资源描述
上海市浦东新区总工会
2017年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、贯彻中央的精神和市委、区委的决策和部署,围绕党的中心任务和党的工运方针,确定全区工会工作的指导方针和任务,指导全区工会工作。
2、坚持党的全心全意依靠工人阶级的方针,依照法律和工会章程,突出强化工会的维护职能,组织、指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行中国工会代表大会、上海市工会代表大会和新区工会代表大会的决议,开展工会各项业务工作。
3、加强对涉及职工利益等重大问题的调查研究,向区委、区政府以及上级工会反映本区职工的诉求,并提出意见、建议;根据基层工会和下级工会的要求,与有关方面协商解决有关问题;参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
4、指导本区各级工会加强自身建设和改革;支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会;监督、检查《工会法》、《劳动法》、《劳动合同法》《中国工会章程》、《上海市工会条例》的贯彻执行;研究制定本区工会的各项组织制度和民主制度。
5、依法维护职工合法权益,协调劳动关系;参与重大劳动争议的调处;负责职工维权法律咨询、法律援助工作。推行以职工代表大会为基本形式的职工民主管理制度;指导基层工会代表职工与用人单位进行平等协商、签订集体合同。研究和参与职工劳动就业、生活保障和社会保障工作,维护女职工特殊权益;监督、指导职工安全生产和劳动保护工作。
6、推动工会组织制度和工会领导体制的贯彻和实施;负责区总工会委员会换届选举、本级委员和经审委员的替补和增补工作;负责指导各级工会的组织建设;开展各级工会干部的协管和能力培训,指导基层工会开展建设“职工之家”。
7、开展工会宣传与职工教育和培训工作;开展职工文体活动;开展精神文明建设活动,抓好有关创建工作。
8、参与和指导职工经济技术活动,开展劳动竞赛;负责指导基层工会开展职工素质工程、群众性科技创新活动;负责全国、市劳动模范和浦东新区先进的推荐、评选、管理和服务工作。
9、负责工会经费收缴、管理和使用;负责区总本级预决算,监管下属工会预决算工作;负责各级工会经费等有关的经济活动的审计、监督工作;负责工会资产与投资管理,对下实施监管;负责区总工会基建项目的协调管理工作。
10、指导职业化、社会化工会工作者队伍建设。
11、承担浦东新区区委、区政府和上海市总工会交办的其他各项任务。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市浦东新区总工会部门决算包括:上海市浦东新区总工会本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市浦东新区总工会2017年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
上海市浦东新区总工会(本级)
2
上海市浦东新区工人文化宫
3
上海市浦东新区职工援助服务中心
第二部分 2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
33,560.19
一、一般公共服务支出
3,131.06
其中:政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
29,286.52
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
400.00
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
29.46
八、社会保障和就业支出
403.28
九、医疗卫生与计划生育支出
84.19
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
225.68
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
33,560.19
本年支出合计
33,560.19
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
33,560.19
总计
33,560.19
2017年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
33,560.19
33,560.19
201
一般公共服务支出
3,131.06
3,131.06
201
29
群众团体事务
3,131.06
3,131.06
201
29
01
行政运行
846.69
846.69
201
29
02
一般行政管理事务
1,787.53
1,787.53
201
29
50
事业运行
496.84
496.84
205
教育支出
29,286.52
29,286.52
205
09
教育费附加安排的支出
29,286.52
29,286.52
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
29,286.52
29,286.52
206
科学技术支出
400.00
400.00
206
99
其他科学技术支出
400.00
400.00
206
99
99
其他科学技术支出
400.00
400.00
207
文化体育与传媒支出
29.46
29.46
207
99
其他文化体育与传媒支出
29.46
29.46
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
29.46
29.46
208
社会保障和就业支出
403.28
403.28
208
05
行政事业单位离退休
163.28
163.28
208
05
01
归口管理的行政事业单位离退休
20.88
20.88
208
05
02
事业单位离退休
16.22
16.22
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
94.25
94.25
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
31.93
31.93
208
99
其他社会保障和就业支出
240.00
240.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
240.00
240.00
210
医疗卫生与计划生育支出
84.19
84.19
210
11
行政事业单位医疗
84.19
84.19
210
11
01
行政单位医疗
43.72
43.72
210
11
02
事业单位医疗
39.27
39.27
210
11
03
公务员医疗补助
1.20
1.20
221
住房保障支出
225.68
225.68
221
02
住房改革支出
225.68
225.68
221
02
01
住房公积金
99.19
99.19
221
02
03
购房补贴
126.49
126.49
2017年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
33,560.19
1,816.68
31,743.51
201
一般公共服务支出
3,131.06
1,343.53
1,787.53
201
29
群众团体事务
3,131.06
1,343.53
1,787.53
201
29
01
行政运行
846.69
846.69
201
29
02
一般行政事务管理
1,787.53
1,787.53
201
29
50
事业运行
496.84
496.84
205
教育支出
29,286.52
29,286.52
205
09
教育费附加安排的支出
29,286.52
29,286.52
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
29,286.52
29,286.52
206
科学技术支出
400.00
400.00
206
99
其他科学技术支出
400.00
400.00
206
99
99
其他科学技术支出
400.00
400.00
207
文化体育与传媒支出
29.46
29.46
207
99
其他文化体育与传媒支出
29.46
29.46
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
29.46
29.46
208
社会保障和就业支出
403.28
163.28
240.00
208
05
行政事业单位离退休
163.28
163.28
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
20.88
20.88
208
05
02
事业单位离退休
16.22
16.22
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
94.25
94.25
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
31.93
31.93
208
99
其他社会保障和就业支出
240.00
240.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
240.00
240.00
210
医疗卫生与计划生育支出
84.19
84.19
210
11
行政事业单位医疗
84.19
84.19
210
11
01
行政单位医疗
43.72
43.72
210
11
02
事业单位医疗
39.27
39.27
210
11
03
公务员医疗补助
1.20
1.20
221
住房保障支出
225.68
225.68
221
02
住房改革支出
225.68
225.68
221
02
01
住房公积金
99.19
99.19
221
02
03
购房补贴
126.49
126.49
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
33,560.19
一、一般公共服务支出
3,131.06
3,131.06
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
29,286.52
29,286.52
六、科学技术支出
400.00
400.00
七、文化体育与传媒支出
29.46
29.46
八、社会保障和就业支出
403.28
403.28
九、医疗卫生与计划生育支出
84.19
84.19
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
225.68
225.68
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
33,560.19
本年支出合计
33,560.19
33,560.19
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
33,560.19
总计
33,560.19
33,560.19
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
201
一般公共服务支出
3,131.06
1,343.53
1,787.53
201
29
群众团体事务
3,131.06
1,343.53
1,787.53
201
29
01
行政运行
846.69
846.69
201
29
02
一般行政事务管理
1,787.53
1,787.53
201
29
50
事业运行
496.84
496.84
205
教育支出
29,286.52
29,286.52
205
09
教育费附加安排的支出
29,286.52
29,286.52
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
29,286.52
29,286.52
206
科学技术支出
400.00
400.00
206
99
其他科学技术支出
400.00
400.00
206
99
99
其他科学技术支出
400.00
400.00
207
文化体育与传媒支出
29.46
29.46
207
99
其他文化体育与传媒支出
29.46
29.46
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
29.46
29.46
208
社会保障和就业支出
403.28
163.28
240.00
208
05
行政事业单位离退休
163.28
163.28
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
20.88
20.88
208
05
02
事业单位离退休
16.22
16.22
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
94.25
94.25
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
31.93
31.93
208
99
其他社会保障和就业支出
240.00
240.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
240.00
240.00
210
医疗卫生与计划生育支出
84.19
84.19
210
11
行政事业单位医疗
84.19
84.19
210
11
01
行政单位医疗
43.72
43.72
210
11
02
事业单位医疗
39.27
39.27
210
11
03
公务员医疗补助
1.20
1.20
221
住房保障支出
225.68
225.68
221
02
住房改革支出
225.68
225.68
221
02
01
住房公积金
99.19
99.19
221
02
03
购房补贴
126.49
126.49
合计
33,560.19
1,816.68
31,743.51
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
1,453.76
1,453.76
301
01
基本工资
244.81
244.81
301
02
津贴补贴
340.79
340.79
301
03
奖金
225.55
225.55
301
04
其他社会保障缴费
87.48
87.48
301
06
伙食补助费
30.76
30.76
301
07
绩效工资
323.34
323.34
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
158.06
158.06
301
09
职业年金缴费
36.17
36.17
301
99
其他工资福利支出
6.80
6.80
302
商品和服务支出
81.47
81.47
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
24.75
24.75
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
20.44
20.44
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
36.28
36.28
303
对个人和家庭的补助
281.45
281.45
303
01
离休费
303
02
退休费
24.50
24.50
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
12.60
12.60
303
05
生活补助
303
07
医疗费
18.67
18.67
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
99.19
99.19
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
126.49
126.49
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1,816.68
1,735.21
81.47
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
45.37
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计为33,560.19元、支出总计为33,560.19万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加29,471.72万元、29,474.27万元。主要原因:本年新增企业职工职业培训补贴项目29,286.52万元。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计33,560.19万元,其中:财政拨款收入33,560.19万元,占100%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计33,560.19万元,其中:基本支出1,816.68万元,占5.41%;项目支出31,743.51万元,占94.59%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收支总决算33,560.19万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加29,471.72万元,增长721%。主要原因:本年新增企业职工职业培训补贴项目29,286.52万元。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出33,560.19万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加29,474.27万元,增长721%。主要原因:本年新增企业职工职业培训补贴项目29,286.52万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出33,560.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3,131.06万元,占9.33%;教育支出29,286.52万元,占87.27%;科学技术支出400.00万元,占1.19%;文化体育与传媒支出29.46万元,占0.09%;社会保障和就业支出403.28万元,占1.20%;医疗卫生与计划生育支出84.19万元,占0.25%;住房保障支出225.68万元,占0.67%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44,216.44万元,支出决算为33,560.19万元,完成年初预算的75.89%。决算数小于预算数的主要原因:本年企业职工职业培训补贴项目实际支出小于年初预算。其中:
1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)846.69万元。主要用于:机关人员及公用经费支出。年初预算为729.25万元,支出决算为846.69万元,完成年初预算的116.10%。决算数大于预算数的主要原因:年中预算按实进行调增。
2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)1,787.53万元。主要用于:职业化工会工作者聘用补贴。年初预算为1,846.4万元,支出决算为1,787.53万元,完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因:职业化工会工作者人员流动造成实际人数与年初预算存在差异。
3、一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)496.84万元。主要用于:事业单位人员及公用经费支出。年初预算为463.01万元,支出决算为496.84万元,完成年初预算的107.31%。决算数大于预算数的主要原因:年中预算按实进行调增。
4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)29,286.52万元,主要用于企业职工职业培训补贴。年初预算为40,000.00万元,支出决算为29,286.52万元,完成年初预算的73.22%。决算数小于预算数的主要原因:按照实际向财政申请企业职工职业培训补贴。
5、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)400.00万元,主要用于科技创新专项支出。年初预算为400.00万元,支出决算为400.00万元。
6、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)29.46万元,主要用于文明办专项奖励支出。年初预算为0万元,支出决算为29.46万元。决算数大于预算数的主要原因:年中预算调整增加该项目支出。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)20.88万元,主要用于退休人员支出。年初预算为19.74万元,支出决算为20.88万元,完成年初预算的105.78%。决算数大于预算数的主要原因:根据退休人员实际按实调整年初预算及请款。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)16.22万元,主要用于退休人员支出。年初预算为15.23万元,支出决算为16.22万元,完成年初预算的106.50%。决算数大于预算数的主要原因:根据退休人员实际按实调整年初预算及请款。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)94.25万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为156.34万元,支出决算为94.25万元,完成年初预算的60.29%。决算数小于预算数的主要原因:按实进行在职人员基本养老保险请款。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)31.93万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算为30.33万元,支出决算为31.93万元,完成年初预算的105.28%。决算数大于预算数的主要原因:按实进行在职人员职业年金预算调整及请款。
11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)240.00万元,主要用于特困劳模及职工帮困支出。年初预算为240.00万元,支出决算为240.00万元。
12、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)43.72万元,主要用于机关人员医疗保障支出。年初预算为40.86万元,支出决算为43.72万元,完成年初预算的106.70%。决算数大于预算数的主要原因:按实进行医疗支出的预算调整及请款。
13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)39.27万元,主要用于机关人员医疗保障支出。年初预算为37.91万元,支出决算为39.27万元,完成年初预算的103.59%。决算数大于预算数的主要原因:按实进行医疗支出的预算调整及请款。
14、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)1.20万元,主要用于机关人员医疗补助支出。年初预算为8.05万元,支出决算为1.20万元,完成年初预算的14.91%。决算数小于预算数的主要原因:按实进行医疗补助支出的请款。
15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)99.19万元,主要用于住房公积金支出。年初预算为96万元,支出决算为99.19万元,完成年初预算的103.32%。决算数大于预算数的主要原因:按实进行住房公积金支出的预算调整及请款。
16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)126.49万元,主要用于在职人员购房补贴。年初预算为133.32万元,支出决算为126.49万元,完成年初预算的94.88%。决算数小于预算数的主要原因:按实进行购房补贴支出的请款。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,816.68万元,包括人员经费1,735.21万元,公用经费81.47万元。基本支出中:
1、工资福利支出1,453.76万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
2、商品和服务支出81.47万元,主要用于:福利费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭补助支出281.45万元,主要用于:退休费、抚恤金、住房公积金及购房补贴支出。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0万元,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度持平,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出持平;公务接待费支出决算持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。购置公务用车0辆。
公务用车运行维护支出0万元。2017年,本部门所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。公务接待0批次、0人次,其中:接待外宾0批次、0人次。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出45.37万元,比2016年度减少63.64万元,降低58.38%。主要原因是根据财政标准按实请款。
(二)政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为7.42万元,其中:货物采购金额7.42万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.00万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额12.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额7.42万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额7.42万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
本部门2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门按照财政部门制度:《浦东新区预算绩效管理实施办法》浦财督〔2015〕48号、《浦东新区预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法》浦财督〔2016〕5号等文件开展本部门预算绩效管理工作,建立了相应的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个,涉及预算金额33,940.00万元;2017年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额33,940.00万元,平均得分88.13分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目1个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。本部门2017年度财政支出项目绩效评价结果信息详见下表:
绩效评价结果信息表
项目名称
企业职工职业培训补贴
预算金额
33,940.00万元
评价分值
88.13
评价结论
良
主要绩效
1、构建体系,组织保障。一是建立项目组,推进“专项资金”用于职工职业培训。二是建立“专项资金”使用申请流程管理机制,规范便捷服务企业职工。
2、建章立制,严格审核。一是顶层设计职工技能提升体系,源头参与政策文件制定。二是建立“专项资金”审核责任制,推进企业职代会制度建设。三是加强“专项资金”监管,惠及更多
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