资源描述
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)
受审核部门:
编制人/日期:
同意人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文献、适使用办法律法规
审核日期:
审核员:
一体化管理体系规定
检查内容
与否
合用
参照
文献
检查措施
检 查
成果记录
一体化
条款
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
提问
文献
查阅
现场
检查
4.2.1
总则
4.1
总则
4.4.4
环境管理
体系文献
4.4.4文献
◆组织与否有文献管理体系?有关文献与否齐全?文献是书面形式还是电子形式?
◆与管理体系有关文献有多少?
◆与受审核部门有关文献是多少?
◆组织构造图、管理方针、三同步汇报等与否存完好?
◆电子形式文献使用与否有效?
√
√
√
√
◆管理体系文献与否覆盖了原则合用要素(或过程)并符合其规定?要素(或过程)之间互相作用关系与否予以确定及描述?
◆管理体系文献内容与否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001规定?
◆一体化管理体系要素(过程)间逻辑关系、文献接口与否清晰?
√
√
◆查询有关文献途径
◆有否规定查询有关文献途径?
◆文献与否便于查阅?
√
√
4.2.2
综合管理手册
4.2.2
质量
手册
◆管理手册覆盖面与否完整?如对ISO9001原则有剪裁,剪裁细节阐明与否合理?
◆管理手册与否包括管理体系范围。
◆管理手册与否包括任何剪裁细节与合理性。
◆管理手册与否引用或包括程序文献。
◆管理手册与否包括管理体系过程(或要素)之间互相作用表述。
◆手册和程序与否互相协调,与否有可操作性。
√
√
√
√
√
注1:文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表
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一体化管理体系规定
检查内容
与否
合用
参照
文献
检查措施
检 查
成果记录
一体化
条款
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
提问
文献
查阅
现场
检查
4.2.2
综合管理手册
4.2.2
质量
手册
◆管理手册控制状况
◆手册发放、更改与否符合文献控制规定。
√
4.2.3
文献
控制
4.2.3
文献
控制
4.4.5
文献
控制
4.4.5
文献和
资料控制
◆制定文献控制程序与否符合规定
◆文献控制程序内容与否完整,与否有可操作性?程序中与否对文献编制、公布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
◆程序文献与否有效版本?
◆外来文献(如原则)与否包括在控制范围之例?
◆与否规定了文献夹保管措施?
◆与否规定了合用和定期评审文献有效性?
◆对体系运行起关键作用岗位与否得到现行有效文献?
◆ 与否规定了失效文献处置、管理措施?
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
◆文献编写、同意、公布、保管、修订、评审状况
◆所有文献与否字迹清晰?
◆所有文献标识与否明确?
◆文献公布前与否得授权人同意?
◆所有文献与否均注明制定或修订日期?
√
√
√
√
√
注1:文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
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检查措施
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成果记录
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条款
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
提问
文献
查阅
现场
检查
4.2.3
文献
控制
4.2.3
文献
控制
4.4.5
文献
控制
4.4.5
文献和
资料控制
◆文献编写、同意、公布、保管、修订、评审状况
◆文献修改后与否重新同意?
◆识别文献现行修改状态措施是什么?与否满足规定?
◆使用处与否都使用适应文献有效版本?
◆文献查找与否以便?
◆文献保管与否有效?
√
√
√
√
√
√
◆外来文献控制
◆与否对外来文献夹搜集、审查、同意、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?
◆执行怎样?
√
√
◆作废文献管理
◆与否对保留作废文献进行标识和管理,以防止误用?
√
4.2.4
记录
控制
4.5.3
记录
控制
4.5.3
记录
4.5.3
记录和记录
管理
◆与否有对记录进行管理程序
◆程序中与否对记录标识、搜集编目、归档、保留、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?
◆本组织与有关记录有哪些?
◆与受审核部门有关记录有哪些?
◆程序中与否包括对记录质量规定?
◆与否有保留期限规定?
√
√
√
√
√
注1:文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
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条款
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条款
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提问
文献
查阅
现场
检查
4.2.4
记录
控制
4.5.3
记录
控制
4.5.3
记录
4.5.3
记录和记录
管理
◆记录管理实况
◆与否对记录进行了清理,并列出了清单?
◆对记录标识、贮存、检索、保护与否与书面程序规定相一致?
◆记录与否填写对、字迹清晰?
◆贮存与否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度与否合适,防尘、防蛀等保护措施与否得当?
◆过期记录与否完整?能否提供足够信息?信息与否可靠、可见证?
◆记录能否做到对有关活动、产品或服务可追溯性?
◆员工在需要时能否从组织记录/信息管理系统获取对应信息?
√
√
√
√
√
√
√
√
√
5.1
管理
承诺
5.1
管理
承诺
◆最高管理者对其建立和改善管理体系承诺可以提供哪些证据?
◆总经理与否制定并同意书面质量、环境、职业健康安全方针和目,并采用措施使员工对理解并贯彻执行?
◆与否通过培训、宣传、会议、评审、汇报文献等方式将有关方(客户)规定、法律法规规定传到达各阶层员工?
√
√
√
注1:文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
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条款
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提问
文献
查阅
现场
检查
5.1
管理
承诺
5.1
管理
承诺
◆最高管理者对其建立和改善管理体系承诺可以提供哪些证据?
◆各阶层员工与否充足理解这些规定重要性,并在工作中保证这些规定实现?
◆与否认期进行管理评审,保证质量、环境、职业健康安全管理体系合用性、有效性和充足性。
◆与否为每项活动提供充足资源。
√
√
√
5.2
以顾客、环境和员工为关注焦点
5.2
以顾客
为关注
焦点
◆组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点?
◆组织是通过什么措施掌握顾客、员工以及其他有关方对产品质量规定以及对保护环境、保障职业健康安全规定?
◆组织怎样将顾客规定、环境保护规定、职业健康安全规定转化为各项工作规定并实行,从而到达顾客、员工以及其他有关方满意?
√
√
√
√
5.3
管理
方针
5.3
质量
方针
4.2
环境
方针
4.2
职业健康
方针
◆质量、环境、职业健康安全方针制定
◆与否制定了文化管理方针?
◆管理方针与否经最高管理者同意?
√
√
◆管理方针内容
◆与否与组织宗旨相合适。
◆与否适合于组织活动、产品或服务性质、规模,适合于组织环境
√
√
注1:文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
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条款
ISO14001
条款
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提问
文献
查阅
现场
检查
5.3
管理
方针
5.3
质量
方针
4.2
环境
方针
4.2
职业健康
方针
◆管理方针内容
影响、职业健康安全风险性质和规模。
◆与否对满足顾客及其他有关方规定,对持续改善、污染防止和减少风险作出承诺;
◆与否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他规定作出承诺。
◆与否提供建立和评审目和指标框架。
◆与否与企业其他方针一致。
√
√
◆管理方针传达与管理
◆怎样向全体员工传达?
◆采用了哪些方式?
◆问询员工,看员工与否理解管理方针?
◆为公众怎样获得管理方针?
√
√
√
√
√
√
◆管理方针与否得到实行
◆检查绩效测量成果,确认方针与否得到实行?
√
◆管理方针评审与修订
◆与否有定期评审管理方针规定?
√
注1:文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
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与否
合用
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文献
检查措施
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条款
ISO9001
条款
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条款
OHSAS18001条款
提问
文献
查阅
现场
检查
5.3
管理
方针
5.3
质量
方针
4.2
环境
方针
4.2
职业健康
方针
◆管理方针评审与修订
◆最高管理者与否认期评审过管理方针?
◆怎样对管理方针进行修订?
◆评审、修订根据是什么?
√
√
√
√
◆与否建立了环境原因识别和评价程序
◆有无环境原因识别和评价程序?
◆程序中与否包括环境原因识别和评价规定?
√
√
◆与否对组织活动、产品和服务中环境原因进行了识别
◆与否按程序规定识别环境原因?
◆与否规定了识别范围和对象?
◆与否有环境原因清单?
◆受审核部门环境原因有哪些?
√
√
√
√
√
◆用什么措施和怎样进行环境原因识别
◆与否规定了识别环境原因措施?
◆措施与否合适?
◆识别环境原因时,搜集了哪些原始资料?
√
√
√
√
◆识别环境原因应把握要点
◆与否考虑三种状态?
◆与否考虑三种时态?
◆与否考虑了环境原因七种类型?
◆与否考虑到可对其施加影响有关方带来环境原因?
√
√
√
√
注1:文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
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条款
OHSAS18001条款
提问
文献
查阅
现场
检查
5.4.1
环境
原因
4.3.1
环境
原因
◆怎样进行环境影响评价
◆有无规定环境影响评价措施、准则和环节?
◆有无重大环境原因清单?
◆评价成果与否合理?
◆对新项目和变化与否进了环境原因补充识别和评价?
√
√
√
√
√
◆怎样对重大环境原因控制进行筹划
◆与否根据环境原因评价成果,制定了重大环境原因控制措施计划?
◆对重大环境原因控制措施有哪些?
◆对潜在重大环境原因与否制定了应急准备和响应措施?
√
√
√
√
√
◆环境原因住处能否及时更新
◆有无更新信息规定?
◆与否按规定实行更新?
√
√
◆在制定方针、目和指标时,与否考虑了重大环境原因
◆哪些重大环境原因列入目和指标?
◆其他环境原因怎样控制?
√
√
√
5.4.2
对危险源辨识、风险评价和风险控制筹划
4.3.1
对危险源辨
识、风险评价
和风险控制
筹划
◆与否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制筹划程序
◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制筹划程序?
◆程序中与否包括危险源辨识、风险评价和风险控制筹划规定?
√
√
注1:文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
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一体化管理体系规定
检查内容
与否
合用
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文献
检查措施
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一体化
条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001条款
提问
文献
查阅
现场
检查
5.4.2
对危险源辨识、风险评价和风险控制筹划
4.3.1
对危险源辨
识、风险评价
和风险控制
筹划
◆与否对组织活动及活动场所中危险源及其风险进行了辨识
◆与否按程序规定辨识危险源及其风险?
◆与否规定了辨识范围和对象?
◆与否有危险源及其风险清单?
◆受审核部门危险源及其风险有哪些?
√
√
√
√
√
◆用什么措施和怎样进行危险源及其风险辨识
◆与否规定了辨识危险源及其风险措施?
◆措施与否合适?
◆辨识危险源及其风险时,搜集了哪些原始资料?
√
√
√
√
◆辨识危险源及其应把握要点
◆与否考虑三种状态?
◆与否考虑三种时态?
◆与否考虑了多种类型危险状况?
◆与否考虑到可对其施加影响有关方带来职业健康安全风险?
√
√
√
√
◆怎样进行风险评价
◆有无规定风险评价措施、准则和环节?
◆有无重大危险源及其风险清单?
◆评价成果与否合理?
◆对新项目和变化与否进行了风险评价和事前评价?
√
√
√
√
√
√
√
注1:文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
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审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文献、适使用办法律法规
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一体化管理体系规定
检查内容
与否
合用
参照
文献
检查措施
检 查
成果记录
一体化
条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001条款
提问
文献
查阅
现场
检查
5.4.2
对危险源辨识、风险评价和风险控制筹划
4.3.1
对危险源辨
识、风险评价
和风险控制
筹划
◆怎样对风险控制进行筹划
◆与否根据风险评价成果,制定了风险控制措施计划?
◆对危险源及其风险控制措施有哪些?
◆对潜在职业健康安全风险与否制定了应急准备和响应措施?
√
√
√
√
◆危险源及其风险信息能否及时更新
◆有无更新信息规定?
◆与否按规定实行更新?
√
√
◆在制定方针、目时,与否考虑了重大危险源及其风险
◆哪些重大风险列入目?
◆其他风险怎样控制?
√
5.4.3
法律法规和其他规定
4.3.2
法律和
其他要
求
4.3.2
法律和
其他要
求
◆与否建立并保持了识别、获得和更新法律及其他规定程序
◆程序与否规定了识别适合我司法规和其他规定措施?
◆程序与否明确了获得法规渠道?
◆程序中与否规定了搜集、登录、保留责任单位和人员,与否规定了搜集频次、途径登录措施?
◆该程序与否规定了对法规变更住处跟踪及负责人?
◆该程序与否规定了向员工和其他有关措施传达有关法规和其他规定措施和职责?
√
√
√
√
√
√
√
√
√
注1:文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表
受审核部门:
编制人/日期:
同意人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文献、适使用办法律法规
审核日期:
审核员:
一体化管理体系规定
检查内容
与否
合用
参照
文献
检查措施
检 查
成果记录
一体化
条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001条款
提问
文献
查阅
现场
检查
5.4.3
法律法规和其他规定
4.3.2
法律和
其他要
求
4.3.2
法律和
其他要
求
◆合用于我司法规和其他规定有哪些
◆受审核部门合用法律法规有哪些
◆与否建立了法规和其他规定清单?有无遗漏?
◆受审核部门合用法规有哪些?有无遗漏?
√
√
√
√
◆法规住处与否及明变更
◆由谁负责?
◆做得怎样?
√
√
◆怎样向员工和其他有关方传达法律法规和其他规定信息
◆法规信息怎样进行内、外部沟通?谁负责?
◆和需要理解法律法规和其他规定员工面谈,看其与否充足理解?
◆员工与否意识到不遵遵法规后果?
√
√
√
√
◆本组织遵法状况及遵法证明性文献
◆过去、目前有无违法?
◆各项质量、环境、职业健康原则与否清晰?有无违反状况?
◆有无遵法证明性文献,如新建、扩建项目和技术改造项目环境、职业健康安全评价汇报、三同步验收汇报,噪声监测数据等?
√
√
√
√
5.4.4
管理目和指标
5.4.1
质量
目
4.3.3
目和
指标
4.3.3
目
◆组织与否设定了管理目和指标
◆目和指标与否形成文献?
◆与否经领导同意?
◆与否分解到有关职能和层次?
√
√
√
√
注1:文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表
受审核部门:
编制人/日期:
同意人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文献、适使用办法律法规
审核日期:
审核员:
一体化管理体系规定
检查内容
与否
合用
参照
文献
检查措施
检 查
成果记录
一体化
条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001条款
提问
文献
查阅
现场
检查
5.4.4
管理目和指标
5.4.1
质量
目
4.3.3
目和
指标
4.3.3
目
◆设定目和指标时应考虑内容
◆目和指标内容与否符合方针规定?
◆目和指标内容与否包括产品规定及满足产品规定所需内容?
◆目和指标内容与否考虑了法律、法规和其他规定?
◆目和指标内容与否考虑了重大环境原因、重大危险源及其风险?
◆目和指标内容与否考虑了员工和有关方规定?
◆目和指标内容与否考虑了技术、财务及实行可行性?
◆目和指标内容与否体现了防止为主和持续改善精神?
◆目和指标与否具有可测量性,有无测量目和指标措施?
◆与否为目和指标实现设置完毕 时间。
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
◆目和指标状况
◆受审核部门与否均有对应目和指标?
◆目和指标与否详细并尽量量化?
◆与否设置了必要可测量参数?
√
√
√
注1:文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表
受审核部门:
编制人/日期:
同意人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文献、适使用办法律法规
审核日期:
审核员:
一体化管理体系规定
检查内容
与否
合用
参照
文献
检查措施
检 查
成果记录
一体化
条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001条款
提问
文献
查阅
现场
检查
5.4.4
管理目和指标
5.4.1
质量
目
4.3.3
目和
指标
4.3.3
目
◆目和指标实现实状况况
◆与否制定 了实行目指标方案?
◆企业资源与否能保证目和指标实现?
◆与否明确了招待部门和负责人?
◆与否已向有关人员传达?
◆有关人员与否清晰?
√
√
√
√
√
√
◆有无目和指标实现证据
◆检查绩效测量成果,确认目和指标与否得到实现?
√
√
◆目和指标与否认期评审、修订
◆目和指标与否认期评审、修订?
◆根据什么评审、修订?
◆目和指标评审、修订与否体现持续改善?
√
√
√
√
5.4.5
管理方案
4.3.4
环境管理
方案
4.3.4
职业健康安
全管理方案
◆与否制定了管理方案
◆方案是怎样制定、同意?
◆受审核部门有否对应方案?
◆与否所有目和指标均有对应方案?
◆管理方案内容与否满足原则规定
◆与否明确了负责人?
◆与否明确了实现目和指标措施、措施?
◆与否明确了时间规定?
◆与否规定了资源保证?
√
√
√
√
√
√
注1:文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表
受审核部门:
编制人/日期:
同意人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文献、适使用办法律法规
审核日期:
审核员:
一体化管理体系规定
检查内容
与否
合用
参照
文献
检查措施
检 查
成果记录
一体化
条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001条款
提问
文献
查阅
现场
检查
5.4.5
管理方案
4.3.4
环境管理
方案
4.3.4
职业健康安
全管理方案
◆怎样监督方案实行
◆由谁负责方案实行监督?
◆怎样验证方案实行效果?
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◆方案能否保证目和指标实现
◆与否存在一种评审方案过程?
◆与否所有目和指标均有对应方案?
◆有关人员与否参与方案制定?
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◆与否及时修订方案
◆什么状况下修订方案?
◆与否进行过修订?
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5.4.6
管理体系筹划
5.4.2
质量管
理体系
筹划
◆筹划与否满足管理目及管理体系总规定?管理体系筹划输出与否形成文献?
◆怎样保证筹划能满足管理目及管理体系总规定?
◆既有管理体系筹划后形成了多少文献状况?有多少份程序文献?与否满足规定?
◆管理目与否实现(以此确认管理体系筹划有效性)?
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√
◆与否提供了实行管理目资源?
◆实行管理目资源与否充足,有多少质检员?有多少计量员?多少内审员?与否发给内审员聘书?环境、职业健康安全有关人员与否进了培训?
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◆管理体系筹划与否体现了持续改善?
◆目前文献与否体现了管理体系持续改善?
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注1:文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表
受审核部门:
编制人/日期:
同意人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文献、适使用办法律法规
审核日期:
审核员:
一体化管理体系规定
检查内容
与否
合用
参照
文献
检查措施
检 查
成果记录
一体化
条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001条款
提问
文献
查阅
现场
检查
5.4.6
管理体系筹划
5.4.2
质量管
理体系
筹划
◆管理体系筹划与否受控?更改期间管理体系完整性与否得到了保持?
◆文献更改与否受控?
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√
5.5.1
职责
和权限
5.5.1
职责和
权限
4.4.1组织
构造和职
责
4.4.1
构造和职责
◆与否明确规定了组织组织构造、职责、权限
◆与否有清晰组织构造图?
◆有关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验证工作人员)职责与否得到规定并形成文献?
◆受审核部门职责是什么?
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◆最高管理者职责、权限
◆最高管理者与否明确其各项职责?
◆最高管理者与否指定了管理者代表、与否恰当地明确了管理者代表职责和权限?
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◆管理者作用
◆管理者与否为实行、控制和改善管理体系提供必要资源,包括人力资源、专题技能、技术和财务资源?提供资源途径与否明确?
◆承担管理职责人员,怎样表明其对持续改善承诺?
◆与否指定了职业健康安全员工代表,其职责和权限与否明确?
◆管理者怎样参与和支持质量、环境、职业健康安全活动?
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注1:文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表
受审核部门:
编制人/日期:
同意人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文献、适使用办法律法规
审核日期:
审核员:
一体化管理体系规定
检查内容
与否
合用
参照
文献
检查措施
检 查
成果记录
一体化
条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001条款
提问
文献
查阅
现场
检查
5.5.1
职责
和权限
5.5.1
职责和
权限
4.4.1组织
构造和职
责
4.4.1
构造和职责
◆有关职责、权限怎样传到达位
◆各部门、各类人员职责、权限及互相关系是怎样传达?
◆各有关人员与否明确各自职责、权限及互相关系?
◆各类人员与否明确完毕职责任务与实现管理方针之间关系?
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√
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5.5.2
管理者代表
5.5.2
管理者
代表
4.4.1
组织构造
和职责
4.4.1
构造和职责
◆管理者代表职责权限
◆管理者代表与否对体系建立、实行、保持负责?
◆与否向最高管理者汇报管理体系运行状况?
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√
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5.5.3
协商和
沟通
5.5.3
内部沟
通
4.4.3
信息交流
4.4.3
协商和沟通
◆与否制定了协商和交流程序?
◆组织与否有协商和交流程序?程序中与否对协商和交流方式内容作了规定?程序制定过程中与否听取了员工意见?
◆程序中与否规定了与有关方沟通和协商?
◆ 外部人员获得管理方针途径和措施与否可行?与否以便?
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◆内部协商内容
◆员工与否参与质量、环境、职业健康安全方针制定、修订、评审。
◆员工与否参与管理体系文献,尤其是作业指导书制定、修订和评审。
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注1:文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
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受审核部门:
编制人/日期:
同意人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文献、适使用办法律法规
审核日期:
审核员:
一体化管理体系规定
检查内容
与否
合用
参照
文
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