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公司采购作业实施细则模板样本.doc

上传人:快乐****生活 文档编号:3672784 上传时间:2024-07-13 格式:DOC 页数:12 大小:70.54KB
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资源描述

1、制度名采购作业实施细则电子文件编码GLWA143页码6-1企业采购作业实施细则第一章 总则第一条 目标为使采购作业有章可循,规范采购作业事务,提升采购成效,特制订本细则。第二条 要求1.采购对象:采购前对厂方材料质量、性能、供给商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价,以供选择时参考。2.价格质量:以合理价格购取较高品质材料。3.时限:配合使用部门需要日及需要量,联络厂方即时供给。第三条 采购方法采购部门应视材料使用情况、用量、采购频率、市场供需情况、交易习惯及价格稳定性等原因,选择最有利采购作业方法办理采购作业。1.定时协议采购:对于常常使用且生产过程中不可或缺或常常使用且市场价稳定材料,可

2、选择本方法办理。2.特约厂商采购:对于用量、费用不太高单项材料,可简化采购作业,由采购部门择定特约厂商,介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送采购部门审核,不高于市价时给予付款。3.通常采购:不适适用于前述采购方法者可按本方法采购,程序以下:采购部门按请购部门提出请购单,逐笔询价、议价,并了解交易条件后订购。第四条 采购期限1.采购部门应根据请购部门提出“需要日”办理采购。为达签发人责任人署名制度名采购作业实施细则电子文件编码GLWA143页码6-2到这一要求,掌握合适采购时机,采购部门应召集相关部门按材料特征、采购地域及市场供需情况等拟订各项材料采购作业处理期限,呈总经理核准后公布实施。标

3、准上应以供货合约拟明交货期限为准,加计请购呈批及验收所需时间。2.原订采购作业处理期限变更时,采购部门应专函汇报具体原因,呈总经理核准后,通知各相关单位,以利于存量管制及适时提出请购。第五条 核批权限特约厂家采购项目由总经理核批,包含资金超出元呈总经理核批。第二章 供给厂商第六条 各项材料供给商最少应有3家,各家背景及交易资料应记载于“供给厂商资料卡”存档备用。对于未达本企业标准材料,采购部门应开发新供给商,或报送主管部门拟订开发计划。第七条 新供给商开发,由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、工艺步骤、生产能力、产品质量等以后,填制供给厂商资料卡呈总经理核准后,列为备选厂商。第八条 对

4、于交货质量不良、无法按期交货或停止营业供给商应予撤销设定。到时由采购部门以签呈方法说明原因,送生产管理部门复查,并呈总经理核准后,通知对方。第三章 采购作业第九条 询价作业1.采购部门收件人员收到“请购单”或“外购单”时,即加盖收件章,转采购经办人员办理询价作业。2.各采购经办人员收到“请购单”或“外购单”,应先判定请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确,有没有供给厂商报价。签发人责任人署名制度名采购作业实施细则电子文件编码GLWA143页码6-3对于资料填写不全或规格不详者,注明“填单异常,说明欠详”等字样后退请购部门修订。3.询价程序(1)由采购经办人员参考过去采购统计或供给厂商

5、资料确定最少三家询价对象,独家代理、原厂牌零配件无法替换等并报经主管核准者除外,并填记在“请购单”上。(2)对于加工协议采购项目,采购部门应要求厂商填具“成本分析表”连同报价单一并送来,作为议价参考。(3)采购经办人员询价时,应将询价截止日期填注于“请购单”内方便通知供给厂商。(4)采购经办人员于通知厂商报价后,应紧跟催进度。4.询价完成后,采购助理人员应将询价、报价全部资料整理报送采购经办人员,据以议价。5.若报价材料规格较复杂或和请购规格不尽相同,采购助理人员可将全部资料填制“采购事务咨询单”,连同相关报价资料送请购部门签注意见。签注完成后送交采购经办人员按请购部门意见处理,必需时重新询价

6、。第十条 议价作业1.采购经办人员收到不需会签或已会签完成询、报价资料时,应结合会签结果、各厂商报价,查阅前购统计及供给商资料卡、市场行情,经成本分析后,拟订议价对象、议价策略及拟购底价(并汇报相关主管),以供议价之用。2.议价:(1)议价时除注意质量、价格外,还应注意交货期有没有确保,能否向厂商争取分期付款等。(2)议价可采取多个形式进行。议价完成后,由采购经办人员确定合作对象,呈请相关领导核批。第十一条 订购作业签发人责任人署名制度名采购作业实施细则电子文件编码GLWA143页码6-41.由采购经办人员于“请购单”上填记订购日及约定日,再交由采购助理人员填制采购联络函,寄送厂商。将“请购单

7、”第二联送材料库以待收料。2.预付定金或采购金额较大,或有附带条件采购项目,采购经办人员应先和厂商订定供销协议书。协议书正本两份,一份存采购部门,一份存供给厂商;副本若干,分存请购部门、收料部门、会计部门及供给厂商。第四章 采购异常处理第十二条 请购项目标撤销各采购经办人员收到原请购部门送来“撤销请购单”后按下列方法办理:1.若原请购项目还未办理,由采购经办人员在原请购单据上加盖“撤销”章,再交由采购助理人员将原请购单和“撤销请购单”第二联退原请购部门,第一联自存,按通常请购单据存档方法处理。2.若原请购项目已向厂商订购,由采购经办人员和供给厂商接洽撤销订购,经供给厂商同意撤销后,向供给厂商取

8、回采购联络函,依第1项方法处理。若供给厂商坚持不能撤销,采购经办人员应于撤销请购单上注明原因,呈总经理核签后,由采购助理人员将撤销请购单寄回原请购部门。第十三条 紧急请购:采购经办人员接到紧急请购通知,应即查明请购材料名称、规格、数量、请购单号及交货地点等资料,并以电话询议价格,待收到正式请购单时,补入询议价结果,按急件方法处理。第十四条 交货质量异常:各采购经办人员收到资材部门验收不合格“材料检验汇报表”时,应尽速和供给厂商交涉扣款、退货、换货等事宜,并将交涉结果统计于“材料检验汇报表”“采购处理结果”栏内,并呈总经理核签后,送回材料库。签发人责任人署名制度名采购作业实施细则电子文件编码GL

9、WA143页码6-51.对于需退料、换料或补交者,采购经办人员应于“材料检验汇报表”“采购处理结果”栏内注明厂商电话及预定处理日期。2.因质量不合格而退货换料,可按逾期交货处理。而逾期日数应从采购经办人员通知厂商换料之次日起计算。3.采购经办人员如未能按请购部门意见处理时,应将和厂商交涉结果记入采购处理结果栏,送原请购部门签注意见,或会同原请购部门共同处理。4.交期延误罚扣处理:采购助理人员收到交货延误或统一发票逾7天未送资料科拟整理付款事务时,应按下列方法处理:(1)计算逾期罚扣金额并通知厂商罚扣原因和金额。(2)在厂方同意扣款或补足发票时,由采购助理人员在收料单及发票上填记实付金额或发票号

10、码,呈总经理核签后,连同原“请购单”第二联、收料单、材料检验汇报表等资料,送会计部门整理付款。(3)如厂方不一样意接第(1)项方法扣款,采购经办人员应继续和厂商交涉并呈董事长核决后按第(2)项方法处理。第十五条 属销售通例或配合最小包装量厂商需超交,采购经办人员应于“请购单”采购统计栏内注明,以作为材料库收料依据。第十六条 以暂借款采购,采购经办人员应在“请购单”采购统计栏内加盖“采购部门整理付款章”,以免会计部门反复付款。第十七条 价格变动处理1.外销产品原材料价格变动时,采购部门应即通知外销部门重新审理产品报价水平,避免不妥损失。2.采购部门应于奇数月5日前,核实多种材料价格变动情形,填具“关键原材料价格波动月报表”,呈总经理核批处理。第十八条 采购作业进度控制1.采购经办人员对于每一采购项目均应依据需要确定作业进度管制点,预定作业进度。签发人责任人署名制度名采购作业实施细则电子文件编码GLWA143页码6-62.预定作业进度应能配合请购项目缓急,且各作业进度须在预定日期前完成。3.对于未能在预定日期前完成采购项目,采购经办人员会同请购部门研究处理对策。第五章 附则第十九条 本采购作业施行细则呈总经理核准后实施,修订时亦同。签发人责任人署名

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