1、附件2:建设工程施工质量检查表(一)受检工程基本情况表工程所在地(市、县):工程名称工程地点施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人执业资格建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备 注建设工程施工质量检查表(二)工程建设强制性标准执行情况抽查表检查项目检查内容评 价备注符合不符合一、工程资料(一)原材料、成品、半成品、构配件1水泥及外加剂、掺合料2钢筋及钢筋焊接、机械连接材料3砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件4预拌混凝土、砂浆5钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料6预制构件及预应力混凝土
2、锚具、夹具7防水材料(二)施工试验报告8地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告9混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定10砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定11钢筋焊接、机械连接工艺试验报告12钢筋焊接、机械连接试验报告13钢结构连接(焊接)质量检测报告14回填土检验报告15沉降观测记录(三)施工记录16水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录17桩基试桩、成桩记录18混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录检查项目检查内容评 价备注符合不符合(三)施工记录19预应
3、力筋的张拉、安装和灌浆记录20预制构件、钢构件吊装记录21钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录22填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告23结构实体检验记录(四)质量验收记录24地基验槽记录25桩位偏差、桩顶标高验收记录26隐蔽工程验收记录27检验批、分项、分部(子分部)验收记录28工程质量问题处理及验收记录二、工程实体(五)钢筋工程29钢筋品种、级别、规格和数量:对照施工图检查30钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件31钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量是否满足要求32钢筋连接:检查连接方式和连接质量33受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋
4、间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度(六)混凝土工程34混凝土试块留置:检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等35混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差检查项目检查内容评 价备注符合不符合(七)砌体工程36砌筑砂浆强度和试块留置37砌块质量38墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式39灰缝厚度及砂浆饱满度40构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况(八)实体质量抽测41钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测直径42钢筋位置、数量、保护层厚度:使用钢筋扫描仪现场抽测43混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪现场抽测44楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现场抽
5、测(九)其他45预制承重构件安装46钢结构安装47施工荷载控制:观察检查楼层及堆载情况48住宅工程质量常见问题专项治理工作目标、措施以及现场实施成效等结果统计符合项 不符合项检查人员签字: 检查日期:建设工程施工质量检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为抽查表单位序号检查项目检查内容评价建设单位1施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表符合不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料符合不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告)符合不符合4按规定委托监理情况检查监理合同符合不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织未按
6、规定组织符合不符合6原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不符合施工单位7单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合8项目负责人资格和履责情况项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责符合不符合9项目部人员配备及到位情况项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责符合不符合10施工组织设计或施工方案审批及执行情况按规定审批未按规定审批符合不符合11施工技术交底情况按规定交底未按规定进行交底符合不符合12施工现场施工操
7、作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况按规定配置未按规定配置符合不符合13工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施符合不符合14质量问题和质量事故处理情况处理及时,整改措施有效未按规定处理符合不符合监理单位15单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合16总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责符合不符合17项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定
8、到岗履责项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责符合不符合18监理规划、监理实施细则的编制、审批情况按规定编制、审批未按规定编制、审批符合不符合19对施工组织设计、专项施工方案的审查情况按规定进行审查未按规定进行审查符合不符合20对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况按规定进行审查未按规定进行审查符合不符合21对分包单位的资质进行核查情况按规定进行核查未按规定进行核查符合不符合22见证取样制度的执行情况按规定实施见证取样制度未按规定实施见证取样制度符合不符合23组织和审查工程变更情况按规定进行审查未按规定进行审查符合不符合24对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
9、按规定实施旁站监理未按规定实施旁站监理符合不符合25隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况按规定进行验收未按规定进行验收符合不符合26质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查符合不符合27监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理按照工程监理规范的要求实施监理未按照工程监理规范的要求实施监理符合不符合质量检测机构28是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务符合不符合29检测报告内容及结论
10、检测报告完整规范,结论明确检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确符合不符合结果统计建设单位符合项 不符合项施工单位符合项 不符合项监理单位符合项 不符合项检测机构符合项 不符合项合计符合项 不符合项检查人员签字: 检查日期:建设工程施工质量检查表(四)工程质量管理标准化推进情况抽查表单位序号检查项目检查内容评价(一)工程质量行为标准化施工企业1企业质量管理体系检查质量管理机构设置、人员配备及管理制度建立、和 管理工作运行等符合不符合3建筑材料、构件和设备管理检查材料、构件、设备采购、供应及日常管理符合不符合4分包管理(含物质、设备、劳务等)检查合格分包商名录及考核管理符合不
11、符合5质量管理检查与验收评价检查公司检查与验收记录符合不符合6质量管理方法运用检查“四新运用、项目信息化管理、质量管理小组活动符合不符合7制订质量标准或管理办法或实施手册检查试点工作计划、方案及部署落实、推进等资料符合不符合工程项目8项目质量管理体系检查项目部组成文件;抽查项目管理层、操作层、关键工序岗位人员资格符合不符合9责任制度管理抽查书面承诺制度落实;检查项目负责人履行质量责任规定符合不符合10落实工程样板引路制度检查现场是否设置图牌样板、(工序或工程)实物样板、工程模型符合不符合11施工组织设计、施工方案、作业指导书编制、审批及执行情况检查内容编制、审批、技术交底记录符合不符合12建筑
12、材料、构配件及设备管理检查各类台帐、复验报告、设备档案符合不符合13质量自检、互检、交接检、专项检查四检制落实检查项目施工过程记录符合不符合14质量检验(实测实量、施工试验、见证取样、实体检验)检查施工方案与记录、检测合同与报告的内容符合不符合15质量验收(检验批、分项工程、分部工程、住宅分户、单位工程)检查验收记录资料符合不符合16质量持续改进与创新检查项目质量标准运用、不合格项原因分析、纠正改进措施的落实、质量缺陷评审记录符合不符合17工程质量常见问题治理检查施工组织设计(或施工方案)涉及内容与施工过程记录符合不符合18工程资料管理抽查项目技术标准管理;抽查技术资料(过程技术资料、竣工资料
13、)真实性、追溯性、完整性与施工进度同步符合不符合19工程质量创优管理检查活动计划与方案落实一致性符合不符合(二)工程实体质量控制标准化建筑结构质量20实测实量记录和检查记录的标识检查现场结构实体上测量标识和工序作业验收标识符合不符合21建筑施工允许偏差的控制现场复核结构实体质量验收检查项目主控项目指标与工程资料检验批记录符合不符合22建筑结构细部节点构造做法检查现场结构实体梁柱节点、剪力墙与梁(板)节点、砌体结构砌皮杆数控制与顶部处理、构造柱与圈梁在墙体中设置、水电安装构配件预留预埋符合不符合23涉及项目施工工序质量管理标准抽查钢筋混凝土中柱及剪力墙等钢筋绑扎、地下室及楼面梁板中后浇带设置、砌体工程中水电管线与线盒箱体预埋、楼层管道井安装等验收记录符合不符合24涉及分部分项工程施工工艺标准抽查地基基础工程、主体结构、门窗工程、屋面工程、钢结构工程、水电安装工程等涉及操作工艺、质量标准符合不符合25结构工程隐蔽验收与实体质量检测抽查楼层及轴线范围、或构件的检测项目的检测报告、验收记录符合不符合26不合格项(工程)的处理检查项目不合格(项)台帐、质量整改过程记录符合不符合27成品保护检查现场结构实体或构件的保护措施符合不符合结果统计工程质量行为符合项 不符合项实体质量控制符合项 不符合项合计符合项 不符合项检查人员签字: 检查日期: