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纸品塑胶制品厂管理手册.doc

上传人:精*** 文档编号:4603485 上传时间:2024-10-05 格式:DOC 页数:69 大小:470.50KB
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1、纸品塑胶制品厂管理手册69资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码1/41第1章 目录章节号 页码 第章 目录- 1页 第章 批准页-2 页 第章 公司简介-3 页第章 手册管理-4页 第章 适用范围-5 页1. 权责关系表1.1 质量管理体系权责关系表-6 页1.2 环境管理体系权责关系表-7 页章节号 页码 第章 目录- 1页 第章 批准页-2 页 第章 公司简介-3 页第章 手册管理-4页 第章 适用范围-5 页1. 权责关系表1.1 质量管理体系权责关系表-6 页1.2 环境管理体系权责关系表-

2、7 页2. 管理过程2.1 质量管理体系图-8页2.2 品质要素过程图-9-10 页3. 环管要素关系图-11 页3. 4. 质量管理体系4.1 总要求-(对应ISO14001条文 4.1)-12 页4.2 文件要求-(对应ISO14001条文4.4.4 4.4.5 )-13-14页5. 管理职责2.1 质量管理体系图-8页2.2 品质要素过程图-9-10 页3. 环管要素关系图-11 页3. 4. 质量管理体系4.1 总要求-(对应ISO14001条文 4.1)-12 页4.2 文件要求-(对应ISO14001条文4.4.4 4.4.5 )-13-14页5. 管理职责5.1 管理承诺-(对应

3、ISO14001条文 4.2 4.4.1)-15 页 5.2 以顾客为中心-(对应ISO14001条文 4.3.1 4.3.2 )-16 页5.3 管理体系方针-(对应ISO14001条文 4.2 )-17页5.4 策划-(对应ISO14001条文4.3 )-18页5.5 职责、 权限与沟通-(对应ISO14001条文 4.4.1 4.4.3 )-19-20页5.6 管理评审-(对应ISO14001条文 4.6)-21-22页6. 资源管理6.1 资源提供-(对应ISO14001条文 4.4.1)-23页6.2 人力资源-(对应ISO14001条文 4.4.2)-24页6.3 基础设施-(对应

4、ISO14001条文 4.4.1)-25页6.4 工作环境-(对应ISO14001条文 4.4.1)-26页7. 产品实现7.1 品质实现的策划-(对应ISO14001条文 4.4.6)-27页7.2 与顾客有关的过程-(对应ISO14001条文 4.3.1 4.3.2 4.4.3 4.4.6)-28-29页7.3 设计和开发-30页7.4 采购-(对应ISO14001条文 4.4.6)-31页7.5 生产和服务提拱-(对应ISO14001条文 4.4.6)-32-33页7.6 监视和测量装置的控制-(对应ISO14001条文 4.5.1)-34 页8. 测量、 分析和改进8.1 总则-(对应

5、ISO14001条文 4.5.1)-35 页8.2 监视和测量-(对应ISO14001条文 4.5.1 4.5.5)-36-37页8.3 不合格控制-(对应ISO14001条文4.4.7 4.5.3)-38 页 8.4 数据分析-(对应ISO14001条文 4.5.1 4.5.2 )-39 页 8.5 改进-(对应ISO14001条文4.3.3 4.5 4.5.3 4.6 )- - -40-41 页9. 附件 9.1 管理者代表任职书-附件一 9.2 组织架构图-附件二 9.3 年度品质目标-附件三 *纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理者代表任职书文件编号QM-01版 次A页 码1/1附件一兹

6、任命 先生担任*纸品/塑胶制品厂管理者代表职务, 其于管理工作方面职责如下: 1.负责按ISO9001: 和14001: 标准建立及完善本厂质量及环境管理体系。2.监督全厂各部门质量及环境体系的执行情况, 并向总经理报告。3.组织及开展内部质量及环境体系审核工作。4.开展有关质量及环境管理方面的培训。5.负责对外的联络工作。6.协助总经理进行管理评审工作。 总经理: *纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码2/41第II章 批准页 为了确保公司品质方针,环境方针的全面实施,以持续稳定地提供满足客户要求的产品,依据ISO9001: 和ISO14001: 标准要求,

7、结合公司的产品特点和组织运作编写了本管理手册。 本手册阐述了公司的方针、 目标、 组织结构及各部门的职责,规定了管理体系范围,及为实现公司目标所需的过程方法和相互之间的作用。 本手册是我公司品质和环境管理的一种纲领性文件,也是本公司的最高管理法规,其内容涵盖ISO9001: 和ISO14001: 标准要素的要求,规范了本公司的管理体系活动范围和准则,对内用于公司内部体系管理,对外是阐明我公司满足客户及其相关方要求能力的文件,也是我公司长期遵守的管理活动法规。 经核准后予以批准发布,公司全体员工必须遵照执行。 本手册从 11月6日起正式生效。 总经理: *纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文

8、件编号QM-01版 次A页 码3/41第III章 公司简介简 介 *纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码4/41第VI章 手册管理 1.0 权责1.1 工厂最高主管负责管理体系手册批准工作。1.2 管理者代表负责管理体系手册审核工作。1.3 品管部负责组织编写管理体系手册工作。1.4 文控中心负责管理体系手册的保管与发放。1.5 各部门负责管理体系手册的实施,维护与管理。2.0 内容2.1 管理体系手册的制定、 审批、 分发、 保管、 编号、 换版等管理要求依文件控制程序执行.2.2 对管理体系手册的个别建议经管理者代表同意后进行修改,修改后由工厂最高主管批准

9、。2.3 经工厂最高主管或管理者代表同意,发给顾客或认证公司的本管理体系手册不登记,不受更改控制,不回收2.4 本手册中表述”体系”或”管理体系”时,是指品质和环境管理体系。3.0 参考文件:文件控制程序 *纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码5/41第VII章 适用范围1. 品质手册的控制范围1.1体系覆盖范围ISO9001:本厂根据ISO9001: 标准要求(删减7.3条文).删减理由:1.本厂产品是依据客户提供的样品及图纸生产。ISO14001:本厂环境体系范围为*纸品/塑胶制品厂厂界与厂内环境因素。 1.2产品范围 1.2.1 PE/PO/PP胶袋、

10、气泡胶袋 、 包装用PVC、 PEGT吸塑产品的生产和销售; 1.2.2 彩盒、 说明书的印刷加工和销售; 1.2.3 瓦楞纸箱和纸板的生产和销售; 2.0 删减说明2.1 因本公司属于来图或来样加工及依客户要求加工,对产品不存在设计与开发的责任,且对产品本身之任何特性无变更权利,故删减ISO9001: 标准中的7.3条款。*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 次6/41序号要 素 号标 题最高管理层管理代表/ISO办公室人事行政部品管部采购部货仓部机电部生 产 部业务 营业 14.1总要求24.2.1总则34.2.2质量手册44.2.3文件控制54.2.4记录

11、的控制65.1管理承诺75.2顾客中心85.3质量方针95.4策划105.5职责、 权限和沟通115.6管理评审126.1资源提供136.2人力资源146.3基础设施156.4工作环境167.1产品实现的策划177.2与顾客相关的过程187.3设计和开发/197.4.1采购过程207.4.2采购信息217.4.3采购产品的验证227.5.1生产和服务提供的控制237.5.2生产和服务提供过程的确认247.5.3标识和追溯性257.5.4顾客财产267.5.5产品的防护277.6监控和测量装置的控制288.1总则298.2.1顾客满意度308.2.2内部审核318.2.3过程的监控和测量328.

12、2.4产品的监控和测量338.3不合格控制348.4数据分析358.5.1持续改进368.5.2纠正措施378.5.3预防措施*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 次7/41序号要 素 号标 题最高管理层管理代表/ISO办公室人事行政部品管部采购部货仓部机电部生 产 部业 务营 业14.1总要求24.2环境方针34.3.1环境因素44.3.2法律与其它要求54.3.3目标和指标64.3.4环境管理方案74.4.1机构和职责84.4.2培训、 意识与能力94.4.3信息交流104.4.4环境管理体系文件的编制114.4.5文件管理124.4.6运行控制134.4.

13、7应急准备和响应144.5.1监测154.5.2违章、 纠正与预防措施164.5.3记录174.5.4环境管理体系审核184.6管理评审注: 表示主寻单位 表示协办单位*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码8/41章节:2.1 主题: 质量管理体系图 经过利用资源和管理,将输入转化为输出的一项活动,能够视为一个过程.过 程 输入 输出 公司的管理体系能够视为一个过程,它由许多的子过程组成;一般一个子过程的输出可能是另一个子过程的输入.下图所反映的基于质量管理体系的过程模式展式了本手册4-8章中所提出的过程联系.管理体系持续改进顾客要求 顾客满意 管理职责 测量

14、.分析. 改进 资源管理 资源管理 产品 品实现 产品 质量管理体系的过程模式为了使公司的质量管理体系能有效的运行,公司的各级管理人员应将相关的资源和活动当成一个过程来管理并在管理过程中运用PDCA方法.PDCA模式简述如下: P(Plan)- 策划: 根据顾客的要求和公司的方针,建立提供结果所必要的目标; D(Do)- 做: 实施过程; C(Check)-检查: 根据方针.目标和要求,对过程和产品进行监视和测量,并报告结果; A(Action)-行动: 采取措施,以持续改进过程业绩; *纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码9/412.2 品质要素过程图5.1

15、 管理承诺1、 最高管理过程图5.6管理程序8测量分析和改进7产品实现6资源管理5.5职责、 权限与沟通8.2.1顾客满意的监视和测量7.2.1产品要求的识别5.4.2 质量管理体系策划5.4.1 质量目标5.3 质量方针5.2 以顾客为中心 2、 资源管理过程图7.1产品实现策划5.4.2质量管理体系策划6.1资源提供6.2人力资源6.4工作环境6.3基础设施5.6管理评审*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码10/412.2品质要素过程图7.1产品实现策划3.产品实现过程测量活动资源要求职责权限目标要求7.2与顾客有关过程7.3设计和开发过程7.4采购7.

16、6监视和测量装置的控制7.5生产和服务提供8.3 不合格品控制合格8.2.4产品监视和测量8.2.3过程监视和测量8.2.2内部审核8.2.1顾客满意4.测量、 分析和改进过程 NG8.5.3预防措施5.6管理评审8.5.2纠正措施8.5改进8.4数据分析8.5.1持续改进*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码11/412.3环境要素关系图4.6管理评审4.5.4环境体系审核4.5.2违章与纠正措施4.4.4环境体系文件编制4.4.5文件控制4.5.3记录4.4.1 机构与职责4.4.2培训,意识和能力4.4.3信息交流4.5.1 监测4.3.4环境管理方案

17、4.4.3 目标和指标4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2法律 及其它要求 4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码12/41对应ISO9001条文 4.1总要求 对应ISO14001条文 4.1 1.0 目的本章节说明了管理体系的总体要求, 以便为建立实施、 维持、 改进管理体系提供指导。2.0 范围本章适用于管理体系的建立、 实施、 维持改进。3.0 权责 4.1 工厂最高主管负责本公司质量和环境管理体系过程的识别与策划; 4.2 管理者代表负责督导各类文件的编写; 4.3 各部门负责编写相应的管理体系文件

18、并实施、 改进各个过程; 4.0 定义: 无5.0 内容本公司按ISO9001: 和ISO14001: 标准的要求建立质量和环境管理体系,形成以本手册为纲领的多层次文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性.内容包括:5.1 管理体系所需的过程及其应用。5.2 过程的顺序和相互作用。5.3 为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。5.4 能够获得的资源和信息,以支持这些过程的运作和监视。5.5 过程的监视、 测量和分析。5.6 实施必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。5.7 各部门应按ISO9001: 和ISO14001: 标准的要求管理这些过程。5.8 本公

19、司”表面处理工序”存在外包过程, 外包过程依ISO9001: 7.4供应商管理程序、 采购管制程序进行办理。6.0 参考文件6.1供应商管理及采购管制程序 6.2采购管制程序 7.0 表单 无*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码13/41对应ISO9001条文 4.2文件要求 对应ISO14001条文 4.4.4 4.4.5 4.5.3 1.0 目的本章节说明了管理体系文件及其编制,记录控制的要求,以确保文件的有效性及记录能证明管理体系的有效运行。2.0 范围: 本章节适用于管理体系文件及记录的控制。3.0 权责 4.1 工厂最高主管负责确定本公司质量和环境

20、方针、 品质目标、 环境目标指标和管理手册; 4.2 各部门负责相关程序文件和指导文件的编写及实施; 4.3 文控中心负责体系文件的整理、 分发等控制。4.0 定 义; 无5.0 内容 5.1 总则 5.1.1 为了明确质量和环境管理体系中各要素及相互关系,特制定了本管理手册作为管理体系的纲领性文件,并明确品质方针和品质目标、 环境方针和环境目标指标。 5.1.2 为了使管理体系过程有效策划、 运作和控制,制定相关的程序文件和作业指导书等其它文件。 5.1.3 以确保有效运作并提供足够的记录。 5.2 管理手册: 依照ISO9001: 和ISO14001: 标准编制本手册,实施并保持本手册所规

21、定的质量和环境管理体系要求,该体系包括以下内容: 5.2.1 清楚阐述体系的范围,包括任何删减的细节与合理性(详见本手册第VII章); 5.2.2 手册中包括形成文件的程序或引用形成文件的程序和其它形式文件; 5.2.3 管理文件体系是彼此关联的,描述了管理体系过程的顺序和相互作用; 5.3 文件控制: 建立文件与资料控制程序对管理体系要求的文件予以控制.记录是一种特殊类型的文件,按品质及环境记录管制程序要求进行控制,控制要求至少包括以下方面: 5.3.1 在文件发布前应能得到授权批准人的认可,以确保文件的充分性、 适宜性; 5.3.2 必要时对文件进行评审,可确定是否需要修改或更新,若修改则

22、须再次批准; 5.3.3 清楚识别所有文件的更改和现行修订状态; 5.3.4 确保在使用场所能得到有效版本的文件; 5.3.5 文件应清楚可辨,易于识别及检索(如列出一组文件的目录并对其进行编号的方式,这样可做到快速查找); 5.3.6 应对所需的外来文件(包括法律法规等)进行控制并跟踪其版本状况; 5.3.7 若要保留作废文件需采用适当的标识方法,并将作废文件从所有发放和使用场所及时收回,以防止作废文件的非预期使用.确保作为记录的文件得到有效控制; *纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码14/41对应ISO9001条文 4.2文件要求 对应ISO14001条文 4.4.4 4.4.5 4.5.3 5.4记录控

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