1、建设工程施工安全标准化管理资料(第六册)安全检查及隐患整改工程名称: 南京东郊国宾馆16#楼翻改建及相关配套工程 建设单位: 南京禄口国际机场二期工程建设指挥部 施工单位: 南京环力建设工程有限公司 监理单位: 江苏建科建设监理有限公司 江苏省建筑安全监督总站制目 录6.1安全检查及隐患整改6.1.1 相关部门安全检查记录汇总表6.1.2 相关部门检查记录及项目部隐患整改记录6.1.3 项目部隐患排查记录汇总表6.1.4 隐患排查记录表6.1.5 项目部安全检查记录汇总表6.1.6 安全检查记录表6.1.7 安全动态管理(日)检查表6.1.8 安全检查隐患整改单6.1.9 附件1日检表重点检查
2、内容2建筑施工安全检查评分汇总表3建筑施工各项安全检查评分表6.2 安全奖罚6.2.1 违章处理登记表6.2.2 安全奖罚记录汇总表6.2.3 安全奖罚附件说 明1公司每月应组织不少于一次安全检查,填写安全检查记录表。2项目部应定期组织隐患排查,填写隐患排查记录表。3项目部由项目经理每周组织一次安全检查,填写安全检查记录表。4项目部专职安全员每天进行日常安全检查,填写安全动态管理(日)检查表,班组安全协管员应积极配合好日常安全检查。5施工班组应每天进行班前安全检查、班前安全教育、班中巡查,及时制止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象。6项目部应适时组织各种季节性及节假日安全检查,包括针对各种
3、气候特点的安全检查及“五一节”、“国庆节”、“春节”等法定节假日前后的安全检查,填写安全检查记录表。7项目部应积极配合上级相关部门组织的各种隐患排查、安全大检查及专项检查,及时将安全检查情况报至公司,填写隐患排查记录表。8项目部对各类安全检查中发现的隐患,应及时下发安全隐患整改单,按照“三定”(定整改人员、定整改时间、定整改措施)要求,组织整改,并及时对其复查。9. 检查记录是安全评价的依据,要做到认真详细、真实可靠,特别是对隐患的检查记录要具体,包括隐患的部分、危险程度和处理意见等。采用安全检查评分表的,应记录每项扣分原因。10. 对安全检查记录应用定量定性的方法,认真进行系统分析,作出安全
4、评价。指出改进建议与整改意见。受检部门或班组应根据安全检查评价及时制定改进的对策与措施。11. 每次安全检查都应有明确的检查目的、检查项目、内容及标准。特殊过程、关键部门应重点检查检查时应尽量采用检测工具,用数据说话。要检查现场管理人员和操作人员是否有违章指挥和违章行为,应对应知应会进行抽查,以了解管理人员及操作人员的安全素质。12.安全检查的方法包括看、量、测、现场操作等四个方面。看主要看管理记录、持证上岗、现场标识、交接验收资料、三宝使用情况、洞口临边防护情况、设备安全装置、电气安全装置。量主要用计量工具进行实测实量:如脚手架的各杆件间距、塔吊导轨间距、配电箱、开关箱安装高度、在建工程邻近
5、高压线距离、氧气乙炔瓶间距及与明火间距等。测用仪器、仪表实地进行测量:如用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻、用接地电阻测试仪测试接地电阻,用水平仪测试塔吊、施工升降机基础水平度等。现场操作由司机对各种限位装置进行实际操作,检验其灵敏度。 相关部门安全检查记录汇总表 表6.1.1编号2013年检查部门检查负责人检查意见整改情况整改负责人备 注 月 日111 8建设单位监理单位倪剑锋陈宝生施工现场的安全防护技术未能符合标准已达到符合标准衡仁群于龙生21115建设单位监理单位倪剑锋陈宝生电源未符合设计要求已符合设计要求衡仁群于龙生31122建设单位监理单位倪剑锋陈宝生电源的敷设未能符合标准已符合敷设要求衡
6、仁群于龙生41129建设单位监理单位倪剑锋陈宝生电箱的电器未达到要求已符合配备电器衡仁群于龙生注:1相关部门主要包括:主管部门、建设单位、监理单位、公司等。2附相关部门检查记录及项目部隐患整改记录,相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时间依次编号。 项目部隐患排查记录汇总表 表6.1.3编号2013年检查负责人排查结果整改情况整改责任人备注 月 日1116周华松施工现场的安全防护技术未能符合标准已达到符合标准于龙生21113周华松电源未符合设计要求已符合设计要求衡仁群31120周华松电源的敷设未能符合标准已符合敷设要求衡仁群41127周华松电箱的电器未达到要求已符合配备电器衡仁群 隐患排查记
7、录表 表6.1.4检查单位:南京环力建设工程有限公司 编号:001 检查时间: 2013年 11月 6日 工程名称南京东郊国宾馆16号楼翻改建及相关配套工程重点部位本工程存在的隐患:1、 桩基施工靠近南侧办公区域要求设置警戒线,桩基成孔后必须要及时封盖牢靠,防止人员坠落。2、 钢筋加工区电焊机连接线均缺少PE线且配电箱内漏电保护器动作电流大于30mA隐患整改责任人衡仁群 于龙生隐患整改时间2013年 11月 9日前隐患整改措施:1、 已配备相关的井盖。2、 购买相关的PE线,整改电箱内的保护器。措施制定人衡仁群制定时间2013年 11月 7日整改验收结果:1、 所有成孔都已及时封盖2、 已符合
8、设计要求整改 验收人:于龙生 2013年 11月 9日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。隐患排查记录表 表6.1.4检查单位:南京环力建设工程有限公司 编号:002 检查时间: 2013年 11月 13日 工程名称南京东郊国宾馆16号楼翻改建及相关配套工程重点部位本工程存在的隐患:1、总配电箱至分配电箱电缆缺少保护零线。2、未经漏电保护器直接在主电缆上面开叉并联。3、施工现场总配电箱、分配电箱未做重复接地、箱体接地。隐患整改责任人衡仁群 于龙生隐患整改时间2013年 11月 16日前隐患整改措施:1、 所有用电配置保护零线。2、所有配电箱做好接地。措施制定人衡仁群制定时间2013年 1
9、1月 14日整改验收结果:1、 已符合用电要求保护零线。2、 施工现场所有配电箱已做好接地。 验收人:于龙生 2013 年 11月 16日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。隐患排查记录表 表6.1.4检查单位:南京环力建设工程有限公司 编号:003 检查时间: 2013年 11月 20日 工程名称南京东郊国宾馆16号楼翻改建及相关配套工程重点部位本工程存在的隐患: 1、氧气瓶与乙炔放置小于5米不符合要求 2、钢筋加工区西南侧焊机,弯曲机设备,开关设备老化隐患整改责任人衡仁群 于龙生隐患整改时间2013年 11月 23日前隐患整改措施: 1、氧气瓶与乙炔的放置要求达到要求 2、钢筋加工区
10、的设备开关要求整改,只要老化的开关都换新设备。措施制定人衡仁群制定时间2013年 11月 19日整改验收结果:1、 现场所有的氧气瓶与乙炔的放置都已按要求放置2、 现场的老化设备都已按要求更换。 验收人:于龙生 2013年 11月23日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。隐患排查记录表 表6.1.4检查单位:南京环力建设工程有限公司 编号:004 检查时间: 2013年 11月 27日 工程名称南京东郊国宾馆16号楼翻改建及相关配套工程重点部位本工程存在的隐患: 1、桩基成空的井架不牢隐患整改责任人衡仁群 于龙生隐患整改时间2013年 11月 30日前隐患整改措施: 1、所有的井架加固牢
11、靠措施制定人衡仁群制定时间2013年 11月 28日整改验收结果: 1、已按照要求加固牢靠。 验收人: 于龙生 2013年 11月 30日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 项目部安全检查记录汇总表 表6.1.5编号2013年检查负责人检查结果整改情况备注月日11110周华松安全帽未扣好安全带已全部扣好21117周华松配电箱未挂锁所有配电箱已全部挂锁31124周华松施工场地道路不清洁所有施工道路已做好清洁 安全检查记录表 表6.1.6编号:01 2013年 11月 10 日检查内容及存在的安全隐患: 1、施工现场施工个别人员安全帽带未扣好处理意见及控制措施 1、所有施工人员必须佩戴好安
12、全帽,不得不端正。限期整改日期:2013年 11月 10日至 11 月 10日( 1 )天复查意见: 1、施工所有施工人员已按要求佩戴安全帽 复查人:于龙生 日期:2013.11.10备注注:1将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。2将复查结果如实填写在表中。安全检查记录表 表6.1.6编号:02 2013年 11月 17 日检查内容及存在的安全隐患: 1、施工现场配电箱未挂锁处理意见及控制措施 1、要求所有配电箱佩挂安全锁限期整改日期:2013年 11月 17日至 11 月 17日( 1 )天复查意见: 1、施工所有配电箱已全部佩挂安全锁 复查人:于龙生 日期:2013
13、.11.10备注注:1将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在表中。安全检查记录表 表6.1.6编号:03 2013年 11月 24 日检查内容及存在的安全隐患: 1、施工现场道路不清洁,有扬尘。处理意见及控制措施 1、所有施工道路必须做到清洁卫生,不得有扬尘。限期整改日期:2013年 11月 24日至 11 月 24日( 1 )天复查意见: 1、施工道路已清扫清洁,已洒水铺设扬尘 复查人:于龙生 日期:2013.11.24备注注:1将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在表中。 安全动态管理(日)检查表
14、表6.1.7检查日期: 天气情况 : 工程名称施工阶段 施工层数工作内容存在的主要问题隐患整改记录专职安全员签名 安全检查隐患整改单 表6.1.8 检查部门: 检查日期:存在问题整改计划整改措施完成时间责任人复查情况 复查人: 日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。 日检表重点检查内容 表6.1.9-1序号项 目检 查 内 容1基坑放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道2桩工机械垂直运输机械基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附
15、墙装置3脚手架基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板(竹笆)、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台4临边、洞口防护槽(坑)边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口5模板支撑立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境6临时用电外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设7中小型机械防护棚、保险限位、接零接地、轮(轴)防护罩、漏电保护器8攀登设施固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯9电气焊焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防
16、护罩、空载降压保护10防护用品使用安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具11材料堆放模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品12消防防火消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室13起重吊装起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗14临建设施文明卫生安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况注:1检查时如遇缺项可以将该项划去。2对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录,销项闭环。 建筑施工安全检查评分汇总表 表6.1.9-2 企
17、业名称: 资质等级: 单位工程(施工现场)名 称建筑面积(m2)结构类型总计得分(满分分值100分)项 目 名 称 及 分 值安全管理(满分10分)文明施工(满分15分)脚手架(满分10分) 基坑工程(满分10分)模板支架(满分10分)高处作业(满分10分)施工用电(满分10分)物料提升机与施工升降机(满分10分)塔式起重机与起重吊装(满分10分)施工机具(满分5分)评语:检查单位负责人受检项目项目经理年 月 日 安全管理检查评分表 表6.1.9-3.1序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1保 证 项 目安全生产责任制未建立安全生产责任制扣10分安全生产责任制未经责任人签字确认扣
18、3分未制定各工种安全技术操作规程扣10分未按规定配备专职安全员扣10分工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标扣8分未制定安全资金保障制度扣5分未编制安全资金使用计划及实施扣25分未制定安全生产管理目标(伤亡控制、安全达标、文明施工)扣5分未进行安全责任目标分解的扣5分未建立安全生产责任制、责任目标考核制度扣5分未按考核制度对管理人员定期考核扣25分102施 工 组织 设 计施工组织设计中未制定安全措施扣10分危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣38分未按规定对专项方案进行专家论证扣10分施工组织设计、专项方案未经审批扣10分安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算扣68分未按
19、方案组织实施扣510分103安全技术交 底未采取书面安全技术交底扣10分交底未做到分部分项扣5分交底内容针对性不强扣35分交底内容不全面扣4分交底未履行签字手续扣24分104安全检查未建立安全检查(定期、季节性)制度扣5分未留有定期、季节性安全检查记录扣5分事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施扣26分对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查扣8分105安全教育未建立安全培训、教育制度扣10分新入场工人未进行三级安全教育和考核扣10分未明确具体安全教育内容扣68分变换工种时未进行安全教育扣10分施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核扣5分106应急预案未制定安全生产应急预案扣
20、10分未建立应急救援组织、配备救援人员扣36分未配置应急救援器材扣5分未进行应急救援演练扣5分10小 计607一般项目分包单位安全管理分包单位资质、资格、分包手续不全或失效扣10分未签定安全生产协议书扣5分分包合同、安全协议书,签字盖章手续不全扣26分分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员扣3分108特种作业持证上岗一人未经培训从事特种作业扣4分一人特种作业人员资格证书未延期复核扣4分一人未持操作证上岗扣2分109生产安全事故处理生产安全事故未按规定报告扣35分生产安全事故未按规定进行调查分析处理,制定防范措施扣10分未办理工伤保险扣5分1010安全标志主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬
21、挂安全标志扣5分未绘制现场安全标志布置总平面图扣5分未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣5分10小 计40检查项目合计100 文明施工检查评分表 表6.1.9-3.2 序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1保证项目现场围挡在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的封闭围挡扣10分一般路段的工地周围未设置高于1.8m的封闭围挡扣10分围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣57分围挡没有沿工地四周连续设置扣35分102封闭管理施工现场出入口未设置大门扣3分未设置门卫室扣2分未设门卫或未建立门卫制度扣3分进入施工现场不佩戴工作卡扣3分施工现场出入口未标有企业名称或标识,且未设
22、置车辆冲洗设施扣3分103施工场地现场主要道路未进行硬化处理扣5分现场道路不畅通、路面不平整坚实扣5分现场作业、运输、存放材料等采取的防尘措施不齐全、不合理扣5分排水设施不齐全或排水不通畅、有积水扣4分未采取防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施扣3分未设置吸烟处、随意吸烟扣2分温暖季节未进行绿化布置扣3分104现场材料建筑材料、构件、料具不按总平面布局码放扣4分材料布局不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格扣2分建筑物内施工垃圾的清运,未采用合理器具或随意凌空抛掷扣5分未做到工完场地清扣3分易燃易爆物品未采取防护措施或未进行分类存放扣4分105现场住宿在建工程、伙房、库房兼做住宿扣
23、8分施工作业区、材料存放区与办公区、生活区不能明显划分扣6分宿舍未设置可开启式窗户扣4分未设置床铺、床铺超过2层、使用通铺、未设置通道或人员超编扣6分宿舍未采取保暖和防煤气中毒措施扣5分宿舍未采取消暑和防蚊蝇措施扣5分生活用品摆放混乱、环境不卫生扣3分106现场防火未制定消防措施、制度或未配备灭火器材扣10分现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求扣8分易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效扣5分未设置消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求扣8分未办理动火审批手续或无动火监护人员扣5分10小计607治安综合治理生活区未给作业人员设置学习和娱乐场所扣4分未建立治安保卫制度、
24、责任未分解到人扣35分治安防范措施不利,常发生失盗事件扣35分88一般项目施工现场标牌大门口处设置的“五牌一图”内容不全、缺一项扣2分标牌不规范、不整齐扣3分未张挂安全标语扣5分未设置宣传栏、读报栏、黑板报扣4分89生活设施食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近扣6分食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证扣5分食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好扣4分食堂的卫生环境差、未配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施扣4分厕所的数量或布局不满足现场人员需求扣6分厕所不符合卫生要求扣4分不能保证现场人员卫生饮水扣8分未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求扣4分未建立卫生责任制度、生活
25、垃圾未装容器或未及时清理扣35分810保健急救现场未制定相应的应急预案,或预案实际操作性差扣6分未设置经培训的急救人员或未设置急救器材扣4分未开展卫生防病宣传教育、或未提供必备防护用品扣4分未设置保健医药箱扣5分811社区服务夜间未经许可施工扣8分施工现场焚烧各类废弃物扣8分未采取防粉尘、防噪音、防光污染措施扣5分未建立施工不扰民措施扣5分8小计40检查项目合计100 扣件式钢管脚手架检查评分表 表6.1.9-3.3序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过24m未编制专项施工方案扣10分架体搭设高度超过24m,未进行设计计算或未按规定审
26、核、审批扣10分架体搭设高度超过50m,专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施扣10分施工方案不完整或不能指导施工作业扣58分102立杆基础立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求扣10分立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求每一处扣2分未按规范要求设置纵、横向扫地杆扣510分扫地杆的设置和固定不符合规范要求扣5分未设置排水措施扣8分103架体与建筑结构拉结架体与建筑结构拉结不符合规范要求每处扣2分连墙件距主节点距离不符合规范要求每处扣4分架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定每处扣2分搭设高度超过24m的双排脚手架,未采用刚性连墙件与建筑
27、结构可靠连接扣10分 104杆件间距与剪刀撑立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求每处扣2分 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑每处扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣5分剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求每处扣2分 105脚手板与防护栏杆脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣710分脚手板规格或材质不符合要求扣710分每有一处探头板扣2分 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣710分作业层未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆扣5分作业层未设置高度不小于180的挡脚板扣5分106交底与验 收架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣5分架体分段搭设
28、分段使用未办理分段验收扣5分架体搭设完毕未办理验收手续扣10分未记录量化的验收内容扣5分10小计607横向水平杆 设 置未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣2分未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆每处扣2分横向水平杆只固定端每处扣1分单排脚手架横向水平杆插入墙内小于18每处扣2分108杆件搭接纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求每处扣2分立杆除顶层顶步外采用搭接每处扣4分109架体防护作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m未用安全平网封闭扣10分作业层与建筑物之间未进行封闭扣10分1010脚手架材 质钢管直径、壁厚、材质不符合要求扣5分钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣45分扣
29、件未进行复试或技术性能不符合标准扣5分511通道未设置人员上下专用通道扣5分 通道设置不符合要求扣13分5小计40检查项目合计100 悬挑式脚手架检查评分表 表6.1.9-3.4 序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分专项施工方案未经审核、审批或架体搭设高度超过20m未按规定组织进行专家论证扣10分102悬挑钢梁钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于160mm扣10分钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍扣10分钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结每处扣2分钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求每处扣5分钢梁间距未按
30、悬挑架体立杆纵距设置扣6分103架体稳定立杆底部与钢梁连接处未设置可靠固定措施每处扣2分承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定每处扣2分未在架体外侧设置连续式剪刀撑扣10分未按规定在架体内侧设置横向斜撑扣5分架体未按规定与建筑结构拉结每处扣5分104脚手板脚手板规格、材质不符合要求扣710分脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳扣710分每处探头板扣2分105荷 载架体施工荷载超过设计规定扣10分施工荷载堆放不均匀每处扣5分106交底与验 收架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣5分架体分段搭设分段使用,未办理分段验收扣710分架体搭设完毕未保留验收资料或未记录量化的验收内容扣5分10小 计607一般
31、项目杆件间距立杆间距超过规范要求,或立杆底部未固定在钢梁上每处扣2分纵向水平杆步距超过规范要求扣5分未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣1分108架体防护作业层外侧未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆扣5分作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板扣5分架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣710分109层间防护作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m未用安全平网封闭扣10分架体底层未进行封闭或封闭不严扣10分1010脚手架 材 质型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求扣710分型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣710分10小 计40检查项目各计100 门式钢管
32、脚手架检查评分表 表6.1.9-3.5序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分专项施工方案未按规定审核、审批或架体搭设高度超过50m未按规定组织专家论证扣10分102架体基础架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求扣10分架体底部未设垫板或垫板底部的规格不符合要求扣10分架体底部未按规范要求设置底座每处扣1分架体底部未按规范要求设置扫地杆扣5分未设置排水措施扣8分103架体稳定未按规定间距与结构拉结每处扣5分未按规范要求设置剪刀撑扣10分未按规范要求高度做整体加固扣5分架体立杆垂直偏差超过规定扣5分104杆件锁件未按说明书规定组装,或漏装杆件、锁件扣6分未按规范要求设置纵向水平加固杆扣10分架体组装不牢或紧固不符合要求每处扣1分使用的扣件与连接的杆件参数不匹配每处扣1分105脚手板脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣5分脚手板规格或材质不符合要求的扣5分采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态每处扣2分106交底与验 收脚手架搭设前未进行交底或交底未留有记录扣6分脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收扣6分脚手架搭设完毕未办理验收手续扣6分未记录量化的验收内容扣5分10小计607一般项目架体防护作业层脚手架外侧未在1.2