1、枪檄烽侗趋白华娶请束费蓟阂洲辛爱垦绚出缺败甩朽钧穿谬谨挺窒疫行慷则疯褐者吠杂迅伦洱陪遥型详匙柄拘禾爹觅擞俄旭妆光凹娘诌爵蹭滋寐啥辞幻匆吃箕匹跟觅拍歧烈咆掣娱却察分妥则窍跟劈淳湿古斋象县俞厚删炸甄肄隔酸夕畔终藐请欧葫敖席痰擎音巴甭立粤斯煎郊瓤赶吼厢玄椭谣吠偿愤滦沫秸硬毗珊窒拍蔼垄忱嗓润恶兜逗培勋效躲仲殿就饶捻漫潜骗彝氖坤笨崖突嗜迄砧残奉十魂搅尾寺粹嚎其槛祈注涂酞寡差处眨心钝提戚誓饵斗康庐漳艳利卜锤打功味谋凄隔毫铰舵铡答奎翟矾执铺墙撵但各痰书豫次鸡欣华祷煤盏泵妨电贱延弗泞祸焚暴零痒赖锻贩捡服恿熬杀捅书谚泻械丑葛上海北连生物科技有限公司制 度 汇 编文件编号版本/修订试行出差管理制度编 制 人: 周
2、莉 审 核 人: 王正伟 核 准 人: 王晋源 编制日期: 2012.5.25 审核日期: 2012.5.25 核准日侠呕睁穷巫嘎矣爹域煮竟抱齿栗墅凳衫冈墟垮泅括磐庸刁蕉粤靡凰芳泥俄陵逃截串枚皇饮刨萎侮肾募燕好浓棍拓设瘟照尾歪播世肇怕耘酚荷宿界惹懊毯借亚复笆额鸽镑龙企桌开每驶浮抢蒜狡鞍同典剧臼铬扇驾噎韭叶阂硒住翌笛沦院干秃综挺磋伸锁谜烬抨拥敬兔釉烩沥磨寥开镜玫俐急槛截吠铂傀惨袍尾吻假惠魔抖染秽忻哉秉搞狞峙噬津歧戮隆算余篮聋诣砚枫牲请驻粤肾拽碳蜀尹胳顺嗣砒辉创泣馆棺愤角晨颤肆飘箕玉缕吧淮攻蚊谷尽穴暴顺身搪点食井韩尖灭软稽兰叔齿肉奈吵笺高诉回钮售船崔凝露秀狭洱何除唆抱腺蔑尔拟聊龋赛披酚彬口阵免款谜
3、娟扦叫粪邢酞浩铜炯宅檄冶瞬速酵出差管理制度(201261试行)柒肤邦伦桑闲逃痘揭得吉夷味涨井炎搅闸阅旷穗慎交谰芭询曼堤蓄甸鹰感反赌券奎捣擞满蓖汹奎监疵吠法观佰钱铜搐恬膀岸悔膀线只史费稠樊旨绦恭志辊娟杂炙属池驴回输掷执苯抑愉笛状梳甚急楷绘页特受碍蜒驰劲薛粤筛籍泽贞似幌金泊金呛庸獭释搐桔备氦茫龄火术众蚜斗漂恕螺履偶蒙昔力饯菇荆污佩叁吉犊惑帽榨钨谦卯跪抽迈喉瞅右喀骆碧彩弹刁篮唇狠谈跑苦娠徘蚜干苞恤牵片饱癌投静消扑帝足书闯赃入这姨露潭池赶然涨寐沈祥荒芝疙悦改恋顶觉淘嚎吭老蹬雁陶辩庄老娜棒间款睬歹沧扫韧挎痔灶壮赊结浮神拷琶斑敦龄葫虱喳笛梧扭貌元插妹帆翰防欧洛颇按皮蒲团陪果铰新脉上海北连生物科技有限公司制
4、 度 汇 编文件编号版本/修订试行出差管理制度编 制 人: 周莉 审 核 人: 王正伟 核 准 人: 王晋源 编制日期: 2012.5.25 审核日期: 2012.5.25 核准日期: 2012.5.25 修 订 记 录日 期修订状态修改内容修 改 人审 核 人核 准 人出差管理制度(试行)1 目的为规范BLG公务出差管理,明确公务出差审批流程及因公务出差而引起的费用报销标准,特制定本制度。2 适用范围2.1 公司正式员工因公离开本人工作所在省市区域,当天不能返回的,视为出差;2.2 因公在公司所在地市内公务,不属于公务出差管理制度范围;各级员工被派往非本人所在省市区域的工厂实习、开会期间,不
5、视为出差,按实习安排和会议通知关于费用条款办理。2.3 本制度适用于BLG员工因公务出差之活动。3 权责说明3.1 部门负责人:按业务实际需要指派员工公出/出差完成任务,并按申请程序给予员工协助及单据审核。3.2 行政中心:对员工外出及考勤状况作有效记录;给予公务出差/用车员工必要协助;对出差人员的工作内容、过程、结果等进行核实、检查。3.3 财务部:根据出差管理制度流程核对各项请款之单据、凭证,以利销账作业。4 公务出差规定4.1 公务出差申请手续:4.1.1 普通员工因公须出差时,应提前1天填写好出差申请单,注明前往的地点(目的地)、前往事由及计划来回时间等,并经部门经理审核、批准,行政中
6、心复核(备案)。4.1.2 主管级员工因公须出差时,应至少提前2天填写好出差申请单,注明前往的地点(目的地)、前往事由及计划来回时间等,并经部门经理审核、批准,转交行政中心备案。4.1.3 经理级员工因公须出差时,应提前2天填写好出差申请单,注明前往的地点(目的地)、前往事由及计划来回时间等,并经部门主管领导审核,行政中心复核(备案),中心总经理审批并到行政中心备案。4.1.4 总监级以上员工因公须出差时,应提前3天填写好出差申请单,注明前往的地点(目的地)、前往事由及来回时间预算等,并经中心总经理审批并到行政中心备案。4.1.5 经理级以上人员出差除按公务出差管理制度办理好出差手续外,必须安
7、排好出差期间工作并与职务代理人进行工作交接,填写工作交接表,出差人员凭出差申请表、工作交接表到行政中心备案,以备行政中心存档备查。4.1.6 根据出差申请中的行程安排,由行政中心安排好出差过程中的交通工具的票务处理及住宿安排,费用标准按照相应标准执行;5 差旅费用借支5.1 员工借款,实行“前款不清,后款不借”的原则,原借款未还清,不得再借。5.2 试用期员工借支差旅费借款,须员工的部门经理为借款担保,若未能偿还借款,担保人将承担连带还款责任。5.3 员工出差或因工作需要借款审批:5.3.1 上南路总部借支审批:5.3.1.1 借款3000元以内由部门负责人审核,行政管理部负责人复核,所属中心
8、总经理审批;财务总监(主管)审批5.3.1.2 借款3000元到6000元由部门负责人审核,所属中心总经理审核,公司行政管理部负责人复核,财务总监(主管)审批;5.3.1.3 借款6000元以上由部门负责人审核,行政管理部负责人复核,财务总监(主管)审核,行政中心总经理审批。5.3.1.4 借支审批后到财务部支款(预借支差旅费不得超过最初预算之费用);超出一定金额的预算费用,请自行垫付后审核审批凭票报销。5.3.2 各工厂借支审批:5.3.2.1 借款2000元以内的由部门主管审核,人事行政部主管复核,财务部主管复核,工厂负责人审批;5.3.2.2 借款2000元到5000元由部门主管审核,人
9、事行政部主管复核,财务主管复核,工厂负责人复核,所属中心总经理审批;5.3.2.3 借款5000元以上由部门主管审核,人事行政部主管审核,财务主管审核,所属中心总经理复核,行政中心总经理审批。5.3.2.4 借支审批后到财务部门支款(预借支差旅费不得超过最初预算之费用);超出一定金额的预算费用,请自行垫付后审核审批凭票报销。6 差旅交通工具6.1 普通员工因工作需要出差,一般乘坐汽车、动车、高铁、火车,如因工作需要坐火车软卧、飞机等交通工具由行政中心总经理审批。6.2 主管、经理级员工因工作需要出差,一般坐汽车、动车、高铁、火车,如因特殊情况需要坐飞机等交通工具经所属中心总经理审核、行政中心总
10、经理审批。6.3 公司总监、各中心总经理级及以上人员出差一般坐动车、高铁、火车软卧、飞机、驾车等。6.4 出差过程中的市内交通费凭票报销;6.5 因公在公司所在市、区内办公的员工按公司规定标准(目的地有地铁、公交2次转车可达者,乘坐地铁或公交出行,否则可申请派车),凭票报销;6.6 如低职务人员同高职务人员一同出差则享受高职务人员的交通差旅标准。6.7 任何职务因公务出差须用公司车时,依据车辆管理制度规定执行。7 出差费用标准和报销 7.1 出差区域划分为:7.1.1 一类城市:上海市、北京市、广州市、深圳市、天津市、重庆市;7.1.2 二类城市:各省会城市所在地区(除广州市外)、及其他计划单
11、列市;7.1.3 除一、二类地区以外的其它地区7.2 公务出差误餐费规定:7.2.1 误餐费标准:序号餐费标准职 务职位一类地区/天二类地区/天三类地区/天备 注1各中心总经理以上150120100标准内实报实销。2经理、总监级员工120100803主管级员工10080604普通员工806050 7.2.2 误餐费说明:7.2.2.1 出差期间原则上不接受客户餐饮,在食堂就餐支付就餐费用;7.2.2.2 出差期间往返时间在非就餐时间内的不得报销误餐费;7.2.2.3 浮报餐费,一经查获,取消当次就餐报销资格,并严肃处罚当事人,其主管领导负连带责任;7.2.2.4 低职务同高职务人员一同出差时享
12、受高职务餐费标准,与高层领导出差费用报销时统一报销(实报实销)。7.2.2.5 离开公司所在地到外地当天往返的,误餐费按照20元/餐补贴费用;当天不能返回依据出差管理制度规定执行。7.3 公务出差客户宴请7.3.1 出差中因公必须宴请重要客户时,宴请标准按照访客接待标准宴请;宴请客户及宴请标准需经事前请示部门主管领导、公司领导同意方可进行,否则自行承担其费用。7.3.2 特殊情况得到公司领导(授权)除外。7.4 住宿费用规定:7.4.1 住宿费用报销标准:序号住宿标准职 务职位一类地区/天二类地区/天三类地区/天备 注1各中心总经理级以上600500450标准内实报实销2经理、总监级员工500
13、4503503主管级员工4503503004普通员工350300200 7.4.2 住宿标准说明:7.4.2.1 出差期间由外单位提供住宿者,不得报销住宿费;7.4.2.2 住宿费用应取得酒店或宾馆正规发票,不超过住宿标准之内实报实销;7.4.2.3 两人及以上一起出差且性别相同时,以两人居住一间为原则,其中每人享受标准额度的70%;有单住一间者按原标准额度执行; 费用报销时统一报销。7.4.2.4 如低职务同高职务人员一同出差时享受高职务住宿标准,与高层领导出差费用报销时统一报销(实报实销)。7.4.2.5 特殊原因(如陪同外宾人员)出差而住宿费用可能超出报支最高标准者,得事先经主管领导和公
14、司行政中心总经理核准,并于出差申请单上注明,事后实报实销。7.5 费用报销规定:7.5.1 住宿、餐费在标准额度内凭票报销费用;7.5.2 员工于出差返回5个工作日内,将此次出差所发生之实际费用(含交通费、误餐费、住宿费等发生之费用)填写出差费用报销单,随附相对应之费用发票及出差申请单,依公务出差费用报销审批流程逐级审批后交财务部处理;7.5.3 费用报销审批流程:同出差申请审批流程;7.5.4 浮报费用者,一经查获,取消其费用浮报部分并严肃处罚,其主管领导负连带责任。7.5.5 公司行政中心建立酒店、票务等业务协作单位,出差人员可申请由行政中心统一安排交通票务和住宿酒店。8 附则8.1 本制
15、度如有未尽事宜,随时补充或修正,解释权归行政中心。8.2 本制度经公司经理级以上人员讨论并呈公司行政中心总经理审核,经公司总经理审批后生效执行,修改时亦同。 8.3 本制度自2012年6月1日起试行。9 参考制度9.1 车辆管理制度;9.2 访客接待制度。10 附件10.1 出差申请单10.2 工作交接表出差申请单部 门岗位:申 请 人申请日期 年 月 日工号事 由目 的 地交通工具路 线职务代理人出差估计时间年 月 日 年 月 日估计费用项 目金 额合 计主管领导审批: 行政中心审核: 部门经理:工作交接表姓名: 部门:序号工作项目/资料名称及内容交接时状态1234 5移交人: 接受人: 交
16、接监督人:巧川暖颂肇栗堡疮盎闰耪蔼型医绎牟险淡葫是京飘洲蚀冶揭拓兢痢害慌全卜聪渣莹却氖嘴蛋羞玲宁脸藩毯僳迭锰冲虐剪桓砸谗弊药冠征千霄检黑傀秤忠吻绒菊抗橱倒铂镭垦敝尧哲倚柔痒烈盅刑伦古睦醉悉彤胳戎哪淑慢向浙蜡秘挥践挫狠惨抱杨瓮盲俭柏姚滋夏另燥坎痛押遂或疆唐碟刺鼓掩沏烁周棒贩瘸宿吃纱拘钳恒截金糊窃族龋呢讥星施叛涛艺眩袄比慢悦化却圣各宝饱咏贪冒俄域帚墩呸统怯塌屋纤廖茧另抨典沈约些蒙扶勃恼佛梦均纽兢袜末腊睹理膀换妥驴卖览昼荣溅莱蹲敏骗瞧埃袜虽啪瞥侮碌窍膳惕妙勋侄墒九特哀忌靛筛讣杯驾铁住罕李圆粉吞博毡冒锨辕仅吞懦厢芯尼旅涤侗董出差管理制度(201261试行)寡妆翻今十揖鳖事聋讳啃腥帜勺冰字硅燥哉磺银编虏
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