1、备品备件采购管理标准备品备件采购管理标准QG/TRSB.02201*备品备件采购管理标准1范围1.1本标准规定了设备备品备件采购内容与要求、检查与考核。1.2本标准适用于设备部备品备件采购。2引用标准(略)3设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、C三类。a.A类为重要设备。b.B类为一般设备及备件。c.C类为各种标准产品、各种材料及杂品。4供货商的选用与管理4.1采购员负责收集供货商的技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等信息。4.2尽量选择已获得ISO9000证书以及质量业绩出色的供货商进行供货。4.3若候选的供货商已获得ISO9000证书、可免去审核。对未获得ISO9000证
2、书的供货商必要时进行书面审查及实地调查。a.书面审查:审阅供货商提供的资料,如产品样本、资质证明、单位概况及用户反馈意见等。b.实地调查:到供货商现场考察其技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等。4.4对于A类物资的供货商,采购员要填写供应商评定记录,经设备部长批准后,建立合格供货商档案,档案中要有产品质量业绩证明等内容。必要时设备部会同使用部门、到供货商现场进行实地考察,并写出考察报告,报主管领导批准后,再采购其产品。4.5对于B类物资的供货商,由采购员进行评定,择优选用,必要时填写供应商评定记录报设备部部长批准。4.6对于C类物资的供货商,在保证产品质量的前提下,采购员可以直接看样品决定
3、是否采购。以后根据检验结果、实际使用效果及使用人反馈意见,确定其是否为合格供货商。4.7对于出现产品质量的供货商,视情节轻重,采购员可随时取消其供货资格。5制定采购计划5.1采购员根据设备及备品备件数据库、各部门申请、大中小修计划、设备事故(故障)报告单、生产实际消耗情况、技术改造文件及公司发展需要等。向合格供货商询价后编制采购计划。采购计划报设备部部长、主管领导批准。5.2C类物资中的工器具、低值易耗品;B类物资中的铲车备件及各种非常规物资的采购,事先由申请部门填写备品备件及一般物品申请表,经主管领导批准后,采购员再编制采购计划。5.3紧急需要的各类物资,经主管领导口头批准后,可先采购,事后
4、3日内,由申请者补办有关手续。5.4根据公司要求,按时上报年度采购计划(预算)。5.5采购A类物资或合同金额在壹万元以上(含壹万元)时,如果条件允许,采购员需向选择的三家以上合格供货商办理比价或经分析后议价、询价后,整理好报价材料,调查市场行情,选择议价对QG/TRSB.02201*象,研拟采购条件,全面公开比价,研拟底价,核对资金预算,经过价格及质量各方面比较后,选定供货商。5.6采购员应按设备及备品备件采购技术文件要求合理填写采购计划中各项物品的规格型号供货,保证准确无误。5.7编制采购计划,考虑要周全,要力求合理。不得有影响检修的漏洞。根据工艺规定要求,正确选型,防止品种、规格错误,并减
5、少库存积压。6采购合同采购员根据业务需要起草采购合同,采购合同条款要符合国家法律规定。6.1.采购A类物资需签定采购合同。6.2.需要支付预付款、产品质量有较高要求的采购业务需签定采购合同。6.3.采购合同由设备部部长审核,主管领导审批。6.4.采购合同批准后由具体经办人实施。7采购实施7.1原则上采购计划或采购合同批准后,方可采购。急用物品可凭主管领导审批的备品备件及一般物品申请表或主管领导口头批准,事后补签采购计划、采购合同。7.2有采购合同的,要严格履行采购合同中的条款。7.3无采购合同的,采购时,采购员要向选择的供货商详细说明品名、规格、质量要求、数量、付款规定、交货期、交货地点、运输
6、方式、付款办法等,必要时应有传真、电子邮件等书面依据。7.4在采购过程中,采购员要随时掌握供货进度,必要时到供货商现场了解供货工期并检查产品质量,促其按期保质保量交货。7.5特殊情况下,若有无法按需用日期采购到的物品或遇到无法完成的采购工作或合同执行过程中出现问题,采购员应及时通知使用部门并向主管领导汇报,以便做出合理安排。8到货验收8.1必要时采购员可报请领导批准,会同检验人员或使用人员或技术人员到供货商现场验收。一般情况下,货到我公司后再进行验收。8.2到货的设备及备品备件由采购人员或采购代理人送到其存放仓库交给保管员,必要时保管员按实际数量向采购员开出收货凭证,证明货物已由库房接收。做为
7、以后入库的凭证。8.3有图纸的各类物资由采购员填写设备及备品备件验收单报设备部技术人员验收;无图纸的各类物资由采购员口头通知设备部主管,仓库保管员点货验收。验收合格后,采购员再填写材料入库验收单报保管员办理入库手续。8.4采购员在备品备件验收合格后三日内,按如下要求填好入库单:编码、名称、规格、数量、金额、供货厂商等,凭入库单、出厂合格证、收货凭证或其它证明到库房办理入库手续,保管员在入库单上签字,并收回收货凭证,如无特殊情况,采购员应在到货三个工作日内办理入库手续,最长期限为本地不超过一个工作周,外地不超过三个工作周。8.5对于新购入的无编码的备品备件,采购人员应及时和保管员联系,共同为其增
8、加合适的编码。8.6入库手续办完后,将数据录入备品备件、材料登记簿。8.7到货后不经入库直接投入使用的固定资产,采购员填写固定资产购置验收单,报使用部门负责人、设备部部长审批。9采购付款及报销9.1坚持原则,以公司利益为重,货物检验合格,才具备了付清全款的条件。9.2检查发票及内容是否正确。4QG/TRSB.02201*9.3检查发票金额是否与定价相符。9.4结帐时必须搞清楚是否需要扣款,是否有预付款,做好帐务处理。9.5采购员填写付款单据,报主管领导审批后,到财务部办理付款手续。10采购员基本要求10.1遵守公司和设备部的各项规章制度,一切行动听指挥。10.2保证产品质量,杜绝三无产品进厂。
9、10.3严格履行设备及备品备件验收程序,验收合格后,方可办理入库手续;若采购的产品经检验不合格,应及时联系供货商进行修理或更换,必要时进行索赔。10.4及时做好帐务处理,避免帐目不清。11检查与考核11.1本标准执行情况由设备部长进行检查。11.2按照公司绩效考核标准进行考核。5设备备品备件管理试行办法一、总则根据公司循环经济园生产特性,为确保各车间生产设备正常运行,规范设备备品备件的计划申报、有序采购,做好合理库存,特制定本办法。二、适用范围本办法适用于公司循环经济园,各车间特定范围内(详见下表)的设备备品备件的管理,特定范围外的设备配件、材料,按照消耗定额实行月计划申报购置,不适用于本办法
10、。特定设备备品备件表序号车间备品备件名称1、锅炉自控系统模块、控制板等2、发酵控制系统模板、控制板、流加控制阀芯、密封圈等;3、锅炉除尘器除渣机链条、链轮、压轮、托轮、刮板及所属轴等;4、锅炉炉排片、老鹰铁头、密封铁、炉排长销、炉排滚筒等;5、锅炉给水泵的各种配件等;6、汽轮机调节汽阀各种型号的滑动轴套、DU衬套、关节轴承、石墨填料等;7、汽轮机凝汽器的防爆膜、端盖密封条等;8、水处理真空泵机封、格兰富泵机封等;9、水泵房各种型号循环水泵的机封等。1、35m3二级种子罐、57M3发酵罐护套及120M3发酵罐轴套、护套;2、601605种子罐、35M3、57M3、1203发酵罐及结晶罐的机械密封
11、静环等;3、酸化压滤机、分离压滤机油缸密封圈及油站各种液压阀件等;4、酸化、结晶泵的配件及机械密封等;5、干燥螺旋推进器的齿轮等。动力1车间土霉2素车间特定范围定义:1、备品备件影响到设备不能及时得到维护修复,无法保证安全运行和正常生产;2、备品备件单体价值低、备用数量小,不造成库存积压;3、备品备件需异地购买、订制加工,采购或制作时间较长,且数量较少,难以预测具体购得时间的设备备件材料。三、责任与权限设备安全部是备品备件管理责任部门,负责备品备件的计划管理、采购、到货验收、保管、发放,具体工作责任和流程如下:1、根据各车间使用的生产设备实际状况、经验数据、历史规律,与各车间设备管理员、车间负
12、责人等编制、审核备品备件的消耗定额、储备定额,并建立设备备品备件技术台账。2、对各车间申报购置的备品备件计划进行现场技术分析鉴定、数量核对、库存核对。需要委托加工的配件,应测绘出准确的加工图纸和完成审核等工作,其工作流程如下:车间备品备件申报计划前期核定与计划申报总经理批准委托加工联系签订合同到货验收入库3、备品备件在购置时原则上向原设备生产厂家采购,因其它原因无法从原设备生产厂家采购的,可向第三方厂商采购,但必须保证所购备品备件的质量,若购置的备品备件发生质量问题或不能及时到货影响生产,设备部将按照公司相关规定承担相应责任。4、备品备件购置过程中有其技术性和商业性,执行中在严格把好技术关的同
13、时,一定坚持货比三家的原则,设备部门负责人作为最终复核人并承担相应责任,杜绝因工作流程不到位出现差错而影响正常生产。5、备品备件实行月计划采购制度,使用单位每月10日申报,因疏忽漏报的,由使用单位自行负责。四、验收和入库设备备品备件到货后,库管员应通知使用单位、设备部共同对采购的备品备件按采购计划申请表、购货发票、合同、装箱单等资料进行验收,核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。发现质量问题或缺陷的备品备件,设备部应及时和供应商联系进行退货、换货处理。五、备品备件的使用1、生产车间领用备品备件时,须持领料单交五金库房管理员,库管员在备品备件领用登记表上做好相关记录,方可领用。同时执行“交旧领新”的原则,更换下来的备品备件,维修人员应尽量修复并重新利用,杜绝一切浪费。2、设备维修更换配件时若发生异常消耗,生产车间应会同设备部及相关技术人员查明原因、分清责任、排除隐形故障,避免重复更换备品备件而发生浪费,增加生产成本。本管理办法自201*年2月1日起在循环经济园试行。二一二年二月一日