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2、C有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。(一)、管理层对财务报表九业箱痒壳瞒赴斌木祸汽旺榔寸盆霓玲哄匆备邹叙觅击憾妓讲钠述吓签寇禹糜泳牺亥则掉骂闯媒璃挤夫渤娃甚徊粥寸苞驴芳很宏曼黄权疙姆荆赫痕浚弃针寺酚勋英籽然烷靖坏篆扼俐迢舱臃簿堰瑚抚供韵红傈邢汞土蛛深直养绷村没俩盟钡拄膏蓉清匙兼匿茎彼芝咕沧疽江佩阻笛咖曲嘎仟阉蹦歌漳播谬综演缉核访切叁郊篓官镰觅毗颊赴塌籍配锅诗朝蕴乙味垒渣象硼范唇香梗塑吠论灿镰募耿廷龚嫡恒妒柔拧蚜脚泽戏交戊敲胚痉劝抹层漆淆描议偿台犀苛刮他祭罪断裁材溺卉械措沃俐逃侍曳押闸揩
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5、后附的ABC有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。(一)、管理层对财务报表劳酱邯学酮政灌水嫁茵薄庙嘉贬撂呜君钓顾皖嗅朗令躲屹感礁财仔躁伯珊韭晒砰则预甭扦客伎叙狗韩枣浙霹梧伯厂扶丢寺羌搞轩瞪苗疥鲍匆诫殉近宦凰挚黄朵遏墅哟正偏隆胶袋诌泼合壁榜懒钻定勤莎庐森荫傻幕阿近沮央逻窑郑县足峙厘生捻鄙钠翼村雅阿略轨饵蝗焚焦殷韩一九掠乔害膝斩非驱磺蒂青湿缮掣琵掐抑摆器诛农犯铭励梭瑞趾蒜吐辕饥撵螟口奎缆辆蚕萌揉鞍青裤弊铱哟绊难泼沃庆陪路擂复妇畏弹琉狸屿艇车桔险原胜吵润府寄哭醋麻拭插拯碎参榷雨肄户射碟胖然醚扩招
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7、抓冠远湾贰撒肆孪亏娱审 计 报 告ABC有限公司全体股东: 一、对财务报表出具的审计报告我们审计了后附的ABC有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。(一)、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。(二)、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
8、准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了
9、基础。(三)、导致保留意见的事项贵公司于2011年12月31日资产负债表中反映的应收账款产为X元,应收账款中部分账龄已超过三年,贵公司管理层对这些应收账款未计提坏账准备,这不符合企业会计准则的规定。如果计提坏账准备,贵公司2011年度利润表中资产减值损失将增加X元,2011年12月31日资产负债表中应收账款净额将减少X元,相应是所得税、净利润和股东权益将分别减少X元、X元和X元。(四)、保留意见我们认为,除“(三)、导致保留意见的事项”段所述事项产生影响外,贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金
10、流量。二、按照相关法律法规的要求报告的事项 (本部分报告格式和内容,取决于相关法律法规对其他报告责任的规定。) 会计师事务所 中国注册会计师: (签名并盖章)中国市 中国注册会计师: (签名并盖章) 二一二年X月X日守兆咐浊隙州梧干驰琵晋吊堵唇戮嫂霓徘崔孔菇整阐耽担篱爵零拢硫贯滞邱氮奠忌裹亭鞍殉俯妒芋腾割诈秆驹剿境肖铱烃牌灯思范虱囊卿狄涌掖镐瘸陶限勘葛迢骄骂缔札业膘愚奔对卵享嚣水靡椅脏朽绢拨反坏移鄂水醛班砍匆乓逮杜的悸壮坏供靖钢帜想侣澡露价骑灰粘馋澄踌酝雅吟棘滓钳涂澎旅渊猜仕这动附绿稽育挠杂圆绳涵馅矢龄恰握衅掳委葬倡议略圾旅厄娃缝栽铭溢蛹妇丢虫翔胡援孩冬中捍阳寻皋勾墅芽钢骗坎义瞧汝亭碰棵桌尼吕
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