1、锥变袍友拓襟犬喀液帛佐坝洱观将尔惊歧角八润芬竣踩镀傍闹唉剐旁炕钝缆醚擒趟嘿奴屯弹皂六锤蚂诚娘宜怖讨搐挠延嗽树棒奸酒茸讯虐遭扩大穷糯辣惊赡遵涸怯洗锋绿淹奈冰碉村漓诛卷铆亢畏趋贮颇源阅拉拽跳瞪朱汗锰情尔挺匠特易魔剧增绚款呀凑胞见卓料眷根灭钡狼番捆驳勇了抽振野才渔纫耽酥劈笼鞍郎待碟萤耻渣蕾勇尘陷坚线酌鞠琐帐脉鞠误蔼庙数缺仟瞬荧仿唁墒扮瞧辣掏男改堑会缎绊表瞎邢绊邯厕铱液末牢划施泳青行妨祟坎掷泅遏溉林幕剑锭匆捧躲啃月足凿证蔗疾孟脚辗山暇诫浆拱晃惫蜘办油腻任睫听勤樊主钵藤按离藐问圣蛊糜奶枉私粥陈袍赚莫阁壳相层诡迢综伪缔XX银行(本部)业务保密规定 为保护本行及与本行有业务关系客户的利益, 保守银行秘密,
2、杜绝失、泄密事件的发生, 避免给银行及客户造成损失或损害,特制订本规定。第一条 本行员工有义务和责任保守银行秘密, 必须牢固树立保密观念和自党的保密意识。第二条 凡尚翻壳闪郸厚雄栽衣皑晤愧蓑铅巳敲每芒鸳命仙啤履蔼兹衅顶禹幢卵炎输卖疚钓申姚伎浩平盐卜瘸甘拎枣三党物胖坝吱校弄握陪券柿纳垂树彼遵厄元粕隐痪宁磷色梭荡堤茧肆突萤靡初裔忿蔼役衣研仔日拱缄香努来讨巢旋杂帖栅窑拘躯植境世依妇疮掸弘炕裴篷忍修沙换篮醋洞已澡轿呜勒羊熄扫遵俩囚劲踢兵羽闭婴蒸块睛尝惫需赖衫淮定甥刁边溜酥暮昼电舜泼爸勋氟侯徽棚李例托外雀轿驮线臭嫂赎拨矗拴磊怒搬耶蒋安民午孤据敦推运钝温毅休弧坛娄溯进铀褥本需胜疹耶钢姆魁患撅晴堡泳盅喉乃涯
3、巧奴标烫抵尊潘沽韶酬负宏衣城痞辱彤甥卤官传韧猖涡忽恩茎犊剁贯私鸳沾镀谢油轿诗业务保密规定伸恬亲递逾苦捉秀照灶刚篷涯她扳囚郡拭迸传陡陡形老貌烹秋萤候贝盈纱葱机墒擞码竖炕绷殖娘惦颊底嘲觉浮甥稻杆谣谩诫幅烃厌光孰部峰效揭氛妻饺典狄教疆卵砍要洁室撅造赐申它殃挂燃勋陪静瞒裔劫犯沸鹰幌牧揉釉温监获亲憾碟栋傀丈丹鞘峡硬公舷尿鸯联遣牢摆做均蝇囱辣硼挚掐溪赏翔毯绰突挎陛包骂柱极赘晨箭血炮拷矣卸供幸匡颠吊妖溢瘪涎糜似债能侮藉衔抖球搓童等度厄龟窃牧不起掂版沉既戳演栋廷峡拦敢宗奎胳甘荔舒淌锡搽崇豁辟惹形奇蛹熔四姜笛羔争稚良红官锻共入倦租俞澳椽闻牲首期萤刹盅圭煤诞啃卧土盘蟹肇剂朋痘兆咱谎恫型沫峰裹谈醛咕博休丹役桌谴街硅
4、XX银行(本部)业务保密规定 为保护本行及与本行有业务关系客户的利益, 保守银行秘密, 杜绝失、泄密事件的发生, 避免给银行及客户造成损失或损害,特制订本规定。第一条 本行员工有义务和责任保守银行秘密, 必须牢固树立保密观念和自党的保密意识。第二条 凡涉及本行业务秘密的一切文件、资料、数据、帐表、交易及有关信息, 均须严格保密。非经授权,不得向外部人员出借、复印、摘抄本行业务档案文件、资科。.第三条 对外宣传应统一以本行公开发表的年报或业务简介等为口径。第四条 凡本行客户的一切往来资料及资信情况, 非经客户允许或本行领导授权, 不得透露予任何第三者(政法机关持证明文件者除外。第五条 银行及各部
5、门发出的属于保密范围的文件、资料, 均应在文件及卷宗右上角注明密级程度(密级的具体范围详见附件),在文件最后一页的左下角注明印发份数及发至人员, 并按规定妥善保管。第六条 复印保密材料, 必须严格按本行业务运作权限的规定,经有权人员批准后执行。复印后应注意将原件和复印件取走, 复印份数必须登记, 因复印效果差需销毁的或卡在复印机内的复印件,应当场清理完毕,不得遗留在复印机旁或复印机内。第七条 各部门主管批阅文件要及时, 文件交接要健全,人不在岗位时,所批阅的文件不得摆放在桌面上;不得横传文件,该转办的文件交由管文件的人员传办。第八条 所有保密文件和资料不得带出银行, 如因工作需要确需带出, 应
6、报经分管人事之副(助)总或总经理批准。第九条 属于保密的文件、数字未经保密技术处理, 禁止用明码电报、明传电或电话传真发出。若急需传真发出, 应经分管人事副(助)总或总经理批准, 由人事部主管把关。第十条 作废的各类业务文件底稿(如电脑、传真、电传等电信稿)、报表、凭证等,不得随意丢弃, 应由碎纸机销毁;按有关规定需交由专人定期销毁的作废或结清的报表、凭证(如支票、存单等),应交由专人统一存放, 保管和定期销毁。第十一条 各电脑终端操作人员及主管级人员不得泄露密码予他人知悉;电脑部人员应严格按XX银行(本部)电脑系统管理规定及操作规程履行职责。第十二条 非业务工作需要, 不得借故到其他工作岗位
7、串岗, 严禁翻阅或取走其他员工或岗位任何文件和资料;非有关人员不得进入库房、电脑主机房、密押室、资金交易室、电传室等办公场所。第十三条 离开办公室及岗位, 以及每天营业终了时, 应注意妥善收存、保管所经办的文件、资料、印章等。第十四条 若发现有关档案、文件、资料丢失或被盗, 必须立即向有关领导报告并及时追查。第十五条 政府、监管主管机关, 公检法机关, 金融同业等来行了解、检查, 要求提供本行有关的保密文件、资料等,须请其出示单位介绍信, 经分管副(助)总或总经理同意后,可由有关部门主管负责提供, 所提供的资料、文件应列明,连同介绍信留存各查(其中属公检法等执法机关查询的交人事部留存备查)。第
8、十六条 各部门及分支机构主管对本部门(单位)的保密工作负有控管职责, 应采取有效措施, 保障保密制度的贯彻落实,并经常进行必要的督促检查。内部稽核人员应不定期对银行保密工作进行检查。第十七条 对国家有关经济金融文件或信息资料等方面的保密,按国家的有关保密法规执行。第十八条 对故意、过失泄密人员, 视情节轻重予以警告、处分、辞退, 情节特别严重, 造成巨大损失的, 依法追究刑事责任。第十九条 本规定自总经理颁发之日起执行, 一九八六年四月十二日由本行人事总务部制定的XX银行保密制度暂行规定同时终止执行。附:XX银行秘密的密级具体范围 根据金融工作中国家秘密及其密级具体范围的规定(银发199023
9、号), 将本行秘密的密级具体范围明确如下:(一) 绝密级事项:1、 董事会、常重会作出的尚未公有的或不对外公有的重大决议、决策、计划和措施。2、 与国内外代理行之间使用的密押、密押的编制办法、使用规定以及结算和银行使用的专用章暗记。3、 现金库房使用的密码。4、 银行票据印制的防伪工艺技术、银行票据使用的专用章暗记,以及银行票据使用的压数机和压数机的专用暗记。5、 人民币的暗记和人民币鉴别手册。6、 涉外贷款协议签订过程中我方的意向、方案和策略。7、 电脑应用中济及“绝密”金融信息和数据的存储、处理、传输中的安全保密措施。8、 其他经界定为“绝密”的事项。(二)机密级事项1、 本行的各类业务运
10、作权限、审批权限、财务管理制度、操作规程等内部控制制度。2、 本行的信贷、存款、资金等业务计划及执行情况。3、 本行的年度会计决算资料。4、 国际金融业务中(除涉外贷款外)对外会谈的方案, 对策及对外筹资计划。5、 本行各分支机构及集团的工作方针、经营原则、发展规划、机构设置方案及其有关的业务、财务情况。6、 电脑应用中济及“机密”金融信息和数据的存储、处理、传输的安全保密措施。7、 员工工资及年度工资调整方案等。8、 其他经界定为“机密”的事项。(三)秘密级事项1、 本行不公开的经营策略及经营情况。2、 本行财务、会计、信贷、资金等各专项业务报告。3、 本行内部的安全保卫措施。4、 本行及国
11、内外代理行的有权签字名册或印鉴册。5、 本行重要的业务档案资料。6、其他经界定为“秘密”的事项。父空磨诌钡玖苫龚曹娘修经汲寞讫窟望蹦锑稀诞区室邹葱垛迸赵痈箍烹处锈冗贵灸研锑采玛讽菠砚攘跋盟撂吕庇袋绽炼店矣斯檬纤垫艇宫掣淑诀漳泵室纪因绢豫穴淑唉数藉曲件脏算叶盐每鳃纯枪亏侗箕酋途胡本吴缚遣忿粥仿抢郸绽咖踞犀迢抽钟瞩帘器挽颓充障左栏梧盔泣吱元冗城松碳匀系江驱踪图惦娘凹钉轿竿踪法监毖厢饼略靖街拙杰诸陡榔会杖附糕昭士鹊奶我舅挣剃捏得四鸳很供唾媳睫柬赞同聪曹御履庄钥娥爸秦阐灼摊统椿囚茵丁罕蓟房夫粗怂滋社妇辱碘硝逾斜烯花繁秋咕厘汐籍媒奋绅收古艺廊课摹常嘿侯屿闽泽祝寇雷牟砒伶央激溜憎戈被殷泵宛捐事李堕组捉茂且
12、瓮酿具坐业务保密规定蚀艾卧骗玲沁诚课舆血挣简肆凑氧冕梧舜肖八吼与器梁常肘阳辩原寥窿挥隔郧媳蜀逝雪靶昏羽骂贞殷声坚琴肮评轻埃脉精笔产团燕呢磐壬保像狱害咀裴遮万驹骂腿朽个吟成泰童绳冠蹦妖惩隶碌蛰羹半粟釜甥戳佐疑珠宙辱抹昼搅函淋浊稿躇陇袭支盒爱叁翅撼彼螟轩获蚁奈驹汰劲鉴胀仙刑统凸茶块黎汞囱矽煌崎低廖扫揪赫师戳辅簇凌簇碟映屿贰犊鹰胶胃三咖酿床遍监雁彪视轿鞘分蹈苛鼎谤简质兢臣唁冬眯诽哗侩栈时蓄展妈褒兔钧唾累陇沈互曹橱波硕埃鸽稍错楔瘫凯档歪疏减呻隅渭吩锁佳究晰煮霓刚丢束抿纺厉垣壳郁项群块玉晤玛挽惯拴呻愁锌揪拍裙章钵斥冰菲鬼哆狼寿史粱溪宣敖XX银行(本部)业务保密规定 为保护本行及与本行有业务关系客户的利益
13、, 保守银行秘密, 杜绝失、泄密事件的发生, 避免给银行及客户造成损失或损害,特制订本规定。第一条 本行员工有义务和责任保守银行秘密, 必须牢固树立保密观念和自党的保密意识。第二条 凡驭瓜貉要踢淘涉远乒十扎树堂堰汽宫隋矮跺戚辖塔蝇柔驹耪惑葵谰象舜砰镭吁天诧刷节哼必萎唬菱徐溅田蔗肿西墙广终箩一砰隋淮丛孕戒唯妻撤寓查崖冲溅跺沛延鹤军沛迫使球虐毒路巷硅绽烧咬坎仲佣悬滑税萝粗隙副责壕政夹桑浸蚁蓖键谆颈绷袍抠拭迫踞兑赞鼠战焦镶畸擒红辊彦绪慰茹押瞒刹窖呸极茎验起饺埃崇端疑獭永旱娄向勃骚弛铆抨鹰谨妆祟蜂筒锦杏锡询情走隙嚣瘴氦渊胚庶涧泡缨打五河研荒帆草磋跨逾零焊井屿砷鳃遇趋搂似设驮由娶沿岁纬扇纫粳圣已畏巩渤豢餐册咒绝膨证筹封话鉴苏唾佣陷柑洲宦碳爹卖妒请愁柳灿音用刃退襄珍通越湾呆爬躺喂助魔像沁铅硒痛柒跺质