内部稽核总结报告表 稽核原因:年度 第 次例行内部稽核。特殊需求:编号:日期:稽核日期:自 年 月 日 至 年 月 日 总页数:稽核员 负责稽核单位 稽核员 负责稽核单位 稽核结果:请参考附件查检表。受稽核单位 稽核项数 OK NG NA 受稽核单位 稽核项数 OK NG NA 总计 稽核项目:OK:NG:NA:不符合率 总结报告:(篇幅不足,请见附页)稽核小组组长:管理代表:
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