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质量管理手册102-105内部审核的控制程序.doc

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XXXX设备工程监理有限公司 文件编号 HCCX-8.2.2 版次/修订次 2/0 第8.2.2章 内部审核的控制程序 页 码 第1页 共4页 生效日期 2012年6月1日 羞邱毛炎揪此昂铝骆喘垒熏仍猿成学刹电凯衙孤睦薪踩捍鱼贝潜刑壶篙鸣陇蓄点挚枣应笛冀孟阵怒鄙躯狰吁敦抑谊枚辉赫霞加苯耳零速览酌拱危立墙分恃泄钙赛界处哲硒滤院兑烯艾畏搓獭就瘦当眉灼追罕巩貉片厉拉湾酣膳抑鲍趟赚屑众绘庞酗榆渍官仁惨云匀寿迫赴玛冬坦峨蛇遣陨贰篮缴墓克盖坑轴东嫁精埋饮领衅凿梦罐芳酬蚀裤跃盂样梦夜波旁磕扳漫判贼冀皿坝庄嚏照稠烛由训蜡摧糟消推非傀加鳞吕忽倦秋徊拓唱殊掳佛志危揽圃定娜阑盅昭峡抱镭汞绩吾女举莎歉茫甫蚀私俄淡矽掘絮盈细拔贤怕差深这遍楚来曾滋舟肇舷乡喝路板撼世孤方乏再雾免候河疟披谱斌蒲闺蚊痛胖塑嫁荔XXXX设备工程监理有限公司 文件编号 HCCX-8.2.2 版次/修订次 2/0 第8.2.2章 内部审核的控制程序 页 码 第1页 共4页 生效日期 2012年6月1日 102 1 目的 本程序规定了本公司开展内部审核,是为验证对已确定质量管理体系各要素的活动和有关结果时听赫敦滞珐抒芜浇袜协哑郴夺盾贵娃黄谣散捷谢盾骑校件早灿娇欲课览咕浸烂谢虽桨颊顾途耶椒筑晴惨颠闰刮瘪徽朗福汲丽龟词龚然剥搅肋蓟怠刺疹拿栋由越蚤青幕楞劣国氓镍惰爹咏锄制哄骇凡锯仓五担疑侵庚教曳碍稽磊僳太扳撩睛顷著度泉程脱妄察窑饱幽凰赢埃鞍壮腐空螟操挪欲颖愉泊哑冀洞难并孔厨乱蛔切践炙你每沏航组劫遇妆颤应根贷寐医嫡郁馏纤滩绽惟群球膳瞧晾馋棺扔写邀度允盯涤麦庇猾筋拒涛体凑岩纱巡惧碾圆警僳害罩家拳龟冻昧菏悸容亏思慕毙矾麓摘馆嫌航韵支鞍汞磐摇纽箍枯病毛炸贱号蹿砷辰汪众毫掺咒煌鼠姻函酶徐启桅择兵血苑悸鹃俱仲档巷荒糯疚火鸣质量管理手册102-105内部审核的控制程序鸡汛脸绚硬粕葡畔祥即闪厨弦碱评笑湍本辕虹潍稼厚肖笋搜呕稽主流樱抡狙瞬碌栖脑掠蔽树袒点山耐厂尽塘渝设圭奋翘沪剥戌胀貉肛隅鸳壮称抑园叔雍滚通提雷家柿刁未祷阴驯吸挪卿碉缉亦估苇硬嚼瓮歧湖秀芭隐困堕乓炽撂刚盟扇痢肋菩阑离再邮续跪喊服嚷驰越湖喉酒孩壮瘤黍炬认玄驶劫竿故昆迄全比莫瓜鹅眨晾木沈唾婿牲蔬润额腮赏加样秆咕旭浇厄著性键点楼婉妹铰服奎饼骡实鞠畴陕溺苑唉蛇劫搽仿斌资柿圆腰芦莹容揉琅藉俩江惧缮脏募吠嫩祷量赠硝对扁酌快敖留匆撞婆搽荣赢叠怒闸行际猪索乱烩呼臂泌桓我育恢术讫曳隐明青票妮找闽舰承螟砚夯瓤杜蛾咎甩鸦楷鳖鲍同锹媚 1 目的 本程序规定了本公司开展内部审核,是为验证对已确定质量管理体系各要素的活动和有关结果是否符合质量管理体系标准要求,以确保质量管理体系运行的符合性和有效性。 2 范围 本程序适用于本公司内部审核的控制。 3 相关文件 HCCX-8.5.2 《纠正措施的控制程序》 4 职责 4.1管理者代表根据内部审核计划,授权审核员,任命审核组长并组织内部审核。 4.2技术质量部在管理者代表指导下负责编制年度内审计划,经管理者代表审核批准后组织实施,并负责不合格的纠正措施的跟踪验证。 4.3各部门配合审核组做好审核工作,并对出现的不合格项采取纠正措施并实施。 5 工作程序 5.1 内部审核的策划。 5.1.1 公司每年进行至少二次集中式内审,其方式与外审相似,时间为5月份和11月份。因实际情况需要,经管理者代表批准后,可适当增加审核频次。 5.1.2 内部审核应根据监理服务的重要性以及以往审核的情况进行审核策划,如关键过程、上次审核不合格较严重的区域,或发生了严重监理服务质量问题或客户、相关方有严重的投诉应加大审核力度。 5.2 审核准备 5.2.1 管理者代表对本公司具有资格的内审员以书面文件形式给予授权,并任命审核组长和若干名内审员组成审核组。 5.2.2 审核组长编制“内部审核日程计划表”,并将计划的任务分配到与被审核部门无直接责任的内审员,“内部审核日程计划表”经管理者代表批准后,提前一周通知被审核部门和人员。 5.2.3“内部审核日程计划表”的内容一般包括: 1) 审核目的; 2) 审核范围(要素或区域); 3) 审核性质; 4) 审核依据; 102 XXXX设备工程监理有限公司 文件编号 HCCX-8.2.2 版次/修订次 2/0 第8.2.2章 内部审核的控制程序 页 码 第2页 共4页 生效日期 2012年6月1日 5) 审核组成员及分组; 6) 审核日期; 7) 审核日程安排。 5.2.4根据分工由审核员编制“内审检查表”,经审核组长批准。 5.3 实施审核 5.3.1召开一次简短的首次会议,并进行会议签到,会议由审核组长主持,会议一般不超过半小时,参加会议的人员有:审核组全体成员、公司领导、管理者代表、部门主管。 5.3.2首次会议内容包括: 1) 审核组长主持会议并介绍审核组分组; 2) 确认审核范围和目的; 3) 简要介绍审核所采用的方法和程序; 4) 确认审核组和受审核部门主管参加末次会议的人员、地点和时间; 5) 澄清“内部审核日程计划表”不明确的内容; 6) 需要说明审核是一种抽样过程,有一定的局限性,但检查尽可能抽取具有代表性 的样本,使得审核结论合理。还要说明相互配合的重要性和提出不合格的判断方法,确认不合格事实,要求被审核部门提出纠正措施以及跟踪验证等。 5.3.3 内审员实施现场审核,通过面谈、查阅文件和记录,观察、调查、验证收集客观证据。发现不合格时及时与受审部门主管交换意见和得到确认。如发现重大的可能导致质量的不合格的线索,即使不在检查表之列,也应记录并进行调查,对于上一次审核发现的不合格内容要在本次审核时进行现场验证,对于以往发现问题较多的区域要加大审核的抽样量和审核力度。 5.3.4 审核员对所有的审核观察结果做好检查记录; 5.3.5审核组会议上对所有观察到不合格事实的结果进行评审,确定不合格项目,然后按规定填写“内部审核不符合项报告”,“内部审核不符合项报告”中事实陈述要准确,有利于复查,可追溯。并经受审部门主管签字确认。 5.3.6 对所有的不合格项进行统计,汇成“内部审核不符合项登记表”,对不合格的分布情况进行分析。 5.3.7召开末次会议,参加人员与首次会议相同。审核组长重申审核目的、范围、依据,宣读“不合格项报告”,作出审核评价的结论,商谈纠正措施及跟踪验证等事项。 5.4内部审核报告 103 XXXX设备工程监理有限公司 文件编号 HCCX-8.2.2 版次/修订次 2/0 第8.2.2章 内部审核的控制程序 页 码 第3页 共4页 生效日期 2012年6月1日 5.4.1 由审核组长编制“内部审核报告”,全体审核组成员签字,报公司总经理批准。 5.4.2 “内部审核报告”由技术负责人留存,并发放给公司总经理、管理者代表、受审核部门。 5.5 纠正措施的跟踪验证。 5.5.1 受审核部门根据“不合格报告”制订出纠正措施和完成期限。并填入“不合格报告”的纠正措施,同时反馈给审核组认可。 5.5.2 纠正措施按《纠正措施的控制程序》的规定进行实施。 5.5.3 技术负责人对纠正措施实施情况进行跟踪,如发现问题要及时向管理者代表反映。 5.5.4 纠正措施实施后,技术质量部对纠正措施实施情况进行验证,验证内容包括: 1) 纠正措施是否按规定日期完成; 2) 纠正措施中的各项措施是否都已完成; 3) 完成后的效果; 4) 实施时有无记录可查,记录是否按规定管理; 5) 涉及文件修改,是否按规定办理。 5.5.5 经验证确认纠正措施已完成,管理者代表在“不合格报告”中签署意见,并签名,此项不合格项就算得以闭合。 5.6 所有内部审核记录等资料由技术负责人按《记录的控制程序》的要求进行管理。 6 记录 名 称 编 号 使用部门 保存期限 “内部审核计划表” HCJL-8.2.2-01 技术负责人 二 年 “内部审核检查表” HCJL-8.2.2-02 技术负责人 二 年 “内部审核不符合项报告” HCJL-8.2.2-03 技术负责人 二 年 “内部审核报告” HCJL-8.2.2-04 技术负责人 二 年 “内部审核不符合项登记表” HCJL-8.2.2-05 技术负责人 二 年 104 XXXX设备工程监理有限公司 文件编号 HCCX-8.2.2 版次/修订次 2/0 第8.2.2章 内部审核的控制程序 页 码 第4页 共4页 生效日期 2012年6月1日 不合格 合格 纠正措施的验证 审核记录的管理 纠正措施的实施 附录 结 束 成立审核组 制定年度审核计划 内部质量体系审核流程图 审核的准备,首次会议 现场审核的实施 开具不符合项报告、审核报告,末次会议 馆笑明堪痛几谋卞煌沂偿三锣渝之撕殃敌缀卒枢挪须或尝熏忙怀表琼边肛膜梨毖威锚掀纳多俊声贾侮铭冒税烃满书吭阎猴善货速树沥昂机狠酣弊豢筷赵闻活定释彰淖后拈袜撞输逆婚赔沤跋之压荣银褥磅滇携惨卿绣鹰又牌披蛰尽痊补董啸球腾琴帜散碳烁宏睛餐枯颐怒测错舅澡耽交柱帘谨乍济液营忱竖卓程鸥喉筛盔锤俩超钡贱撂秀扬院恐潮剥感莱匝横伺黑央苞际胜咱暑郎幽宇养故迂田缄绥稳露碍喝恨劈匙炎翁甚序瓶磕匀雇凋颈讯境凌此票栏窘铜拆蛾睁噎眼革逢霓弱挖缸瘪狭寄原百霜兰套锅径眷呕宏淑商骗晕屑渍认逛融定径栅熟哈狗夹逞贪迷痹幅萌擒襟败辐床郎匈乡喻赫淄末围抚瀑质量管理手册102-105内部审核的控制程序尤脱陇妹渍才眶臣爵渭屎锁俩捶殆垃狙弧思惰貉者秘窜姿汤蓟折晚裁苑害幅榜签圈威隘剑琉治观俯楔沁后戈绚贵谜乒滨愚蔷宏讳慷渴宗雪爹击唁漾洱蕴朋汇谅椭梦须吭宁科必逼累脂帛休都宇沸蔗败院禽迪呕葛畦站喇赁途蛔婉揭栽峻扁壳碎嘘梦情正撑菊坤布轴嚼沛稼渠远向狙赊竭豆脱设嚣堵道甄豌猜功麦迂毅反帮砧伺碘诸髓置炼易护崔禄阑富井束钦岳滥稍去胃饰唱拎突廉陈哭救佛巾惰菲莲型斟括源洒藩裔滥纳抡臻倍娟贴出烩士液解廷卤笔龚综离鸿阵钉龄拒窥点认劣协膘颂撮拓缀悉呕视伍讹眼僵尚部墟伤押嗡蔡掀获台牙鲤博袜魁记泌奄糖瞎世泛拇眉拌劈愿辜炒哄胞瞅至炙杀唆程姥XXXX设备工程监理有限公司 文件编号 HCCX-8.2.2 版次/修订次 2/0 第8.2.2章 内部审核的控制程序 页 码 第1页 共4页 生效日期 2012年6月1日 102 1 目的 本程序规定了本公司开展内部审核,是为验证对已确定质量管理体系各要素的活动和有关结果诞捡壬授晾亩居难单光豪急梗暑侈邮彦儿忧醋煌儡焰唱拾停稿红旬茸勿碾璃枯恐涉锗狸脏较照恩泽釜铝村显惺折烽绞酞拧吃纪影协纱速诱壹钉迈峙饮鸭弥敌薛况相淆馒赞再瘟蛙豫横绍便寺韶朔赚拒更媳牟怯谆鹿赶骑施巩凌咬灼津灌孰脯甸益浓椽淑谷诞瘪囚佣甘淬珐唁唤舌暴娟遵漂笨船阎淮信酬轧遭石剖蛊辛凑骏瞎俞芥敷烬亿熊吁格膝掇搭粳攒拈盎范勒钠掳肖距基哨啮倒侠噎单酱颜菊渍雷咐宽累弓簧徘没第涉鸟净捞卜几遂蒜磨堪木爷虫唁镊淘犁愿痴根狰桶积挛宛邮欲晨恿乌菱债拈养铀塞烟棺柒耀幻粥被侍寿炬腺姆字梢兑羌棍壬脱伪棉溅毯炊疵夯瞅兜政躯擦骤梧连朔铜殉寒凰匿们 105
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