收藏 分销(赏)

质量体现运行记录表样带设计开发.doc

上传人:a199****6536 文档编号:3396702 上传时间:2024-07-04 格式:DOC 页数:69 大小:669KB
下载 相关 举报
质量体现运行记录表样带设计开发.doc_第1页
第1页 / 共69页
质量体现运行记录表样带设计开发.doc_第2页
第2页 / 共69页
质量体现运行记录表样带设计开发.doc_第3页
第3页 / 共69页
质量体现运行记录表样带设计开发.doc_第4页
第4页 / 共69页
质量体现运行记录表样带设计开发.doc_第5页
第5页 / 共69页
点击查看更多>>
资源描述

1、文献审批表文献名称 编号编制审批会审部门签字会审部门签字发 放 范 围分发号领用部门领用人领用日期收回日期JL-4.2.3-01受控文献清单JL-4.2.3-02序号文献编号文 件 名 称发布日期实行日期版本状态主管部门编制: 审批:文献更改申请(告知)单JL-4.2.3-03文献名称文献编号申请人日期更改因素更改前内容更改后内容审批意见署名:文献发放、收回记录JL-4.2.3-04序号文献名称分发号领用部门领用人领用日期收回日期1 2 3 文献(记录)销毁申请单JL-4.2.3-05申请部门文献类别 申请人日期销毁文献名称、编号及因素部门负责人意见署名:审批意见署名:记 录 清 单JL-4.

2、2.4-01 序号记录名称记录编号管理部门保存期限备注编制: 日期: 批准: 日期:记录 (文献)借阅登记表JL-4.2.4-02 序号 记录(文献)名称借阅日期借阅人归还日期备注 管理评审计划(告知)JL-5.6-01评审时间: 评审目的: 参与人员: 评审重要内容:编制: 审批: 年 月 日管理评审报告JL-5.6-02评审时间主持人评审目的:参与人员:评审内容:1审核结果2顾客反馈3. 管理及生产业绩及产品合格率4. 纠正防止措施实行情况5以往管理评审决议及措施的跟踪6QMS的变更需求7QMS改善的建议8质量方针、目的的适宜性QMS评审结论:形成决议或措施规定: (可附页)编制: 年 月

3、 日审批: 年 月 日管理评审会议签到表JL-5.6-03 部门姓名职务部门姓名职务 日期: 年 月 日年度培训计划表JL-6.2-01 序号部门人数培训时间培训地点培训内容课时培训性质教师备注编制: 批准:培 训 记 录JL-6.2-02 序号姓名部门岗位培训地点培训内容培训时间培训成绩授课人资格培训申请单JL-6.2-03申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象(共人)申请因素:培训内容:申请部门负责人意见:署名:日期:年月日管理者代表意见:署名:日期:年月日员 工 档 案JL-6.2-04姓名性别年龄文化限度工种工作年限职务级别所在部门培训记录设备(模具)台帐登记表JL6.3-01 序

4、号设备名称/规格型号编号制造单位购入日期验收/使用日期设备状况使用部门备注 填表人: 部门负责人: 主管领导: 年 月 日 设备(模具)维修计划JL6.3-02 年 月 日设备名称一季度二季度三季度四季度123456789101112注: 中修: 大修 编制: 审批:设备维修记录JL6.3-03 编号:设备名称规格型号维修人员设备管理员使用部门维修日期维修记录:维修工: 年 月 日更换零件:工时:维修验收处置意见: 署名: 年 月 日设 备 保 养 记 录JL6.3-04时间项目123456789101112131415外保养润滑系统冷却系统液压及气路系统设备运营情况时间项目161718192

5、02122232425262728293031外保养润滑系统冷却系统液压及气路系统设备运营情况设备编号: 设备名称: 填报人: 保养人: 正常 不正常设备报废申请JL-6.3-05设备名称及型号购入日期生产厂家验收及使用日期申请部门报废因素:参与鉴定人员:鉴定过程与结论:批准意见: 批准: 年 月 日年度销售协议台帐JL7.2-01 序号顾客单位名称顾客电话顾客地址产品规格型号签订日期协议编号审核: 编制:协议评审登记表JL7.2-02 产品名称型号签订日期顾客名称协议编号与产品有关要求/组织附加要求1协议条款是否符合有关法律法规2履行协议时公司的利益和风险如何3协议条款是否有模糊不清之处4技

6、术、供应、生产等能否满足需要5有无特殊规定6交货期限能否满足7交货方式是否合适8价格是否合理9付款期限是否适当10有无质量保证规定11其他各部门会签市场部:生产部:技术部:品管部:评审结论 年 月 日审批人意见 署名 年 月 日协议修订登记表JL-7.2-03 顾 客 情 况单位名称地址电话 联系人变 更 内 容 规格品种数量备注总计供销科意见: 署名: 年 月 日相关部门意见:审批: 年 月 日顾客来电(来函)登记表JL-7.2-04 来电、来函、来访时间顾客姓名(单位)接 收 (待) 人顾客提出的质量问题接收(待)人接受(待)人意见: 署名: 年 月 日处理方案署名: 年 月 日服务质量跟

7、踪与验证 署名: 年 月 日供方评价登记表JL-7.4-01供方名称地址电 话联系人本公司重要的采购产品:供方简介及质量能力评价: 署名: 日期: 年 月 日初次供货样品检测结果及结论(本栏仅合用于新的供方): 署名: 日期: 年 月 日小批量试用检测结果及结论(本栏仅合用于新的供方): 署名: 日期: 年 月 日所供产品合用性评价: 署名: 日期: 年 月 日评估结论(是否列入合格供方录): 主管领导署名: 日期: 年 月 日年度复评记录年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 劳务供方评价登记表JL-

8、7.4-02劳务供方名称地址电话传真联系人劳务供方简介及质量能力评价: 主管部门署名: 日期: 年 月 日以往劳务服务业绩评价: 主管部门署名: 日期: 年 月 日评估结论(是否列入合格供方名录): 主管领导署名: 日期: 年 月 日年 度 复 评 记 录年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 合格供方名单JL-7.4-03序号供方名称地 址评价时间提供产品 编制人: 审批: 日期: 年 月 日采购计划JL-7.4-04序号采购产品名称型号规格数量质量规定到货时间 编制: 审批: 日期: 年 月 日合格

9、供方年度业绩评估表JL-7.4-05供方名称: 地址:电话、传真: 联系人:供应产品及类别(A、B): 进货品资质量控制方式:在( )内打对号标注进货检查( );进货外观验证( );本公司到供方现场验证( );顾客到供方现场验证( );顾客到本公司现场验证( )。质量情况: 按期交货情况: 其他情况,如包装质量、售后服务、配合限度等。 评价结论: 部门负责人署名: 日期:管理者代表意见: 署名: 日期: 生产计划表JL-7.5.1-01产品名称及型号规格产品数量质量标准工时定额材料定额 完成单位投产日期完成日期单件总计计 单件 总计 计划员: 审核: 批准: 年 月 日产品工序流程卡JL-7.

10、5.1-02产品名称规格型号生产批号车间名称班组名称工序名称自检内容结果操作员检查员 结论 下线日期: 年 月 日车间生产日报表JL-7.5.1-03日期产品名称规格型号生产批号质量等级数量 生产班组 记录员: 车间主任: 日期: 年 月 日顾客财产问题反馈登记表JL-7.5.4-01产品名称型号规格数量顾客指定的用途部门负责人发现问题记录:署名:日期:验证记录:署名:日期:顾客解决意见:署名:日期:监视、测量和实验设备台帐JL-7.6-01 序号设备名称型号测量范围精度设备编号生产厂家使用部门备注 填表人: 日期: 年 月 日监视、测量和实验设备周期校验计划JL-7.6-02 序号设备名称型

11、号测量范围精度设备编号使用部门上次校验日期计划校验日期编制: 审核: 批准: 年 月 日监视、测量和实验设备校验记录卡JL7.6-03 序号设备名称型号测量范围精度设备编号使用部门本次校验时间时间检定结果周期下次校验日期填表人: 日期: 年 月 日顾客满意限度调查表JL-8.2.1-01顾客名称地址电话联系人订购产品型号、规格:对本公司产品的满意限度: 质量: 很满意 一般 不满意 价格: 很满意 一般 不满意 交货期: 很满意 一般 不满意可分别说明因素:对公司服务的满意限度: 售后维修、保养服务: 很满意 一般 不满意 征询及对顾客使用、维护培训: 很满意 一般 不满意 备品、备件供应:

12、很满意 一般 不满意可分别说明因素:其他意见、规定或建议,如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改善的建议:顾客满意限度调查表JL-8.2.1-01顾客名称地址电话联系人订购产品型号、规格:对本公司产品的满意限度: 质量: 很满意 一般 不满意 价格: 很满意 一般 不满意 交货期: 很满意 一般 不满意可分别说明因素:对公司服务的满意限度: 售后维修、保养服务: 很满意 一般 不满意 征询及对顾客使用、维护培训: 很满意 一般 不满意 备品、备件供应: 很满意 一般 不满意可分别说明因素:对代理商的满意限度: 售后维修、保养服务: 很满意 一般 不满意 征询及对顾客使用、维护培训: 很满意 一

13、般 不满意 备品、备件供应: 很满意 一般 不满意可分别说明因素:其他意见、规定或建议,如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改善的建议:年度内部审核方案JL-8.2.2-01审核目的:审核范围:审核依据:审核频次:审核方式:编制: 年 月 日批准: 年 月 日年度第 次内审计划JL-8.2.2-02 1审核目的: 检查本厂质量管理体系的符合性、有效性。2审核范围:A体系覆盖产品及过程: B覆盖区域或生产区域:C审核取证期限:自 年 月 日至审核时止。3依据文献:GB/T1900 - ; 受审核方第 版质量手册及其他体系文献。4现场审核时间: 年 月 日 至 年 月 日。 5其他说明:A现场审核

14、日程安排由审核组长与受审核部门商定,具体日程见第2页。B首、未次会议由与审核有关有管理人员参与。审核过程中,受审核方的有关人员应在本岗位,特殊情况,由审核组长决定调整审核计划。审核组承诺保守本单位的技术、商业方面的秘密。6审核组组成:分组姓 名组内职务注册级别所在部门第一组审核组长成员成员第二组小组长成员成员第三组小组长成员成员7组长编制: 管理者代表批准意见: 本计划安排合理,可以按此实行现场审核。各部门密切配合 署名: 署名: 年 月 日 年 月 日 内审日程安排JL-8.2.2-02(续) 现场审核日期: 年 月 日至 年 月 日日期第一组第二组第三组时 间区域及涉及标准条款时间区域及涉及标准条款时 间区域及涉及标准条款

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 包罗万象 > 大杂烩

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服