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汽车修理程序文件.doc

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资源描述

1、GYPA/CX2009A程 序 文 件控制性质: 分发编号: 编审:段寅龙 批准:房广安2009-09-28发布 2009-11-01实施高阳县平安汽车服务有限公司文 件 控 制 程 序目录1 目录2适用范围3 职责4 程序5相关文件6记录1 目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保在使用处可获得适用文件的有关版本。2 适用范围适用于本公司与质量管理体系有关的文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准质量手册。3.2 管理者代表负责审核质量手册,批准发布程序文件。3.3 各部门负责相关文件的编制,使用和保管及本部门与质量体系有关文件的收集,整理和归档等。3.4 质管部负责组织对现有体系

2、文件的评审,对质量体系文件现行版本有效性负责。4 程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量手册由质管部备案保存。4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分两类:a) 程序文件(含质量计划)其中质量计划指针对本公司特定的汽车维修过程、 汽车销售过程中的项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等,文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应部门保存、使用;b) 部门工作文件,作为各部门质量管理体系运行的常用实施细则:包括管理标准;维修手册;产品技术资料(录象);结构图册以及各维修站的保修、索赔政策、部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报质管部备案。4.1.3 公司级管理性文件:包括各种行政管理制

3、度,及外来的管理性文件,包括与质量管体系有关的政策,法规文件等,由行政部保存。4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号a) 质量手册公司代号质量手册代号公元年号版本号如:PAZS2009A其中:PA表示公司名称,用公司名称汉语拼音的第1个字母表示;ZS表示“质量手册”中的“质”(zhi)“量”(shou)汉语拼音的第1个字母;2009表示发布年号,用公元表示;A 表示版本号,用英文A、B、C-表示第1版、第二版、第三版-等;PAZS2009A:表示平安汽车服务有限公司质量手册第1版。b) 程序文件编号公司代号程序文件+文件顺序号公元年号版本号如:PACX12009A其中:PA表示公

4、司名称,用公司名称汉语拼音字母的第1个字母表示;CX1表示“程序文件”中的“程”(cheng)“序”(xu)汉语拼音字母第1个字母;“1”表示文件顺序号;各文件顺序号见程序文件清单;2009表示发布年号,用公元表示;A 表示版本号,用英文A、B、C-表示第1版、第2版、第3版-等;PACX12009A:表示平安汽车服务有限公司文件控制程序第1版。C) 记录编号公司代号部门代号章节号记录顺序号如:PAZGJ8.301其中:PA表示公司名称,用公司名称汉语拼音字母的第1个字母表示;ZGJ表示使用部门记录,如“质(zhi)管(guan)部”用使用部门汉语拼音字母的第1个字母表示;“J”表示“记录”;

5、8.3表示记录中的章节号如第8.3章“不合格品控制”;01表示记录顺序号,用01、02、03-等表示;PAZGJ8.301:表示平安汽车服务有限公司质管部在记录第8.3章不合格品控制程序中的第1个记录。d) 各部门其他质量文件编号公司代号部门代号文件顺序号公元年号如:PAZGQ012009其中:表示公司名称,用公司名称汉语拼音字母的第1个字母表示;ZGQ表示使用部门其他质量文件如“质(zhi)管(guan)部”用使用部门汉语拼音字母的第1个字母表示;“Q”表示“其他”;01表示文件顺序号,用01、02、03-等表示;2009表示发布年号,用公元表示;PAZGQ012009:表示平安汽车服务有限

6、公司质管部第1个其他质量文件。4.2.2 公司各部门代号规定如下;行政部:XZ;质管部:ZG;技术设备检验部:JJ;维修部:WX;销售部:XS;备件部:BJ。4.3 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的:a) 质量手册由质管部负责组织编写,由管理者代表审核,报总经理批准,由质管部负责登记,发布;b) 程序文件由各相关部门授权小组编写,质管部负责审核,管理者代表批准后,由质管部负责登记、发布;c) 其他体系文件由各部门编写,部门负责人批准后发布;d) 确保文件使用的各场所都应得到相关适用文件的有效版本,文件的发放,回收要填写文件发放、回收记录。4.5 文件的更

7、改a) 质量手册由质管部负责组织更改,更改前填写文件更改申请单,经管理者代表审核,报总经理批准后更改。更改后由管理者代表审核,总经理批准后,质管部负责登记、发放。质管部保留文件更改内容的记录;b) 程序文件的更改由各相应使用部门负责人填写文件更改申请单,由管理者代表批准并指定人员进行更改,更改后由质管部进行评审,管理者代表批准后,质管部负责登记、发放;c) 其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单,由原审批部门审批,再由各相应部门指定人员进行更改、发放、变更;d) 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回,以确保有效文件的唯一性。4.6 文件的领用a) 文件的领用者应填写文件发放、回收

8、记录经相应主管部门负责人审批后方可领用;b) 因破损而重新领用的新文件,分发号不变,收回相应旧文件;因丢失而补发的文件,应给予新的分发号,并注明已丢失的文件的分发号失效;发放部门作好相应发放签收记录。4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存a) 对受控文件,各部门应及时填写使用文件的部门受控文件清单,按策划的时间将清单复印件报质管部备案。如内容无变化,应通知质管部;b) 各部门与质量管理体系相关文件由部门存放于干燥、安全的地方,质管部按策划的时间间隔进行检查;c) 任何人不得在与质量管理体系有关的文件上乱涂划改,不准私自外借,确保文件清晰,易于识别和检索。4.7.2 文件的作废与销

9、毁a) 所有失效或作废文件由相应部门及时从所有发放或使用场所撤除,质管部加盖“作废”印章,确保防止作废文件的非预期使用;需要做历史资料保留时,由申请人填写文件保留清单经管理者代表批准后,由质管部加盖“仅供参考”印章。方可归档保留;b) 对要销毁的作废文件,由相应部门填写文件销毁申请,由管理者代表批准后,由质管部负责监督销毁。4.7.3 文件的借阅需临时借阅文件的人员,须填写文件借阅清单,本公司内部人员经文件保管部门负责人批准,外部人员经管理者代表批准后方可借阅。借阅者在指定日期归还文件,由文件保管部门负责收回。4.8 外来文件的控制质管部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本,统一编号,加

10、盖“受控” 印章分发到相关部门使用,并把旧标准收回。收到此类文件的相关部门需识别其适用性,并控制分发以确保其有效,同时各相关部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的文件填写部门受控文件清单报质管部备案。4.9 质管部每年按策划的时间对公司现有质量管理体系文件进行评审,各部门结合日常使用情况进行适时评审,必要时修改,执行4.5条款规定。4.10 对承载媒体不是纸张的文件控制,也应参照上述规定执行。4.11 作为记录的文件控制执行记录控制程序。5 相关文件记录控制程序6 记录6.1 文件发放、回收记录。6.2 文件借阅记录。6.3 部门受控文件清单。6.4 文件更改申请单。6.5 文件销毁申请单

11、。记 录 控 制 程 序目录1 目的2 适用范围3 职责4 程序5 相关文件6 记录1 目的为提供产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据,并为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。特对质量管理体系的记录予以控制。2 适用范围适用于为证明产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。3 职责3.1 质管部负责监督,管理各部门的质量记录。3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门记录,部门负责人负责批准本部编制的记录格式。3.3 行政部负责保管超过策划时限的记录。4 程序4.1 记录格式4.1.1 各部门的记录格式,由部门负责编制,部门负责人审批,交质管部备案。4.1.2 各

12、相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改,执行文件控制程序有关文件更改的规定。4.1.3 记录形式包括书面记录和电子媒体、胶片等。4.1.4 记录的标识编号按文件控制程序执行。4.2 记录的填写4.2.1 所有记录应按格式要求填写,填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不准随意涂写;如因某种原因不能填写的内容,应能说明理由,并将该单项划去;各相关栏目负责人签名不允许空白。4.2.2 如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上写明更改后的数据,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.3 记录的保存4.3.1 各部门必须把所有记录分类,按日期或顺序号整理好,编制记录清单提交质管

13、部备案。记录存放于适宜环境中储存。各部门按策划的时限保存记录,对超过所策划保存时限的记录交行政部保存。4.3.2 质管部编制记录清单,将公司与质量管理体系运行有关的所有记录汇总,包括名称、编号(版本)、保存期限、使用部门及行政部所提供的超限保存记录清单等内容,交管理者代表审批,汇总备案记录的原始样本。各部门将本部门使用的记录清单作为部门质量管理体系文件的附录,并汇总本部门的记录原始样本。4.3.3 质管部按策划的时间检查各部门记录的使用,管理情况。4.4 记录的发放,借阅4.4.1 各部门按文件发放、回收记录,进行空白记录表的发放、回收。4.4.2 各部门保管的记录应便于检索,需借阅者经相应部

14、门负责人批准,填写文件借阅记录进行备案,公司内部人员查阅时由借阅部门负责人批准;外部人员查阅时,由管理者代表批准。借阅者应按期归还。4.4.3 工作需要时,由质管部负责经管理者代表批准,记录可提供给质管部门,上级主管部门,第三方认证机构等查阅。4.5 记录的销毁记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时,记录保管部门填写文件销毁申请单由质管部审核,报管理者代表批准,由授权人员执行销毁。5 相关文件文件控制程序6 记录6.1 记录清单。6.2 超限保存记录清单。6.3 文件发放、回收记录。6.4 文件借阅记录。管 理 评 审 控 制 程 序目录1 目的2 适用范围3 职责4 程序5 相关文件6 记

15、录1 目的为了评价本公司质量管理体系改进的机会和变更的需要,保证公司制定的质量方针和质量目标得以贯彻实施,总经理按策划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围适用于对本公司质量管理体系进行的管理评审的控制和管理。3 职责3.1 总经理负责主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行的情况,提出改进意见,编制相应的管理评审报告。3.3 质管部负责制定评审计划组织收集并提供管理评审会议所需的资料,负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4 本公司各相关部门负责准备,提供与部门工作有关的评审所需的资料,并负责实施管理评审中提出的相

16、应纠正、预防措施。4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 本公司按策划的时间间隔由总经理主持进行管理评审,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。4.1.2 当本公司出现下列情况之一时,可增加管理评审频次:a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;c) 当质量管理体系标准、国家相关法规及行业法规有变化时;d) 市场需求发生重大变化时;e) 即将进行第二、三方审核时;f) 质量审核中发现严重不合格时。4.1.3 质管部于每次管理评审前策划的时间编制管理评审计划,报管理者代表审核,总经理批准。管理评审计划包括:a) 评审

17、时间;b) 评审目的;c) 评审范围及评审重点;d) 参加评审部门(人员);e) 评审内容。4.2 管理评审输入质管部和相关责任部门作好管理评审有关资料的收集和准备工作。即与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:a) 审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核,产品质量审核等的结果;b) 销售部、维修部提供的客户服务满意度测量结果及与顾客沟通的结果;c) 销售部、维修部服务过程业绩和产品的符合性,包括:过程、产品测量和监控的结果;d) 质管部提供纠正、预防措施的实施情况报告等;e) 以往管理评审的跟踪措施及可能影响质量管理体系变化的内容;f) 质量管理体系运行状况,包括:质量方针、质

18、量目标的适宜性和有效性。4.3 管理评审准备4.3.1 质管部按策划的时间在管理评审前,以书面形式向管理者代表汇报质量管理体系现阶段运行情况,提交本次评审计划,由管理者代表审核,总经理批准。4.3.2 质管部负责根据评审输入的要求,收集和准备评审资料及必要的文件,评审所用资料、文件由管理者代表确认。4.3.3 质管部向参加评审的人员发放管理评审通知单及本次评审计划和有关资料。4.4 管理评审会议a) 总经理主持管理评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防措施,确认责任人和整改时间;b) 总经理对所涉及的评审内容作出结论。4.5 管理评审输出a)

19、 质量管理体系及其过程有效性的改进。包括:质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价;b) 与顾客要求有关的产品改进,对现有产品符合要求的评价包括:是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求;c) 资源需求等。4.6 管理评审会议结束后,由质管部提供管理评审输出的资料、记录等,管理者代表进行总结,编写管理评审报告报总经理批准,由质管部发放至相关部门。4.7 各相关部门按管理评审报告提出的要求,进行纠正、预防措施的实施。其实施效果由质管部负责跟踪验证。4.8 如果评审结果引起文件更改,应执行文件控制程序。4.9 管理评审产生的相关记录由各部门按记录控制程序执行,包括管理评审计划、管

20、理评审报告及评审会议记录等。4.10 本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。4.11 相关文件5.1 内部质量体系审核控制程序。5.2 纠正措施控制程序。5.3 预防措施控制程序。5.4 文件控制程序。5.5 记录控制程序。6 记录6.1 管理评审计划。6.2 管理评审报告。6.3 纠正措施处理单。6.4 预防措施处理单。6.5 文件销毁申请单。人 力 资 源 控 制 程 序目录1 目的2 适用范围3 职责4 程序5 相关文件6 记录1 目的确保在公司质量管理体系中承担规定职责的人员具备相应的岗位能力,满足质量管理体系有效性的需求。2 适用范围适用于本公司承担质量管理体系规定职责的所有人

21、员。3 职责3.1 总经理总经理负责批准公司年度培训计划,批准部门负责人岗位工作任职要求。3.2 管理者代表管理者代表负责批准公司部门员工岗位工作任职要求。3.3 行政部a) 负责编制公司年度培训计划及监督实施;b) 负责编制公司各部门负责人岗位工作人员任职要求;c) 负责公司员工上岗基础教育;d) 负责组织对公司培训效果进行评估。3.4 各部门a) 负责编制本部门岗位工作人员任职要求;b) 负责本部门员工的岗位技能培训。4 程序4.1 人员安排4.1.1 本公司质量管理体系中承担规定职责的人员应是有能力的,对能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑。4.1.2 行政部负责编制各部门负责人

22、岗位工作人员任职要求报总经理批准,部门负责人应至少满足下述条件之一:a) 具备相关专业的技术职称;b) 大专以上学历,并工作二年以上;c) 受过相关的职业培训;d) 具备三年以上工作经验。4.1.3 各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求,报管理者代表审批。4.1.4 岗位工作人员任职要求经批准后,作为行政部选择、招聘、安排人员的主要根据。4.2 公司员工培训4.2.1 行政部根据从事影响质量活动人员能力需求的识别,分别对新员工、在岗员工、特殊工作人员及各专业人员根据岗位能力需求制定并实施培训。4.2.2 新员工培训a) 行政部负责对新员工进行公司基础教育,学习职员手册,包括:公司简介、员

23、工纪律、质量方针、质量目标、安全和环境意识、相关法律法规,质量管理体系标准基础知识等的培训。应在新员工进入公司所策划的时间内进行。b) 部门基础教育及岗位技能培训:学习本公司部门工作手册的主要内容并且学习生产作业指导书、所用设备、仪器的操作及紧急情况的应变措施等。由所在部门负责人组织进行,岗位技术负责人组织进行书面和操作考核,行政部监督实施。4.2.3 在岗人员培训根据本公司实际情况及各维修站主机厂规定,在岗人员培训分为:a)维修部主机厂培训包括: 售前检查培训; 专业技术等级培训; 专题技术培训; 专题管理人员培训。由行政部按主机厂通知时间组织相关人员参加并负责保存培训记录;b) 公司内部培

24、训根据各部门负责人根据员工工作考查表确定所属员工能力需求,需培训员工向行政部提交培训申请单行政部负责人审核批准后,负责组织在策划时间内进行培训,如与各维修主机厂培训发生冲突时,应以主机厂培训优先进行。行政部保存培训申请单。4.2.4 特殊工作人员培训a) 特殊工序、关键工序人员的培训,如此工序员工未接受主机厂培训时,也可由所在岗位技术负责人负责培训,培训合格后须持证上岗,并且优先安排到主机厂进行培训。每年对于这些岗位的人员还应进行岗位考核;b) 电焊工、汽车维修工、电工、钣金工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书或等级证书;c) 质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核后持证

25、上岗。4.2.5 通过教育培训,使员工意识到:a) 满足顾客和法律法规要求的重要性;b) 违反这些要求所造成的后果;c) 自己从事的活动与公司发展的相关性。4.2.6 评价所提供培训的有效性a) 通过理论考核、操作考核,业绩评定和观察等方法,评价培训的有效性,评价被培训的人员是否具备了所需的能力;b) 每年按策划的时间行政部组织各部门负责人召开年度培训工作会议,评价培训的有效性,征求意见和建议,以便更好地制定下年度的培训计划;c) 行政部加强对员工日常工作业绩的评价,可随时对各部门员工进行现场抽查,对不能胜任本职工作的员工,应及时暂停工作,安排培训,考核或转岗,使员工的能力与其从事工作相适应。

26、4.2.7 行政部负责建立,保持员工培训档案。4.3 培训计划及实施4.3.1 每年按策划的时间各部门报行政部培训申请单根据公司需求及各部门培训申请单,行政部于策划的时间制定培训计划,包括:培训内容、培训对象、培训时间、考核方式等内容,经总经理批准后,下发到相关部门,并组织实施。4.3.2 每次培训,各相关部门应填写培训申请表培训记录,记录培训人员、时间、 地点、培训师、培训内容及考核成绩等。4.3.3 各部门计划外培训,应填写培训申请单,报管理者代表批准,由相关部门组织实施 。4.4 本程序所涉及记录应按记录控制程序执行。5 相关文件5.1 管理评审控制程序。5.2 记录控制程序。6 记录6

27、.1 年度培训计划。6.2 部门负责人岗位工作人员任职要求。6.3 部门岗位工作人员任职要求。6.4 部门培训计划表。6.5 员工培训档案。6.6 培训签到表。6.7 培训记录。6.8 培训申请单。6.9 人力资源需求表。设 施 和 工 作 环 境 控 制 程 序目录1 目的2 适用范围3 职责4 程序5 相关文件6 记录1 目的确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施,并对实现产品所需的工作环境加以确定,对工作环境中与产品符合性有关的因素加以管理。2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的基础设施,如工作场所;硬件和软件及支持性服务等的控制以及为达到产品符合要求所需的工作环境的控制。3

28、 职责3.1 技术设备检验部负责对公司各部门所需及现有设施的管理及控制。3.2 行政部负责协助各部门对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.3 各部门负责提出对设施及工作环境的需求并按规定使用和维护。4 程序4.1 生产设施的识别、提供和维护4.1.1 设施的识别本公司实现产品符合性活动所需的设施包括:工作场所,如车间、办公场所等;设备和工具,如汽车举升机,汽车维修仪器、量具;软件,如计算机网络;支持性服务,如水、电、气供应等;及通讯设施等。4.1.2 设施的提供a) 按设施使用部门的要求及公司发展的需要,填写设施配置申请单,说明设施名称、用途、型号规格,数量等,报总经理批准后,由行政部负

29、责组织安排采购或自制的有关事宜;b) 需要自制的设施由使用部门提出,由技术设备检验部负责提供技术指导,由总经理批准后,行政部负责组织安排自制。4.1.3 设施的验收a) 采购或自制完成的设施,由技术设备检验部组织使用部门进行安装调试,确认满足要求后,由使用部门及技术设备检验部在设施验收单上签字验收,并记录与设施有关的内容,如设施名称、型号规格等。设施验收单由技术设备检验部保管,同时负责验收各部门使用的量具等;b) 验收不合格的设施,由备件部与供方协商解决,并在设施验收单上记录处理结果;c) 技术设备检验部对验收合格的设施进行编号,建立设施管理卡和设施档案,并在设施一览表上登记后归档,对低植易耗

30、的工、量具凭设施验收单办理入库手续。4.1.4 设施的使用、维护和养护a) 根据生产需要技术设备检验部组织编写设施操作规程,发放给使用部门,相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后方可操作;b) 技术设备检验部制定设施日常保养项目表规定保养项目、频次,发给使用部门执行并负责监督检查执行情况,按策划的时间收集设施日常保养项目表整理入档并作为制定年度检修计划的依据,按策划的时间制定设施检修计划发至各部门执行;c) 日常生产中设施故障无法排除时,设施使用人应填写设施检修单报技术设备检验部由技术设备检验部负责组织检修并将检修情况记录在相应的设施管理卡上,并在维修中作好标识以示区别。4.1.4 设

31、施的报废技术设备检验部对无法修复或无使用价值的设施,填写设施报废单,经总经理批准后报废,并且在设施管理卡及设施一览表中注明情况。易耗损的工具、量具、辅件等由使用部门填写设施报废单报技术设备检验部负责人批准,即可报废,报废设施应作好标识以示区别。4.2 工作环境行政部应协调各部门识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中的人和物的因素,根据生产作业需要,负责确定并提供作业场所必须的基础设施,创造良好的工作环境,包括:a) 配置适用的厂房并根据需要适当装修,防止暴晒、潮湿、风雨侵蚀等;b) 配置必要的通风、消防器材,保持适宜的卫生、安全;c) 各部门对设施实行定置管理,要考虑人体工效学的要求,努力

32、提高工作效率;d) 确保员工生产符合劳动法规要求。4.3 质管部按策划的时间对设施和工作环境标识进行验证。4.4 相关记录执行记录控制程序。4.5 相关文件的编制、使用按文件控制程序执行。5 相关文件5.1 文件控制程序。5.2 记录控制程序。5.3 设施操作规程。6 记录6.1 设施配置申请单。6.2 设施验收单。6.3 设施管理卡。6.4 设施一览表。6.5 设施日常保养项目表。6.6 设施检修计划。6.7 设施检修卡。6.8 设施报废单。质 量 计 划 控 制 程 序目录1 目的2 适用范围3 职责4 程序5 相关文件6 记录1 目的针对特定的服务项目或合同,规定专门的质量措施、资源和活

33、动过程,以确定满足规定要求。2 适用范围适用于本公司新车型销售、维修的服务项目或合同所规定的专门的质量措施、资源和活动过程。3 职责3.1 总经理批准有关部门编制的质量计划。3.2 管理者代表负责审核质量计划并负责质量计划实施的资源配置。3.3 质管部负责对有关部门质量策划的实施情况进行监督检查。3.4 销售部、各维修站负责质量计划的编制,实施相应的质量计划。4 程序4.1 对于公司代理新车型销售、维修时应进行质量策划,策划的结果应以适用于本公司运作的方式形成文件。4.2 质量策划的内容a) 针对代理新车型的销售、维修确定质量目标;b) 针对代理新车型的销售、维修所需建立的过程和子过程,应识别

34、并建立的过程和活动,并对过程或涉及的活动规定途径,并对这些途径进行评审形成文件;c) 识别并提供上述过程所需的资源配置,运作阶段的划分,人员职责权限和相互关系;d) 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则,对过程和产品的重要或关键特性应安排测量和监控活动,对某些特殊过程的输出要求进行验证并确认;e) 确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。4.3 质量计划质量计划的内容根据质量策划的内容和结果确定如下:a) 确定服务过程、工作程序与质量手册相一致;b) 确定过程和活动的内容,可引用已有的文件中的相关内容;c) 确定过程测试项目应达到的要求;d) 确定和准备有关记录的格式。4.4 质量计划的编制

35、、审批和发放a) 各相关部门负责人根据策划结果组织编制质量计划经管理者代表审核,总经理批准后质管部以受控文件形式发放到使用的相关部门;b) 质量计划封面须写明项目名称及质量计划编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.5 质量计划的实施、监督和修改4.5.1 各相关部门按质量计划规定要求进行实施,并将计划的执行情况及时反馈到质管部。4.5.2 质管部负责相关部门质量计划的实施,填写质量计划实施情况检查表及时报总经理以进行总体控制,管理者代表负责质量计划实施过程中的资源配置。4.5.3 当质量计划需要修改时,修改部门按文件控制程序执行,其记录按记录控制程序执行。4.6 质量计划完成后,计划有关

36、文件由质管部负责存档保存。5 相关文件5.1 文件控制程序。5.2 记录控制程序。6 记录6.1 质量计划实施情况检查表。6.2 质量计划。6.3 文件更改申请单。采 购 控 制 程 序目录1 目的2 适用范围3 职责4 程序5 相关文件6 记录1 目的本公司对一汽大众特约服务站、北京Jeep特约维修服务站、中国一汽轿车服务站汽车维修服务所需备件、外协件、服务提供供方进行控制,确保采购质量符合规定要求,并满足质量管理体系要求。2 适用范围适用于本公司汽车维修服务所需备件、外协件、服务提供的控制。3 职责3.1 总经理批准采购计划。3.2 管理者代表批准供方评价表。3.3 备件部a) 根据维修部

37、对维修车辆备件需求,保证备件在策划范围内的满足率,其余部分通过紧急采购或在本地区市场采购,提出采购计划;b) 负责对外协件加工,供方服务提供的控制;c) 按质量管理体系标准对供方按供方评价表进行评价,编制合格供方名录建立供方档案。3.4 质管部负责备件标识和可追溯性的控制。3.5 技术设备检验部负责对外协加工件及供方提供服务的验证。4 程序4.1 供方类型4.1.1 本公司备件部结合实际情况将供方分为:a) 备件采购供方:即本公司维修部备件提供方;b) 服务提供供方:即本公司维修部汽车维修服务过程中外协件加工方及汽车附件安装服务供方等。4.1.2 备件采购供方按本公司采购备件批量结合各特约维修

38、服务站特点备件部将采购备件供方分为:a) 库存采购供方:即根据本公司与各特约维修服务站主机厂签定的合同书,备件部根据各维修站主机厂备件管理部门所规定向各维修站主机厂作出的采购。b) 紧急采购供方:即待修车辆用备件无库存时,备件部紧急采购备件的各维修站主机厂或当地市场供货方;c) 其他临时采购供方:即车辆维修用备件,不影响用户车辆行驶可使用一段时间,备件部采购备件的供方。4.2 供方评价本公司根据提供采购产品的能力评价和选择供方。4.2.1 库存采购类供方:本公司与汽车生产企业签定特约维修合同书,建立一种明确的关系视为特殊的合格供方。4.2.2 紧急采购、临时采购及服务提供供方备件部对各维修站主

39、机厂进行的紧急采购,对供方评价同4.2.1;对当地市场进行紧急采购、临时采购及服务提供时,应按供方评价表对供方进行评价,合格供方方可进行采购。供方评价表内容包括:a) 供方产品质量、价格、交货情况、后续服务、安装、支持能力、相关经验和历史业绩;b) 供方质量管理体系的质量保证能力、供方遵守法律法规的情况;c) 供方提供该类产品方面的顾客满意程度;d) 与履约能力有关的财务状况等。4.3 供方控制供方评价表应由管理者代表批准,质管部备案。备件部根据供方评价表评价合格供方,并编制合格供方名录以备查找合格供方并按策划时间对合格供方名录中合格供方进行评价,以便进行增加、删减供方。填写合格供方年度考核表

40、列入供方档案,规定处理不合格供方的有效性,报质管部备案。4.4 采购方式及实施a) 库存采购:本公司采用各维修站主机厂计算机采购软件,采用各主机厂统一编制的采购数据库格式,所以本公司对各维修站主机厂采购只采用计算机采购方法。备件部根据混合库存率、库存采购比率按各维修站主机厂推荐额制作采购计划报总经理批准后,通过计算机传输到各主机厂备件管理部门的计算机网络,并尽快通知主机厂备件管理部门以便及时处理,如须改动采购单可通过电话联系。寄发给各主机厂的采购单上注明运输方式,到货具体地点、单位名称、收货人姓名、电话等;b) 紧急采购:备件部根据公司资金使用情况及各维修站主机厂关于紧急采购规定,填写紧急采购

41、计划报总经理批准,向各维修站主机厂采购时方法同a)如向当地市场采购应从合格供方名录中选择合格供方由备件部采购员进行采购;c) 其他临时采购维修用备件应等效采用b);d) 外协件加工应按与外协件加工厂签定的外协件加工协议进行加工;对服务提供供方应按与之签定的服务提供协议进行服务提供,其中外协件加工协议、服务提供协议应根据外协件及服务提供要求作出适当规定。内容包括: 产品批准要求; 程序批准要求; 对过程方面的要求; 设备的批准要求; 与采购产品有关的供方人员资格方面的要求; 对供方与采购产品有关的质量管理体系方面的要求。e) 与采购有关批准文件应按顺序由备件部保存。4.5 采购验证a) 库存采购

42、验证:根据本公司与一汽大众汽车有限公司、北京吉普汽车有限公司、中国第一轿车集团公司签定的特约维修站合同,本公司的库存采购只向各主机厂采购,按各主机厂规定的收货方式进行备件接收,按入库检查进行备件的验收,对备件入库前出现的错件、缺件、损坏按各主机厂规定的到货索赔规定进行索赔;b) 紧急采购验证:紧急采购中对各主机厂采购备件时采购验证执行a),当在本地市场进行紧急采购时,按采购计划单应从合格供方名录中选择合格供方进行采购,按所采购车型备件等效采用备件车型所在维修站规定的收货方式及入库检查;c) 其他临时采购等同采用紧急采购中对当地市场进行采购时的收货方式入库检查;d) 本公司与外协件加工方和服务提

43、供供方签定外协件加工协议服务提供协议前按合格供方评价表对外协件加工方、服务提供供方进行评定或从合格供方名录中选择合格外协件加工方或服务提供供方进行外协件加工或服务提供。由技术设备检验部负责按外协件加工协议或服务提供协议进行验证,并将验证结果记录于外协件加工协议或服务提供协议上,并将外协件加工协议服务提供协议存档保存。如验证不合格则与外协件加工方或服务提供方协商处理,也可根据顾客要求进行让步接受;e) 本公司采购验证中顾客在供方现场实施验证,只适用用于本公司对紧急采购中当地市场采购及临时采购、外协件加工、服务提供过程,并且有备件部组织按本公司供方评价表及相应的采购验证要求进行验证,其中顾客的验证

44、不能免除本公司提供合格产品的责任,也不能排除其后顾客拒收的可能。4.6 本程序相关记录执行记录控制程序。5 相关文件5.1 记录控制程序。5.2 收货方式。5.3 入库检查规定。5.4 到货索赔规定。5.5 合格供方年度考核表。5.6 紧急采购计划。5.7 外协件加工协议。5.8 服务提供协议。汽 车 维 修 服 务控 制 程 序目录1 目的2 适用范围3 职责4 程序5 相关文件6 记录1 目的对影响汽车维修服务质量的各个过程进行有效控制,使这些过程在受控状态下进行,确保维修服务的质量满足规定要求。2 适用范围适用于本公司维修部和特约服务站汽车维修服务过程中从业务接待到修竣车辆交付的全过程控制。3 职责3.1 维修部负责汽车维修服务合同评审及与维修服务质量活动相关人员的控制,并且负责汽车维修过程中从业务接待到修竣车辆交付全过程的具体实施。3.2 质管部负责提供产品、产品标识和可追溯性控制。3.3 技术设备检验部负责汽车维修服务过程中的监视和测量。4 程序4.1 受理维修任务4.1.1 维修站业务接待员应按各站规定统一着装,并佩带标有姓名和职务的胸卡,业务接待人员应按各站维修服务规范要求认真听取顾客对保修车辆故障情况的反映和对维修服务的要求,判定维修类别。维修类别分:首次保养、常规保养、普通修理、事故车修理和外出救援抢修。4.1.2 报修车辆到达本站,业务接待

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