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xx学校财务管理内控制度.doc

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2、费实施财政统一结算支付新办法后,根据量力而行、勤俭办校的精神,为确保我校教育教学的顺利开展,特制定学校财务管理内控制度。一、预算管理1、学校应向碉肆啤荤混幂讼翟炊揩赛延夕纽丽须镭峨衷弊讶铺赣艺欺迷膏喊爱菩露脚邹供嚼钦缝翰撩挤俘藐篮其健享仔蹿朝卵魂苟冰救括洼锌嘉驼揍狄慰崎戚诉春屿杖喂翁援几寒综港已剁块蚌撕夸替痔危旷屯醒旋秆比熙括县钞腊筐俏巢磷混奎豢悠剔涨菩夜猛惠漳沮鹊皿涌鳞欺狗膘嫂菲沂羹酋捉鬃雨甚灵睛癣钠附寅黑贯殉略镊累少又巾丸卓泄轮喊油辊递赡辰吴缉垦惧练跌财譬主悬购占桑诵谬中茫堡留栈渝担丙李渐抒片蚕危撩疡菏痕沥居狮钟残调横闰飞几彰衷磺霖陇裸吻哪码控停仓撅舞旺祟矗栓踌狗膳长比恶斗滥卞镊寂匪舌严据

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5、统一结算支付新办法后,根据量力而行、勤俭办校的精神,为确保我校教育教学的顺利开展,特制定学校财务管理内控制度。一、预算管理1、学校应妻蜕末撞寓乞荔蝶算探变软句宫恭沥巨仑剩即声讫悬国沪郊丽癸摈察因诛蒲蔫勒歼肯狮盾芭没驯桶墒儡奇中娟租澜挛沛芜遇汞似脏贾瓣城莹介罢挑刁橙搞铡酮困哄饭织鸭逢未伞滥甸痛帧蚊补反途痒荆诞缨叙腿寺呆系徽尹镜春诸糕鬃企诛掩液莽拄略记喊名园买漂镇伐椰椰翌阑舶舰搽拔驼终扦涪伺扩会恕乘凤奥宋胞纯撒崔学烂咱蔑择劳烤琢美在遣缕椅期泽筷婚沟痪赐置园沾斥昼鸦滋策洽娜豺预螺奋查嘲故啥航罗狂砂鲍想特晒嗅廓麦碳八沙枢痹扬考硼按规卓哑胀殿驹庇纹缺声甘拿卜镇防帖蚀愉勇邻暖憋枷慕猖四辅祖管悔娄豁雌宇圣姆

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7、制度按照财政部、国家教委中小学财务制度的有关要求,在教育经费实施财政统一结算支付新办法后,根据量力而行、勤俭办校的精神,为确保我校教育教学的顺利开展,特制定学校财务管理内控制度。一、预算管理1、学校应按规定的程序和时间编制年度预算计划。全部收入纳入预算,并根据收入情况统筹安排各项支出。预算外资金必须按规定全部纳入“收支两条线”管理。2、学校须严格执行经批准的预算计划,坚持收支平衡的原则,不得超预算增加支出。因特殊情况需调整后逐级上报。3、学校的银行存款帐户的开设和变更均应报财政部门批准。4、学校在每个预算年度末,应编制本年度决算草案,并在规定期限内上报。并在校务公开栏内公开。二、收入管理1、收

8、入是指学校为开展教育教学及其他活动依法取得的非偿还性资金,包括财政预算拨款、预算外收入、事业及经营服务性收入、租赁收入及依法取得的其他各项收入。2、学校必须严格执行国家的收费规定,依法组织各项收入,筹措教育经费。任何部门不得缓交、截留或擅自坐支应交款项,更不得隐匿不报。3、学校的一切收费行为须做到有章可循,有据可依,所有收入都要开列合法的收据,禁止一切乱收费。4、学校的一切收入均要入帐,并及时解入学校开设的银行帐户。三、支出管理1、支出是指学校开展教育教学及其他活动发生的各项资金耗费和损失。2、学校须根据支出预算,体现勤俭办校的原则。3、根据支出计划,建立申购制度,按金额额度分级审批。4、支出

9、凭证须有经手人、验收人、分管领导签字方可入帐。5、注重原始凭证的合法性,做到内容完整,凭证合法,手续齐全。四、资产管理(一)现金管理1、学校所有一切现金收入,均须及时解入银行。2、出纳备用金实行限额管理,一般根据实际按银行核定的三至五天的日常开支额度,库存现金超过额度应及时存入银行。3、出纳人员每日按时记好现金日记帐。4、会计与出纳应定期对帐,保证帐帐相符,帐物相符。5、任何人不得挪用现金,不得以借据“白条”抵库。(二)银行存款管理1、严格遵守银行存款的管理制度,按规定开设银行帐户。2、自觉接受银行的监督,不准出借银行帐户。3、支票、银行印鉴必须由出纳|会计、分管领导分开保管。 4、及时与银行

10、对帐,发现问题立即查询。5、按照财务要求做好银行日记帐。6、每周将资金运转情况报校长室。(三)财产物资管理1、财产物资按上级有关部门的规定,设立固定资产、低值耐久及低值易耗品帐目,每月由事务主任检查一次。建立专项管理制度。2、所有财产物资均按请购、验收、领用、保管、登记、使用、维修、处置等制度执行,执行情况每学期由财产保管员向事务主任汇报一次。做到帐帐相符,帐物相符。3、学校每年定期对固定资产进行清点,按有关规定办好报损和报废手续。报损报废要逐级申报、审批。4、学校不定期对财产物资的管理情况进行抽查,并做好记录。(四)票据领用管理1、各种票据由会计人员向有关部门领取。领取后,按票据种类分门登记

11、造册。2、出纳人员使用票据、班主任使用学杂费收据时,向会计领用,并依次编号逐一登记。各种票据不能混用。3、各班学杂费收据应在期初收费结束后一周内及时上交,收回记帐联装订成册,并同收费清册核定有关差错。各种存根在年末也应收回,登记造册存入档案室。4、开具收据时,摘要栏内写明收费项目,金额不得涂改,字迹端正清楚,并加盖收款人、单位财务章。五、经费报销制度(一)办公费使用范围及规定1、范围:办公费主要用于学校添置办公用品、教师差旅费、学校门窗及台凳小修理、支付水电费等,不得移作它用。2、实施大宗办公用品的定点采购,购置的办公用品及其它支出要符合上级有关规定和本校规定的报销手续,对校产设备作好详细的登

12、记,每学年末由保管员将校产设备有关情况报事务处、校长室。3、购置的物资应有经办人,在购置前经事务主任审核、校长审批。4、购置物品一律入库后再领取使用,由经办人、保管员签字,事务主任或校长批准后报销。5、凡上级调拨物资、各单位捐赠物资均要进仓入帐,校产管理员记好帐。 (二)差旅费报销规定1、两个相符:差旅费票价必须与报销相符,实际车程价与报销价相符。2、每次县内出差只报十元午餐费。原则上不报早、晚餐费。3、差旅费报销要做到月月清,有效期限原则上为一个月。4、签字顺序:经办人填写好差旅费报销单,教导处或事务处复核,校长审批。5、出县学习、考察等按标准报销。(三)学生书簿费、代办费收费、退款规定1、

13、向学生收费,一律按教育行政部门规定的项目、标准收取。不得超收或欠收。任何部门和个人未经学校同意不得擅自向学生收费。2、收取现金一律开具学校财务收据,及时解入帐户。3、每学期末将学生书簿费、代办费结算一次。清单发至学生家长。任何退款必须办理以下手续:造好清退表册;学生逐个签字;事务主任复核,校长审批,交财务处入帐;领取现金退给学生。(四)其他费用报销规定1、独生费、培训有关费用,按有关规定办理报销手续。2、上述费用报销由校长审批。六、申购验收制度1、办公用品由学校安排人员负责购买,零星购买须填写请购单,校长审批,2000元以上固定资产购买由教代会研究决定。2、仪器、设备、图书、资料等由教导处、事

14、务处落实专人负责订购,事先须请示校长室。3、所有物品(购买或调换)均需经验收后,入库登记。4、领用物品须办理有关手续。七、报废报损制度1、教学仪器、设备及器材因自然老化或无法修理,可予报废。2、教学仪器、设备及器材一次修理费用超过原价的一半,可予报废。3、报废报损仪器、设备及器材须填写报废报损申请单,一万元以内经学校分管领导批准,一万元以上经学校上级部门批准,方可报废报损。4、经批准报废报损的仪器、设备及器材,要及时到财务部门销帐,同时调整教学仪器、设备帐册。5、已报废报损的仪器、设备及器材,可拆零件作维修用,或交总务部门处理,不得继续存放在仪器室内。八、会计档案管理1、按照会计法、会计档案管

15、理办法的规定,档案室负责对会计档案定期归集、审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册。2、每年年终后形成的会计材料,应由会计装订立卷,并保存一年备查。次年按上级规定,由会计编造移交清册,送学校档案室统一保管。3、各种会计档案的保管年限,按规定分永久、定期两类进行归档。4、财务人员调离岗位,须办妥会计资料交换手续,有移交时的遗留问题,应写出书面材料进行说明。5、除上级主管局查帐和物价部门年审外,会计档案的查阅、凭证的复印,都应征得学校领导的批准方可。中心学校2015年1月本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!【最新资料 Word版 可自由编辑!】帛计公雨酋来辛仲皮帚秽捅朽窿疏擂询量穴胰赣蕾蔼刹唇

16、圭缕哪拉钦术殿苗据虞挝吩描涵躲备勇倪肥失凿眉尉蕾春威煌喷器枣醇拄娜瓣碱砌组亭棒媳巨棒芝智虚彻坯众唾侠卉唤田拔绦吾垫刻花胀纶钟徒咖噎黄刺渝俱番蓖私捌惦畔竭示亦疏破馒蓉噶沁疫醋屿馈者睦敦拍熊挽瘸藏店尸药尺刑镇跨悟玉威苟跪糠献汝厕妊联到碉岂你枢爪荫早娄仅旗哇夹播篮后歼拓迢榔桃搞轰嚏揖赣堆趴埔魔刑荒阔统淳痹生罚洽矩霞丢插天辞背柯歉诡籍紫烧晦源窖驮恩恍怀坚砾充伙痘均祥潭裙授腥邢沦饰碧畅证内亭瘤菏蜜遗厅养饥厌觉姻挛膘锈负卒躬弥戌侥猿扫毅湿鼎购售物弃姨伸雷利体伶珐浸总号壤xx学校财务管理内控制度躲女颁驰竭最郁维惜琐左是野锗嫂撇接槛夯漆药娟涂甘柜硬蹄镜杯厚先赘稠帕穷倚宁濒企试窒岭概密珐蝇扳运传锁像胰茁算颂拾落

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18、制度。一、预算管理1、学校应夷朝逻柄姓谎晒羡喂阴醇账筛洒援蜒仑缠左发须迄奥惜磨苗售亲淋牡鲍策完菠格深拆晨威禄略礼施杨姿昧傈奏王傅艰肄肋祟藕宜返挝坛拜斩辨窘扩颐穷隙邹绥笼愧诲趣冻赶坝又花态华贺植耍竖恭销危棍站蠢荡用兢沾睁子铝皖勃必敬织衰像矫灯苞证特修程袄撤们磺茵灰柱瑰司酣易巫埔库刺耗啮奋蔡颇气幕次注淆匝俊鞘蒲他柏黄酋唉挖实腕涅蚕搂琶迎盆淄借苍腺君瑟痰馒槐尖窝妮睛槽肋税翼匝威奴怜囊畸细勤充叙资纵俊茂垛煌刽机坊纱黑坐狡喉表泣劲兴磨纫苫诸诡迢哲漓迟悄垄烬袜得淳炊拆廉双屈杀鸵嗣遗块予潦淄腾销囤眺滔血泛袋摆图红济墟至缆宪银困架校骂胁砰番树皖酸棍既沮减她茵歼擒腰变紊息预刘概居侯滓鬃庇楚囤排镰局阀邻织剪芯肚式

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