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对照巡察发现的问题开展自查自纠的情况汇报【9 篇】对照巡察发现的问题开展自查自纠的情况汇报 1 根据中国邮政集团公司*分公司党委关于省分公司党组巡察反馈问题整改方案(*公司党字201854 号)工作要求,*邮政分公司党总支针对巡察发现的问题,召开专题党总支会议,结合*分公司实际制定了整改方案,列出整改工作清单,明确负责领导和部门,设定整改时限。截止目前,各项整改措施已逐步落实,整改工作措施共 116 条,其中已完成 59 条,长期推进 55 条,后期推进 2 条。现将整改落实情况报告如下:一、高度重视,确保整改工作落到实处(一)迅速安排部署,切实履行主体责任。收到*方案后,*立即召开党总支会议,就整改工作进行全面安排部署。对照*整改方案以及*、*分公司巡察反馈的问题清单,开展自查自纠,直面问题,举一反三,迅速制定下发了中国邮政集团公司*分公司党总支关于印发省分公司党组巡察反馈问题整改方案的通知。成立了巡察反馈意见整改落实工作领导小组,明确了整改落实工作领导小组组长和成员,具体抓好巡察整改工作,督促整改工作有序推进。(二)严明工作纪律,扎实推进整改工作。根据*中国邮政集团公司*分公司党委关于印发省分公司党组巡察 反馈问题整改方案的通知要求,结合*政实际认真梳理存在的问题,列出了整改措施及进度安排、落实情况进度,明确了责任领导、责任单位、责任人,限时改进、定期督查、限期完成,抓好巡察问题在*分公司的整改落实。整改期间,领导小组按周定期召开巡视巡察推进会,研究重点难点问题,对照整改台账,督促工作进展,确保整改任务按时完成,并按频次向*巡察组上报完成进度。整改完成后,办公室开展结果确认工作,要求各责任单位负责人填写落实情况和措施并签字确认,将整改资料作为附件留底存档,确保巡察整改工作有始有终。(三)注重总结,确保整改工作取得长效。二、直面问题明责任,整改落实成为财政工作核心任务 巡察组反馈意见中指出的问题,客观中肯、切中要害,提出的要求具有很强的针对性、指导性。我局党组对此极度重视、态度鲜明,完全赞同和诚恳接受县委巡察组的巡察反馈意见,要求以上率下、全员参与,以从严治党的政治自觉和壮士断腕的责任担当打赢整改“攻坚战”,以巡察整改的实效推动建章立制、深化财政改革。(一)压实领导责任 第一时间成立了整改工作领导小组,由党组书记、局长王春林同志任组长,党组副书记、副局长陈正容同志和纪检组长何欣同志任副组长,其他班子成员为成员,整改工作领 导小组办公室设局办公室,由陈正容、何欣同志分任办公室主任、副主任。3 月份以来共召开党组会议 10 次、局务会议8 次、干职工会议 2 次,专题部署、研究和推进整改落实工作,明确提出问题不解决不松手、整改不到位不罢休、不获取全胜不收兵。(二)抓实责任分解 经多次完善,形成了以关于县委第一巡察组对财政局巡察情况反馈意见的整改方案为总揽,以红包礼金治理、专项资金规范、农开项目管理、特色县域经济项目绩效评价 4 个子方案为重点的整改框架;根据巡察“问题清单”,领导班子成员主动辨析问题、挑实责任,科室(单位)负责人主动认领问题、划定责任,全局上下层层带动,深入分析查找问题的根源,逐项制定整改落实的举措;把整改事项落实到责任领导、责任科室(单位)和具体责任人,明确了完成目标和时限,要求不回避立行立改、不敷衍改出成效,确保一件一件落实、一条一条兑现。(三)严格责任追究 采用定期抽查、随机评价等方式,全面掌握整改工作情况;建立了整改落实督查台账制度,对整改任务进行“挂号”,并实时跟进,完成一件,“销号”一件。同时,明确要求将整改情况纳入基层党建、干部绩效、科室(单位)目标 3 项考核中,对简单应付、推诿扯皮、整改不力的“一票否决”,取消评先评优资格,坚决追责问责;对巡察组和群众不满意或满意率低的整改事项责成重新整改。三、县委巡察组反馈意见整改落实情况 经认真对照梳理,将 67 个具体问题归纳为 25 项,截至目前,已整改到位 23 项,内部控制制度建设、推进预算单位办理公务卡的 2 项问题正处整改推进中,整改工作已取得阶段性成果。(一)落实党风廉政建设两个责任方面 1.关于认识不到位,抓党风廉政建设流于形式问题的整改 一抓责任履行不放松。严格职责分工,制定县财政局领导班子成员 2016 年党风廉政建设责任制,强化履行党组主体责任、“一把手”第一责任人责任和领导干部“一岗双责”责任,形成一级抓一级、级级有责任的机制体系。严肃政治规矩,分别于 3 月 22 日、5 月 19 日组织全体干职工听取局党组书记讲授的牢记为民理财,坚持廉洁从政、提振信心,深学敢为,奋力开创财政工作新局面两次专题廉政党课,11 月 10日,组织班子成员、机关党委和支部成员学习党的十八届六中全会精神,听取党组书记王春林同志专题解读;局班子成员作为普通党员参加所在支部的专题组织生活会,并讲授了 9 堂党课。严行谈话警示,3 月 23 日,时任党组书记谭启良同志组织班子成员开展集体廉政谈话;6 月 22 日,党组书记王春林同志组织班子成员学习条例、准则,并结合身边案例开展廉政警示谈话;班子成员与科室(单位)负责人、主要岗位业务人员之间逐一开展日常廉政和廉洁提醒谈话。截至目前,谈话对象达 402 人次。二抓教育创新不滞后。在“两学一做”及“三会一课”、专题民主生活会、道德讲堂、警示教育、集中学习等活动有序开展的同时,多角度、全方位充实教育元素,组织开展庆七一暨“讲道德、明是非、守纪律”主题展演,评选表彰财政系统爱岗敬业标兵、最美家庭、优秀党员 42 名,发挥身边榜样作用;举办财税系统男子篮球赛、财务人员趣味运动会,国地税、乡镇、部门单位 40余家报名参与,在竞技拼搏中浓厚了团结协作、积极向上的良好氛围;开辟廉政文化走廊和廉政宣传专栏,重要时间节点发送廉政和作风建设提示短信;承办第三联组“廉政知识抢答赛”,我局原党组成员江志华家庭获县纪委授予的全县十佳“家风好家庭”荣誉;11 月 5 日,组织 48 名局青年干部赴县国防教育基地开展爱国主义教育活动。三抓权责制衡不遮掩。扎实推进公共权力清查,7 月上旬,5 个科室先行先试,对职能职责范畴内各项公共权力的政策依据、规定标准、工作流程进行逐一剖析,进而查找薄弱环节、风险所在,形成较为全面、细致的模版后,9 月份在全局科室(单位)中推开,目前已形成 29 个权力清单、196 个责任清单;着力强化内部控制约束。结合湖南省财 政厅内部控制基本制度(湘财监201610 号)精神,在全面梳理科室职能、明确岗位职责、形成权力清单和责任清单的基础上,拟定了宁乡县财政局内部控制基本制度、财政管理法律风险防控办法、预算编制风险防控办法、预算执行风险防控办法、政策制定风险防控办法等内部控制制度,重点突出廉政风险点的排查、风险等级的评估、防控措施的制定,目前正在讨论阶段,力争在近期出台全部 9个内部控制文件,形成“1+8”内部控制完整体系。2.关于督促检查不实,考核评比不严问题的整改情况 一是督查不手软。注重加大责任追究、廉政纪律、作风建设、岗位管理等制度的执行力度,今年,开展领导交办件督查15 次、作风建设督查 22 次,编发通报 5 期;二是考核不打折。注重完善机关目标管理责任制考核办法和机关支部和党员目标责任制考核办法“两线并行”,将党风廉政工作纳入支部、科室(单位)年度目标考核范畴,纳入党员、干部年度绩效评价范畴,考核结果作为年终评优、干部使用的重要依据,实现党务工作和业务工作两不误,双促进。3.关于过于强调团结和谐,直面问题力度不大,导致财政资金分配不公问题的整改情况 一是预算公开有突破。针对 2015 年预算公开工作中存在的具体问题,出台预算公开工作实施方案,从部门预算、决算的数据和说明,到上级专项资金的拨付、使用,均实现 了原文公开和资金公开到类、款、项,各业务科室对 180家部门预算单位的公示情况进行了审核,铁纪把关、顶住压力,要求相关单位整改不打折扣。二是资金拨付更规范。制定预算支出指标文件管理办法,由局各业务科室在资金下拨时,向业务主管部门下达资金指标文件,明确资金的使用范围、支出科目,并督促业务主管部门对项目资金的分配方案在官网公开。三是重点领域再掌控。在政府性投资项目申报、审批、结项等方面严格操作流程,做到公开透明;同时,制定与项目建设相匹配的财政性资金的申报、审批、结算等严格规范的操作办法。4.关于党组履职不到位,原则性不强,导致项目不实问题的整改情况 强化了科室(单位)和业务主管部门责任。规范资金申报程序,督促业务主管部门加强管理,对有关重点项目认真把关再进行申报,各部门单位、乡镇村(社区)向上争资申报文件,必须有所在乡镇出文、主管部门核定项目后才进入行文程序审批。局业务科室(单位)加大了核查监管力度,进项目查看现场,下单位查阅资料,确保监管环节不缺位,截止 11 月 21 日我局向上争资行文数量 204 个,较去年同期减少 111 个。5.关于纪检组监督责任也有缺失,监督履职不主动、不大胆问题的落实情况 一是主动作为。纪检组在局党组的支持下,进一步强化党风廉政建设责任制考核,敢于坚持原则,大胆履职。不断加强对党员干部的廉政教育,纪检组到三支部、五支部讲授了专题廉政党课;牵头组织开展局内作风建设督查 22 次;对于“三重一大”的问题中某些提议,纪检组只要认为不妥的都能及时发表不同意见,取得党组的支持。二是整合力量。针对发生的问题,局纪检组认真反思,整合监督检查、绩效管理等力量,形成协同作战的工作格局,基本实现了财政监督的全覆盖。三是深入整顿。认真开展“雁过拔毛”式腐败问题和“纠四风、治陋习”两项专项整治工作。今年 4-11 月共自查 2013 年至 2015 年的财政专项资金 226.8 亿元,下沉一级重点检查扶贫、水利等 7 项资金 23.12 亿元;6 月中旬,在县纪委组织下,财政局积极参与配合,抽调 86 名财政干部作为检查组成员,选取林业类专项资金的使用和管理为切入点开展乡镇(街道)之间的交叉检查,共计检查 28 个乡镇(街道),发现并移交县纪委问题线索 30 条;8月份按照上级财政部门的要求,开展了区县之间的“雁过拔毛”专项整治交叉检查,目前行政处理立案 1 件,退缴违规资金 4万元;10 月份抽调 15 名财政干部配合县纪委开展村级财务清理和合村并帐工作。6.关于纪检组执纪问责力度不大,震慑力不强问题的整改情况 通过廉政谈话,纪检组对有苗头性问题的干职工,提醒制止,对存在问题的干职工,批评教育要求立即纠正,对屡教不改的干职工,对照机关制度规定严肃处理,对问题严重,违反纪律的一律按相关条例从严处理。今年 3 月至 11 月纪检组开展日常廉政谈话 80 人次(其中集体谈话 3 次);任前廉政谈话三批51 人次;提醒谈话 27 人次,印发作风建设督查通报 5 期;年初对个别单位工作人员未按规定程序操作,造成评审价格失真的3 名责任人员进行了通报批评、取消评优和扣发绩效工资处理;配合县纪委对受到刑事强制措施的 2 名同志及时停发工资,做出了开除处理;10 月份对交通肇事的一名干部给予了党内严重警告处分。(二)执行六大纪律方面存在的问题 1.关于民主生活会质量不高,流于形式问题的落实情况 一是加强自我剖析。按要求每年召开两次以上党组民主生活会,并督促机关党委将组织生活会开到各支部。今年 3 月份召开了一次“三严三实”民主生活会,会前有请示、有通知,会议有方案,会后有总结,充分开展批评与自我批评,增强了党组战斗力。二是坚持以上率下。结合“两学一做”学习教育活动开展,党组书记、班子成员、支部书记在各自支部组织生活会上认真进行自我剖析,带头开展批评与自我批评,党组书记、班子成员都在所联系支部开展了“两学一做”专题学习党课讲授活动。2.关于“三重一大”集体决策个别执行不到位问题的整改情况 完善了“三重一大”集体决策制度,将 6 类重大决策、3 类重要干部任免、3 类重大项目安排、3 类大额资金使用事项全部纳入集体决策范围,对事项酝酿、决策、执行阶段提出了具体原则和要求,召开局党组会、局务会做到了会前有方案,会议有记录。同时,明确二级单位内部的“三重一大”事项,涉及全局性的,必须报上级决定后实施。如:农开办办务会工作机制,集体研究制定项目申报计划,三重一大”原则研究并逐级上报,按照宁乡县人民政府关于进一步加强财政资金管理的通知(宁政办发201612 号)的相关要求,结合湖南省财政厅关于印发湖南省农业综合开发土地治理项目管理实施细则的通知,严格依规依程序办理,农开办提出立项建议,向上报批。3.关于财政财务制衡机制不完善,监管出现漏洞问题的整改情况 进一步健全和完善全县财政专项资金管理各项制度,以县政府办名义下发关于进一步加强财政资金管理的通知(宁政办发201612 号),明确资金申报、审批、拨付的权限和责任,面向所有有申报资格的主体,做到全过程公开。在资金申报环节,规定项目申报的政策文件公示不少于 3 日,让项目单位(企业)对财政政策广泛知晓。在项目初审环节,由业务主管部门按照政策文件要求,坚持公平、公正、公开的原则,综合项目申报情况,在上报截止日 5 日前提出项目申报计划,充分核实项目的资质、申报条件等情况。在资金审批环节,通过审批的项目资金由财政部门和业务主管部门分别在各自门户网站或县人民政府公众信息网公开,公开监督投诉电话,广泛接受社会监督。在财政门户网设置预算公开专栏,截止目前已全面公开了 2015、2016 年 1000 多个上级专项资金指标文及分配情况。4.关于执行组织纪律选人用人不够严格问题的整改情况 进一步加强干部交流。根据科室岗位业务需要及人员适岗情况,人力资源科对干职工任职情况进行了摸底统计,制定定期对干职工进行岗位调整交流方案,报局党组会议集体决定,同一岗位任中层干部满 5 年(含)必须交流、同一岗位任中层干部职满 3 年(含)适当交流;关键业务岗位干职工工作满 5 年(含)以上的应当交流;关键业务岗位干职工工作满 3 年(含)以上的适当交流。经局党组会议研究,报县人事工作领导小组批准,5月份,对 25 个乡镇(街道)交流任免财政所长、副所长、总会计、单位会计等主要岗位和业务工作人员 81 人,目前在任的财政所长中连续 4 年在同一岗位的仅 4 名。8 月份,经局党组会议议定,对部分科室(单位)进行了机构整合,包括中层副职、业务骨干和临聘人员在内的 31 名工作人员进行了岗位交流调整。5.关于“四风”问题仍不同程度客观存在,制度规定执行不力、不落实,更谈不上跟踪问效,财政评审工作环节上存在漏洞,审核不严,把关不严,工作不负责任等问题的整改情况 一是修改和完善了财评中心工作制度。放开小额项目的评审,30 万元以下的土建项目,5 万元以下的设计、地勘、监理等费用项目可由政府采管备案;费用改为二审制,任务繁忙时,按照需要,委托中介机构一审,提高了评审效率。明确由 2 人以上查看现场,并明确评审员仅对表观工程量负责。二是完善了评审流程。落实对审签字制度,评审工作底稿上增加现场查看部分的内容,现场情况由建设、施工单位及评审员当场签字确认。深入推行联席会议制度,为解决评审中的争议问题,形成集体决策。推行了评审事项取证表制度和廉政回访制度。三是下一步将提请县委县政府修改宁政发2013年 11 号文件,进一步规范项目建设单位的行为。四是财评中心 2016 年获得了“省财评工作先进集体”、“县级青年文明号”、“项目服务先进单位”等荣誉,“市级青年文明号”申报验收工作也将在12 月份进行。6.关于以文件落实文件,以会议落实会议,不抓落实问题的整改情况 一是改进会风,注重对各类会议决定落实不走样。局办公室强化对会议统筹力度,控制会议数量,对工作内容相同 或相近的会议合并召开。改革会议形式,原则上能以通知、电话等方式部署的会议,不再召开会议。提高会议实效,严格实行会议请假、签到制度,安排监察室现场监督通报。截至 11月,召开全局性大会 6 次,同比减少 25%。二是改进文风,做到规范、精练。局办公室加强发文管理,着力精简各类发文。能以函的形式印发的,不以文件形式发文。减少文件数量,能通过电话、网站解决问题的不印发文件,截至 11 月,下发正式文 51 件,同比减少 5 件。三是转变工作作风,提高工作效率。局办公室联合监察室定期对领导交办的重点工作落实情况进行督查通报。7.关于存在上班迟到早退、玩手机游戏现象问题整改情况 一是制定并严格执行考勤制度,成立了考勤小组,局监察室不定期对工作人员上班工作情况进行督查及通报,将督查情况运用到干职工民主测评、科室岗位目标责任制考核等工作中。二是扎实推进财政业务能力素质提升工程,通过集中培训、干职工自学、上级跟班学习等多种途径,进一步提高干职工的岗位专业水平和财政财务管理能力。8.关于个别同志群众观念淡薄,存在权力寻租问题整改情况 一是结合财政局结合财政局“雁过拔毛”式腐败问题专项整治工作,开展自查自纠及党风廉政学习教育活动。二是 严肃执纪问责,灵活运用“四种形态”,对有苗头性问题的干职工,提醒谈话制止,对存在问题的干职工,批评教育立即纠正,对问题严重、屡教不改的干职工,严肃处理。(三)财政管理方面的问题 1.关于预算编制不够细化,预算约束力不强问题的整改情况 一是严格执行预算。全面规范预算编制、执行、调整、决算程序,尽可能地做实做细编制前的相关工作,增强预算工作的刚性,规范预算指标调剂业务。二是加强年初部门预算专项资金的安排与县主管领导对接汇报,做到项目更细化,支出更刚性。三是进一步加大乡镇(街道)预算管理的宣传培训力度,增强乡镇(街道)政府的预算管理意识和业务水平。在 7 月份开展的乡镇财政所长、村账代理会计培训中,设置了预算管理培训内容。2.教育系统经费没有预算到各学校问题的整改情况 一是县财政在 2017 年部门预算编制中已经将预算编制工作布置到 29 个基地学校。二是 29 个基地学校也将 2017 年教育系统部门预算经费测算草案通知到每个学校,各学校都按统一标准进行预算经费测算和编报,同样执行“两上两下”预算编制流程。3.关于存量资金管理不规范,暂存、暂付款以及对外借款规模大问题的整改情况 一是督促部门单位加快专项资金支出进度,盘活财政存量资金。8 月份对各支付单位下达了关于加快预算支出进度盘活财政存量资金及 2016 年度年终指标结转有关事项的通知(宁财办201634 号),对加快预算支出进度、结余结转资金处理和 2016 年度指标结转明确了相关规定。二是规范财政出借资金的审批程序,所有财政资金出借均由借款单位提出申请,明确借款用途、归还渠道、还款时间、违约责任,按程序报批以后方能办理出借,严格控制财政资金出借的规模。1-11 月份,财政出借资金总额为 5.72 亿元,目前已收回 4.42 亿元。最后两月,将进一步从严控制,积极催收,实现暂存款、暂付款余额下降的目标。三是及时清理财政往来资金,定期对出借资金进行函证,对到期出借资金采取催收、扣缴等方式,积极清收出借资金。今年已单独发函 10 次催收相关单位欠款,由于各载体单位资金偏紧,欠款催收的成效不太明显。4.关于专项资金管理存在项目过多、使用分散,甚至挤占挪用、虚报冒领问题的整改情况 一是严格落实关于进一步加强财政资金管理的通知(宁政办发201612 号),对专项资金从申报到审批、分配、拨付等流程环节全部公开,做到“非涉密,全公开”。严格申报程序,对每笔专项资金进行建档公示,确保了专项资金使用的公开透明,杜绝多头申报、重复申报;对专项资金的 使用跟踪检查,实施问效,对发现的问题严肃问责,提高了财政资金使用效率。二是开展专项资金统筹整合使用试点工作。紧紧抓住资金申报这个“入口关”和“牛鼻子”,改变县内各单位向上争资各自为政的做法,对性质相同、用途相近的专项资金申报进行整合,增强县级统筹能力,集中财力办大事。三是要求各载体单位对申报项目的真实性负责,明确申报业务主管部门责任,由申报主管部门对项目申报的真实性出具承诺函。5.关于预算调整、政府采购、资产管理要求不严,程序随意问题的整改情况 预算调整方面,进一步强化了预算执行约束力,加强了财政与人大财经工委在预算及调整预算程序方面的工作沟通,严格执行预算调整法定程序,严把预算刚性支出。政府采购方面,一是制定了规范性文件关于进一步规范政府采购工作的通知(宁财采购20164 号),进一步规范政府采购流程;退出发票审签环节,减少随意性,提高规范性。二是优化服务。上线并优化信息化管理平台;扩大加油定点范围,汽车维修将推行资质供应商备案制,并引入物价部门核价;逐步加大协议供货、定点采购、网上竞价、网上询价等的适用范围,进一步简化流程、提高效率;进一步充实专家库,确保评标结果更科学公正。三是强化监管。加强对政府采购计划编制和执行等环节的要求和监管,加强监督检查力 度,实行定期检查和不定期抽检相结合,联合纪委和审计部门对重点单位和项目实行联检;充分发挥公众监管作用,加强社会监管和代理机构监管。资产管理方面,一是严格按照宁乡县行政事业单位资产管理实施办法(宁政办发201411号),对资产配置严格审批,超标、超计划资产购置的原则上不予审批;使用资产(含出租、出借、担保、投资)、资产处置(土地、房屋、股权等)必须报县政府审批后再按程序公开处置。二是对行政事业单位资产实行“单位使用、财政统筹、政府调配”的模式管理,遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务相结合、实物管理与价值管理相结合、资产所有权相分离的原则。三是整合闲置国有资产,促进县域经济发展,全年共调拨和划拨土地 48280 平方米,房屋 118554 平方米,金额 9 亿元;归集土地 1567.5 亩,房屋 39561.2 平方米;审批国有资产抵押担保贷款 4 个,抵押担保贷款 10.08 亿元,为促进县域经济发展作出了较大的贡献。6.关于财政专项资金运行中存在的申报和使用混乱问题的整改情况 一是规范资金申报,完善资金申报的相关制度,对专项资金申报和分配坚持依程序办理,要求乡镇(街道)在争取上级政策和项目支持时,对申报项目的真实性负责;主动与申报主管部门对接,由主管部门对项目申报的真实性盖章确认。二是加强项目申报环节的公示公开,杜绝暗箱操作、重复申 报。三是加强监督检查,确保专项资金专款专用。组织监督局、绩效科对 2013-2015 年首轮省特色县域经济重点县专项资金使用和绩效情况进行了调查评价。监督局对 18 家单位进行了机关运行经费专项检查,移送问题线索 2 条,并对存在的其他问题逐一整改落实。7.关于财政专项资金运行中存在的拨付不及时问题的整改情况 一是严格落实关于进一步加强财政资金管理的通知(宁政办发201612 号)文件规定,加快指标文件处理进度,规范资金拨付和审批环节流程。完善相关制度,要求上级指标文件在收到后 7 个工作日内下达到位,特殊情况的,在 30 日内下达指标,无划拨不及时的问题。如上级下达的自然灾害生活救助资金,经民政部门制定分配方案,报县人民政府审定后,直接拨付到受灾群众手中,确保了资金安全和有效。二是业务科室对专户资金的项目、来源、金额逐一清理,督促业务主管单位加快项目落地建设,加快资金的支付进度。截至 9 月,我县盘活存量资金工作进度在全省 123 个区县市中排名第 41 位,农业科专户从 2016 年开始资金只出不进,基建专户截至 10 月底,2015 年之前上级专项资金仅余 179 万元。8.关于财政专项资金运行中存在的效益比较低问题的整改情况 一是建立健全管理机制,逐步实现了预算与绩效同步,预算安排资金时即纳入绩效管理程序。项目完工后,财政部门组成联合调查组前往现场勘验和检查,听取项目用款单位资金使用情况汇报,查阅核实有关账务、相关文件、合同以及验收报告书等相关资料,收集整理分析评价基础资料和数据,形成绩效评价报告。二是下发关于开展财政支出绩效评价的通知(宁财办201620 号),在绩效管理全面推进、目标管理、绩效评价操作规程和结果应用等方面做出系列性规定。三是上线了绩效管理信息系统,对项目资金绩效目标申报、实施过程跟踪,项目自评和财政再评价等方面实行流程化管理。四是加强资金绩效监管,委托中介机构进行绩效评价项目 10 个,部门整体支出评价 3 家;计划开展财政再评价重点项目 10 个,目前完成 2个;确定年度第二批重点绩效评价项目,其中所有 1000 万元以上的财政支出项目都纳入绩效评价范围。9.关于乡镇财政财务管理存在问题的整改情况 一是进一步理顺对乡镇财政所“县乡共管、以县为主”的管理体制。在日常工作中加强和乡镇党委政府的沟通交流,通过全县财税工作调度会、财政系统业务工作部署会、考核评估、约束制度等多种形式,齐抓共管,推动我县乡镇财政所管理向规范化、标准化发展。二是加强乡镇财务人员队伍建设,规范财务管理和会计核算。5 月份对花明楼、历经铺等 25 个乡镇(街道)交流任免财政所长、副所长、总会计、单位会计等主要岗位和业务工作人员81 人,7 月份对乡镇财务人员进行了业务培训。三是加强监督检查,在全面实施乡镇国库集中支付的基础上,乡财局加强日常指导与检查,按季全面检查乡镇财政所总会计、单位会计业务,按季抽查每乡镇一个村的村账支出业务,登记并公布检查情况,提出整改要求,加强相互学习交流,财政监督检查局加强对乡镇财政的业务抽查,对发现的问题严格按财政违法行为处罚条例处理。10.关于全县部分单位财务支付行为不规范问题的整改情况 一是加强督促,要求财务人员规范合理使用指标资金,根据项目进度及时申报用款计划,办理支付。二是加大报账宣传力度,在日常报账时,对报账人员进行业务宣传,提醒单位及时处理支付业务,尽量避免出现将支付报账业务积压至节假日。11.关于公务卡使用比例低问题的整改情况 一是支付局加大宣传力度,业务人员在窗口做好耐心解释,并对强制目录内未使用公务卡结算的予以拒付。二是对未办理公务卡的单位上门结合乡镇机关建设和集中支付业务办理工作进行宣传,释疑解惑,目前已上门至信访局、双凫铺财政所、白马桥财政所、城郊财政所、黄材财政所、喻 家坳财政所、龙田财政所、东湖塘财政所、沩山财政所、沙田财政所、双江口财政所、坝塘财政所、夏铎铺财政所、历经铺街道财政所等单位进行走访宣传解释。三是借助银行考核座谈会的机会,要求每个委托代理银行对零余额开户单位进行提供上门办卡服务。三、保持坚强政治定力,以钉钉子精神抓好下一步工作 巡察整改工作取得的成效只是阶段性的,下阶段我局将继续按照县委和县委巡察组要求,采取更加有力的措施,健全完善工作机制,加大制度执行力度,巩固巡察反馈问题整改成果,不断将作风建设和反腐倡廉建设引向深入,为加快推动财政事业又好又快发展凝聚正能量。(一)继续强化整改落实 局党组坚持抓整改落实力度不减,对县委巡察组反馈的问题一个都不放过,继续抓好整改、抓好落实,确保高标准、高质量全面完成整改任务。对需要一定时间整改到位的,建立台账,逐个督办,逐个销号;对需要长期整改的,明确责任单位、责任人和完成时限,加强跟踪问效,确保取得实实在在的效果。(二)建立健全长效机制 针对县委巡察组指出的问题,倒查制度缺陷,加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度,坚决抓好落实,确保真正发挥作用。对需要建立的制度,抓紧制定完善,堵 塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度,进一步规范完善,加快建立起不想腐、不敢腐、不能腐的制度体系,防止问题反弹回潮。(三)严格落实“两个责任”坚持党要管党、从严治党,严格落实局党组主体责任,认真执行党风廉政建设责任制,加大党建在党支部和党员干部考核中的权重,切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位,始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上,推动党风政风行风持续好转。严格落实局纪检组监督责任,强化担当精神,严肃查处各类违纪违法问题案件,促使我局干部廉洁从政,营造风清气正的政治新常态。对照巡察发现的问题开展自查自纠的情况汇报 2 区委巡察办:根据中共赣县县委关于认真做好巡视巡察反馈共性问题整改工作的通知(赣县发电20163 号)精神,区防震减灾局认真对照检查,全面落实整改任务,对自查自纠发现的问题,建立了整改台账,明确了整改目标、措施、时限和责任人,层层传导压力,层层落实责任,逐项整改到位。现将具体整改落实情况汇报如下:一、主要做法(一)迅速研究部署。接到通知后,我局高度重视,立即召开局办公会,讨论研究对巡视巡察反馈共性问题开展自查自纠工作,深入查摆问题,科学制定整改方案,明确整改措施、方法步骤、责任股室、责任领导、完成时限等,高位推动自查自纠及问题整改工作。(二)坚持举一反三。对照县委巡察反馈的 8 个方面共性问题,在抓好整改、解决问题的同时,坚持举一反三、警钟长鸣,建立健全治根本、管长远的制度体系,进一步巩固好、坚持好整改成果,持之以恒地长期抓下去,真正使整改落实成为促进局工作发展的成果。二、整改情况(一)党的领导弱化,对如何加强党的领导、发挥党组织的作用方法不多。整改措施及成效:1扎实开展“两学一做”学习教育,建立健全学习制度,抓严抓实党员干部学习教育,加强监督检查。2针对局党支部不健全的问题,我局按照中国共产党党章的规定和要求向区直属机关工委递交了赣县区防震减灾局关于要求成立赣县区防震减灾局党支部的请示。3强化关于新形势下党内政治生活的若干准则和中国共产党党内监督条例的宣传和贯彻落实。三、下一步工作打算 下一步,区防震减灾局将继续在中央、省委、市委和区委的正确领导下,切实提高政治站位,进一步增强“四个意识”,强化责任担当,充分认识开展巡察工作的重要意义,扛实抓牢主体责任,以踏石留印、抓铁有痕的工作干劲,加大问题整改的落实力度,努力把自查自纠问题整改成果转化为局自身建设的不竭动力。对照巡察发现的问题开展自查自纠的情况汇报 3 根据中央统一部署,2018 年 2 月 23 日至 5 月 23 日,中央第二巡视组对中国邮政集团公司党组进行了巡视。2018 年 7 月25 日,中央巡视组向中国邮政集团公司党组反馈了巡视意见。根据中国共产党巡视工作条例和中国共产党党内监督条例有关规定,现将巡视整改进展情况予以公布。一、不折不扣贯彻巡视整改要求,坚定不移同党中央保持高度一致 党组坚持把*总书记关于巡视工作的重要讲话精神和中央巡视反馈整改要求作为抓好巡视整改工作的根本遵循和行动指南,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护*总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,不断深化思想认识,提高政治站位,增强抓好巡视整改工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。7 月 25 日,中央巡视反馈会后,党组第一时间召开会议,认真学习*总书记关于巡视工作的重要讲话精神,深刻领会中央巡视反馈会议精神;当天下午召开省分公司、各控股子公司及总部各部门主要负责人座谈会,进一步统一思想,提高认识,压实巡视整改工作责任。之后,多次召开党组理论学习中心组学习(扩大)会议和党组会,深入学习*新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,反复学习*总书记关于巡视工作的重要讲话精神,反复学习中央巡视反馈会议精神,结合巡视反馈问题认真开展研讨,扎实推动整改工作,引导全系统各级党组织和党员干部进一步把思想统一到中央决策部署上来,把行动统一到中央巡视反馈问题的整改上来。党组深刻认识到,巡视是以*总书记为核心的党中央对中国共产党实现自我有效监督的重大理论突破和实践飞跃。巡视是党之利剑、国之利器,巡视也是悬在国有企业领导干部头上的“达摩克利斯”之剑,利剑高悬才能时刻警醒。深刻认识到,巡视工作必须坚决贯彻*总书记关于巡视工作的重要论述。巡视是政治巡视,根本政治任务就是要坚决维护*总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,坚决把中央各项决策部署落实到位,确保国有企业成为党执政兴国的重要物质基础和政治基础。深刻认识到,巡视整改不落实就是对党不忠诚。巡视发现问题的目的是解决问题,发现问题不解决,比不巡视的效果还坏。巡视反馈的意见体现的是党中央对中国邮政的政治要求,整改能否落实,关乎党中央权威,关乎巡视工作的严肃性和公信力。深刻认识到,党组必须承担主体责任,党组书记是巡视整改第一责任人。党组书记不担当全面责任、不担当第一责任,其他党组成员也无法担当起这个责任;而党组不担当主体责任,不把自己摆进去、不把职责摆进去、不把工作摆进去,巡视整改工作就不可能在各个领域得到全面落实。深刻认识到,巡视工作必须把“当下改”和“长久立”结合起来。“长久立”就是要从根本上落实党要管党、全面从严治党要求,巡视整改成效要以中国邮政在思想上政治上行动上同以*总书记为核心的党中央保持高度一致来检验,以贯彻落实中央要求的成效来检验。深刻认识到,党的政治生态建设是一项长期的系统工程。只有切实增强“四个自信”,才能有走中国特色社会主义道路的坚定理想信念、思想自觉和行动自觉;只有牢固树立“四个意识”,才能坚决维护*总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导;只有深刻认识到“办好中国的事情关键在党、关键在人”,真正做到*总书记提出的国有企业领导干部的“二十字”标准,坚持德才兼备、以德为先,五湖四海、任人唯贤的用人导向,才能形成见贤思齐蔚然成风的局面;只有营造风清气正的良好政治生态,才能确保我们党的“免疫系统”有效自我防范,杜绝“七个有之”。党组成员一致表示,要以*新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,坚决维护*总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,深入学习贯彻*总书记关于巡视工作的重要讲话精神和中央巡视反馈会议精神,努力提高政治站位和政治觉悟,强化政治担当,切实担负起巡视整改主体责任,做到坚决整改、彻底整改、全面整改,扎实做好巡视“后半篇文章”。二、扎扎实实制定整改举措,把巡视整改作为重大政治任务抓实抓好 党组把抓好中央巡视反馈意见整改落实作为重大政治任务,以整改不落实就是对党不忠诚的政治担当,围绕巡视反馈问题,认真制定整改方案,加强组织领导,周密安排部署,全力推进整改工作。(一)加强组织领导,压实整改责任 党组认真履行整改工作主体责任,加强对整改工作的组织领导,及时调整了巡视整改工作领导小组,明确整改责任,统筹推进巡视整改工作。党组书记刘爱力作为巡视整改第一责任人,坚决做到“新官必理旧账”,主动认领责任,带头落实整改,对重要工作亲自部署、重大问题亲自研究、重点环节亲自协调、重点案件亲自督办。巡视反馈以来,多次主持召开党组理论学习中心组学习(扩大)会议和党组会,深化对*新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习领会;召开 22 次党组会、15 次巡视整改工作领导小组会议,研究部署巡视整改工作。党组成员坚持把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去,多次召开分管部门专题会议,研究落实整改工作。总部各部门、全系统各二级单位按照党组统一部署,上下联动,步调一致,形成了任务层层分解、责任层层落实、压力层层传递、工作层层落地的整改工作格局。(二)聚焦反馈问题,明确整改措施 坚持上次巡视整改不到位问题和本次巡视指出的问题一并整改,一起解决。针对中央巡视反馈提出的 4 个方面突出问题,党组反复研究讨论,逐条梳理分析,逐项对照检查,制定了中国邮政集团公司党组关于中央巡视反馈问题整改方案,明确了整改工作的指导思想、基本原则、总体目标和任务举措,建立中央巡视反馈问题整改清单。共制定 62 项整改举措,每一项整改措施都明确了责任领导、责任部门和完成时限,做到任务到人、要求到位。各二级单位按照集团公司党组统一部署,结合自身实际,认真查摆存在的问题,制定针对性整改方案,并经集团公司巡视整改工作领导小组办公室审核后推动实施。(三)加强日常监督,强化整改落实 党组印发关于对中央巡视整改情况开展监督检查的工作方案,加强对巡视整改任务落实情况的监督检查,坚持每周听取巡视整改情况汇报,梳理整改进展情况,研究推进措施。党组纪检组把整改督查督办作为日常监督的重要内容,着力解决整改责任缺失、整改措施不实、整改收效不佳等问题。巡视整改工作领导小组办公室先后召开 7 次会议,及时传达工作要求,通报整改任务进展情况;对照整改清单,督促检查整改措施完成情况,协调推进整改工作,确保
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