资源描述
德江县金融工作服务中心
部门预算及“三公”经费预算信息公开
2月5日
目 录
一、德江县金融工作服务中心部门概况
(一)部门重要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、德江县金融工作服务中心部门预算公开报表及预算安排阐明
(一)部门收支总体状况
(二)部门收入总体状况
(三)部门支出总体状况
(四)财政拨款收支总体状况
(五)一般公共预算支出状况
(六)一般公共预算支出经济分类状况
(七)一般公共预算基本支出状况
(八)一般公共预算“三公”经费支出状况
(九)政府性基金预算支出状况
三、德江县金融工作服务中心其他重要事项阐明
(一)机关运行经费阐明
(二)国有资产占有使用状况
(三)政府采购状况
(四)项目支出安排阐明
(五)部分专用名词解释
(六)预算绩效管理工作开展状况
一、德江县金融工作服务中心部门概况
(一)部门重要职能。一是贯彻执行金融工作法律、法规和方针、政策;汇报掌握全县金融运行状况,协调拟订并组织实行本县金融业及金融产业发展规划和政策措施;研究金融改革和发展重大问题,及时向县委、县政府提供参照。二是负责县政府、政府职能部门及地方企业与金融机构平常联络和合作、协调和信息交流工作;负责协调召开季度经济金融工作分析会议,实现政银、银企共同发展;协调金融机构加大对中小企业贷款、创业贷款、再就业小额贷款等扶持力度;负责与本县金融机构开展政府平台贷款平常工作;负责组织协调金融监管机构对企业“三品三表”信用考核,研究工业园区企业融资难问题,提出处理方案,并组织实行;负责对县级金融机构目管理与考核。三是负责组织协调农村金融改革创新工作;负责协调推进村镇银行、农村商业银行等筹建工作;负责全县小额贷款企业和农村资金互助社初审和监管工作;按照国家融资性担保机构设置和变更初审及监管工作;按照国家融资性担保机构、担保业务法律、法规和规定,负责对全县各类风险设资机构监督管理工作;组织协调农村“三权”抵押贷款工作制度建设,推进农村“三权”抵押贷款工作全面推开。四是协调支持和协助驻德江金融监管部门,对各金融机构及自律组织实行监管;组织协调实行金融突发事件应急处置工作,负责协调有关部门查处非法金融机构和打击非法金融业务活动,规范金融秩序,维护金融稳定工作;协助建设全县征信系统,对征信机构及其信用信息服务活动实行监督管理。五是负责地方融资性担保、金融租赁、典当、拍卖、创业投资等非银行类金融机构和业务监督管理工作;指导、监督各类非银行金融机构设置和经营管理工作。六是指导、推进全县金融市场体系建设,组织推进金融市场、要素市场和资本市场发展;指导和推进本县企业改制上市、发行企业债券等直接融资工作,指导、协调发行地方企业债券等工作。七是协调和增进全县保险业发展政策、措施实行,积极推进全县保险业务发展;指导地方性金融业、征信业、保险业中介机构以及行业协会自律建设、生态建设和管理工作。八是承接县委、县政府交办其他事项。
(二)部门预算单位构成
德江县金融工作服务中心预算为本级预算,内设综合股、监管股、融资股、改革股、开发性金融合作股5个股室。
(三)部门人员构成
德江县金融工作服务中心为全额拨款正科级事业单位,共核定编制16名,在职实有人数10名。
二、德江县金融工作服务中心部门预算公开报表及预算安排阐明
(一)部门收支总体状况
1、部门收支预算总表:
收支预算总表(表一)
编制单位:德江县金融工作服务中心 单位:万元
收入
支出
备注
项目
预算数
项目
预算数
一、原一般公共预算拨款收入
160.47
一、一般公共服务支出
61.28
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、事业单位经营收入
四、公共安全支出
五、其他收入
五、教育支出
六、政府性基金拨款收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
13.59
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
十一、节能环境保护支出
十二、城镇小区支出
十三、农林水支出
十四、交通运送支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
85.60
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、其他支出
二十四、债务付息支出
二十五、债务发行费用支出
本年收入合计
160.47
160.47
2、有关德江县金融工作服务中心收支预算总体状况阐明:
德江县金融工作服务中心年初预算收入合计160.47万元,其中:一般公共预算拨款收入160.47万元,占预算总收入100%;本年度无政府性基金预算拨款收入。
德江县金融工作服务中心年初预算支出合计160.47万元,其中:201一般公共服务支出61.28万元,占总支出38.19%;208社会保障和就业支出13.59万元,占总支出8.47%;217金融支出85.60万元,占总支出53.34%。
(二)部门收入总体状况
1、部门收入预算总表:
部门收入总表(表二)
编制单位:德江县金融工作服务中心 单位:万元
支出功能分类科目
合计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
附属单位上缴收入
上级补助收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
科目编码
科目名称
小计
一般公共预算拨款收入
专题收入
政府性基金预算拨款收入
预算内投资收入
合计
160.47
160.47
160.47
201
一般公共服务支出
61.28
61.28
61.28
3
政府办公厅(室)及有关机构事务
61.28
61.28
61.28
350
事业运行
61.28
61.28
61.28
208
社会保障和就业支出
13.59
13.59
13.59
20805
行政事业单位离退休
13.59
13.59
13.59
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.71
9.71
9.71
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
3.88
3.88
3.88
217
金融支出
85.60
85.60
85.60
21799
其他金融支出
85.60
85.60
85.60
2179901
其他金融支出
85.60
85.60
85.60
2、有关德江县金融工作服务中心收入总体状况阐明:收入总额为160.47万元,其中:一般公共服务支出拨款收入61.28万元,占部门收入38.19%;社会保障和就业支出拨款收入13.59万元,占部门收入8.47%;金融支出拨款收入85.60万元,占部门收入53.34%。
(三)部门支出总体状况
1、部门支出预算总表:
部门支出总表(表三)
编制单位:德江县金融工作服务中心 单位:万元
支出功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
合计
160.47
80.47
80.00
201
一般公共服务支出
61.28
61.28
3
政府办公厅(室)及有关机构事务
61.28
61.28
350
事业运行
61.28
61.28
208
社会保障和就业支出
13.59
13.59
20805
行政事业单位离退休
13.59
13.59
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.71
9.71
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
3.88
3.88
217
金融支出
85.60
5.60
80.00
21799
其他金融支出
85.60
5.60
80.00
2179901
其他金融支出
85.60
5.60
80.00
2、有关德江县金融工作服务中心支出总体状况阐明:
支出预算总额为160.47万元。其中:基本支出80.47万元,占部门支出50.15%;项目支出80.00万元,占部门支出49.85%。基本支出重要是人员经费及用于保障本办机关工作正常运转、完毕平常工作任务支出,按功能分类为:350事业运行61.28万元,占总支出38.19%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.71万元,占总支出6.05%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.88万元,占总支出2.42%;2179901其他金融支出5.60万元,占总支出3.49%。项目经费用于完毕单位专题工作任务及事业发展目而开展专题工作经费支出,按功能分类为:2179901其他金融支出80.00万元,占总支出49.85%。
(四)财政拨款收支总体状况
1、财政拨款收支总表:
财政拨款收支总表(表四)
编制单位:德江县金融工作服务中心 单位:万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目(按支出功能科目类级)
合 计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
一、财政拨款收入
160.47
一、本年支出
160.47
160.47
一般公共预算拨款收入
160.47
一般公共服务支出
61.28
61.28
专题收入
国防支出
政府性基金预算拨款收入
公共安全支出
预算内投资收入
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
13.59
13.59
医疗卫生与计划生育支出
节能环境保护支出
城镇小区支出
农林水支出
交通运送支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
85.60
85.60
国土海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
其他支出
债务付息支出
债务发行费用支出
二、上年结转
二、结转下年
收入总计
160.47
支出总计
160.47
160.47
2.有关德江县金融工作服务中心财政拨款收支总体状况阐明:
一般公共预算财政拨款总收入为160.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入160.47万元,占财政拨款总收入100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入0%。
一般公共预算财政拨款总支出160.47万元,其中:一般公共服务支出61.28万元,占财政拨款总支出38.19%;社会保障和就业支出13.59万元,占总支出8.47%;金融支出85.60万元,占总支出53.34%。
(五)一般公共预算支出状况
1、一般公共预算支出表:
一般公共预算支出表(表五)
编制单位:德江县金融工作服务中心 单位:万元
支出功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合 计
160.47
80.47
80.00
201
一般公共服务支出
61.28
61.28
3
政府办公厅(室)及有关机构事务
61.28
61.28
350
事业运行
61.28
61.28
208
社会保障和就业支出
13.59
13.59
20805
行政事业单位离退休
13.59
13.59
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.71
9.71
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
3.88
3.88
217
金融支出
85.60
5.60
80.00
21799
其他金融支出
85.60
5.60
80.00
2179901
其他金融支出
85.60
5.60
80.00
2、有关德江县金融工作服务中心一般公共预算支出状况阐明:
一般公共预算支出总额160.47万元,其中:基本支出80.47万元,占一般公共预算支出总额50.15%;项目支出80.00万元,占一般公共预算支出总额49.85%。基本支出中按功能分类为:350事业运行61.28万元,占基本支出76.15%,占基本支出16.89%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.71万元,占基本支出12.07%,2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.88万元,占基本支出4.82%;2179901其他金融支出5.60万元,占基本支出6.96%。项目支出中按功能分类为:2179901其他金融支出80.00万元,占项目支出100%。
(六)一般公共预算支出经济分类状况
1、 一般公共预算支出经济分类表:
一般公共预算支出经济分类表(表六)
编制单位:德江县金融工作服务中心 单位:万元
政府预算经济分类
预算数
部门预算经济分类
预算数
科目编码
科 目 名 称
科目
编码
科 目 名 称
合计
160.47
合计
160.47
501
机关工资福利支出
301
工资福利支出
74.87
50101
工资奖金津补助
30101
基本工资
24.54
30102
津贴补助
3.73
30107
绩效工资
33.01
50102
社会保障缴费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
9.71
30109
职业年金缴费
3.88
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
50103
住房公积金
30113
住房公积金
50199
其他工资福利支出
30106
伙食补助费
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
84.30
50201
办公经费
30201
办公费
9.80
30202
印刷费
18.10
30204
手续费
0.20
30205
水费
2.20
30206
电费
5.20
30207
邮电费
1.70
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
7.00
30214
租赁费
30228
工会经费
8.50
30229
福利费
30239
其他交通费用
4.00
30240
税金及附加费用
50202
会议费
30215
会议费
1.00
50203
培训费
30216
培训费
1.00
50204
专用材料购置费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
50205
委托业务费
30203
征询费
1.00
30226
劳务费
6.50
30227
委托业务费
1.00
50206
公务接待费
30217
公务接待费
1.50
50207
因公出国(境)费用
30212
因公出国(境)费用
50208
公务用车运行维护费
30231
公务用车运行维护费
3.50
50209
维修(护)费
30213
维修(护)费
1.20
50299
其他商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
10.90
503
机关资本性支出(一)
310
资本性支出
1.30
50301
房屋建筑物购建
31001
房屋建筑物购建
50302
基础设施建设
31005
基础设施建设
50303
公务用车购置
31013
公务用车购置
50305
土地征迁赔偿和安顿支出
31009
土地赔偿
31010
安顿补助
31011
地上附着物和青苗赔偿
31012
拆迁赔偿
50306
设备购置
31002
办公设备购置
1.30
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
50307
大型修缮
31006
大型修缮
50399
其他资本性支出
31008
物资储备
31019
其他交通工具购置
31021
文物和陈列品购置
31022
无形资产购置
31099
其他资本性支出
504
机关资本性支出(二)
309
资本性支出(基本建设)
50401
房屋建筑物购建
30901
房屋建筑物购建
50402
基础设施建设
30905
基础设施建设
50403
公务用车购置
30913
公务用车购置
50404
设备购置
30902
办公设备购置
30903
专用设备购置
30907
信息网络及软件购置更新
50405
大型修缮
30906
大型修缮
50499
其他资本性支出
30908
物资储备
30919
其他交通工具购置
30921
文物和陈列品购置
30922
无形资产购置
30999
其他基本建设支出
505
对事业单位常常性补助
160.47
50501
工资福利支出
74.87
50502
商品和服务支出
84.30
50599
其他对事业单位补助
506
对事业单位资本性补助
1.30
50601
资本性支出(一)
1.30
50602
资本性支出(二)
507
对企业补助
312
对企业补助
50701
费用补助
31204
费用补助
50702
利息补助
31205
利息补助
50799
其他对企业补助
31299
其他对企业补助
508
对企业资本性支出
50801
对企业资本性支出(一)
31201
资本金注入
31203
政府投资基金股权投资
50802
对企业资本性支出(二)
311
对企业补助(基本建设)
509
对个人和家庭补助
303
对个人和家庭补助
50901
社会福利和救济
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济金
30307
医疗费补助
30309
奖励金
50902
助学金
30308
助学金
50903
个人农业生产补助
30310
个人农业生产补助
50905
离退休费
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
50999
其他对个人和家庭补助
30399
其他对个人和家庭补助
510
对社会保障基金补助
313
对社会保障基金补助
51002
对社会保险基金补助
31302
对社会保险基金补助
51003
补充全国社会保障基金
31303
补充全国社会保障基金
511
债务利息及费用支出
307
债务利息及费用支出
51101
国内债务付息
30701
国内债务付息
51102
国外债务付息
30702
国外债务付息
51103
国内债务发行费用
30703
国内债务发行费用
51104
国外债务发行费用
30704
国外债务发行费用
512
债务还本支出
51201
国内债务还本
51202
国外债务还本
513
转移性支出
51301
上下级政府间转移性支出
51302
援助其他地区支出
51303
债务转贷
51304
调出资金
514
预备费及预留
51401
预备费
51402
预留
599
其他支出
399
其他支出
59906
赠与
39906
赠与
59907
国家赔偿费用支出
39907
国家赔偿费用支出
59908
对民间非营利组织和群众性自治组织补助
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补助
59999
其他支出
39999
其他支出
2、有关德江县金融工作服务中心一般公共预算支出经济分类状况阐明:一般公共预算支出总额160.47万元,占一般公共预算支出100%,按经济分类为:
(1)政府经济分类:50501工资福利支出74.87万元,占一般公共预算支出46.66%;50502商品和服务支出84.30万元,占一般公共预算支出52.53%;50601资本性支出1.30万元,占一般公共预算支出0.81%。
(2)部门经济分类:30101基本工资24.54万元,占一般公共预算支出15.29%;30102津贴补助3.73万元,占一般公共预算支出2.32%;30107绩效工资33.01万元,占一般公共预算支出20.57%;30108机关事业单位基本养老保险9.71万元,占一般公共预算支出6.05%;30109职业年金缴费3.88万元,占一般公共预算支出2.42%。30201办公费9.80万元,占一般公共预算支出6.11%;30202印刷费18.10万元,占一般公共预算支出11.28%;30204手续费0.20万元,占一般公共预算支出0.12%;30205水费2.20万元,占一般公共预算支出1.37%;30206电费5.20万元,占一般公共预算支出3.24%;30207邮电费1.70万元,占一般公共预算支出1.06%;30211差旅费7.00万元,占一般公共预算支出4.36%;30228工会经费8.50万元,占一般公共预算支出5.30%;30239其他交通费4.00万元,占一般公共预算支出2.49%;30215会议费1.00万元,占一般公共预算支出0.62%;30216培训费1.00万元,占一般公共预算支出0.62%;30203征询费1.00万元,占一般公共预算支出0.62%;30226劳务费6.50万元,占一般公共预算支出4.05%;30227委托业务费1.00万元,占一般公共预算支出0.62%;30217公务接待费1.50万元,占一般公共预算支出0.93%;30231公务用车运行维护费3.50万元,占一般公共预算支出2.18%;30213维修(护)费1.20万元,占一般公共预算支出0.75%;30299其他商品和服务支出10.90万元,占一般公共预算支出6.79%;31002办公设备购置费1.30万元,占一般公共预算支出0.81%。
(七)一般公共预算基本支出状况
1、一般公共预算基本支出表:
一般公共预算基本支出表(表七)
编制单位:德江县金融工作服务中心 单位:万元
支出经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
80.47
74.87
5.60
301
工资福利支出
74.87
74.87
30101
基本工资
24.54
24.54
30102
津贴补助
3.73
3.73
30107
绩效工资
33.01
33.01
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
9.71
9.71
30109
职业年金缴费
3.88
3.88
302
商品和服务支出
5.60
5.60
30201
办公费
0.80
0.80
30202
印刷费
0.30
0.30
30203
征询费
30204
手续费
0.20
0.20
30205
水费
0.20
0.20
30206
电费
0.20
0.20
30207
邮电费
0.20
0.20
30211
差旅费
30213
维修(护)费
0.20
0.20
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
0.50
0.50
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
0.50
0.50
30231
公务用车运行维护费
2.00
2.00
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
0.50
0.50
310
其他资本性支出
31002
办公设备购置
2、有关德江县金融工作服务中心一般公共预算基本支出状况阐明:
一般公共预算基本支出为80.47万元,其中人员经费74.87万元,占一般公共预算基本支出93.04%;公用经费5.60万元,占一般公共预算基本支出6.96%。人员经费重要是工资福利支出和对个人和家庭补助及其他交通费用,人员经费中:30101基本工资24.54万元,占人员经费32.78%;30102津贴补助3.73万元,占人员经费4.98%;30107绩效工资33.01万元,占人员经费44.09%;30108机关事业单位基本养老保险9.71万元,占人员经费12.97%;30109职业年金缴费3.88万元,占人员经费5.18%。公用经费重要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:30201办公费0.80万元,占公用经费14.29%;30202印刷费0.30万元,占公用经费5.36%;30204手续费0.20万元,占公用经费3.57%;30205水费0.20万元,占公用经费3.57%;30206电费0.20万元,占公用经费3.57%;30207邮电费0.20万元,占公用经费3.57%;30213维修费0.20万元,占公用经费3.57%;30217公务接待费0.50万元,占公用经费8.93%;30228工会经费0.50万元,占公用经费8.93%;30231公务用车运行维护费2.00万元,占公用经费35.71%;30299其他商品和服务支出0.50万元,占公用经费8.93%。
(八)一般公共预算“三公”经费支出状况
1、一般公共预算“三公”经费支出表:
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出状况表(表八)
编制单位:德江县金融工作服务中心 单位:万元
项目
预算数
预算数
与上年增减变化比率
与上年相比增减变化原因
“三公”经费支出占公共财政预算支出比重
备注
合 计
5.40
5.00
0.00%
无增减变化
3.12%
一、 因公出国(境)费
0.00
0.00
0.00%
无增减变化
二、公务接待费
1.90
1.50
-21.05%
减少0.40万元,原因是因我单位严格执行省市有关规定,控制三公经费支出
0.93%
三、公务车购置及运行维护费
3.50
3.50
0.00%
无增减变化
2.18%
1、公务车运行维护费
3.50
3.50
0.00%
无增减变化。
2.18%
2、公务车购置费
0.00
0.00
0.00%
无增减变化
填表阐明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)国际旅费、国外都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。公务用车运行维护费,指单位按规定保留公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。3、公务接待费,指单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)费用。4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
2、有关德江县金融工作服务中心一般公共预算“三公”经费支出状况阐明:
一般公共预算“三公”经费支出预算为5.00万元,与相比,减少0.40万元,其中:因公出国(境)费增(减)0.00万元、公务接待费减少0.40万元、公务车运行维护费增0.00万元。原因是:因我单位严格执行省市有关规定,控制三公经费支出。
德江县金融工作服务中心公务用车保有量为1辆。
我单位未安排因公出国(境)费预算。
公务接待费预算为1.50万元,公务接待费预算1.90万元,预算数比减少0.40万元,减少21.05%,原因是:因我单位严格执行省市有关规定,控制三公经费支出。
公务车运行维护费预算为3.50万元,公务车运行维护费预算为3.50万元,预算数比持平。
我单位未安排公务车购置费预算。
(九)政府性基金预算支出状况
政府性基金预算支出表(表九)
编制单位:德江县金融工作服务中心 单位:万元
支出功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
我单位无政府性基金预算。
三、其他重要事项阐明
(一)德江县金融工作服务中心机关运行经费阐明
德江县金融工作服务中心机关运行经费预算为5.60万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生除人员经费以外各项开支,重要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
(二)德江县金融工作服务中心国有资产占有使用状况
德江县金融工作办公室公务车保有量为1辆。
(三)德江县金融工作服务中心政府采购状况
我单位无政府采购预算。
(四)德江县金融工作服务中心项目支出安排阐明
德江县金融工作服务中心项目支出预算为80.00万元(其中:一般公共预算80.00万元,占项目资金预算100%;政府性基金预算0.00万元,占项目资金预算0%)。重要是用于金融机构融资,创立农村金融信用县、防备和处置非法集资宣传、企业三品三表、农村土地承包经营权抵押贷款工作,金融扶贫及金融精确扶贫特惠贷工作等方面支出。
(五)部分专用名词解释
1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位财政预算资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而 发生人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出以外为完毕特定行政任务和事业发展目所发生支出。
4、“三公”经费:纳入财政预决算管理“三公”经费是指用财政拨款安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位因公出国(境)住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、由于我县绩效管理工作正在启动阶段,尚未统一规范实行,因此无法公开内容。
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