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建筑工程项目管理评估实施办法(附表).doc

上传人:二*** 文档编号:5123131 上传时间:2024-10-26 格式:DOC 页数:16 大小:925.54KB
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建筑工程项目管理评估实施办法(附表).doc_第1页
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资源描述

1、工程项目管理评估实施办法(试行)1.目的通过对各项目经理部的月度评估,促使各项目的横向交流学习,加强对项目工作质量、工程质量及安全环保管理的监控,使得各项目工程管理方法得以持续改进,从而提升武汉公司整体项目工程管理水平和产品品质。2.适用范围 适用于武汉xxx所有在建项目。3.职责3.1 工程管理中心3.2.1负责实施办法的制定、修订、解释。3.3.2负责每月组织对各项目工程管理检查评估工作,对各项目经理部进行评比打分,并作为考核依据。3.4.3 根据检查评估结果提出奖惩措施建议。3.2 项目经理部3.2.1负责组织项目内部的工程管理检查评估。3.2.2跟踪落实各检查项目的整改措施。4.工作程

2、序4.1 检查内容及权重表4.1.14.1.1 检查内容由五个部分组成,分别为工作质量、实体质量、工程进度、安全文明、上期整改完成情况等,具体见下表分类。检查内容实得分比例应得分小计权重小计总计得分当月检查项目工作质量见“表5.1.2”20%70%实体质量见“表5.2.1”30%工程进度见“表5.3.5”25%安全文明见“表5.4.5”25%上期整改情况100%30%4.1.2 其中“上期整改情况”计入“当月检查项目”内容。每项检查内容均对应相应的评分检查表,评分表按100分制计取。4.2 现场评估组织实施4.2.1工程管理中心负责组建评估小组并指定评估小组组长,评估小组成员由各项目经理部分别

3、委派并经过工程管理中心同意的一名检查代表人员共同组成,以促进项目间学习交流并确保评估结论的公证性。上述人员需全程完成对各项目的检查并书面提交对各项目的检查记录和评分。4.2.2 检查评估前,评估小组应提前2天通知被检项目部。每单月下旬,工程管理中心组织评估小组赴现场对各项目经理部进行评估,并在各项目经理部分别召开评估小结沟通会。4.2.3各项目经理部应安排相关项目部成员和主要合作方(土方、桩基、总包、监理)参加对本项目的评估。小组现场评估时可以根据实际情况分为若干专项小组分别检查工作质量、实体质量和安全环保,检查中发现的问题应同被评估项目人员即时沟通,并尽量留存照片。4.2.4评估组现场检查时

4、应本着基于事实的态度去客观地记录描述各项目存在的问题,评估小组全体对扣分项的客观有效性负责,其他人均有权监督和提出建议。对各项目的最终评分需经评估小组组长认定。4.2.5检查完成后,评估小组应将各项目发现的问题分别汇总并协助各检查项目分析和制定切实可行的整改关闭计划。同时,评估小组需提交项目检查评分汇总表,并开始编制检查工作报告。检查工作报告需在下月5日前完成,再经工程分管领导审批后下发各项目经理部,并上报集团项目管理部。4.2.6 检查完成后,各项目应立即制定整改关闭计划,在2天内提交整改关闭计划,并督促相关合作单位限期整改完成并对整改结果进行复核。并在20天内将整改关闭计划的完成情况反馈工

5、程管理中心。工程管理中心可以定期或不定期对实际完成情况进行检查复核,各项目应配合执行。4.3 激励措施4.3.1 为充分体现竞争,对于当月评分第一的项目经理部,将授予该项目部流动红旗一面,以资鼓励。4.3.2 全年度获得流动红旗次数最多的项目经理部,将授予年度优秀项目部称号,奖励5000元。5 分项检查实施纲要5.1 工作质量检查5.1.1工作质量检查内容分为:CI形象检查(20%);监理公司记录(30%);9000程序检查(50%),主要分类项目如下:5.1.1.1 CI形象检查:上墙资料符合9000程序规定,图纸文档资料归档整齐;5.1.1.2监理公司记录:施工单位保送保证资料及时性;监理

6、日志填写;质量整改通知单及其关闭情况。5.1.1.3 9000程序检查:工作联系函管理程序;项目计划管理;施工过程质量记录;交楼标准间确认;现场材料管理。表5.1.25.1.2相关记录文件项目部工作质量检查评分表工作质量检查综合评分表序号检查项目扣分标准应得满分扣减分数实得分数1工作联系函管理程序工作联系函施工内容及范围描述不清,每一份扣2分10工作联系函费用未经成本工程师预审即下发,每一份扣2分指令费用预审超过2万元未经上级主管领导签字,每一份扣5分指令费用预审超过5万元未经公司领导签字,扣10分2项目计划管理无项目计划或计划不完整,扣510分10计划与现场不符,未及时进行更新,扣35分计划

7、更新未及时知会相关部门,扣510分计划无审批文件,扣2分3施工过程质量控制图纸齐全后,未进行设备管网综合图(CSD)设计,扣8分10设备管网综合图(CSD)编制不完整,深化程度不够,扣38分未按工序检查程序记录相关表格,扣10分项目工程师未按比例进行抽检确认签字,每一处扣1分工序检查表记载情况与现场不符,发现一处,扣5分项目技术交底文件未落实执行,发现一处,扣5分4交楼标准间确认无交楼标准间位置和数量的确认文件或邮件,扣3分10无交楼标准间的施工、材料部品计划,扣37分无交楼标准间确认的记录文件,每一份扣2分交楼标准间确认记录文件签字不完善,每一份扣2分5现场材料管理控制办公区内未专门设置材料

8、样板区,扣3分10材料样板区内材料无标识,存放混乱,扣37分材料订货单审批手续不完备,每一份扣2分材料领用审批单手续不完备,每一份扣2分项目部未达到对钢筋、水泥重要材料的抽检次数,每少一次扣2分小计1得分注:小计1=100*(实得分/实得满分)*0.5506监理公司材料半成品材料进场验收记录及复试报告收集不及时,每缺一份扣2分10试块检测报告收集不及时,每缺一份扣2分材料半成品检测批次不够,扣210分7监理工作监理日志未按时填写,或内容简单,叙事不详,扣25分10未建立工作联系函确认单台帐或登帐不及时,扣258整改通知单整改通知单质量问题描述不准确、不清晰,每一份扣2分10整改通知单施工单位未

9、按时间回复,缺一份扣2分整改回复单内容含糊,未明确处理结果、问题关闭,每一份扣2分小计2得分注:小计2=100*(实得分/实得满分)*0.3309项目部CI形象上墙资料无项目概况、项目组织架构图、岗位职责,各扣2分15无施工进度控制计划、形象进度示意图,各扣2分施工进度计划及形象示意图未更新,各扣5分无现场形象进度照,扣7分现场形象照未按9000标准制作或未及时更新,扣27分无项目总平面图和晴雨表,各扣2分晴雨表未按时填写或填写有误,扣25分10标识图纸管理混乱,无明显标识,查找不易,扣25分5文件归档不及时,管理混乱,扣25分小计3得分注:小计3=100*(实得分/实得满分)*0.220综合

10、得分5.2 实体质量检查5.2.1 工程质量检查内容分为:实测项目检查(50%);现场目测项目检查(50%),汇总表如下:表5.2.1项目实体质量综合评分表项目名称检查时间施工单位实测检查项目评分实测平均得分目测得分砼评分砌体评分抹灰评分铝合金评分内墙瓷砖外墙瓷砖 公 司见表5.2.4.5a见表5.2.4.5b见表5.2.4.5c见表5.2.4.5d见表5.2.4.5e见表5.2.4.5f见表5.2.4.2应得分注:其中实测应得分等于各总包单位得分平均值权重50%50%实得分项目部质量管理综合得分注:实测平均得分*0.5+目测得分*0.55.2.2 主要分类项目如下:5.2.2.1实测项目:砼

11、检查;饰面砖检查;铝合金检查;抹灰检查;砌体检查。5.2.2.2目测项目:(1)土方施工阶段a. 主要检查项目红线范围、基坑范围、放坡角度、核对开挖标高、回填土土质及回填密实度等是否到达设计要求。b. 场地硬化、坑底标高、排水措施。(2)基础施工阶段a. 天然地基:主要检查土壤持力层是否满足设计要求。b. 强夯基础:主要检查是否有漏夯现象。c. 桩基础:主要检查桩位是否准确、施工是否规范、安全措施是否得当、是否有漏桩;预制桩堆放、钻孔桩钢筋笼制作、护壁泥浆参数、岩样指标、清孔、连续浇灌、焊接、桩顶标高、偏位情况。(3)主体施工阶段a. 钢筋绑扎、连接、模板质量及安装是否符合规范。b. 混凝土标

12、号是否符合设计要求。砼运输、浇筑、养护、砼观感、缺陷。c. 墙体施工是否符合规范。砌块质量,砌筑砂浆,灰缝饱满度,墙体平整度及垂直度,穿墙螺杆设置等。(4)室内外粗装修阶段 主要检查:a. 屋面、外墙施工是否符合规范及满足设计要求。b. 厨、卫防水工程用材及工艺是否符合规范及满足设计要求。c. 楼地面是否平整、是否有空鼓开裂。d. 墙面是否平整、阴阳角是否垂直、是否有空鼓开裂、涂料施工是否均匀。e. 天花是否平整、阴阳角是否垂直、是否有空鼓。f. 门、窗边塞缝及安装是否符合要求。g. 现场所用材料、设备是否有通过相关部门的确认。(5)精装修工程a. 会所及精装修示范单位、工艺样板房,主要检查。

13、a-1. 工程部材料使用是否符合规范及满足设计要求。a-2. 施工工艺是否符合验收规范及设计要求。a-3. 细部及收口做法是否符合设计及有关统一标准要求。a-4. 电气洁具部品、部件及饰品、家具是否满足设计要求。a-5. 整体效果、观感是否符合要求。b. 精装修交楼单位,主要检查:b-1. 地面铺装:地砖铺贴开线是否合理,铺贴是否平整,砖缝是否均匀,勾缝是否饱满,找坡是否合理,收口、拼角是否合理顺直,有无成品保护,有无污渍污染,有无缺口崩角、大小头鼠尾现象;木地板有无成品保护,与门槛石或地砖接头处是否处理合理、高差正确,拼缝是否紧密、不反胶,有无大小头鼠尾,与墙身收口处是否留有合理宽度的伸缩缝

14、,有无空鼓、起泡、起翘现象,铺贴方向、色泽纹路方向是否合理统一,踢脚线是否贴紧墙身、接头是否顺滑、钉眼是否隐蔽。b-2. 木门:饰面板颜色、纹路一致,无划痕、缺损、磕伤、污染等;有无成品保护;木门门套线与墙体结合紧密是否存在裂缝等;开、关、锁灵活自如、平稳、无噪音;防盗门链是否起作用;门锁把手是否有保护膜;胶条平顺;小五金配件(门锁、门吸、门铰、猫眼等)齐全,无松脱、晃动、磨损、划伤、锈迹等。b-3. 铝合金门窗:是否存在渗漏,是否有泄水口,窗框周边打胶饱满;隼接部位,锚钉部位等是否有打胶;五金件(执手,勾锁,滑轮,限位器等)齐全,使用功能正常,无松脱、晃动、磨损、划伤、锈迹等;推拉门推拉顺畅

15、;窗扇开启顺畅;有无成品保护。b-4. 墙身天花抹灰及涂料:墙身天花油漆验收一致,无色差,无透底,无漏刷,无流坠,无污染等;墙身天花无裂缝;阴阳角顺直方正;吊顶整体完好、安装牢固,表面平整、颜色均匀,天花线角顺直接口处理顺滑,与梁底接缝无开裂。b-5. 橱柜及厨房部品:橱柜五金件(门铰链,滑轮,垃圾桶等)齐全,使用功能正常,无松脱、晃动、磨损、划伤、锈迹等;橱柜台面平整光亮,磨边圆滑美观,接缝平直紧密、打胶完好、手感平滑,无裂缝、缺损、划痕、磕伤、污染等;厨房烟道,止回阀安装;煤气软管预留孔大小、位置适当;附送部品安装齐备、无损坏、合格证和使用说明书等质量文件齐全;有无成品保护。b-6. 卫生

16、间部品、洁具:淋浴门动作自如、周边打胶饱满、五金件(滑轨,执手等)齐全、使用功能正常、无松脱、晃动、磨损、划伤、锈迹等;镜柜镜面无变形不发霉透底、柜门开启顺滑拼缝均匀有防撞胶粒无异响、五金件无生锈工作自如、镜灯安装合理光照角度符合要求;洁具安装是否齐备、上下去水通畅不渗漏;洗手盆安装稳固、无缺损磕伤、台面石观感良好无裂缝、缺损、划痕、磕伤、污染、收口胶(防霉胶)施打顺滑;有无成品保护。b-6. 灯具、插座及开关:灯是否能正常使用,位置是否合理,开关周边收口是否平整,高度是否合理;插座是否通电,位置是否合理,成排安装的开关高度应一致高低差不大于2mm、单双控是否安装标识正确;同一室内安装的插座高

17、低差不应大于5mm;并列安装相同型号的插座高低差不应大于1mm;排气扇开闭自如。b-7. 水电部品部件:水龙头,花洒安装牢固端正、开关自如,表面无损伤、锈蚀;出水流速及水量正常,无滴漏现象;浴缸无破损、脱瓷、划伤、磕伤、锈蚀、污染等,周边打胶饱满;淋浴门动作自如,周边打胶饱满;马桶盖板安装,水箱进水阀启闭自如不渗漏,周边打胶饱满,无破损、脱瓷、划伤、磕伤、锈蚀、污染等;卫生间,阳台导坡,地漏不被覆盖;有无成品保护。b-8. 空调预留孔洞:空调洞位置是否合理、收口是否顺滑有无面盖板、有无排水立管遮挡空调洞现象、前后空调洞是否前高后低;b-9. 其他部品:阳台栏杆高度1.10米;木扶手安装牢固,无

18、开裂、无缺损、划伤、固定件完好、拼角顺平;铁件是否有生锈,变形,断开等;其他部品齐备安装是否符合要求;有无成品保护。b-10. 整体效果、观感是否符合要求,卫生清洁状况是否良好。b-11. 公共部位:踏步砖无空鼓、缺棱掉角等;墙身无裂缝,阴阳角顺直方正,滴水线清晰;栏杆木扶手安装牢固,无开裂、无缺损、划伤、固定件完好、拼角顺平;栏杆铁件无生锈,变形,断开等;窗开启自如;首层杂物间隔栅完整。(6)水电安装工程 主要检查:a. 各种管线布置及设备安装是否按照图纸(设计变更)施工;b. 各种管线及设备安装是否按照规范执行;c. 管线定位与建筑布置是否有冲突,如有冲突应及时调整;d. 注意现场所用材料

19、、设备是否已通过相关部门的确认。(7)室外工程a. 绿化:主要检查是否按图施工,园建整体效果,苗木种植养护措施,水电预埋是否到位,现场所用材料、设备是否已通过相关部门的确认。b. 道路:基层处理、标高控制、面层厚度、分仓缝、养护、管井处理、成品保护。c. 硬景:材料质量、观感质量、细部质量等5.2.3 组织质量检查范围为项目经理部在建全部项目,每个总包施工单位全部检查到。其中目测项目检查方式为现场随机抽查,采取扣分制;实测项目检查方式为每家单位抽查的房间或位置不少于5套或5处。5.2.4 评分方式5.2.4.1实测检查:对项目经理部所辖每个施工单位进行单独打分。实测项目质量检查的结果同时纳入对

20、总包的评比。5.2.4.2目测检查:现场随机检查并记录扣分情况,不对各施工单位单独进行打分。(每月目测检查前,应根据当月施工内容提前制定检查项和每项应得分)检查表如下:表5.2.4.2观感质量检查评分表序号检查项目主要检查内容(包括但不限于)检查情况应得满分实得满分扣减分数实得分数1基础施工桩基工程测量定位,进场验收,预制桩堆放,钻孔桩钢筋笼制作,护壁泥浆参数、岩样指标、清孔、连续浇灌、焊接,桩顶标高,桩身偏位4土方及支护桩头保护,土方开挖和回填,护坡处理、地基处理。场地硬化、坑底标高、盲沟排水4基础工程桩头处理,地梁、承台施工,基坑排水、防水工程42主体施工钢筋、模板模板配备套数,模板支设,

21、模板拆除,钢筋焊接与绑扎,预留插筋6混凝土工程混凝土运输、浇筑、养护,砼观感、缺陷6砌筑工程砌块质量,砌筑砂浆,灰缝饱满度,墙体平整度及垂直度,穿墙螺杆设置 83防裂防渗漏门窗安装洞口尺寸,窗框固定,塞缝防水施工、发泡剂施工,抽硅胶槽及硅胶打注,窗台泛水节点,成品保护,淋水试验8屋面、露台施工基层处理,防水施工,保护层、保温层,细石砼面层,水落口,分仓缝,盛水试验8厨卫、阳台防水及保护层施工,坡度及细部节点处理,蓄水试验,成品烟道安装,阳台栏杆安装及成品保护8内外粉刷孔洞封堵,钢丝网片铺贴,界面剂,分层施工,观感质量84安装工程水暖工程预留预埋,水暖管道及附件、设备安装,压力试验,闭水试验,管

22、口封堵保护,管线标识10电气工程预留预埋,管内穿线及电缆、桥架敷设,接地安装,强弱电设备安装及调试,成品保护105室外工程道路工程基层处理,标高控制,面层厚度,分仓缝、养护,管井处理、成品保护4绿化工程按图施工(树型、大小等)、整体效果(有无枯萎),土方质量,苗木种植,养护措施,成品保护4泳池、景观、河道、入口原材料质量,观感质量,细部质量46装修工程精装修、示范单位会所、公用部位、全装修、示范单位、工序样板间等材料、工艺、观感质量,上人屋面观感,毛坯房观感47成品保护成品保护措施得力,预计不会出现大面积的半成品、成品损坏和污染;进场及已安装的材料、设备保护,工序保护68入伙整改入伙整改整改投

23、诉处理率100,第一次模拟验收后实际整改完成率至少应达到65,第二次至少应到达75,全部模拟验收完成后至少应达到85以上;对已整改完成的进行现场抽查8合计得分注:检查项目得分=100*(实得分数/实得满分)评分办法:以分项内容为单位,主要检查内容中每一小点作为扣分点,发现质量问题扣2分,情况严重的加倍扣分,有重大影响的该分项的得分为0。5.2.4.3项目经理部整体质量得分=各家实测分加权平均值*50%+观感分*50%5.2.4.4防水工程、铝合金门窗工程和成品保护为质量检查的重点,根据不同的施工阶段,在当期的检查中会作为专项检查重点。5.2.4.5实测项目检查评分表如下:(xxx的检查标准应高

24、于国家规范要求,特别是饰面砖和抹灰等直接影响业主感受的项目)表5.2.4.5a砼实测项目检查评分表检查项目允许偏差(mm)实测偏差(mm)检验方法检查部位1:得分检查部位2:得分检查部位3:得分检查部位4:得分检查部位5:得分轴线位置基础15钢尺检查独立基础10墙、柱、梁8剪力墙5垂直度层高8经纬仪、钢尺检查全高H/1000且30标高层高10水准仪、钢尺检查全高30截面尺寸+8,-5钢尺检查表面平整度82m靠尺和塞尺检查预埋设施中心线位置预埋件10钢尺检查预埋螺栓5预埋管5预留洞中心线位置15钢尺检查应得总分实测总分注:实测得分=100*(实测总分/应得总分)实测得分每项检查不少于3个点取偏差

25、最大点。评分标准:符合规范允许偏差范围每项得1分,否则得0分。表5.2.4.5b砖砌体实测项目检查评分表检查项目允许偏差(mm)实测偏差(mm)检验方法检查部位1:得分检查部位2:得分检查部位3:得分检查部位4:得分检查部位5:得分轴线位移房间110用钢尺检查房间2房间3楼面标高房间1(+15)用钢尺检查房间2房间3墙面垂直度房间15用2米靠尺检查房间2房间3表面平整度混水墙房间18 用2米靠尺和塞尺检查房间2房间3水平灰缝平直度混水墙房间110拉5米线,不足5米拉通线,用钢直尺检查房间2房间3水平灰缝厚度(10皮砖累计数)房间1(+8)用钢直尺检查房间2房间3门窗洞口宽度房间1(+5)用钢直

26、尺检查房间2房间3外墙上下窗口偏移20吊线检查参照底层应得总分实测总分注:实测得分=100*(实测总分/应得总分)实测得分每项检查不少于3个点取偏差最大点。评分标准:符合规范允许偏差范围每项得1分,否则得0分。表5.2.4.5c一般抹灰实测项目检查评分表检查项目允许偏差(mm)实测偏差(mm)检验方法检查部位1:得分检查部位2:得分检查部位3:得分检查部位4:得分检查部位5:得分立面垂直度客厅4用2米垂直检查尺检查卧室1卧室2卧室3表面平整度客厅 墙面4用2米靠尺和塞尺检查顶棚卧室1 墙面顶棚卧室2 墙面顶棚卧室3 墙面顶棚阴阳角方正客厅4 用直角检查尺检查卧室1卧室2卧室3分隔条(缝)直线度

27、4拉5米线,不足5米拉通线,用钢直尺检查墙裙、勒角上口直线度4应得总分实测总分注:实测得分=100*(实测总分/应得总分)实测得分每项检查不少于3个点取偏差最大点。评分标准:符合规范允许偏差范围每项得1分,否则得0分。表5.2.4.5d铝合金门窗实测项目检查评分表检查项目允许偏差(mm)实测偏差(mm)检验方法检查部位1:得分检查部位2:得分检查部位3:得分检查部位4:得分检查部位5:得分门窗槽口宽度、高度1500mm2钢尺检查1500mm3门窗槽口对角线长度差2000mm32000mm5门窗框的正、侧面垂直度3用1米垂直检测尺检查门窗横框的水平度3用1米垂直检测尺和塞尺检查门窗横框标高5用钢

28、尺检查门窗竖向偏离中心5用钢尺检查同樘平开门窗相邻扇高度差2钢尺检查平开门扇铰链部位配合间隙(+2; -2)塞尺检查推拉门窗扇与框搭接量(+1.5;-2.5)用钢尺检查推拉门窗扇与竖框平行度2用1米水平尺和塞迟检查应得总分实测总分0注:实测得分=100*(实测总分/应得总分)实测得分每项检查不少于3个点取偏差最大点。评分标准:符合规范允许偏差范围每项得1分,否则得0分。表5.2.4.5e内墙饰面砖实测项目检查评分表检查项目允许偏差(mm)实测偏差(mm)检验方法检查部位1:得分检查部位2:得分检查部位3:得分检查部位4:得分检查部位5:得分立面垂直度厨房2用2米垂直检查尺检查主卫客卫表面平整度

29、厨房墙面3用2米靠尺和塞尺检查地面主卫 墙面地面客卫 墙面地面阴阳角方正3 用直角检查尺检查接缝直线度2拉5米线,不足5米拉通线,用钢直尺检查接缝高低差0.5用钢直尺和塞尺检查接缝宽度1用钢尺检查应得总分实测总分0注:实测得分=100*(实测总分/应得总分)实测得分每项检查不少于3个点取偏差最大点。评分标准:符合规范允许偏差范围每项得1分,否则得0分。表5.2.4.5f外墙饰面砖实测项目检查评分表检查项目允许偏差(mm)实测偏差(mm)检验方法检查部位1:得分检查部位2:得分检查部位3:得分检查部位4:得分检查部位5:得分立面垂直度3用2米垂直检查尺检查表面平整度3用2米靠尺和塞尺检查阴阳角方

30、正3 用直角检查尺检查接缝直线度3 拉5米线,不足5米拉通线,用钢直尺检查接缝深度1用钢直尺检查接缝宽度1应得总分实测总分0注:实测得分=100*(实测总分/应得总分)实测得分每项检查不少于3个点取偏差最大点。评分标准:符合规范允许偏差范围每项得1分,否则得0分。5.3 工程进度检查5.3.1 工程进度检查标准为受检项目经理部当月的工作任务书、施工单位上报本月施工计划及公司重要项目开发节点计划(基础开工、主体开工、达到预售条件、主体封顶、脚手架拆除、预验收、正式交付)。5.3.2 对各家单位的工程进度进行现场核实,根据各家各栋不同的进度情况确定评分值,评分采取扣分制,扣完为止。若未达到公司下达

31、的重要节点计划,该项评分不超过50分。5.3.3 项目经理部进度综合得分=各家进度得分的平均值。5.3.4 各家进度评分同时纳入对总包的评比。5.3.5相关记录文件项目部工程进度综合评分表表5.3.5项目工程进度综合评分表序号施工单位得分1 公 司见“表5.3.6”23.项目部进度管理综合得分注:综合得分为各家得分平均值5.3.6相关记录文件工程进度检查评分表表5.3.6工程进度检查评分表序号施工单位单位工程名称任务标准完成情况扣分标准应得满分实得满分扣减分数实得分数注:参考项目部月度任务书及公司重大节点1、达到计划要求,扣0分2、达到计划的80%,扣24分达到计划的60%,扣46分4、未达到

32、计划的60%,扣10分1010101010101010小计得分注:检查进度得分=100*(实得分数/实得满分)附加得分注:工程进度整体超出计划以外,且超出较多,附加5分综合得分5.4 安全文明5.4.1安全文明施工措施依据集团公司下发的项目安全环保现场管理标准以及武汉公司制定的安全文明施工标准执行。5.4.2检查项目依据国家建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)中规定列项,主要从施工现场标牌、基坑支护、脚手架支护、“三宝及四口”防护、机电设施、现场围挡;封闭管理、施工场地、材料堆放、现场住宿、现场防火等方面进行检查。5.4.3对各家单位的施工进行现场进行安全文明施工检查,根据各家情况单独打分,评分采取扣分制,扣完为止。检查项中根据施工阶段

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