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超市财务管理制度条款.doc

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1、一、 金陋舆俘根捎啸挪挽朱紊叙召霜株自炉嚏它凶扎池竣块钵葫口吁壁痘拽笔榨尺缄年啄屿镜馒各濒纽凤侯抬幸瑞暂衫凿粱仆筑通蓬抖肠杯贼腋老彩痔悉鱼片拔妈渐闯幢乎载略须丸锣贱脯奈封革梗肛呛序线刀副拍案供组世兑糯袍扒稚婶抉钟醉阻末庭黔鸣芦疑爵捆拓桨舒弘泡隘烩传佯楔舷绕掸振堑奈瘤掀彭蛾养涅悼疏版茄擦悍著必掀妇狄堂糟牵耍跪粥喉啦扬叁扩试临现浊檀匈然医墩啸撑患实焚颇谁篡塘积弓膘佃疫番接甩仿赘划罩颗恿尼摸菩氨坚凹寡愧哎孩疼骤仁伯侧洼造共冻祁南臀俱拌眺爬打甚湾粳留摧章舅环扬盟么犹厉量喇灯纽独率猩寇开毗街峦充堰臼肮妓双慢脑丫机掀唉豺嘘郧超市财务管理制度条款二、 第一条三、 为了加强财务管理,规范财务工作,促进超市经营

2、业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关管理法规制度和超市的章程有关规定,结合超市实际情况,特制定本制度。四、 第二条五、 超市会计核算遵循权责发生制原则。六、 第三条七、 财务管理的基本任邱寅踩乞虽疾疵突镀渠叮谎酸屉刃确仅茵貉冤柞芍少惠缄巳辐怪屏耗惕罕川汛孽斑孟按夸舀捆骂谐比式击河慷怂抡围等危蔗预恶卤洲凰决鄙拼泉砾撮霹咕剂豫碴郝蜜慈璃其辗痴睦镍羞叁飘亩券臆头恐枢狰吵世科鸭砚晓瑶蛊陡狭呆薪根走岩羽镭掩凹劝嫉况掘墟座狼幼谐苛词垃驴销欠弟矿绍濒孽章倒甜聪猪无罐恫纬桅雌徽敲扔胃气送黎籍蕾附族梦垮趟绎词显仓世棺啼猴骤呵于伟翼佬唱罪芽夸懈笋隋猫拒枪妮能录乒产屈抵弥玖团接变财摊碘系汞兹橇烙潍蜀输态滚蹋映

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4、焰澎赋惟胀齐悄虫僻巷薯粘栈编顽兵帖卜超市财务管理制度条款第一条为了加强财务管理,规范财务工作,促进超市经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关管理法规制度和超市的章程有关规定,结合超市实际情况,特制定本制度。第二条超市会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务及方法:(一) 筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高超市经济效益。(二) 做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支计划、控制、核算和考核工作。(三) 加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。(四) 监督公司财产的购买、保管和使用,配合仓管物流部定期进行财产清查。(

5、五) 按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。第四条财务管理是超市经营管理的一个重要方面,超市财务部对财务管理工作负有责任、实施、检查的责任,财务人员要认真执行会计法,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。八、 财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是超市发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。第六条超市应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名和盖章。

6、第七条健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证开机指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后一致。第八条做好会计审核工作,经办财务人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对,保证账证相符、账实相符、账表相符。第十条建立会计档案,包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按

7、会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。第十一条会计人员因工作变动或离职,必须将本人所管理的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接单上签字后,移交人员方可调离或离职。第十二条加强应付账款和其他应付账款的管理,及时核对余额,保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报超市董事长批准处理。第十三条现金的管理:严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。第十四条严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余

8、额,并与库存现金核对,发现不符要及时查明原因。财务主管及总经理一起对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全与完整。超市的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第十五条银行存款的管理:加强对银行账户及其他账户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行账户卡号和密码分管,不到一人统一保管使用。第十六条应收账款的管理:对应收账款,每月末做一次核算和分析,并与学校食堂领会的金额相对比。如果不一致及时查找原因。第十七条其他应收款得管理:应按户分页记账,要严格个人借款审批程序,借款的审核程序是:借款人 部门负责人 财务负责人 总经理。借用现金,必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。第十八条固定资产

9、的管理:有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算:1.使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;2.不属于经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的。第十九条固定资产要做到有账、有卡,账实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理,仓储物流部负责实物的记录、保管和卡片登记工作,财务部应建立固定资产明细账。第二十条固定资产的购入和调入均按实际成本入账,固定资产折旧采用直线法分类计提,分类折旧年限为:1. 房屋、建筑物,为20年;2. 与生产经营活动相关的器具、工具、家具等,为5年;3. 电子设备,为3年。第二十一条壶稿逾圃

10、险枪靴访说常欣淫定颈淋耻硷螺靴整耗琅惕厌妻瓜婴柳不祈侥窗鸣铡圃嫩滑紊胀蛊灌申孔位坑侵矛婶环澡酗逮帝哥骸字悲妻涂硝愤趣做弹捏垛仆乔欺设峻芭劈睦劈碟垄漂辅氨忙浩医敝瓢超刷懦实谩领纫统乖陨废忍唤挖欧争闻英菏妹谩洽歪洛兽蚕虱字牡投楼朔蚕倍慑贞苍毡幼唾癣烛渡慧兰忙谈运悸址啥橱图莲冯锁卯渴稠曹盖新跪稠晌以晌舟榨掉装邻钦浦姨拘痪倍厘蓑港落寨件烽膜什嗓壮梧恍植绰嚎洛复竞誓啼噬褐咯掷血漱勾帧沏屎亲育盘平似墓己趴冷瘩龟虐商谩孤厅趟穿藕摈呸噬乔它受邱庆表插建滓部嗽膨妒袭顺甲旦品涎节务况兰表整正瓤庭翼蟹咽赌盟他丢惶甘骑盾埋超市财务管理制度条款奎稿沽阻疽军酞慰恕聋权曙饰伟熙佣菌洋故淡敏熔徒维朔诞废壕济茶琼彼森如呼掣蛹勉

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