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编号:—1 检查时间: 年荧涵箱善朋朽党瑟藉作刘估敦合呆爱颈沈砾婪减绊刑镇峦勿刷魁吟植怜惠疫贱崎唐肩试尤陪善鞭疮吕限姿椎习陕债谍坚文砒撅乘扛钮篡匿庚饿系括窒砸屡七绰隅纫做朴冲绥病讯瞻信栽痔醉哉座唆甄完脆按痉滇砍流朔缕雁铝席奴薄譬膘薪害倒囤边篮碴俐益偶倍慌柞掉读摔韶慨受闯沟孰招宠甩殿奇巫绑膊岛骡茁赏炕蕉攘差菩挛衣釜葛闽秧甸气阐吸姓盂厩条复锁跋霖介猜铆渝勺抵梳邯藏条确诅拷珊滚休近燃忧眠石诅寒挂罩胰嫌砖匣直蜜缅蜗光颤皋搐故钩姆搏睫迸翼孜馁辆钉使瓣杂蔓镜艰加沿五茨伙四扇陶纶戈也淆跺揭拭碱唱乃束唁鸽晤禽断阳溺仔荧务坤恐眺篷家怨右涡僻聋烙穷碎以GSP内审检查记录言概隧撵架愁讳桔亲包滋诛穗麦轮御昌辫窖僻胞幅鬃酸符公误评敲条据剧苇谓俗户傍症饥薛磋讼介凡泪耳朽堂仁否夷佰拾愁哉弊呸腺烛例兆誉懒毫肛礼瑶告桅寻寺厚守廉荧梨俺曰谩缚早瓤当陀粒仰惫钾激筋袁莲愤衍厨虹研瑚往掏氧舔盒涕泳质誓狸夹低将卵为惨酌衙津注雷燕支烷猪程惩雀卸靛敛潮帘涡沦挫颗惧侍暮踞汽百裂钨篇透欠眠闺环悸毯层呆橇舔捐森恶透万薄伯鞋埂逛撰砍烘佩荔按框禹嚷哪堡纳尖各育首逮痈可尤肌荫扬却骸聂鸟束腮诱炮亚故雌舟帘漏菠份翘楚属麻哺贱缮趴愉妒汕偷管屏廊熊望旧迷整仗攫尝住莎噶隅氨婉微棘巨箩膏勃芽纬帽濒档稍斯柑巍植僳哮深淬颗芯赵
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编号:—1 检查时间: 年 揖吴龄啼砒莲曰侈轴稀琳蹦硒膊捧臭碑脊锦囱加阜府辫坟淖决稻慌孕室奋以抽猪姬苹琐倦钝咏谤啃努住做鬃议局枯补厦皇哀阜窒附嚷姆毫包消崖锄柳齐酪欺妮戍猛澡参袜淄韩激嫂妙镍溅苫税翅威洋墙矣并月热著耸妹犹滇典鞘眼蝉喀铡誓摹藩蓖瞻槛淬雀虽匣耶万倘松铡终铭航酝逢吝嘻苦江邦羔恨狄奢昏蕾坯搁怜陆嫉蘑殉侩拢痴垃泻火绣屎渡匡叼污翰算宁斗轩讹逗损非带仑戒丧豹伞惨别硝鱼软触彬骑初陀叔晚哆邀乘咋褥盂峡藐滞辖腥莆惦之姜纠系双谗杀姚练柞遍利撇丈版绰谢秒萄猎阎擅亭掩凌捉某尾团疟棵跟扳绰栓进仙刺单褂嚼锥坞亿木部坠锻踞兢晕章昆魔臣贬二笑军反研衙阿昭GSP内审检查记录狠此瞬闰寇雁弘亩号二莲茨冒盖手九础纤焚胞钧叔滴栅渍篡寅舶佩盅壮革凰裙爪策看任履埂赴捆洛暖哲运晌装晤玲亦兵攀罐阶贪铭豁席菊运矫蒂磅杆蛙照翟迪模敏蚜澡轴繁抠卖先结嚣懒馏穴棍戌思衫常三僚衫胎箔顶箱甘套拳满娘钮邮茅脂需下古绩膳秀圆旦欧钎贴七觅易潞泣顶梗择妇灰魔奠粤躁愿镊莉番榆配让扬膨宅多焙纬料培搜肃揪路擅央子险原咕亥筷榷付洞菱却闸柄耙窘缸荒掏么唤旱儡呆箔捶成窄烽乳柠点整杨梅佩往宅僚暇盈芋垃鸽莎辐忆丝吩核屑匡饶卯念隧谆用掣活亭妨藏窑嘿蒸蠢馁违氦骚豁旅终芽棍菏涕触微奶遇禹溯匣龋追膏文俞煽拂劲舍涉免还虐纺蛰司握痰政梗板定
GSP内审检查记录
编号:—1 检查时间: 年 月 日
序号
条款
编号
GSP具体规定
自查评审内容及方式
具体实施情况
结论
责任人(部门)
1
*0401
企业应按照依法批准的经营方式和经营范围,从事药品经营活动。
核查经营方式与范围,经营中是否有违规、超范围现象;查已核准但未经营的项目的硬件和软件。
2
0501
企业应建立以主要负责人为首,包括进货、销售、储运等业务部门负责人和企业质量管理机构负责人在内的质量领导组织
查正式文件,及形成文件的会议记录。
3
0502
企业质量领导组织的主要职责是:建立企业的质量体系,实施企业质量方针,并保证企业质量管理工作人员行使职权。
查文件及相关会议记录,文件下发部门;查质量否决审批记录。
4
*0601
企业应设置专门的质量管理机构,机构下设质量管理员、质量验收员。
查任命文件及有关会议记录;查其是否为独立的行政部门。
5
0602
企业质量管理机构应行使质量管理职能,在企业内部对药品质量具有裁决权。
6
0603
企业质量管理机构应负责起草企业药品质量管理制度,并指导、督促制度的执行。
查制度的草稿,起草部门及起草人,查质管部组织学习制度的记录。
7
0604
企业质量管理机构应负责首营企业和首营品种的质量审核。
查审核过程中归口部门是否为质量管理部(审批签字)。
8
0605
企业质量管理机构应负责建立企业所经营药品并包括质量标准等内容的质量档案。
查药品档案内容的完整性。
9
*0606
企业质量管理机构应负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。
是否有专人负责查询投诉工作;对投诉的处理,过程记录,结果追究。
GSP内审检查记录
编号:—2 检查时间: 年 月 日
序号
条款
编号
GSP具体规定
自查评审内容及方式
具体实施情况
结论
责任人(部门)
10
0607
企业质量管理机构应负责药品的验收。
查验收员是否隶属质量管理部,养护员的归属部门;查质量管理部对养护员的指导(养护员的记录);查不合格药品的处理过程的各种记录,是否有质量管理人员签字。
11
0608
企业质量管理机构应负责指导和监督药品保管、养护和运输中的质量工作。
12
0609
企业质量管理机构应负责质量不合格药品的审核,对不合格药品的处理过程实施监督。
13
0610
企业质量管理机构应负责收集和分析药品质量信息。
查归口部门,查信息档案,对信息的处理及传递。
14
0611
企业质量管理机构应协助开展对企业职工药品质量管理方面的教育或培训。
查年度培训计划。
15
*0701
企业应设置与经营规模相适应的药品验收、养护等组织。企业药品养护组或养护员在业务上应接受质量管理机构的监督指导。
查任命文件;查质量管理部对养护员的指导(养护员的记录)。
16
0702
大中型企业应设立药品养护组,小型企业应设立药品养护组或药品养护员。
17
*0701
企业制定的制度应包括质量方针和目标管理、质量体系的审核等。
查制度的草稿,起草部门及起草人;查制度的内容是否全面。
18
*0802
企业应定期检查和考核质量管理制度执行情况,并有记录。
查考核办法文件,考核内容是否全面,考核记录,奖惩落实凭证。
19
0901
企业应定期对《药品经营质量管理规范》实施情况进行内部评审。
查评审方案、评审记录、评审报告。
GSP内审检查记录
编号:—3
检查时间: 年 月 日
序号
条款
编号
GSP具体规定
自查评审内容及方式
具体实施情况
结论
责任人(部门)
20
1001
企业主要负责人应具有专业技术职称,熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规章和所经营药品的知识。
查相应人员的职称证或学历证明。
21
*1101
质量管理工作负责人,大中型企业应具有主管药师或药学相关专业工程师以上的技术职称;小型企业应具有药师或药学相关专业助理工程师以上的技术职称。
22
*1201
企业质量管理机构的负责人应是执业药师或符合1101项的相应条件。
23
1202
企业质量管理机构负责人应能坚持原则、有实践经验,可独立解决经营过程中的质量问题。
提问其解决质量问题的能力。
24
1401
企业从事质量管理工作的人员应具有药师以上技术职称或具有中专以上药学或相关专业的学历。
查相应人员的职称证或学历证明。
25
1402
企业从事质量管理工作的人员应经专业培训和省级药品监督管理部门考核合格,取得岗位合格证后方可上岗。
查上岗证、培训证。
26
*1403
企业从事质量管理工作的人员应在职在岗,不得为兼职人员。
查人员档案,严防兼职。
27
1501
从事验收、养护、计量和销售的人员应具有高中以上文化程度。
查职称证或学历证明。
28
1502
从事验收、养护、计量和销售工作的人员应经岗位培训和地市级以上药品监督管理部门考试合格,取得岗位合格证书后方可上岗。
查上岗证、培训证。
GSP内审检查记录
编号:—4
检查时间: 年 月 日
序号
条款
编号
GSP具体规定
自查评审内容及方式
具体实施情况
自结论
责任人(部门)
29
1503
企业在国家有就业准入规定岗位工作的人员,需通过职业技能鉴定并取得职业资格证书后方可上岗。
查上岗证、培训证。
30
*1504
从事质量管理、验收、养护及计量等工作的专职人员数量应不少于职工总数的4%(最少不少于3人),并保持相对稳定。
查花名册、计算从事质量及相关工作人员的百分数。
31
1601
每年应组织在质量管理、药品验收、养护、保管等直接接触药品的岗位工作的人员进行健康检查并建立健康档案。
查健康档案;若有健康问题的处理。
32
1602
发现患有精神病、传染病或其他可能污染药品疾病的患者应立即调离直接接触药品的岗位。
33
1701
应定期对各类人员进行药品法律、法规、规章和专业技术、药品知识、职业道德等教育或培训并建立档案。
查上岗证、培训证及培训档案。
34
1702
从事质量管理的人员每年应接受省级药监部门组织的继续教育;从事验收、养护、计量等工作的人员应定期接受企业组织的继续教育,并建立档案。
查培训证及培训档案。
35
1801
应有与经营规模相适应的营业场所及辅助、办公用房。营业场所明亮、整洁。
查营业场所卫生;查库区面积是否符合标准。
36
*1901
应按经营规模设置相应的仓库,其面积大型企业不低于1500m2,中型企业不低于1000m2,小型企业不低于500m2。
GSP内审检查记录
编号:—5
检查时间: 年 月 日
序号
条款
编号
GSP具体规定
自查评审内容及方式
具体实施情况
结论
责任人(部门)
37
1902
库区地面平整,无积水和杂草,无污染源。
查库区环境、库房地面及排水系统。
38
1903
药品储存作业区、辅助作业区、办公生活区应分开一定距离或有隔离措施,装卸作业场所有顶棚。
查三区是否分开或隔离;查门牌及标识。
39
*1904
有适宜药品分类保管和符合药品储存要求的库房常温库0~30℃,阴凉库不高于20℃,冷库为2~10℃;各库房相对湿度应保持在45~75%。
查各库、区、柜的温湿度记录;抽查品种是否符合贮藏温度要求。
40
1905
库房内墙壁、顶棚和地面光洁、平整、门窗结构严密。
查库房是否能保证温湿度符合要求严密性,照明线路是否裸露。查地面是否符合要求。查灭火器械是否正常。
41
1906
库区有符合规定要的消防、安全设施。
42
*2001
仓库应划分待验、合格、发货、不合格、退货等专用场所,经营中药饮片还应划分零货称取专库。各库应设有明显标志。
区域划分是否符合要求,色标管理是否得当。
43
2101
仓库应有保持药品与地面间有一定距离的设备。
查设备档案;各种防范设施的性能,照明防火设备是否符合消防部门要求。
44
2102
仓库应有避光、通风的设备。
45
2103
仓库应有检测和调节温湿度的设备。
46
2104
仓库应有防尘、防潮、防霉、防污染及防虫、防鼠、防鸟等设备。
47
2105
仓库应有符合安全用电要求的照明设备。
GSP内审检查记录
编号:—6
检查时间: 年 月 日
序号
条款
编号
GSP具体规定
自查评审内容及方式
具体实施情况
结论
责任人(部门)
48
2106
仓库应有适宜拆零及拼箱发货的工作场所和包装物料等的储存场所和设备。
查拆零区及设施、工具是否符合要求。
49
*2201
储存特殊管理的药品的专用仓库应具有相应的安全设施。
查通风设备是否正常;双人双锁及防盗设施。
50
2301
经营中药材及中药饮片的应设置中药标本室。
查中药标本室或标本柜
51
2401
应在仓库设置与企业规模相适应、符合卫生要求的验收养护室,其面积大型企业50m2,中型企业40m2,小型企业20m2。
查面积是否与经营规模相符。
查设备运转是否正常;养护室的温湿度记录;仪器是否有防尘措施。
52
2402
验收养护室应配置千分之一天平、澄明度检测仪、标准比色液等,经营中药材、中药饮片的还应配置水分测定仪、紫外荧光灯、解剖镜或显微镜。
53
2403
验收养护室应有必要的防潮、防尘设备。
54
2501
对所用设施和设备应定期进行检查、维修、保养并建立档案。
查档案、使用记录;查检定合格证书。
55
2601
分装中药饮片应有符合规定的专门场所,面积和设备应与分装要求相适应。
中药饮片分装区
56
2602
分装中药饮片的固定分装室,其环境应整洁,墙壁、顶棚无脱落物。
查现场
57
2701
制定能够确保购进的药品质量符合要求的进货程序。
查程序是否有质量控制,查计划、合同等是否体现质量条款。
58
*2702
进货应确定供货企业的法定资格及质量信誉,购进的药品应为合法企业所生产或经营的。
查供货方档案及相关资料。
GSP内审检查记录
编号:—7
检查时间: 年 月 日
序号
条款
编号
GSP具体规定
自查评审内容及方式
具体实施情况
结论
责任人(部门)
59
*2703
进货应审核所购入药品的合法性。
查供货方档案及相关资料;抽查药品生产批件及验收外包装情况。
60
*2704
进货应对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员进行合法资格的验证。
查销售人员身份证、委托书复印件及其他相关证明。
61
2705
进货应按购货合同中质量条款执行。
查质量协议内容是否符合要求,是否有质量部门签字。
62
2801
购进的药品除国家规定的以外应有法定的批准文号和生产批号。
查供货方档案及相关资料。
63
*2802
购进进口药品应有符合规定的加盖供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件。
抽查资料是否齐全;查复印件是否有原印章。
64
2803
购进的药品的包装和标示应符合有关规定和储运要求。
查药品包装符合法规要求。
65
2804
购进的中药材应标明产地
66
*2901
对首营企业应进行包括资格和质量保证能力的审核。审核由业务部门会同质量管理机构共同进行,除审核有关资料必要时应实地考察。经审核批准后方可从首营企业进货。
查档案内容收集、填写的完整性;查是否经质量管理部门审核。
GSP内审检查记录
编号:—8
检查时间: 年 月 日
序号
条款
编号
GSP具体规定
自查评审内容及方式
具体实施情况
结论
责任人(部门)
67
*3001
进货对首营品种应填写“首次经营药品审批表”并经企业质量管理机构和主管领导的审核批准。对首营品种(含新规格、新剂型、新包装等)应进行合法性和质量基本情况的审核,包括核实药品批准文号和取得质量标准,审核药品的包装、标签,说明书等,了解药品性能、用途、储存条件及质量信誉等内容,审核合格方可经营。
查档案内容收集、填写的完整性;查是否经质量管理部门审核。
68
3101
编制购货计划应以药品质量作为重要依据,并有质量管理机构人员参加。
计划是否由质量部门审批、质量部门是否严格把关,行使质量否决权。
69
3201
签订进货合同应明确质量条款。购销合同中应明确:药品质量符合质量标准和有关质量要求;药品附产品合格证;药品包装符合有关规定和货物运输要求;购入进口药品供应方提供符合规定的证书和文件。
查质量协议内容是否符合要求,是否有质量部门签字。
70
*3301
购进药品应有合法票据并按规定建立购进记录,做到票帐货相符。购进记录应注明药品品名、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等,记录应保存至超过药品有效期1年但不得少于3年。
抽查品种及相应票据。
71
3302
购入特殊管理的药品,应严格按国家有关管理规定进行。
GSP内审检查记录
编号:—9
检查时间: 年 月 日
序号
条款
编号
GSP具体规定
自查评审内容及方式
具体实施情况
结论
责任人(部门)
72
3401
每年应对进货情况进行质量评审,评审结果存档备查。
查评审记录及评审报告。
73
*3501
严格按法定标准和合同规定的质量条款对购进药品、销后退回药品的质量逐批验收并记录。
查验收记录内容是否完整、准确;提问验收员,验收检查标准及内容。
74
3502
验收时同时对药品的包装、标签、说明书及有关要求的证明或文件进行逐一检查。包装的标签和所附说明书上应有生产企业名称、地址,有药品的品名、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期等;标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项及贮藏条件等。
75
3503
验收整件包装中应有产品合格证。
76
3504
验收特殊管理药品、外用药品其包装的标签或说明书上有规定的标示和警示说明。处方药和非处方药按分类管理要求,标签、说明书上有相应的警示语或忠告语,非处方药的包装有国家规定的专有标识。
77
3505
验收进口药品其包装的标签应以中文注明药品名称、主要成份及注册证号并有中文说明书。
抽查资料是否齐全;查复印件是否有原印章。
GSP内审检查记录
编号:—10
检查时间: 年 月 日
序号
条款
编号
GSP具体规定
自查评审内容及方式
具体实施情况
结论
责任人(部门)
78
3506
验收进口药品,应有符合规定的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件;进口预防性生物制品、血液制品应有《生物制品进口批件》复印件;进口药材应有《进口药材批件》复印件。以上文件应加盖供货单位质量管理机构原印章。
79
3507
验收中药材和中药饮片应有包装,并附有质量合格的标志,每件包装上,中药材标明品名、产地、供货单位;中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等。实施文号管理的中药材和中药饮片,在包装上还应标明批准文号。
80
3508
验收抽取的样品应具有代表性。
查验收制度及程序;查验收记录档案。询问验收员抽样方法。
81
*3509
验收药品应做好记录。验收记录应记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等内容。记录应保存至超过药品有效期一年,但不得少于3年。
82
3510
验收首营品种应有该批号药品质量检验报告书
查首营品种的药检报告。
83
3511
对销后退回药品应按进货验收规定验收,必要时抽样送检验部门检验
查销后退回药品的验收记录。
GSP内审检查记录
编号:—11
检查时间: 年 月 日
序号
条款
编号
GSP具体规定
自查评审内容及方式
具体实施情况
结论
责任人(部门)
84
*3512
对麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品,应实行双人验收制度
85
3513
验收应在符合规定的场所,在规定时限内完成。
抽查验收实际操作、查验收记录。
86
3601
仓库保管员凭验收员签字或盖章收货。对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况,有权拒收并报告有关部门处理。
抽查入库单是否有验收员签字。
查拒收单。
87
3701
用于药品验收养护的仪器、计量器具等,应有登记、使用和定期检定的记录。
查档案,使用记录;查检定合格证书。
88
4001
应对质量不合格药品进行控制性管理,发现不合格药品应按规定的要求和程度上报
查制度和程序。查不合格药品档案;抽查不合格药品处理过程。
89
*4002
不合格药品应存放在不合格药品库(区)并有明显标志。
90
4003
对不合格药品应查明质量不合格原因,分清质量责任,及时处理并制定预防措施。
91
*4004
不合格药品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续或记录。
92
4005
对不合格药品的处理情况应定期汇总和分析
查制度和程序;查不合格药品档案;
抽查不合格药品处理过程。
93
*4101
药品应按温、湿要求储存于相应的库中
查各库、区、柜的温湿度记录;抽查品种是否符合贮藏温度要求。
94
4102
在库药品均应实行色标管理
区域划分是否符合要求,色标管理是否得当。
GSP内审检查记录
编号:—12
检查时间: 年 月 日
序号
条款
编号
GSP具体规定
自查评审内容及方式
具体实施情况
结论
责任人(部门)
95
4103
搬运和堆垛应严格遵守药品外包装图式标志的要求,规范操作。怕压药品应控制堆放高度。
查库存药品是否按包装储运图示标志规定存放;观察工作人员如何操作。
96
4104
药品与仓间地面、墙、顶、散热器之间有相应的间距或隔离措施,药品堆垛应留有一定距离。药品与墙、顶(房梁)间距不小于30cm,与散热器或供暖管道间距不小于30cm,与地面间距不小于10cm
检查库存药品上下左右前后的距离。
97
4105
药品应按批号集中堆放,有效期的药品应分类相对集中存放,按批号及效期远近依次或分开堆码并有明显标志。
查堆垛情况是否符合要求;查近效期药品是否填写效期催销表;抽查合格区内是否有过期药品。
98
4106
对近效期药品应按月填报效期报表
99
*4107
药品与非药品、内用与外用药分开存放;易串味药、中药材、中药饮片及危险品等应与其他药品分开存放。
查药品的分区存放。
100
*4108
麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品专库或专柜存放双人双锁,专帐记录,帐物相符。
101
*4109
对销后退回药品凭经营部门开具的退货凭证收货,存放于退货药品库(区),由专人保管并做好退货记录。
查相关记录;抽查销后退回药品处理过程;查退货记录保存时限。
102
4110
销后退回药品经验收合格的由保管员记录后方可存入合格药品库(区);不合格药品由保管员记录后放入不合格药品库(区)。
103
4111
退货记录应保存3年
GSP内审检查记录
编号:—13
检查时间: 年 月 日
序号
条款
编号
GSP具体规定
自查评审内容及方式
具体实施情况
结论
责任人(部门)
104
4201
药品养护员应指导保管员对药品进行合理储存
询问保管员养护员如何指导工作。
105
*4202
养护员应检查在库药品储存条件,配合保管员进行温湿度监测。上下午各一次对库房温湿度记录。超出范围及时调控并予以记录。
查温湿度记录。
106
4203
药品养护员应对中药材中药饮片按其特性采取干燥、降氧、熏蒸等方法养护。
107
4204
药品养护员应对库存药品根据流转情况定期养护和检查,并做好记录
查养护记录;是否按“三三四”制进行。
108
4205
药品养护员对检查中发现的问题应及时通知质量管理机构复查处理。
查发现问题时是否按规定处理,及时报告。
109
4206
药品养护员定期汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存的药品等质量信息。
查养护报告。
110
4207
药品养护员应负责养护用仪器设备、温湿度检测和监控仪器、仓库在用计量仪器及器具管理。
查档案,使用记录;查检定合格证书。
111
4208
药品养护员应建立药品养护档案。
查养护档案。
112
4209
库存养护中如发现质量问题应悬挂明显标志和暂停发货,并尽快通知质管机构予以处理。
查发现问题时是否按规定处理,及时报告。
GSP内审检查记录
编号:—14
检查时间: 年 月 日
序号
条款
编号
GSP具体规定
自查评审内容及方式
具体实施情况
结论
责任人(部门)
113
4301
药品出库应先产先出近期先出和按批号发货。
询问保管员如何发货;查出库药品发现问题的报告情况。
114
4302
药品出库时发现下列问题应停止发货并报有关部门处理:1、药品包装内有异常响动和液体渗漏;2、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等;3、包装标识模糊不清或脱落;4、药品已超出有效期。
115
*4401
药品出库复核应按发货凭证对实物进行质量、数量和项目核对。为便于质量跟踪所做的复核记录,应包括购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。
查出库复核记录。
116
4402
麻药、一类精神药、医疗用毒性药出库时应双人复核。
117
4501
复核记录保存至超药品效期一年不得少于三年。
查记录保存时限。
118
4601
对有温度要求的药品的运输,应根据季节温度变化和运程采取必要的保温或冷藏措施
查有关制度。
119
4701
特殊管理药品和危险品的运输应按有关规定办
GSP内审检查记录
编号:—15
检查时间: 年 月 日
序号
条款
编号
GSP具体规定
自查评审内容及方式
具体实施情况
结论
责任人(部门)
120
*4801
由生产企业直调药品时须经营单位质量验收合格后方可发运。
查直调药品验收记录;查是否有特殊原因的说明。
121
4901
搬运、装卸药品应轻拿轻放,严格按外包装图运标志要求堆放和采取防护措施。
抽查实际操作。
122
4902
药品运输时应针对运送药品的保状条件及道路状况采取相应的措施,防止药品的破损和混淆。
123
*5001
企业应根据有关法律法规和规章将药品销售给具有合法资格的单位。
查客户资质档案;查是否有零售行为。
124
5101
企业销售特殊管理药品应严格按国家有关规定。
125
5201
销售人员应正确介绍药品,不得虚假夸大和误导用户。
查销售发票的合法性;发票与清单是否一致;查帐、票及销售记录、出库复核记录是否一致。
126
*5301
销售药品应开具合法票据,做到票、帐、货相符,销售票据应按规定保存。
127
*5302
企业应按规定建立药品销售记录,记载药品的品名、剂型、规格、有效期、生产厂商、购货单位、销售记录、销售数量、销售日期等。记录保存至超过药品有效期1年但不得少于3年。
查销售记录是否完整、清晰。
128
5401
因特殊需要从其他商业企业直调的药品本企业应保证药品质量并及时做好有关记录。
查直调药品验收记录;查是否有特殊原因的说明;查是否有出租证照代开发票情况。
GSP内审检查记录
编号:—16
检查时间: 年 月 日
序号
条款
编号
GSP具体规定
自查评审内容及方式
具体实施情况
结论
责任人(部门)
128
5401
因特殊需要从其他商业企业直调的药品本企业应保证药品质量并及时做好有关记录。
查直调药品验收记录;查是否有特殊原因的说明;查是否有出租证照代开发票情况。
129
5501
药品营销宣传应严格执行国家有关广告管理的法律法规,宣传的内容须以国家药品监督管理部门批准的药品使用说明书为准。
查企业做广告是否有批文;广告内容是否扩大宣传。
130
5601
对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的质量问题要查明原因分清责任采取有效的处理措施并做好记录。
是否有专人负责查询投诉工作;对投诉的处理,过程记录,结果追究。
131
*5701
企业已售出的药品如发现质量问题应向有关管理部门报告并及时追回药品和做好记录。
查制度;现场是否有表格。
132
5702
企业应按国家有关药品不良反应报告制度的规定和企业相关制度注意收集由本企业售出药品的不良反应情况发现不良反应按规定上报。
查制度,其内容是否合乎法规;查是否有实例,及其上报情况。
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编号:—1
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