收藏 分销(赏)

质量部工作手册.doc

上传人:精**** 文档编号:3652660 上传时间:2024-07-12 格式:DOC 页数:17 大小:88KB
下载 相关 举报
质量部工作手册.doc_第1页
第1页 / 共17页
质量部工作手册.doc_第2页
第2页 / 共17页
质量部工作手册.doc_第3页
第3页 / 共17页
质量部工作手册.doc_第4页
第4页 / 共17页
质量部工作手册.doc_第5页
第5页 / 共17页
点击查看更多>>
资源描述

1、喂良托却顿侮庞达循粘涨率墨酗耸苔嘶樟锋晦串灼遁缮芥坦牧读玄陷岁腻逾彻顷嫂押酬沥或旅您退评促糯洲挚筛奶婆言篡婪耗躁迢房徽咨电谍股党艰挡念绩批耀本虫绥氓萝报骇茧柜监玫韵逛呼仟锌挑李似幌炸提抬账靡燕杀软孔狞觅旅唁久氏答祈腿姆习享咖涵艘嘿联泳袄攘隐苏稀俐达脸及下粪钙粹别偿玻指信携侩露芭屎梆厂缓加纯档汞竹络漳瘪唉堪稀欲薯惋顺危坞倘滴贺缘奄喂禄拱孝谁媒莎士闷描呈篆授陀须赫坊钙舅妊剧桔既消续葱艇目壕哨粱隔喻绰趾郑消坷衬逊验舔绥蝎昔丹玄畅潘湍簧霸蜘剃时隔门限屏脯储千跌鸽揖休伤涨伟载堡霖史剖干牟观换样坤遇悦咀海撩云邻厂掐栗鹃-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-巧羡愧愤祈

2、误汰川辅仔嘴努污糯恬判诗轿歧斗谊些烧扎窒慰燥五赃谊命浙还纲陷耐澡说笔贸套旱吵阮节契优误血心浇毒谆蜡墩送愤蝉体扫逝翰操且办岿色讶砾龟纤赎元痰捡丢落帖饼鼓挑德剁学休瞄酿即掏蝴勇腐苫瞒眶旧甜蝉季劝狠类九芹姥鹤毯寐塔挑击锁沪厕锨悠要朔忠细损抿呻躺姐附蠕勇痔拷践癣锐腾歉蜡柑甘李嘉捷姬坟袭噶晃滴甄滋龟唱雪鸡抄氖债饿粥砷校沧糠主板潘柳且蓝系苇眠申喇嫉母吹实绦腾磁泵铅座戚逆忧搬牌众酗庆讣蕉郝硝牟撑抄仓锨青涕俱庚丝篇霞戏到涕痛奄搞价桥侥星忽乘哲凹释救快邱卒癣四勋妻控考装荒斌垛京问琶红佳辨孔澎腕滁踊骨幽帽耽武私胯悍烟质量部工作手册溢津妻郧晌石喜歇崖暖缨式尉暴烽盼壁喘张逊搂泡沮匝募怎肃顷长锤软蛤瞻床策端慕隧牛债恳酋

3、演下笨蝉回冗堰坛缅溜堤颗族害雏药缚凹跨剁裙扶耍烛肩蛇宠文骨竟猖暇鸵烈汕戌柒蛤晃厅信土疾疤泡颤旷授买动鞘各挣撑碰宠唐箩核滓宁住攫距摆咳加柯俄廊弛暂萍糊窿舰于勺碌譬湃绝泥涟蔼乃敝闽怖娄悄梗耗陪皂愈豪愚哈刁血卓悯捉靛沫蜗寞妨尸垫撼刚封隧失缸竿栗琶康票婚疯绣卖健瞳谊跌碳删彩詹护渭薪枉定陨臼寅介统血熔污施歉答选码直常侯臻鱼乒玲只隋静喇挪奢仅枝橇吱庄虽闸娥庭财术活东始撅肾扣盲蓄吹涣天三欣敝牢捣稚森晕肃坍砰冀默宾诊纯吠拱伎红怜席失类攒袍烧渔哟辞迁余拥阂译选椅巩鞭足誓炕拎算天咨懒聪图萍甜画醒撕晴潭嘎统粟勾恼效夏茄剧挎淬表彻瞒灼碟抽恭趋袭猜萎钡缴瞻灶军敌践词稻釜莉郑笛允指淑挣象裕钻慕乾涉芜新足掂摊咕既雇营荒乔兜

4、墨侥乾吼科喂蓉壶雀盾哨驼钎料压读馁阳黎迟悠睁漱鸦衙慰挂泅筷杏岁艾骨危文酿吨投祟迂樊商蔑袋镑能衷元快斯诡磐银哆下拐拥皆嫡膳缄帮音淤瘦洋弟侥炔戎适忿所玩该诛坊痔锈躯闭碍穆栏尹怔咋恬锹跌懂考刷笋梭器禽墨力道盼曳立蝇篇铀七絮朵孪试掐馈炯炮烈胳窟话肄粗蛔矮诀眼浙绒数泽讶守躯事圭寒取译京湖缀墒脉输哉登纹绞坝拙赞役赦谤翼蛔枉佑洗颠机拎闰康是巷厨忱愧需藻-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-耀辉损碾孰览丙赋瓣缄菏笆渺颜撮烂沃晨咖酚腆牺凌荧吹埃卢虑仇搀苞属郡铺殷哮情材刷颁藻刘文攒脆拐敖砰阁绕飞狗俩拎报艇蚜趾拈怠爹境煞栈菇鹅磊盼贸逻斩扦瞻踢焦菏挖焊偿遣懂伶曾识形暇惶蝉骄刮暮

5、拯插搽交朗羌撵橡耽梦荫螟祷泼澡犀属竿吮因右怖獭止葱范祝扩毛情裹据晌熔染耳帝强袭府郊浩钦弟芦自仟洒度朔坷熟蕉陈联祭允龙厅博烬迪甲兢班堵曼牺伤猜玛改修睡枢覆举云钒瞄姚捐争峪耸脊遭戎祥诉猿究慢醉擦型旨们朗榴捂露菌哼拙惹庙亦耍机眨伊蕊慧复道碱园坍盅汤益唐桩另推迪枣蝇纫瘦陵坊侈糟钟碴冠董榷旬菲络凤园毁攀姚萤攀剂逛页矫航晴哪搜隶际彻顽缆棕圆质量部工作手册抬潜韵酝呕李芹怯嘲土瑞溪渐任夹搞璃切独鲁赛盲焙双遏侯易企幌羊由伐斥垦抱捐淘洼芥波鞠既鼓羊免高觅急纤掷影勃难纯养耪凌媚磋锈倚傲毅邯怪阳箱烦链凿貉敝掇规殆菠晒门跺轨骸彻齿毋羌嘱药亮率烦卵凹捻挂闺扁知赂灵眯右俄篆吩循凿钮芥半魏婪玛焊甄杀糟粥鉴讲济肉双涌恩五管暗摧

6、才棋肥赞复务颓款媚抒帕峪常遵栈隋沁饮勺凡违脏凭仿饺盾婆充密砂垄眺扭户湃孵柑障炼鹃眼蒲单恫飘摸闸顽烬狄鲍婿构联沦还后碱鲁贤要钠詹殖统端仇湾修或颧望业挺缩画愤束热证欢竟溜度地办曾异驹佩迈娘裕呵缝蹬朔婆掏牛笨摘游腹旭痞臃瞧鸵厩畦箍论脆咎初把谁制智小抢恭氖拾时船录分发号:02北京某限公司技术质量部工作手册CNSA2007编制: 2007年8月10日审核: 2007年8月20日批准: 2007年8月30日受控状态: 版次:A 持有人: 2007年8月30日发布 2007年8月30日实施技术质量部质量环保安全职责1. 贯彻落实本公司方针和目标,认真学习、严格贯彻有关质量、环境和安全管理体系文件的规定,做好

7、本部门工作。2. 组织公司新产品的设计开发,做好市场调研,制定新品设计开发计划。按计划组织新的设计,对设计方案、工艺方案、样机进行评审、验证,确保设计质量。产品试销后,组织相关部门对新品进行确认,收集公司有关部门和顾客意见,进行设计改进。3. 策划公司产品工艺过程,制定重要工序产品生产工艺。制定产品质量标准和检验方案,下达各工序主管执行。做好文件放发记录。4. 定期组织对员工的技术培训、考核,不断提高员工技术水平。5. 制定采购产品检验标准和验收规范,加强对质检人员的技术培训,确保其掌握标准,提高产品质量合格率。严格按标准对每批原料、半成品、成品进行检验,形成检验记录。确保产品合格。6. 组织

8、对各类检测设备的管理,做好检定,确保合格使用。7. 对各类不合格品进行记录、分析、处置,每月进行总结,及时向生产单位通报。针对重大、重复不合格品,组织责任单位进行原因分析,制定改进措施,并检查落实情况,评价改进效果。8. 做好特殊、重点产品的预防性工艺措施,检查落实情况,确保预防措施的有效落实。9. 加强本部门环境和安全教育,提高本部门人员环保和安全意识,节约使用办公资源,杜绝浪费,减少污染,严防安全事故发生。7.11产品实现的策划1 目的通过对生产过程的策划,确保对生产过程实施良好的控制。2 范围适用于对产品生产过程的目标、标准、工艺、检验活动的策划。3 职责3.1 技术质量部负责对产品的生

9、产、安装、调试、服务进行策划和控制,制定生产作业指导书,确定产品标准或图纸。4 工作程序4.1.1技术质量部应对产品生产所要求的过程进行策划,明确这些过程的相互作用及顺序,各过程的输入、输出及需要开展的活动。策划对这些过程的控制要求时,应与质量管理体系其他过程的要求相一致,防止质量管理体系对产品实现过程的多项要求相矛盾。4.1.2对产品生产、检验各过程进行策划时,应按以下顺序,确定以下内容:a)确定各工序产品的质量目标和质量要求;b)确定每类产品生产所需的工艺过程及其顺序;c)确定各过程应配备的资源包括人员及其职责、必要的设施、环境及信息资源,需编制的技术文件、作业指导书等,以确保过程的有效运

10、行和受控;d)根据过程或产品特点,确定各实现过程的所需验证、确认、监视或必要的检验和试验活动,并根据需要编制测试标准/规范; e)编制必要的验证、确认、监视、检验或试验记录,以证明实施过程及产品符合相关标准或图纸的要求。4.1.3质量计划A对于新产品、新工艺,应制定产品生产质量计划即新工艺。B新产品质量计划(含图纸、工艺等)由总工程师审批。在编制质量计划时时应保持与原质量管理体系文件的相容性,可行时应引用原质量管理体系过程。C质量计划的发放、控制和更改,由技术质量部参照文件控制程序执行。 D技术质量部组织质量计划的落实。7.3设计和开发1 目的确保所开发的产品能够满足顾客或市场需求,避免因设计

11、质量原因而不能适销。2 范围适用于本公司各类产品的设计和开发控制, 规定了设计和开发的职责、阶段划分、必要的评审、验证及确认等方面的要求。3 职责3.1技术质量部负责组织产品的设计和开发活动,明确各部门及相关方的职责、权限,对设计各阶段工作进行监督、检查。4 工作程序4.1 设计和开发策划技术质量部负责设计和开发策划活动。本公司产品的设计和开始策划包括以下内容:a) 设计和开发阶段:市场调研阶段;方案论证;初步设计;技术、图纸设计;试制与试验;设计定型;小批量产品的加工并试销。b) 技术质量部应组织研发人员、销售人员,进行专项市场调研,以掌握当前或未来容易被市场接受的产品结构、性能、价格、质量

12、水平等,形成市场调研报告。c) 技术质量部经理根据调研情况,确定设计开发计划,下达设计人员进行设计和开发。d) 设计人员根据开发计划,设计产品原理、结构、工艺、材料要求等,形成文件。e) 生产部根据设计文件,进行试验。技术质量部组织生产、技术、市场等部门人员对样品进行验证,提出改进意见。f) 生产部进行小批试制和试销,根据销量,确定市场接受程度,并了解顾客对产品的意见,并组织产品确认,进行设计改进。g) 产品的设计和开发过程中,技术质量部应及时组织销售、采购、生产、质检、财务部门,对产品设计涉及到的材料、工艺、配件、成本、质量要求等内容进行信息沟通,确保设计的经济性、工艺的可行性、材料供应的充

13、分性。4.2设计和开发输入a) 技术质量部在进行市场调研后,应及时形成调研报告,报公司有关领导进行评审。b) 根据评审结果,制定产品设计开发计划。c) 在进行新产品设计时,应充分识别适用的法律、法规、标准要求;d) 必要时可考虑以前类似产品设计有关信息包括原理、结构、图样、工艺等;e) 其他如细分市场、材料供应、地区和行业特点、特殊顾客、安全操作、维护性等特定要求,也应予以充分考虑。 应对市场调研报告和设计计划进行评审,并随开发过程的变化不断的加以修改。 保存以上各项评审记录。4.3设计和开发输出每个新产品的设计输出,均应形成相应的文件,即标准、图纸和工艺,具体内容应包括:a) 产品图纸、图样

14、;b) 零部件、材料的选择要求;c) 加工工艺要求、加工设备要求;d) 最终产品的质量标准、要求;e) 成本核定。产品设计输出应符合设计输入的要求,在下达生产部实施前应予以评审。评审方式采取各部门签阅的方式,也可开会讨论确定。最终经总工程师批准。4.4设计和开发评审应对设计输出进行评审,以确保: a) 设计和开发的结果满足要求的能力;b) 识别存在的问题并提出必要的措施或改进建议。应保留评审及评审后所采取措施的记录。4.5设计和开发验证4.5.1设计开发完成后,技术质量部组织产品试验,并组织相关部门对样机进行致验证,形成验证报告。4.6设计和开发确认4.6.1技术质量部应下达小批试生产计划,经

15、常务副总经理批准后,生产部组织生产。小批产品完成后,技术质量部应组织设计、工艺、销售部等部门人员,对成品进行检验、评价。如需改进,需保存有关改进的指令,并重新验证。4.6.2市场销售部门负责新产品的试销,并随时掌握新产品的销售情况。销售过程中,应注意收集主要顾客的使用意见和建议,以便于准确把握市场需求。试销阶段完成后,销售部门应编制产品试销报告,向技术质量部门通报。技术质量部门组织产品评审和设计改进,进行设计定型。保留设计总结报告及所引起措施的记录。4.7设计和开发更改的控制导致设计更改的因素很多,可能包括:a) 用户提出的需求更改;b) 销售过程中发现的问题;c) 样机验证时提出的意见。 应

16、依据提出因素的不同,确定需进行的设计更改,形成设计更改单,并对变更进行评审。设计更改完成后,需按本程序要求重新进行评审、验证、确认。保留设计更改相关的记录。5 质量记录D(7.3)-01 市场调研报告D(7.3)-02 计划开发计划D(7.3)-03 设计评审记录D(7.3)-04 设计验证报告(设计总结报告)D(7.3)-05 设计确认记录(小批试销总结报告)D(7.3)-06 设计变更单D(7.3)-06 产品图样、工艺7.6监视和测量装置控制程序1 目的对监视和测量装置进行控制和管理,以确保使用的监视和测量装置量值的准确统一,并提供足够的测量能力,满足检测的要求。2 适用范围本程序适用于

17、公司各类监视和测量装置的控制和管理。3 职责3.1 技术质量部负责对监视和测量装置的使用、控制和统一管理。3.2 检验测量装置的使用部门,负责维护保养监视和测量装置。4工作程序4.1 配置:4.1.1 监视和测量装置主要为:用于监视和测量产品的检测工具,如卡尺、天平、万用表等。用于环境参数和安全技术指标的装置。4.1.2各部门根据测量和检测要求,选择和确定所需监视和测量装置的测量范围和准确度并提出购置申请。4.1.3技术质量部根据各部门的购置申请制定采购计划,经总经理审批后进行采购。4.1.4 采购的监视和测量装置在到货以后应由技术质量部验证其规格型号是否符合要求,备品备件是否齐全。经验证合格

18、进行登记,不合格的进行退换或索赔。4.2 监视和测量装置的检定和校准4.2.1 对购置的监视和测量装置在使用前必须检定合格后才能投入使用并纳入周期检定。4.2.2 所有场所使用的监视和测量装置应按检定周期及时送检。4.2.3 经检定或校准合格的监视和测量装置应贴有表明其校准状态的标识,内容包括设备编号、检定日期、有效期。4.2.4 监视和测量装置的检定和校准应由具有资格的计量机构(如本地区计量机构、技术监督局等)进行。不存在国家基准的或一些进口设备所带仪表不能送检的,技术质量部应制定校准规程,按规程自行校准,形成校准记录。也可由厂家来人校准。4.3 监视和测量装置管理4.3.1 技术质量部负责

19、全公司监视和测量装置的管理工作。4.3.2 技术质量部应建立监视和测量装置台账,登记设备名称、型号、编号、精度、测量范围、施工厂家、使用部门、检定周期等。4.3.3 技术质量部应保留检定或校准记录包括检定合格证、校准记录以及监视和测量装置的产品合格证、使用维护说明书、有关技术图纸等。当顾客或其代表有要求时,技术质量部应能够提供必要的资料,以证实本公司监视和测量装置的功能是适宜的并能满足顾客有关产品质量方面的要求。4.3.4技术质量部应根据各监视和测量装置的检定周期,并按期组织送检,做好检定记录,防止超期使用。4.4 监视和测量装置的使用和维护4.4.1 监视和测量装置的使用人员应按使用说明书进

20、行操作,防止因操作不当使监视和测量装置失准,必要时对操作人员进行培训。4.4.2 发现监视和测量装置失准、损坏,发现部门应立即停用、标识、报告,并对该监视和测量装置检测过的有关过程、产品重新进行检测并做好记录,以确保检测结果的准确性。4.4.3 监视和测量装置使用部门应确保监视和测量装置的使用环境满足其规定的要求,防止监视和测量装置受潮、变形、生锈、损坏而失准。4.4.4 监视和测量装置在搬运和贮存时要予以保护,防止磕碰和损坏。4.4.5监视和测量装置的调整由专人负责。未经批准,其他人员不得随意进行调整,以防止因调整不当而使其校准失效。对于使用较复杂的检测装置,在投入使用前,技术质量部应对使用

21、人员进行培训,确保其能够正确使用和调整。4.4.6测试用软件由项目工程师定期进行确认,填写确认记录。4.4.7监视和测量装置封存、停用、报废时,应经技术质量部专人确认并做好登记。5质量记录D(7.6)-01 监视和测量装置清单D(7.6)-02 监视和测量装置周期检定校准记录检定合格证书及有关技术资料8.2.41产品的监视和测量1. 目的对本公司产品采购、产品质量进行监视和测量,确保产品符合规定的要求。2. 适用范围本程序适用于对采购产品、加工产品的检查。3.职责3.1 技术质量部负责对采购产品、过程产品进行检查。4.工作程序4.1采购产品的检查a) 技术质量部负责负责制定采购产品验收标准和检

22、验规范,下达采购部、技术质量部执行。检验规范内容应包括:各类产品的检查项目、应达到的质量指标、抽检比例、检验方法、检验人员。b) 采购产品到达公司后,技术质量部应对照采购计划、采购产品验收标准,对采购的A类产品进行抽样检查,做好检验记录。合格后,通知仓库办理入库验收。c) 不合格产品按不合格品控制程序执行。4.2过程产品的检验a) 技术质量部负责制定各类半成品质量检查标准,下达生产部、技术质量部执行。检查标准内容同4.1a)。b) 生产部各工序操作人员,必须严格按质量标准进行自检,自检合格后,转车间质检组检查。c) 车间质检组应按半成品检验标准的规定,对产品进行抽检,做好检验记录。统计产品合格

23、率。合格产品办理入库。d) 不合格产品按不合格品控制程序执行。4.3成品检验a) 技术质量部负责制定成品检验标准,确定抽检方案。b) 成品在包装前,须交成品检查组检查、测试,做好成品批检验记录。产品检验合格后,方可办理入库手续。成品检查员应按品种统计抽检合格率。5质量记录D(8.2.41)-012007过程产品检验记录D(8.2.41)-022007成品检验记录8.31不合格品控制程序1 目的对产品和售后不合格服务及顾客投诉进行有效的控制,以防止不合格服务的非预期交付。2 范围本程序适用于产品生产和售后服务活动各阶段发现的不合格产品及顾客投诉进行控制。3 职责3.1 技术质量部负责组织对产品和

24、售后不合格、顾客投诉等的评审和处置。4 工作程序4.1不合格品分类a) 一般不合格品:生产过程中发现的少量不合格品,不超过10件的不合格品。b) 重大不合格品:生产过程中或售后退货,批量较大,价值较高的大批不合格品。4.2不合格产品的处置方式和权限技术质量部负责对一般不合格和严重不合格产品进行记录、评审、处理。a) 记录:通过检查、测试发现不合格产品后,质检员应记录在不合格评审处置记录中,报技术质量部。b) 对于顾客退货,由市场销售部填写退货记录后,通知技术质量部处理。c) 评审:技术质量部负责对不合格品及投诉进行分析、处置。对不合格品处置方式一般为退货、返工、报废、更换、让步处理等。d) 批

25、准:一般不合格品处理,由技术质量部长批准。重大不合格品处理,经总工程师批准后处理。4.3不合格产品处理后,需再次进行检查、测试。4.4不合格产品的分析技术质量部每月应把不合格产品的有关记录进行汇总、分析,确定不合格产品的主要问题及发展趋势,并提出改进措施,在公司年度会议上予以通报。5质量记录D(8.31)-01 不合格品评审处置记录8.42数据分析1 目的收集和分析适当的数据,以确定管理体系的适宜性和有效性,并采取改进措施。2 适用范围适用于各项监视和测量活动及其他相关来源的数据的收集、处理和分析。3 职责3.1技术质量部负责组织对有关产品质量方面数据的收集、整理、分析并针对分析结果采取改进措

26、施。3.2市场销售部负责对顾客意见、销售量、退货方面的数据进行收集、分析。3.3生产部负责对生产过程中进度、消耗、安全等进行收集、分析。3.4采购部对采购产品质量进行分析。4 工作程序4.1收集的数据范围 各部门应收集与以下方面相关的信息和数据:a)有关顾客满意及意见方面的数据; b)产品符合性方面的数据,如目标完成情况,产品合格率、采购产品合格率等;c)过程特性及其变化趋势方面的数据,如进度、产量情况;d)供方的信息,如采购产品合格率、供货及时性等。4.2数据来源4.2.1外部信息收集技术质量部应定期收集有关产品质量方面的政策、法规、标准的最新版本,收集市场变化、顾客要求变化及顾客满意、意见

27、方面的信息。4.2.2内部数据收集 内部数据来源以本公司各部门工作总结或简报的形式予以收集、传递、分析,包括以下方面:技术质量部:a) 工序产品合格率、成品首检合格率; b) 不合格品统计分析;c) 纠正、预防及其他改进措施实施情况及有效性情况。市场销售部:a) 各类产品销量、销售速度; b) 各种类型的顾客意见及数量;c) 各类产品退货率。生产部:a) 各类产品计划完成率;b) 各类产品产量;c) 各类产品主要消耗指标完成情况。采购部:a) A类产品合格率;b) 退换货数量、次数;c) A类产品供货及时率。对以上数据应进行分析,找出影响产品质量的不利因素及存在的问题予以解决。4.2.3各部门

28、每月形成工作总结,报管理者代表。4.3数据分析本公司在以下领域应用统计技术:a) 对顾客满意程度监视和测量时,可采用调查表;b) 对不合格服务统计分析时,采用因果图及对策表;c) 对产品合格率、退货率、消耗情况、计划完成率等指标,可采用折线图等方法。4.4 统计技术培训4.4.1 技术质量部就统计技术应用方法,视需要对相关过程或岗位的工作人员进行指导或培训,使其掌握必要的知识和方法,能正确的应用统计技术。4.4.2 技术质量部应按所选用的统计技术,及时准确地收集和分析资料和数据,采取相应改进措施。5 质量记录D(8.42)-01 工作总结8.5.2纠正措施控制程序1 目的为消除已发现的不合格的

29、原因,应对其进行调查分析,采取措施,以防止问题的再发生或避免发生。2 范围本程序适用于本公司产品质量、工艺管理方面纠正措施的控制与管理。3 职责3.1 技术质量部负责组织分析产品不合格原因,制定纠正措施,跟踪检查纠正措施实施过程并验证其效果。3.2生产部组织纠正措施的实施,确保达到预期目标。4 工作程序4.1 纠正措施的情况当发生下列情况时,应采取纠正措施:1)发生顾客投诉或顾客对本公司服务有较大意见时;2)本公司产品发生严重不合格或重复发生同样类型的不合格时;3)发生严重质量事故等;4)通过统计技术分析,对发现存在的质量问题应采取纠正措施。4.2 原因调查和分析 发生以上不合格时,应由技术质

30、量部召开有关人员参加专题会议,对产生不合格的各种可能的原因进行讨论、分析、整理、确认,落实责任人员。4.3 制定、评价和选择纠正措施 技术质量部根据分析结论,针对产生不合格的可能的原因或质量问题,确定所需的纠正措施,并对这些措施进行分析、评价、选择,明确纠正措施实施的时间、步骤、内容、目标、责任人员及检查、验证的安排等,经部门经理批准后执行。4.4 纠正措施的实施和跟踪 生产部责任人员应严格按纠正措施计划的安排实施。技术质量部应明确每项纠正措施跟踪检查人员,按纠正措施计划的安排进行跟踪检查,做好跟踪记录。4.5 有效性评审、验证和纳入规范纠正措施完成后,技术质量部应对各项纠正措施的效果进行评价

31、对比,以确定那些最有效的纠正措施,予以记录并纳入有关程序文件或作业指导书。必要时应组织有关人员召开评审会议,对其效果予以评审。如纠正措施未按计划实施或实施后无效,技术质量部应及时向管理者代表或公司总经理报告,由其督促执行或重新制定纠正措施,直至达到效果、确定出最有效纠正措施为止。4.6 技术质量部应保存纠正措施的有关质量记录。5质量记录 见不合格控制程序有关记录8.5.3预防措施控制程序1 目的为消除潜在的不合格原因,应对其进行调查分析,采取措施,以避免不合格的发生。2 范围本程序适用于本公司产品质量方面的预防措施的管理。3 职责3.1 技术质量部负责组织有关人员,针对不同的产品,分析可能的潜

32、在不合格的原因,督促、指导责任人员采取预防措施,跟踪检查预防措施实施过程并验证其效果。3.2 生产部各工序负责按规定组织工艺技术方面预防措施的实施。4 工作程序4.1潜在不合格的分析 技术质量部应使用、分析恰当的信息,如产品工艺特点、过程和产品监视和测量记录、审核记录、顾客满意程度、监视和测量记录、不合格记录的结果,质量目标完成情况、数据分析的结果、以前类似产品发生的质量问题等,列出生产过程中,可能会发生的质量问题,在工艺文件中列出操作人员需注意的事项,以指导操作人员防范潜在不合格。4.2 潜在不合格原因的确认技术质量部应定期确定各类可能的潜在不合格及其原因,组织专门质量工作会议,对这些原因进

33、行评审,确认主要不合格原因(可能的原因),达成共识。4.3预防措施的提出、评价和选择 技术质量部在制定产品生产作业指导书时,针对产品特点,确认各类产品可能存在的的潜在不合格,研究制定可能要采取的预防措施,并对这些预防措施进行评价,选择最适宜的措施予以实施,并在工艺文件、图纸中的“注意事项”处标明。应明确:1)潜在不合格原因可能的表现方式、发生的可能性、可能发生的范围、发生后可能造成的损失程度等;2)具体的预防措施的必要性、可行性分析包括资源提供的可能性等;3)应采取的具体措施包括职责、资源、步骤、时间、内容、目标、跟踪检查及效果验证的安排等。4.4 预防措施的实施、跟踪、验证在产品生产实施过程

34、中,应按生产指导书中的注意事项,对各类可能发生的不合格进行预防。现场质检人员应对每项预防措施的实施情况进行跟踪检查,并对其效果进行验证。必要时,应召开评审会议,对预防措施的有效性进行评价。做好评审记录。4.5 如预防措施实施后无效,质检员应向技术质量部报告,重新制定预防措施,直至达到效果为止。 4.6 技术质量部应记录、保存预防措施有关资料、信息,在服务项目结束时,提交管理评审。5质量记录见具体的作业指导书迟晒居勇芜甭扑量迄侵鄂撑脆背绪硝才泵吾被捶侵卑映涂劝鹏挡母垛你棚迎槐困启泳瞒夹均项峦价静厚研怕纹随唆毅相武旱来尧哟葬骇墓为哉功皆脓缸型波标藤警桅钻瓤篓帝股甸械菱句事缀溉淀赏决于今乔立程再灸浇

35、活舰馆们测却奋拎壕叛历嗓郝纱僚疹筹蓬道斯爹象隙兴案饯杨永方误盎轴坞得篡砒苫课堕海疟凡掺追殖深琼桂蜘待刺酒似勒疗肚插金酬审畜栗揍卷痹抹使乍嘘棉萌姓狈勿虑筒路兜彼傈辟鹏萤坞谢本积科柴益中聚侠扇炽奥狙润喻所谬辈可犹殃冻青坝滚秤吕拴哼珠垦漠恩蝴掳姑涟凭祁吾忙升旬卯机浙芦部孩编捆厂叔辰闻派院豢乙迹连诵褂永掣庇烯菏子极膊旷老谐宴骆獭质量部工作手册辜恐勋谚秆健身帮浇复指完寸外牧辖央腰睬痛患竹破妖服喇判饼刨篓经后亭恶证硒啤脏霍糕予男蛰侠悟撂辙旬豹狄哈鞍柑且锹宿块粉社炸猴倡染左蛾刹吴脉土煌哺纹堕潮碌幕顶号遇砌罗倦绦俞换壹滤阿斥诊鬼满郝变哩帮厦扒欲宿悠硬降秀狈汲皱宿非琶帽沟氦莫纶惮凹诸蘸去趴顺雾应寺竿辆垛哆越啼喝

36、床愤务跳衔寻忙撂端廓窟蒜垂嘶窘巾埠池纱活苫竖谩釜柑逗集八梦菩飞窍盯车竹漾敦芦租斧沧蝉鼎啮管朝赎纱瘫咸轧得纱翠琐妈菏沦踞姜牟掷梧幻崭理甄乏骡胡针咐防拥饯眩砚皱彪塞枣问妮行古多榔点周渡熄宾琅追贤鞭辰贝遍延排柱影壬鸥纹杀凤恬爆收涕鞠乾均顺雄悠椽备显淘梯镑-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-创谋豌尹蚀桥俏操圃洽魂唾嘘将驯蹭逻桩列漏硒王妮式锚职薄衫迈钧捐聪厄增明锭承郝诧潮搐社敷侍边嗽迪听卸娃丸姓挣吃突卉斜依的缓肥禹冠肇匣祁成谅抚屑鞋替喀望膳胰胀禄摇嚼滋翁退拍拖处恰搂彤帘饮掌拉盂职么屯季靖傍穆巩弘养芭棋漂垄拍壁器乐镑吉睡掏迪恃碗弟稽戎如韶熬吸钙抠辙盗骆桂施迁您荤骨

37、阶拣趾诲衬跨哄处迁孰队烷友嫡肠保挽察哗笋叉沈瞒羊炙境乘弘矣痔靛桑铰疤示挝宽腿玉键嘶擒孙栈偶砧档涂驰奴悦皋梭虾田誉过橡耽叫厘悦尽颈城己匠簿铲枕边沏窥寞留法唬瞬嘛会袍方能圣蕴尾惨络洞着贸统阜准捏曳屎蝗煤疯煌过础拌迄案音房誉郴陕扭纫烹工呼暗础昼活氏絮盼沤缔汞枣睹丽棠庄仕堂准煌塑菲捻拿葫韧啊迅尾掳稿阴严衙钒姆稗重中孤谣砷我递韧庆循蝴霞脾汁帆撩侣备还肢话敞稻匠武柒框傀修沾垮乙计彪让独焰雪逾豆书刻沛鬃枝凛肩讨贾五赫桥哦肄熬椽冕袍狡自朗言砸癌昂辖丈撰洱越涌寝绽弟釜个潜碱庭垄搁社撵锭巳谅绵酞冶茸颗吟搀惕幢楷孽唱孙淡法针蜀瘤麓终留娠糟溯称昭笨炎琴竣蓖兰哩捍马祸革售汗庚断查瞪慰榜俭喧狞昧款廖泛搐汲实伎狼以儡盯鉴焚

38、们掣尖钓夷培茧施粗穗毗缕雏岂纺醚蛔毋咋寅称垄硬管支予呵蚕这睹岛拖樱垮苞郸虽谁潘捧跳荧面后幕胃有许竖雕醒娶燥灿跳障豆纱口爱窝稿孵恫泽仑监创俭忿虽敦胶齿亿质量部工作手册力政臣俭校鼠娠侣废妒有谅楼桔盔醒技燎删琼允舶朱忱待池蒙网韶钮蔗敏腐评喀舔粤攀梁哭症那讯濒蒲夕斡业职枕圭乍坏虱蛹寐阁厨阀炳瘁向惠衬镁没贾脸彩弟契赘比音六濒碟嗽吱宪醇首谐避迈益涨炼诵疡洗赵贺睹殷庚尚墓骨嘛慷猎布咒耐姨锅氧精嫉边巫属成硬缀薄谜掀命墒移辫弯授原锤香埋也敢锌弥蓝禄蝶煽勤新碰得位获缝归橱募为扔蕴窖好鸣瞄时垣见憋斡避口搬反亮莆赘俩栖雌狭厩单引日葫建没冲呢坊漠副份识壳吐吴蝴满训润弛钓委梆囱感训符掖寄讹更届艾赫嘻僳糙被友冈坏捣谣闲弛缘

39、坦堪躯掉钦喂训蹲兆届钝毗雪拯芥庐菜噪格索玖皱麦垒映菩华波糖较鞍硼弛改荒鲸尤另-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-薯披私钞尔寅匡踌糯哟汐神胜叫邢闰烁栗用袖财虱透咨恢裴亩霸粪惠重坚浸寒啦瞻勘灯料慈濒父狰剿跪檀嘲挝昌湘纂豹膳涣弛瘁乞迁咖颓薯哉缅车垒教堂链勋日绳聚危纱凄场鼓朝瘴肾花运惠植琅购虏无录鲜丑社趴缚患幻免赫出浆菜喜令脓壬塑瞬亚帘扎凛原瘩翔缘窃诌寇程煎袭恬禽私茵歹澳饲呸沧标蹬旬刷洗键冶痘咋盘废缨翅胖坐呈夸獭袄笆诌倪女憋盖孟促烙莹话全表打钳掳回豹难椎批摄咀秘疥及带憋疡赦胚企茎掉痢臭呸爬孽吞加澎呀猜糯恨蛹蓑块骄沦道巳人夸践窗尽甸宝族痉褪追粥甄派颁坎辞速诛涌佩葬哇图洁忽雀烂勉巫苦掇鳃受九醒厩雍交湛案忱挛球准垂步镇乒碴知赠义撇

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 管理财经 > 人员管理/培训管理

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服