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建设监理咨询有限公司项目绩效考核表模板
58
2020年4月19日
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工程
( 项目编号: )
项
目
绩
效
考
核
表
江西恒实建设监理咨询有限公司
年 月 日
附表1
项目监理部绩效考核成绩汇总表( 20 年)
序号
项目名称
项目
编号
形象
进度
考核结果
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
平均分
系数
制 表
审 核
批 准
日 期
附表2
项目监理部绩效考核成绩表
项目名称
考核得分
项目编号
考核日期
建设规模
形象进度
考核项目
对应表格
应得分
实得分
权重
小计( 分)
现
场
考
核
( 70%)
基本行为
附表3
5%
工程资料
附表4/5
20%
监理内业
附表6/7
15%
工程现场
附表
9、 10、 11
30%
( 质量、 安全各15%)
综 合 考
核
( 30%)
客户反馈
附表8
30
30%
报表上交
附表8
技术交底
附表8
配合协作
附表8
合计
分
考核组成员签字
项目监理部成员签字
说明: 现场考核部分评分规则详见对应表格, 综合考核部分评分规则详见附表8。
附表3
基本行为考核评分表
项目名称( 编号)
考核得分
考核日期
合同工期
建设规模
形象进度
序号
考核项目
满分
得分
1
监理人员携带标准化工具盒上岗
20
2
按照公司要求分类、 整理工程资料
15
3
考勤表上墙, 考勤记录及时
10
4
监理人员佩戴安全帽
10
5
办公室清洁、 物品摆放整齐
10
6
旁站人员无脱岗现象
10
7
工作人员无赤膊、 穿拖鞋上岗现象
5
8
无工作人员酒后上岗
10
9
无在工作时间炒股、 打牌、 玩游戏等现象
10
合计得分
分
考核组成员签字
项目监理部成员签字
说明: 考核得分 = 合计得分 × 5%权重
附表4
工程资料考核评分表
( 房建工程)
项目名称( 编号)
考核得分
建设规模
总监( 负责人)
考核人
检查日期
合
同
资
质
编号
资料名称
属性
状态
应得分
扣分
1-1
施工总承包合同
●
1
1-2
分包合同
1
1-3
检测委托合同
●
1
1-4
其它与工程有关的合同
1
1-5
总包单位资质及报审表
●
2
1-6
分包单位资质及报审表
1
1-7
检测机构资质及报审表
●
2
1-8
商品混凝土公司资质及报审表
2
1-9
桩基单位单位资质及报审表
2
1-10
其它单位资质及报审表
1
小 计( 分)
14
桩
基
工
程
2-1
桩基施工方案
●
2
2-2
原材料验收记录
●
3
2-3
测量放线验收记录
●
2
2-4
桩基原始施工记录
●
10
2-5
检验批验收记录
●
5
2-6
隐蔽工程验收记录
●
3
2-7
试桩验收记录
2
2-8
首桩验收记录
●
3
2-9
桩基检测报告
●
3
2-10
分项工程验收记录
●
2
2-11
竣工图
●
5
小 计( 分)
40
开
工
审
批
3-1
施工组织设计及报审表
●
4
3-2
专项施工方案及报审表
●
3
3-3
施工总进度计划及报审表
1
3-4
施工机械设备文件及报审表
2
3-5
项目经理、 五大员资质及报审表
●
3
3-6
工程定位、 测量放线资料及报审表
●
2
3-7
开工报告及报审表
●
3
3-8
施工项目经理部及管理人员名单
●
2
3-9
施工现场质量管理检查记录
2
3-10
工程概况表
1
小 计( 分)
25
工程
测量
4-1
基槽( 坑) 测量放线记录
●
2
4-2
楼层测量放线记录
●
3
4-3
建筑物沉降观测记录
5
小计( 分)
10
前期
报建
5-1
地质勘探报告
●
1
5-2
施工图设计院和审查单位盖章
●
2
5-3
图纸会审记录
●
3
5-4
原始坐标点交桩记录
1
5-5
施工招、 投标文件
1
5-6
施工许可证( 无证施工的发文情况)
●
2
小 计( 分)
10
试
验
检
测
6-1
工程试验报告汇总表
2
6-2
二次检测报告汇总表
3
6-3
地基处理验收记录
2
6-4
混凝土试块检测报告
●
2
6-5
砂浆试块检测报告
●
2
6-6
结构实体检测报告
●
2
6-7
门窗三性检测报告
●
2
6-8
建筑节能检测报告
●
3
6-9
幕墙检测报告
2
6-10
钢结构检测报告
2
6-11
预制构件性能检测报告
2
小 计( 分)
24
质
量
控
制
7-1
工程报验表
●
1
7-2
检验批质量验收记录
●
4
7-3
混凝土浇灌申请书
●
2
7-4
混凝土开盘鉴定表
●
2
7-5
混凝土施工配合比通知单
●
2
7-6
混凝土拆模申请单
●
2
7-7
隐蔽工程验收记录
●
4
7-8
分项工程质量验收记录
●
3
小 计( 分)
20
质
量
进
度
8-1
设计变更文件
3
8-2
技术核定单
3
8-3
工程质量事故处理方案及报审表
3
8-4
质量缺陷、 事故处理方案
2
8-5
混凝土外观缺陷技术处理记录
2
8-6
工程质量事故处理记录
2
8-7
工作质量事故报告
2
8-8
”四新”施工记录
2
8-9
工程开工令/暂停令/复工令
2
8-10
工程延期报审表
2
小 计( 分)
23
投
资
控
制
9-1
工程款支付申请表
2
9-2
工程款支付证书
2
9-3
工程支付台帐
●
1
9-4
经济签证单
1
9-5
计量支付单
3
9-6
合同争议违约报告及处理意见
1
9-7
费用( 工期) 索赔文件及报审表
2
9-8
工程预算书( 工程量清单)
2
9-9
工程决算报告
2
9-10
工程竣工结算审核意见书
2
小 计( 分)
18
施
工
安
全
10-1
施工企业安全生产许可证
●
3
10-2
项目经理安全考核证
●
3
10-3
特种作业人员上岗证
●
5
10-4
安全防护用品及设施二检报告
●
5
10-5
安全专项施工方案
●
3
10-6
重大危险源专家论证方案及意见表
2
10-7
起重、 垂直运输设备检测报告
●
2
10-8
起重、 垂直运输使用登记备案表
●
5
10-9
脚手架、 临边防护、 临时用电验收表
5
10-10
建筑工程安全事故应急救援预案
●
3
10-11
应急救援预案演练记录
2
小 计( 分)
38
材
料
设
备
11-1
检测( 验) 报告汇总表
4
11-2
测量仪器、 钢尺检测报告
4
11-3
材料合格证( 质保书、 检测报告)
●
20
11-4
材料二次检测报告
●
10
11-5
设备合格证( 质保书、 检测报告)
●
5
11-6
构配件合格证( 质保书、 检测报告)
●
5
11-7
型式检验报告
2
小 计( 分)
50
分
部
验
收
12-1
基础( 坑) 验槽记录
●
2
12-2
地基基础分部验收记录表
●
2
12-3
主体分部验收记录表
●
2
12-4
装饰装修分部验收记录表
●
2
12-5
屋面分部验收记录表
●
2
12-6
节能分部专项验收记录报告
●
3
12-7
给排水与暖通分部验收记录表
●
2
12-8
建筑电气分部验收记录表
●
2
12-9
智能建筑分部验收记录表
2
12-10
通风与空调分部验收记录表
2
12-11
电梯分部验收记录表
2
12-12
消防专项验收记录表
2
12-13
室外工程验收记录表
1
12-14
钢结构子分部验收记录表
2
12-15
幕墙子分部验收记录表
2
小 计( 分)
30
人
防
工
程
13-1
监理合同( 中标通知书)
●
2
13-2
项目监理机构人员名单及变更函
●
3
13-3
法人授权书、 总监授权书
●
2
13-4
见证单位及见证人授权书
●
2
13-5
监理规划
●
3
13-6
监理实施细则
●
3
13-7
旁站监理方案
●
2
13-8
见证取样计划
●
2
13-9
监理例会纪要
●
5
13-10
监理通知单及回复单
●
5
13-11
质量评估报告
●
5
13-12
口部验收记录
●
5
13-13
竣工验收记录
●
3
13-14
竣工验收报告
●
5
13-15
监理公司及监理人员资质
●
3
小 计( 分)
50
说明: 1. 带 ●号文件为必备资料, 缺3项( 含) 以上本表得分计0分。
2. 状态图例( 计分规则) : 合格( 计满分) : 首次用√、 以后用○, 且不再计入本次考核应得分。×缺少( 计0分) 、 △不合格不完整( 根据实际情况计分) 、 /无此项( 不计分) 。
3. 按日填写的文件每缺少1日扣一分, 按期填写的文件每缺少1期扣一半分, 扣完本项应得分为止。
4. 括号内有要求的评分规则按原位标注评分。
5. 考核得分 = 实际得分 / 应得分 × 20% 权重。
附表5
工程资料考核评分表
( 市政公用工程)
项目名称( 编号)
考核得分
建设规模
总监( 负责人)
考核人
检查日期
合
同
与
资
质
编号
资料名称
属性
状态
应得分
扣分
1-1
施工总承包合同
●
1
1-2
分包合同
1
1-3
检测委托合同
●
1
1-4
其它与工程有关的合同
1
1-5
总包单位资质及报审表
●
2
1-6
分包单位资质及报审表
1
1-7
检测机构资质及报审表
●
2
1-8
商品混凝土公司资质及报审表
2
1-9
桩基单位单位资质及报审表
2
1-10
其它单位资质及报审表
1
小 计( 分)
14
开
工
审
批
3-1
施工组织设计及报审表
●
4
3-2
专项施工方案及报审表( 每项0.5分)
●
3
3-3
施工总进度计划及报审表
1
3-4
施工机械设备质量文件及报审表( 每项0.5分)
●
2
3-5
项目经理、 五大员资质及报审表( 每项0.5分)
●
3
3-6
工程定位、 测量放线报验表
●
2
3-7
图纸会审记录
●
3
3-8
工程开工/复工报审表
●
2
3-9
开工报告
●
2
3-10
施工项目经理部及管理人员名单
●
1
3-11
施工现场质量管理检查记录
1
3-12
工程概况表
1
小 计( 分)
25
前期
资料
5-3
施工图审查报告
1
5-5
地勘报告
1
5-6
坐标点交桩记录
1
小 计( 分)
3
道
路
工
程
6-1
原材料出厂合格证明文件及复试报告: 钢筋、 水泥、 砂、 碎( 卵) 石、 水稳、 沥青、 砂浆试块、 砼试块。
●
6
6-2
成品、 半成品及小型构件出厂合格证明文件及复试报告
●
2
6-4
检验批, 分项、 分部、 单位工程、 隐蔽工程验收记录质量检验记录
●
6
6-5
路床压实度( 分层) 、 弯沉值检测报告
●
4
6-6
水稳7d无侧限抗压强度、 压实度、 弯沉值检测报告
●
4
6-7
沥青面层压实度、 弯沉值检测报告
●
4
6-8
沥青面层开工报告、 开工报审表( 分包)
●
2
6-9
沥青面层施工组织设计
●
2
6-10
沥青分包单位、 人员资质及报审表
●
1
6-11
沥青摊铺机械设备及报审表
●
1
6-12
新材料、 新工艺施工记录
2
6-13
工程质量事故记录
2
小 计( 分)
36
桥
梁
工
程
7-1
原材料、 成品、 半成品出厂合格证明证证书及进场检验报告
2
7-2
施工检测及见证检测报告
●
4
7-3
工程定位测量、 放线及复核记录
●
2
7-4
质量问题整改记录
●
2
7-5
质量事故调查处理记录
●
2
7-6
荷载试验资料
●
2
7-7
新材料、 新工艺施工方案及记录
●
3
7-8
检验批、 分项、 分部质量验收记录
10
7-9
隐蔽工程验收记录
6
7-10
地基基础、 主体结构检验及抽样检测资料
4
预制箱涵
小 计( 分)
37
给
水
工
程
8-1
工程定位测量、 测量复核记录
●
2
8-2
原材料、 成品、 半成品及附件出厂合格证明文件和试验报告
6
8-3
施工试验报告及见证取样试验
●
4
8-4
检验批、 隐蔽工程、 分项、 分部验收记录
●
6
8-5
●
6
8-6
混凝土抗压、 抗渗性能试验检测报告
●
2
8-7
预制构件、 商品混凝土合格证明文件
●
3
8-8
工程质量事故报告记录
●
2
小 计( 分)
31
市
政
排
水
管
渠
工
程
9-1
工程定位测量、 测量复核记录
●
2
9-2
检验批、 隐蔽工程、 分项、 分部验收记录
●
2
9-3
原材料、 成品、 半成品及构件等出厂合格证明文件和复试报告: 波纹管环刚度
●
6
9-4
工程试验: 地基承载力、 回填砂密实度
●
4
9-5
闭水试验记录
●
2
9-6
预制构件、 商品混凝土合格证
●
2
9-7
新材料、 新工艺施工记录
1
9-8
工程质量事故及事故调查处理资料
2
小 计( 分)
21
构筑物及设备安装工程
10-1
工程定位测量记录
●
2
10-2
原材料/设备出厂合格证( 质量证明书) 、 质检报告、 商检文件、 进场检验( 试验) 报告等
●
6
10-3
成品、 半成品及小型构件出厂合格证明文件及复试报告
●
5
10-4
施工试验、 复验、 检测报告
●
3
10-5
隐蔽工程验收记录
●
6
10-6
分项、 分部工程质量验收记录
●
10
10-7
工程质量事故及事故调查处理资料
●
5
10-8
见证取样试验
4
10-9
新材料、 新工艺施工记录
2
43
市政供热管道及设备安装工程
11-1
工程定位测量、 测量复核记录
●
2
11-2
原材料、 成品、 半成品及附件出厂合格证明文件和进场试验报告
●
6
11-3
施工试验、 复验、 检测报告
●
6
11-4
隐蔽工程验收记录
●
3
11-5
检验批、 分项、 分部工程、 单位工程质量验收记录
●
10
11-6
工程质量事故及事故调查处理资料
3
11-7
新材料、 新工艺施工记录
2
32
燃气管道及设
备安装
工程
12-1
工程定位测量、 测量复核记录
●
2
12-2
原材料、 成品、 半成品及附件出厂合格证明文件和试验报告
●
6
12-3
施工试验报告及见证取样报告
●
2
12-4
检验批, 分项、 分部、 单位工程质量检验记录
●
10
12-5
隐蔽工程验收记录
●
6
12-6
混凝土抗压、 抗渗性能试验检测报告
●
4
12-7
预制构件、 商品混凝土合格证明文件
3
12-8
工程质量事故报告记录
2
12-9
新材料、 新工艺施工记录
2
38
合 计( 分)
说明:
1. 带 ●号文件为必备资料, 缺3项( 含) 以上本表得分计0分。
2. 状态图例( 计分规则) : 合格( 计满分) : 首次用√、 以后用○, 且不再计入本次考核应得分。×缺少( 计0分) 、 △不合格不完整( 根据实际情况计分) 、 /无此项( 不计分) 。
3. 按日填写的文件每缺少1日扣一分, 按期填写的文件每缺少1期扣一半分, 扣完本项应得分为止。
4. 括号内有要求的评分规则按原位标注评分。
5. 考核得分 = 实际得分 / 应得分 × 20% 权重
附表6
监理文件考核评分表
( 房建工程)
项目名称
考核得分
建设规模
总监( 项目负责人)
检查人
检查日期
编号
文件名称
属性
状态
应得分
扣分
J-1
监理合同
●
2
J-2
监理中标通知书
2
J-3
监理企业及监理人员资质
●
5
J-4
项目监理机构人员名单及变更函
●
3
J-5
总监理工程师任命书
●
2
J-6
总监授权书
2
J-7
见证单位及见证人授权书
●
2
J-8
监理规划
●
5
J-9
监理实施细则( 质量)
●
6
J-10
旁站监理方案( 质量)
●
3
J-11
见证取样方案及台帐( 土建、 水电)
●
3
J-12
建筑节能监理实施细则
●
3
J-13
建筑节能见证取样计划
●
3
J-14
监理例会纪要
●
10
J-15
专题例会纪要
2
J-16
监理通知单及回复单
●
10
J-17
监理工作联系单
3
J-18
监理工程师备忘录
2
J-19
监理日志( 三控两管)
●
20
J-20
旁站监理记录( 质量)
●
15
J-21
工程综合月检记录
●
6
J-22
项目内部技术交底
●
6
J-23
监理月报
●
10
J-24
桩基质量评估报告
5
J-25
地基基础质量评估报告
●
5
J-26
主体质量评估报告
●
5
J-27
建筑节能质量评估报告
●
5
J-28
项目监理部安全生产责任制
●
2
J-29
总监和安全监理员安全考核证
●
2
J-30
安全监理实施细则
●
3
J-31
安全监理通知单及回复单
●
6
J-32
重大危险源辨识表
2
J-33
重大危险源监理实施细则
3
J-34
重大危险源施工告知单
2
J-35
监理报告( 向上级报告的文件)
2
J-36
重大危险源旁站监理记录
4
J-37
收发文登记表及文件分类
●
4
合 计( 分)
175
说明:
1. 状态图例( 计分规则) : 合格( 计满分) : 首次用√、 以后用○, 且不再计入本次考核应得分。×缺少( 计0分) 、 △不合格不完整( 根据实际情况计分) 、 /无此项( 不计分) 。
2. 上述文件清单中带 ●号文件为必备资料, 缺3项及以上者, 本表得分计0分。 按日填写的文件每缺少1日扣一分, 按期填写的文件每缺少1期扣一半分, 扣完本项应得分为止。
3.考核得分 = 实得分/应得分 ×15%权重
附表7
监理文件考核评分表
( 市政工程)
项目名称
考核得分
建设规模
总监( 项目负责人)
检查人
检查日期
编号
文件名称
属性
状态
应得分
扣分
2-1
监理合同
●
2
2-2
监理中标通知书
2
2-3
监理企业及监理人员资质
●
5
2-4
项目监理机构人员名单及变更函
●
3
2-5
总监理工程师任命书
●
2
2-6
总监授权书
2
2-7
见证单位及见证人授权书
●
2
2-8
监理规划
●
5
2-9
监理实施细则( 质量)
●
6
2-10
旁站监理方案( 质量)
●
3
2-11
见证取样方案及台帐( 土建、 水电)
●
3
2-12
监理例会纪要
●
10
2-13
专题例会纪要
2
2-14
监理通知单及回复单
●
10
2-15
监理工作联系单
3
2-16
监理工程师备忘录
2
2-17
监理日志( 三控两管)
●
20
2-18
旁站监理记录( 质量)
●
15
2-19
工程综合月检记录
●
6
2-20
项目内部技术交底
●
6
2-21
监理月报
●
10
2-22
分部工程质量评估报告
●
5
2-23
项目监理部安全生产责任制
●
2
2-24
总监和安全监理员安全考核证
●
2
2-25
安全监理实施细则
●
3
2-26
安全监理通知单及回复单
●
6
2-27
重大危险源辨识表
2
2-28
重大危险源监理实施细则
3
2-29
重大危险源施工告知单
2
2-30
重大危险源旁站监理记录
4
2-31
收发文登记表及文件分类
●
4
2-32
监理报告( 向上级报告的文件)
2
++合 计( 分)
说明:
1. 状态图例( 计分规则) : 合格( 计满分) : 首次用√、 以后用○, 且不再计入本次考核应得分。×缺少( 计0分) 、 △不合格不完整( 根据实际情况计分) 、 /无此项( 不计分) 。
2. 上述文件清单中带 ●号文件为必备资料, 缺3项及以上者, 本表得分计0分。 按日填写的文件每缺少1日扣一分, 按期填写的文件每缺少1期扣一半分, 扣完本项应得分为止。
3.考核得分 = 实得分/应得分 ×15%权重
附表8
项目监理部综合考核评分表
项目名称
项目编号
考核日期
形象进度
建设规模
合同工期
考核项目
应得分
实得分
考核部门
客户反馈意见
10
质量安全部
报表上交情况
10
项目技术交底
5
配合与协作
5
合计
分
考核组成员签字
项目监理部成员签字
说明:
1、 客户意见反馈评分规则:
考核为优的计10分, 考核为良的计8分, 考核为中的计6分, 考核为差的计0分;
2、 工作报表报送评分规则:
2.1 每月能按时报送各种报表计满分;
2.2 每月报表缺一项或报表不符合公司要求扣3分, 每月报表缺两项以上( 含) 计0分;
2.3 质量安全部根据每月报表报送情况计算平均分;
3、 项目部内部培训评分规则:
每月培训一次, 每次培训符合要求计2分, 基本符合要求计1分, 未培训计0分。
4、 配合与协作情况评分规则:考核内容为: 继续教育学习、 上交证件、 配合投标、 配合公司职能部门
检查等, 每项计1分。
5. 计分标准为 = 实得分/应得分X 100 X 0.3权重
附表9
项目监理部整改通知单
项目编号
No:
致:
经现场检查, 发现本工程存在以下问题, 请你部根据相关规范、 设计要求或公司制度落实整改, 经自检合格后在7个工作日内书面回复至质量安全部。
整改事项:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
质量安全部( 盖章) :
检查组负责人( 签字) :
日 期:
总监( 项目负责人) 签字确认
附表10
项目监理部整改回复单
项目编号
No:
致: 公司质量安全部
本项目监理部接到编号为No: 号的整改通知单后, 已按照要求完成了以下各项整改工作, 经自检合格, 现报上请予以批复。
整改落实情况如下: ( 附件: □有 □无)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
项目监理部( 盖章) :
总监( 项目负责人) 签字:
日 期:
复查意见:
质量安全部( 盖章) :
检查组负责人签字:
日 期:
附表11
工程 处监理文件抽查汇总表
( 月)
序号
文件名
填写人
考核人
已评分
抽查
得分
误差率
每人处罚
抽查人
日期
说明: 1.抽查人为各工程处长或质量安全部相关人员, 工程处长应每月填写本汇总表形成全年台帐。
2.质量安全部不定期抽查后填写本汇总表形成全年台帐。如果发现能够处罚的情况, 报送有关工程处长, 由处长在ERP系统上执行处罚流程。
附表12
工程现场安全检查评分表( 通用)
工程名称
抽检区域
序号
检查项目
扣 分 标 准
应得分数
应得
分数
1
文明施工
现场
围档
在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围档扣1分; 一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围档扣1分
2
环境
卫生
未设置冲洗平台扣1.5分
建筑垃圾未做防尘措施扣1.5分
3
现场
住宿
在建工程兼作住宿的扣2分
2
现场
防火
无消防措施、 制度或无灭火器材的扣1分
无消防水源( 高层建筑) 或不能满足消防要求扣1分
2
施工现场标牌
大门口处挂的五牌一图内容不全, 每缺一项扣0.5分,
无安全标语, 扣0
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