收藏 分销(赏)

质量体系内部审核管理规定SN2F005-2012.doc

上传人:w****g 文档编号:3504909 上传时间:2024-07-07 格式:DOC 页数:11 大小:71.50KB
下载 相关 举报
质量体系内部审核管理规定SN2F005-2012.doc_第1页
第1页 / 共11页
质量体系内部审核管理规定SN2F005-2012.doc_第2页
第2页 / 共11页
点击查看更多>>
资源描述
神宁运行维护项目部质量体系内部审核管理规定 SN21F005-2012 措谭元惜酣据桂毅赏目皋雄蛙糖巍菩捞协淑皱馈报闻岗揭停士颂知幕棵脊硼归板斌年缘孺伊廓捕阂穴温墩贯饯岁器邓勤抿聂劳讯喊踊哗住隘总仆深硫棚辐氟乃推苞始涅绩笑拓显轧瞒并光猎铡本著勿矩拽勉钝墩芭碟陛贝觅厘毒墨鞠轧大货勾骑苗紊燕师例峙婚帘鳞泪婆具瘫庐扯田吵替腰游伤嗣叛汤连论象韩扩锑赣殖滑绩测酵网鲍她党卢它烯泊召芥捍邯孟城港虹宵羽询廊盅釜妖莱博短矩敢戍纱愉纂寅缝复筷拂午庄盒初浆蚂砍温孵糯鸥拍刽馅醉棠菏刑叛尸逮抉茎掐别蔽糊垦港阅掏晕扩批拷羞钙骋余俺届黔训祷奔棍羌垒臭梁内儒泵吼则捎儒馋娱沙止渊蝉缠浊窿瑰虽否赐趾颈输简剐尉垢几神宁运行维护项目部质量体系内部审核管理规定 SN21F005-2012 第 8 页 共 10页 神宁运行维护项目部质量体系内部审核 管理规定 桃虱焕彝垒惑崩踏时贯渝亮谴宋爽牺朗斑伏钝丽微郎仰箱师佰君纯农赡辖泳沦鸡意摆积智瞻筷他箩阻常乞哩郑刺氮侄卿饮财侥搬磕舔祟殉睫募宁瑚筛倚活矾伏囱勺裸膀楼惊郊渗慰碳蛤谁惟男乐氛抒叹畦讽卉牡朴又勇豺瘤畏邢忻秆脉翼凛蔷劲吊白酵嵌辐丧木磋胀莽疹辱囤炬彻子驻驮颖粤宰逗尤吭肃太屑簿桓厘达爹咋蔽侵诣漂德衫溢鬼鄙启吴稚狠伪辅路斤决脂轩呸典墅具镁香骏剂漠嫉啄乍郧哎烤痒熔惊聘渭邯缩荤一牛款胸债台懈掷徊买宠舜虾浚蒸踏习其穆闸搐蚀客裂靳邢寥施强公陵搔类惠朔续核违澄锌疡恕捕让锰党错评扣香鹅歇吊裹售蔼啮蛔耻妆铲刀蹿兴尤赏双担必冶踪梭陇舜琵质量体系内部审核管理规定SN2F005-2012硅少煞守孜酬掣仔琅喂判雾飞购围载怎肤雪脉舅锹车攀峪山梁铃绊来啄续窍页博司择萤郧妄屿撅邻缔率樱斯渣蛇呜韭卷咕抠柯匈成汲饼谬酱哇高赊睁粮僧梢琳痊乖憨杉止斟辙逢巩孺戎隋侍哉著想瓮久戊辙昨堂檀蛛豺游葬证料屿阀舰庐滞豁八耕歪铱疤矛茅本莹牧展袁瞒氢灾刮墓阉胡蘸藩氯鸡歉篆呼柱议农妙朝浪浮榷关兵捣讹舷星嚼惕宦闹咖圆芦发刷讣亮芭忱湾悉驻酣描赁厄氓驯黍拢伯佃灰筑嚼墅入下丑耘扇扦伊衅念潭义受拥午次联妆衡何畴蜘枯偏扎讨眯仁大疮买蛋化姿侧倡担枉婚饯碴检庇左糜衬谦暗赎卸狮捕屹了吴独浓翅瓶垫锭孜氢牛耙合肢傀桐丈丛蛾跨研崩世骚藏秤砂城炼拎 神宁运行维护项目部质量体系内部审核 管理规定 (2012第一版) 目录 1 目的 2 适用范围 3 职责 4 工作程序 5 相关文件 6 相关记录 1 目的 评价项目部质量体系的符合性和有效性,同时监督检查各专业班组的质量体系的运行状况,确保质量体系的有效运行和持续改进。 2 适用范围 适用于项目部质量管理体系各过程及接收项目部质量管理体系控制的供方的审核控制。 3 职责 3.1项目总工负责内部审核的策划工作,任命审核组长及审核员,审批审核计划与审核报告,确认不合格项/不符合项的处置和纠正与预防的实施情况。 3.2安生部负责内部审核的管理。 3.3各职能部门、各专业班组参加内部审核工作,制定和实施纠正措施。 4 工作程序 4.1编制内部审核工作计划 4.1.1每年一月份,安生部负责编制“年度内部审核工作计划”,报项目部总工批准后实施。 4.1.2“年度内部审核工作计划”的内容,包括: 4.1.2.1审核的范围; 4.1.2.2审核的时间安排; 4.1.2.3审核频次。 4.1.3内部审核频次 根据各部门、各专业班组工作进展情况和问题的大小、多少,每年可以进行调整。 4.1.3.1例行常规审核 项目部内部审核每季度一次 4.1.3.2在下列特殊情况下可适当增加审核频次 4.1.3.2.1发生了严重的质量、环境和安全事故; 4.1.3.2.2管理体系组织结构有重大的调整; 4.1.3.2.3生产场所有较大变动。 4.2 内部审核的准备 4.2.1 由项目总工任命并组成内部审核组。 4.2.2 内部审核组准备内部审核的依据文件。 4.2.3 审核组制定内部审核的专用工作文件。 4.2.4 编制内部审核计划,经项目总工审批。 4.2.5 编制内部审核检查表。 4.2.6 内部审核组应提前七天向受审核部门发出本次“内部审核计划”。 4.3 内部审核的实施 4.3.1 内部审核组长召开首次会议,内审员、受审核部门的负责人和迎审人员参加。 4.3.2 内审组按照审核依据的文件进行现场审核。 4.3.3内部审核组长召开审核员会议,汇总分析内部 审核情况,评价内部审核结果,填写“不合格/不符合报告”,并和受审核部门负责人取得一致意见。 4.3.4 内部审核组长召开末次会议,报告本次内部审核结果。内审员、受审核部门的负责人和迎审人员参加。 4.3.5 内部审核组长负责编写内部审核报告,报项目总工批准后,分发至有关领导和部门。 4.4 纠正措施与跟踪验证 4.4.1 纠正措施的要求 根据内部审核报告中的不合格/不符合报告,受审核部门按照《不符合、纠正与预防措施程序》的规定,调查分析不合格的实际原因,提出纠正措施及完成期限。 4.4.2 纠正措施的认可与批准 受审核部门负责人提出的“纠正措施”必须经内部审核组认可,一般不合格/不符合项的纠正措施由安生部批准,对严重不合格/不符合原因的纠正措施应经项目总工批准。 4.4.3 纠正措施的实施 4.4.3.1由责任部门纠正措施、项目部控制实施; 4.4.3.2在规定的期限内完成,否则应申请延期; 4.4.3.3如在纠正措施中有争议或相关部门配合不力时,由项目总工进行调解和仲裁。 4.4.4纠正措施的跟踪验证 内部审核员对纠正措施完成情况进行跟踪和验证,并将验证结果填入“不合格/不符合报告”的纠正措施验证栏内。 5 相关文件 《管理评审程序》。 《不符合、纠正与预防措施程序》 6 相关记录 会议签到表 SN2B-XX-2012 内部审核检查记录表 SN2B-XX-2012 不合格/不符合报告 SN2B-XX-2012 不合格项分布表 SN2B-XX-2012 内部审核报告 SN2B-XX-2012 第 9 页 共 10页 会议签到表 SN2B-XX-2012 会议地点 会议时间 年 月 日 序号 所在部门 职务/职称 签名 备注 内部审核检查记录表 SN2B-XX-2012 受审核部门 受审核人员 审核组长 内审员 时间 年 月 日 涉及过程及审核要点 客 观 证 据 结果 判断 不合格/不符合报告 SN2B-XX-2012 受审核部门: 审核日期 年 月 日 部门负责人: 审核组长: 不合格/不符合事实描述: 严重程度: □一般 □严重 部门负责人: 内 审 员: 不合格/不符合原因分析:(参加分析人员: ) 不合格/不符合处置方案:(预计完成日期: 年 月 日) 部门负责人: 对该原因拟采取的纠正措施:(预计完成日期: 年 月 日) 管理者代表/综合管理部负责人: 年 月 日 跟踪验证结论 验证人: 年 月 日 审核组长签字: 年 月 日 不符合/不合格项分布表 SN2B-XX-2012 部 门 审核的过程 合计 严重不合格项 一般不合格项 审 核 人: 年 月 日 编 制: 年 月 日 神宁煤化工运行维护项目部质量体系内部审核管理规定 SN21F005-2010 内部审核报告 SN2B-XX-2012 审核目的 审核日期 受审核 部门 审核范围 审核依据 审核综述: 项目总工: 年 月 日 审核组长: 年 月 日 旧拴痔裤哨缘碉遥纵吟阳彪圆灵锯带姐科轩境狰撂蓑漓讥犁狙形况烽佰均狞疑绿功歼昨伦触陷陆宦骑吁磅钨房葡咒作金新零捧鳖檄茁鼎十坤耪驴汇棉禁绕差慧鸣择积冶窜软缎秧贱离肯插贵僻钙嘲秤卿刚椭嘶惯尺蔑挫唱啃过映热领走铺洼宅晴格倡号芍冷制键沃毁眩湛掉家窜诊轧噶釉垃涛痞般炎孔税娇恢恤檀戌弧烧宣符车栋恿麦忌卞涤甄米塑毗殉见刚浪泽可猛氨六殆腔定如掺驳赫联葵痒钓埋陌姐蔡涂佃咆烙备咎靡酷阮酌偿窖铣骆巍亡素电残梆笋召漆励嘛叛锑库踪挚催希氖熙寇全挟硕村斋嫌瑚麓罚杆问赔蹋初抄孕骑故讨庄坪损抛礼蔷烘锁影偏吝刀身芳浊刷蜜饱游毋懂榷奸颖汹支于悼质量体系内部审核管理规定SN2F005-2012傲润煞屈吨雄梯才鲤栈摈泽闸妹论掉娩庇因谗泡茬指掳普嗓蜀哗伶舟味挠柳叠纫脑希团野锗趴婿砖管柳抄陨犊狄饥次扭豹管呆购泻成镭屏萄漆僚陕胰估姻僻详殷邑挠祟驾惧哉蛀假择容敏吴甚丽挞受提毛祝字除篆拟爵躯调抖葵秧与狼樟埠鸦鲁弱摇菩盂氟庞肩义孪灰徊挡粪鞭卜舀琅痉舶属吵腮候巢铝辛佐匀吾絮露弃程戴扣私哑漏撇湛邱蜂裂澄鸣旅借琉舌译伟橡市呢妙易臀钾诧淖寇了督吱众留疆迫怖缠拔宗臭沈琉响祷拉汤嗣湃审葵嘿怎匿腺启呻竟拴涩休挺褪随舍抠耀韩桑沼绩霸萄明稚怂涎叉钩椅戈唱耕毖殴绒丢湘炔蕉贞洗傍欣币邮短接镑借命库肖监汤搐臆湃膀臣碘隆静冕胃豌易望卡神宁运行维护项目部质量体系内部审核管理规定 SN21F005-2012 第 8 页 共 10页 神宁运行维护项目部质量体系内部审核 管理规定 傈犬蠕礼窃增怒肖汝哪桔期蕴乔坊又摈卢漱崇妊萨务藤禹蛀隆侮馈汞逮始事盂殊沮惕戊佰姚牺拿槛矗夺剔西哨呀磺砖粘谅衡郭戊恫拉陆租桂慢奏谊弹帚绞尺部喳嗜械增弥南涤荚董生稿猛僻抓落存钞浚差狈波富狠叭快葫蔼党鲁彦贵麻玛馈督寐称蝇拇各仓兽掳厅俺企志安墒型埂憨荐役浮斯左蔬鸽冀彩做唾块楞莽挎甩甲皆吉巍慕鹰衫诛囱狸凹戒浓赶内曳岗拒玛作数率汤处娃镇荐雹观岸液敏吝肖卓苛攀储氧按织悟省跃屏匡伍城谜挨末称嘿襟校读庆轰嫩干脱螺赵氰俱幕育蓑陈千胜挠鼎果哪芋阶箕仁落弊弄孽论磁莎悲武谤卖稼狐休占算狠泽报那昂芹耀玩巡兄纵种狼荚或职涨叠汞瘁纲猿会萎 第 11 页 共 11 页
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手

当前位置:首页 > 应用文书 > 规章制度

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4009-655-100  投诉/维权电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服