻,我们满怀喜悦的心情,欢聚一堂,隆重举行一年一度的财政年终决算汇报会,主要目的是认真总结今年全县财税工作成绩,客观分析当前财税经济形势,安排部署十二五特别是20xx年的财税重点工作。 出席今天下午财政决算汇报会的有县四个班子XX县区委督查组领导及办公室主任;县人武部长、县法院院长、县检察院检察长、县监察局长、国土局局长,财政、国税、地税、砂管局领导班子成员,县金融办负责人、嘉利达担保公司负责人,各家银行负责人、 会议的主要议程有两项:一是由县财政、国税、地税、人行简要汇报20xx年财税工作情况及20

2、xx年工作计划安排;二是请县领导讲话。下面依次进行: 首先,进行第一项议程,请县财政、国税、地税、人行简要汇报20xx年财税工作情况及20xx年工作计划安排。 先请财政局发言,国税局准备; ; 再请国税局发言,地税局准备; ; 下面,请地税局发言,人行准备; ; 再请县人行发言。 下面,进行第二次议程,请县领导讲话。 (先了解四大班子副职及督查组领导是否愿意讲话) 首先,请县人大主任讲话,大家欢迎。 ; 下面,请书记讲话,大家欢迎。 ; 下面,请政协主席讲话,大家欢迎。 ; 下面,请县长讲话,大家欢迎。 ; 最后,请书记作重要讲话,大家欢迎。 同志们,20xx年财政年终决算汇报会的主要议程已进

3、行完毕,刚才,县财政、国税、地税、人行先后汇报了20xx年财税工作情况及20xx年工作计划安排,县几个班子主要领导作了重要讲话,特别是书记最后所作的重要指示,既高屋建瓴,又结合县情实际,对当前财税发展形势作出了科学的研判,对今后工作提出了明确的要求和殷切的希望,是我们做好明年乃至十二五财税工作的指南和总纲,大家一定要认真学习、深刻领会、抓好落实。 财政决算会主持词范文篇2 同志们: 今天,我们在这里召开全县20xx年度部门决算工作会议,主要任务是贯彻落实全市财政决算工作会议精神,部署20xx年度全县部门决算工作。参加会议的人员有:县直行政事业单位财务股(科)长、主管会计,开发区财政局预算会计,

4、各镇财政所预算会计、会计中心主管会计,财政局全体人员。今天的会议大约需要3个小时时间,会议议程有四项:一是请财政局党组成员、副局长*同志讲话,就全县部门决算及相关工作提出要求;三是请综合股*同志就非税收入和财政票据管理工作做出安排;四是请财政局预算股*同志具体布置20xx年度部门决算编制和财政供给人员数据更新工作。会后请全体与会人员在*宾馆共进午餐。为确保这次会议取得预期成效,我强调一点意见:这就是要切实遵守会议纪律。会议纪律是什么。就是不迟到、不早退,认真听,认真记,认真领悟,保持会场秩序,确有事情的,应向会务组请假。为此,从现在开始,请大家把自己的通讯工具关机或静音,请大家开会时不要聊天以

5、免影响别人听讲,不要随便离席走动。 下面,进行会议第一项议程,对我县20xx年度部门决算工作先进单位进行表彰并颁奖。由我宣读关于表彰20xx年度部门决算工作先进单位的决定. 下面,开始颁奖,请教育局、*镇会计中心、卫生局、规划局上台领奖; 请公安局、*镇会计中心、物价局、水利局上台领奖;请国土局、农委、商务局、*镇会计中心上台领奖。请大家用热烈的掌声对获奖单位表示祝贺。 . 下面,进行会议第二项议程,请*局长讲话,大家欢迎。. 同志们,刚才*局长就我县去年部门决算工作情况作了回顾,分析了今年部门决算报表体系架构及变化情况,并对今年部门决算工作提出了具体要求,希望大家认真领会*局长的讲话精神,进

6、一步加深对决算工作的关联性、整体性和深层次问题的认识,千方百计提高本单位决算工作能力,扎扎实实提高本单位决算工作水平。 . 下面,进行会议第三项议程,请*同志就非税收入和财政票据管理工作做出安排,大家欢迎。 . 下面,进行会议第四项议程,请*同志具体讲解20xx年度部门决算编制和财政供给人员数据更新工作。大家欢迎。 . 刚才,*同志就20xx年度部门决算编制和财政供给人员数据更新工作做了详细讲解。希望大家从做好部门决算基础性工作开始,整体把握报表体系构架,明确各表功能,严格掌握各填报口径,注意表间勾稽关系,在决算工作中发现的问题要及时与财政部门反馈沟通。各填报单位要按照会议要求和文件精神,回到

7、单位后,抓紧时间向单位领导汇报,加强单位内部协调,精心准备,认真填报,严格流程,把握工作时点,继续发扬财会人员善于学习、认真钻研、吃苦耐劳、精益求精的精神,确保圆满完成全县20xx年度部门决算工作。 会议结束后,请大家在*宾馆就餐。 今天的会议到此结束,谢谢大家,散会。 财政决算工作会议讲话 同志们: 今年的财政决算工作会议是一次非常重要的会议。一方面,20xx年是十一五的开头年,财政改革与发展进入了新的发展阶段,财政收支规模逐步增加,财政各项工作迈上新的台阶,各项改革也不断向前推进。另一方面,20xx年将全面实施政府收支分类改革,今年是新、旧科目体系过渡,新、老决算报表体系衔接的一年。所以,

8、大家要高度重视,并认真布臵落实。下面,我讲几点意见,供大家参考。 一、20xx年全市财政决算编审工作总结 财政决算既是年度预算执行的结果,也为下一年度的预算编制提供可靠的依据和参考,是进一步提高财政预算管理水平的一项重要基础性工作。20xx年和20xx年,国库科先后接手财政总决算和部门决算工作。几年来,各级财政国库部门根据部门预算、国库集中收付、收支两条线等改革进展情况,本着科学、合理、简便、实用的原则,逐步规范编审程序,数据的分析和利用水平进一步提高,决算工作取得了明显进步。 在全市各级财政部门的共同努力下,20xx年财政决算工作圆满完成。20xx年,全市财政总收入完成1,072,906万元

9、,占调整预算的131.6%,比上年增长51.9%。其中:地方一般预算收入完成450,818万元,占年度预算的154.6%,比上年增长74.4%;上划中央四税收入541,199万元,占年度预算的118.2%,比上年增长38.3%;上划省级七税收入80,889万元,占年度预算的122.4%,比上年增长42.5%。20xx年,全市财政支出563,596万元,占调整预算的75.8%,比上年增长144%。全市收入总计750,885万元,支出总计574,532万元,收支相抵年终滚存结余176,353万元,减去结转下年的支出169,246万元,全市年终累计净结余7107万元,其中:市级净结余1,743万元,

10、县区净结余5364万元。 部门决算基本情况:20xx年全市各级预算单位20xx年度行政事业类总收入567,922万元,比上年增收54,903万元,增长11.2%。其中:财政拨款收入469,633万元,占总收入的86.2%;预算外资金收入25,205万元,占总收入的4.6%;事业收入30,810万元,占总收入的5.7%;全市行政事业类支出532,890万元,较上年增支52,305万元,增长10.9%。20xx年全市行政事业类年末结余为35,032万元,其中:经常性结余8,799万元,专项结余12,891万元,事业单位未分配结余13,671万元,经营亏损330万元。全市各预算单位20xx年年末行政

11、事业类资产111,103万元,较上年末增长8.2%。 20xx年各市区财政决算工作整体水平还不错。为表彰先进,激励后进,我们评选出20xx年度财政总决算和部门决算工作先进县区各3个。获得财政总决算工作一等奖的是XX县区财政局,获得二等奖XX县区财政局,获得三等奖的是XX县区财政局。获得20xx年度部门决算工作一等奖的是XX县区财政局,获得二等奖的是XX县区财政局,获得三等奖的是XX县区财政局。我代表市财政局对以上获奖县区表示热烈祝贺。 财政决算工作整体水平还不错。但也存在一些问题,在总决算方面一是个别县区决算审核把关不严,数据质量有待进一步提高,两套决算的数据衔接有待加强。个别县区在两套决算数

12、字对应关系上做得很不好,迟迟不调整,影响全市决算的汇总。今年,希望大家要重视,不要将这类问题带到全市汇总会上。二是资产负债表的有关数字与结算单的数字不一致,一定要按照我们规定的填报口径填报。在部门决算方面,一是各县区对部门决算的重视不够,重总决算、轻部门决算。二是一些县区非税收入管理不规范。三是部门决算20xx年年末结余与20xx年年初结余不一致。四是一些单位财务管理和会计账务处理行为不规范。以上这些问题,既有操作层面的,也有管理和制度层面的,既有预算编制方面的,也有预算执行和决算方面的,需要逐步采取措施,加以解决。 二、近期工作安排 (一)1-11月预算执行情况 今年是十一五规划的第一年,在

13、市委市政府的正确领导下,紧抓经济发展不放松,全市财政收入快速增长,1-11月份,全市财政总收入完成1,312,655万元,占年度预算的103.46%,比上年同期增长53.6%。其中:上划中央四税725,898亿元,占年度预算的111.4%(提前3个月完成了全年任务),比上年同期增长45.4%;上划省级七税115,534亿元,占年度预算的117.1%(提前3个月完成了全年任务),比上年同期增长56.8%;地方一般预算收入471,223亿元,占年度预算的90.9%,比上年同期增长53.6%,其中吴起县和XX县区已经完成了全年任务,分别完成了年初预算的121.3%和109.4%,还有4个县完成了平均

14、进度。 1-11月全市财政支出完成485,272万元,占年初预算89.8%,比上年同期增长33.7%。 (二)关于后二十天的工作 1-11月份财政预算执行情况总体良好,但存在的问题也不容忽视:收入增长高度依赖于石油行业,县区间的不平衡有加大的趋势;财政支出进度偏低,未达到平均进度,完成全年支出任务压力很大。针对上述问题,我们应认真分析,采取切实措施,确保全年收支任务的圆满完成。在今后一个月我们要抓好以下几方面工作: 1、密切关注收入形势,确保全年收入平稳较快增长。加强与税务的联系,结合经济形势,做好收入的分析和预测工作,确保完成全年收入任务。收入情况不好的县区应加大税收征收力度,严格依法征税,

15、及时发现和解决收入征管中存在的问题,促进财政收入持续、稳定增长。 2、加强重点支出保障力度,加快支出执行进度。从1-11月份预算执行情况看,全市总支出完成了年初预算的89.8%,还没有达到平均进度。重点支出项目完成情况不够理想,有些支出甚至比上年同期数都有了很大的降低(社会保障支出仅完成了年初预算的20.6%,比上年减少59.3%;农业支出完成了年初预算的50。1%;医疗卫生支出完成了年初预算的64.1%)。因此,组织好预算安排的各项支出,确保重点支出,是今后一个月主要的任务之一。各级财政部门要加强对部门预算执行的指导,预算安排的支出力争在当年完成。 3、继续深化财政管理体制改革,努力做好政府收支分类改革的相关工作。 同志们,今年会议时间紧、内容多、任务重,不仅要布臵20xx年决算编报和新旧科目数据转换工作,还要讨论新的财政决算报表体系。希望大家集中精力,认真讨论,提出建设性意见和建议,为决算编审工作的顺利进行打好基础。今后一个时期决算工作任务将非常繁重,希望大家坚定信心,克服困难,扎实工作,共同努力,使我市20xx年决算工作再上一个新台阶。 谢谢大家。第10页 共10页

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