资源描述
荣昌县发展和改革委员会部门预算状况阐明
一、单位基本状况
荣昌县发展和改革委员会是综合研究确定经济和社会发展政策,进行总量平衡,指导经济体制改革,调整区域经济旳县政府构成部门。重要职责是:确定并组织实行全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划,搞好经济总量平衡,优化重大经济构造,安排重大建设项目,指导和推进体制改革,承担物价管理。
县发改委设有9个内设机构:办公室、综合科、投资科、农经科、招标投标管理科、项目稽察科、物价管理科、价格认证管理科、物价检查所。直属事业单位3个:荣昌县统筹城镇综合配套改革办公室、荣昌县价格认证中心、荣昌县经济信息中心。
二、部门预算状况阐明
全委公共财政预算拨款支出预算安排530.32万元,其中发展与改革事务支出428.40万元,教育支出0.8万元,行政事业单位离退休62.91万元,医疗保障支出18.73万元,住房改革支出19.48万元。
三、“三公”经费状况阐明
全委公共财政预算安排“三公”经费77.8万元,其中因公出国(境)费用没有安排;公务接待费53万元,用于区域工作调研、外市县单位业务交流、接待上级部门检查及业务指导;公务用车运行维护费24.8万元,用于保障平常公务、项目督导检查、政策调研、评估及价格鉴证、物价执法检查、车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。
荣昌县发展改革委收支预算总表
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、公共财政拨款收入
530.32
一、一般公共服务支出
428.40
二、事业收入
发展与改革事务
428.40
三、事业单位经营收入
行政运行
147.84
四、其他收入
一般行政管理事务
17.00
战略规划与实行
148.00
物价管理
62.00
事业运行
53.56
二、教育支出
0.80
进修及培训
0.80
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
培训支出
0.80
三、社会保障和就业支出
62.91
行政事业单位离退休
62.91
归口管理旳行政单位离退休
62.91
四、医疗卫生支出
18.73
医疗保障
18.73
行政单位医疗
12.43
公务员医疗补助
6.30
五、住房保障支出
19.48
住房改革支出
19.48
住房公积金
19.48
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
本年收入合计
530.32
本年支出合计
530.32
五、上年结转
六、结转下年
收入总计
530.32
支出总计
530.32
荣昌县发展改革委财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码
功能科目名称
预算数
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
合计
530.32
303.32
227.00
201
一般公共服务支出
428.40
201.40
227.00
04
发展与改革事务
428.40
201.40
227.00
01
行政运行
147.84
147.84
02
一般行政管理事务
17.00
17.00
04
战略规划与实行
148.00
148.00
08
物价管理
62.00
62.00
50
事业运行
53.56
53.56
205
教育支出
0.80
0.80
科目编码
功能科目名称
预算数
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
08
进修及培训
0.80
0.80
03
培训支出
0.80
0.80
208
社会保障和就业支出
62.91
62.91
05
行政事业单位离退休
62.91
62.91
01
归口管理旳行政单位离退休
62.91
62.91
210
医疗卫生支出
18.73
18.73
05
医疗保障
18.73
18.73
01
行政单位医疗
12.43
12.43
03
公务员医疗补助
6.30
6.30
221
住房保障支出
19.48
19.48
02
住房改革支出
19.48
19.48
科目编码
功能科目名称
预算数
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
01
住房公积金
19.48
19.48
荣昌县发展改革委“三公”经费状况表
单位:万元
项目
预算数
合计
77.80
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
53.00
3、公务用车费
24.80
其中:(1)公务用车运行维护费
24.80
(2)公务用车购置
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