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关于开展在公务接待中存在的违纪违规问题专项整改的自查报告.doc

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关于开展在公务接待中存在的违纪违规问题专项整改的自查报告 关于开展在公务接待中存在的违纪违规问题专项整改的自查报告 市财政局: 根据xxx市财政局、xxx市监察局、xxx市审计局、xxx市机关事务后勤服务中心关于转发《xxx市财政局、监察局、接待办、审计局、机关事务局关于印发《关于“在公务接待中存在的违纪违规”问题专项整改方案的通知》的通知》(x财发[20xx]189号)的要求,我局认真开展自查清理,现就自查情况汇报如下: 一、完善内部监督控制制度。认真贯彻落实中央“八项规定”,密切联系群众有关规定,深入推进“廉洁xxx”建设,结合我局实际,制定公务接待审批管理,严格接待费用支付和报销审核,规范接待清单制度。 二、加强公务接待费预决算管理。公务接待费实行预算总额控制,根据上年公务接待费执行情况,综合考虑部门职能职责,核定20xx年文广新系统公务接待费年初预算总额为14.4万元,严禁超标准、超预算、超范围开支接待费。三、健全公务接待信息公开制度。公务接待费在内部财务公示栏定期公开本单位公务接待费开支使用情况,公开情况包括公务接待清单明确的接待对象的单位、姓名、职务、公务活动项目、费用开支等。 四、加大公务接待费监督力度。定期组织开展单位公务接待费使用管理专项检查,局纪监室加强对公务接待经费使用管理制度建设审计督查,截止20xx年11月我局无公务接待中存在的违纪违规行为,在今后的工作中切实按照《xxx市党政机关国内公务接待管理办法》严格执行,每月公开公务接待开支情况。严格按照先审批,后接待;报销必须具备三单;公务接待结账必须使用公务卡;严格按照财政预算执行。 xxx市文化广电新闻出版局20xx年xx月xx日 2
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