资源描述
原材料仓库入库流程
1.总则
管代审核
1.1目的
为规范公司原材料仓库入库管理,制定本流程。
1.2适用范围
本流程适用于公司原材料仓库物料入库的管理。
收货仓管员在货物(原材料)到达仓库时,根据《送货单》的信息(订单号、品名、规格、数量、生产批号)与采购计划进行核实无误后方可进行点收签字并及时完整填写送检单,并附上供应商检验报告、生产批号再通知检验员。
2、原材料仓库入库流程
来料送检
品管检验员根据不同类别产品的检验标准、方法进行检验。
分类检验
采购人员与供应商处理
品管检验员根据《送检单》的数据核对到货物资,根据不同产品的检验标准进行检验或测试,对符合标准的物资判定合格,并在《送检单》盖上合格印章。
仓管员在确定已检验合格后,方可实施入库作业。
检验合格确认
品管检验员对判定不合格的产品加盖不合格印章,填写《异常处置单》,交给相关部门论证、判定,再由采购部与供应商交涉。仓管员将其拉到不良品区进行隔离。
异常处置单
品质异常
原材料仓管员根据检验结果,核对《送货单》的数据与《送检单》上的数据是否相符,并对该物资的存放区域和库位进行规划和准备。
审核单据
原材料仓管员对入库产品进行计数或称重,并都做好记录。
核对数量
原材料仓管员将入库原材料按照仓库货品存放秩序和规则进行归位或上架
归位上架、标识
原材料仓管员根据实际入库数据完成手工台账的更新操作。
台账处理
仓库数据员在电脑系统上输入入库数据。
系统操作
3.流程相关表单格式
3.1《送货单》
3.2《送检单》
3.3《异常处置单》
3.4《产品标识卡》
3.5《管理台账》
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