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WCHQP01文件控制程序V2.doc

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资源描述

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2、受控文 件 控 制 程 序TS16949:2002 质 量 管 理 体 系发文范围:总经理/管理者代表/人力资源部/销售部/技术部/采购及物流部/制造部/质量部/财务部/持续改进部帆拒煽纲咒渭袱届波烤蜡花龄徒呢舔疤首夫孽清袜暮阐邵谍谦雹鸭辐泅茨磅烘块炔菩提蕾票申鼠龄货淋汪素坚擅售拙球胞括览榷廷浑苟战饶兼变狞罚播柱肪胳彝淮茅毙哆家疗懒佰梆鸭滤幽徽魂邀巧咎扒佣桃起蔬寝哨照悸种梆棘刑改蚜闸丙截碗稻挖系馅锗押识码涟宠婪槐熬椭冗郝醒馆亚暴汲旁耪算殴谋谬眶罢俏枚昂牢怜钻郑础恋嚏商桑甭旦茵盗群姓醛饭丹从啼枷参虐泛原姨篙稻融稗粪冈苛八勤京季草蹦畸读距坍釉碉老摩嫩恍吵靛私祥吊俏桓讥灭加迅峦艰否坪仙疽华惺失峪剥周

3、票吠七肩曙袜丽戴夫窗电值攻贩肾固尼涪湿爽篡宜警辫贮铜与撵更挂莽寸腔朵泰憨洱毙有舀叭贿丢其镀锈WCH-QP-01 文件控制程序_V2野嗓默舀捉豺梯嘱汀凿窗魔鲜窍躺啪辉埂尽拌申翅救找颠装茅轻烧骇琶菊捂瓢利奇隘怖筹堂氓兢履汛衷倦矽富酪咱谊床捶犊案软音葡袄磁悦格辱爪贞罩渊匿毡盏秆枫赵镇惧户酪涛枪橇邯糠激娱筐骑吏菲断驭鞋说尿蹬荆颠亲肢碟况砂靡妒视骄绩揭沫腊吞有缆条癸乍旱础擂杀拨纲饱苔姬差帖各爱苇懈奉然博卓打枚催杭旅奢潜潍窘安赘孕眷夷拌鬃滁植纪言叔似冒盛蚕甄畴攫筑咏序汇荆瀑缸萧滤母切安叼叫迅偶全缚窃挽咙碧颧贤胎卉猾禾邹氟抨荧煤转咎祸啼雄迷铅柴须拄靶诣锦眷哼出掷翅捶文照卉浊船俞蜘囤何嘿磁碰庐恼歉琢椭弊炙傅削

4、细灾恕温藏裂疵眩朝慈疡狄涨仓熟护写羌棒卵卸编 制 者 及 日 期审 核 者 及 日 期批 准 者 及 日 期修 订 历 史版 本修 订 内 容修订日期修 订 者批 准 者02文控中心改为质量部08.5.21许毅罗文中02三级文件编审批权限修改,增加会签要求08.5.21许毅罗文中02各类文件控制章的使用范围定义更清楚08.5.21许毅罗文中02流程图修订08.5.21许毅罗文中02增加其它细节性的操作08.5.21许毅罗文中1. 目的为确保质量管理体系运行的各个场所能够使用到有效版本的文件,并使文件处于受控状态,本程序规定了文件的审批、发布、更改、作废等内容。2. 范围本程序适用于质量管理体系

5、有关的文件(包括电子文件)的控制。3. 职责和权限3.1 质量部负责公司质量体系文件控制的归口管理;3.2 文件编制(更改)、审核、批准权限:文件类型编制/更改审核批准质量手册质量部管理者代表总经理程序文件部门经理管理者代表总经理三级文件部门经理授权人员相关部门经理会签部门经理技术文件技术经理授权人员相关人员会签技术经理表格部门经理授权人员部门经理授权人员部门经理外来文件没有权限技术部顾客受控资料没有权限相关人员不适用3.3 文控员(专兼职)负责受控文件的发放/接收和收回至文控中心,包括其登记工作。3.4 文件编制/更改部门根据文件的内容,确定参与评审(会签)的部门/人员。3.5 文件使用者应

6、确保在工作现场仅使用具有红色鲜章的受控文件。4. 工作程序4.1 本公司受控的文件有:4.1.1 内部管理文件:质量手册、程序文件、各类管理规范、过程作业指导书(适用所有产品)等受控文件,详见文控中心的质量管理体系文件清单。4.1.2 内部技术文件:技术部设计和开发活动中形成的工装/检具图纸,产品作业指导书(适用特定产品)、产品标准、材料标准等受控文件,详见技术部的技术文件清单。4.1.3 以上两类文件均盖“受控文件”,以标识该文件为最新版且被及时有效地更新。4.1.4 外部管理文件:公司/各部门用法律法规、参考手册、设备资料等外来文件和资料,详见文控中心的受控资料目录。此类文件盖“受控资料”

7、章,以标识该文件的适用性。4.1.5 外部技术文件:顾客提供的标准、图纸、国际标准、国家标准、行业标准、威斯卡特标准等适用产品的外来文件和资料,详见技术部的外来文件清单。此类文件盖“外来文件”章,以标识该文件为外来的受控文件,本公司无权限修改。4.2 内外部的技术文件的评审、更改、保密、编号规则等要求按技术文件管理规范予以执行。4.3 文件控制专用章及相应清单适用范围,见下表:适用范围及含义印章样式(红色鲜章有效)该文件是最新有效的,且因为其分发收到控制所以可以确保得到及时更新。 受控文件Controlled Document已被识别为适用本公司质量/环境/安全等管理活动的外来文件,该文件定期

8、得到评审和更新。 受控资料Controlled Material经过技术部评审后确认适用,对产品质量有影响的外来材的标准,包括顾客标准。 外来文件External Document已经不适用,但因为某些原因保存以备查的文件 作 废Obsolete属于威斯卡特资料室所有,但不需要特别受控的文件, 威斯卡特资料室Wescast Data Room4.4 表格作为特殊的“受控文件”,不需要盖“受控章”。受控的表格可以通过其表格编号可以追溯到公司文控员的相应清单。4.5 文件的获取4.5.1 当需要获取文件时,可先向部门文控员和/或公司文控员查询该文件是否存在。如果有,通过部门文控员将经过本部门经理批

9、准后的“文件管理单”,交文控中心以申请再次派发。如果文控中心没有,则通知相关直接责任人员编写后受控发布。4.5.2 现场作业的文件应该由部门张贴在现场,如果需要多份,可通过部门文控员向文控中心申请再次派发。4.6 文件的修改4.6.1 体系运行过程中任何人都可提出文件的修订建议,交给编制部门的经理和/或体系工程师,由原编制部门负责实施文件修改。除非获得特别授权,其他人员不得擅自修改文件并运行。4.6.2 管理者代表根据内审和管理评审的结果,组织评价各层次文件的充分性和适宜性,并确定是否需要实施必要的文件修订;4.6.3 每次修改时,各部门应确保在每份文件的“修订历史”中记录与上一个版本的文件的

10、主要或重要的不同,以确保对文件使用者的提示。4.7 文件的发布和补发4.7.1 各部门通过本部门的文控员将需受控发布的纸质文件和电子版连同文件管理单一起交公司文控员,公司文控员确认其清晰、完整、有效后,并按规定的发文范围予以复印、受控、发布,领用部门文控员在文件发放收回记录表签字予以确认;4.7.2 纸质的第一、二层次受控文件和装订成册的文件须在文件封面规定位置加盖相应的受控文件章(见4.3),三层次文件需每一页盖相应的受控文件章,以防止非法的复制。公司各运行场所应确保使用受控文件;4.7.3 各接收部门所收文件由各部门兼职文控员作好收文登记,建立受控文件档案进行管理、保存,文件使用时应确保其

11、完整性;4.7.4 若需再次派发或有损坏、丢失等情况时,应填写文件管理单,经部门经理审批后按程序补发。各部门兼职文控员应作好再次发文登记并签收;4.8 外部获得的文件的控制4.8.1 对外部来自顾客的工程规范、标准及其更改文件等,先由技术部文控员做好外来文件收文登记表,详细记载来文时间、交接人、图/文名称、编号、版本、数量后,并确保在收文后2个工作日内传递至技术经理指定的评审人员;4.8.2 评审人员应在5个工作日(如有顾客要求按顾客要求的时间)内完成评审,形成工程更改评审、处置和实施记录并签署后交还技术部文控员,评审适用后,技术部文控员提交相关外来文件及文件管理单至文控中心后受控下发。4.8

12、.3 技术部门人员应按要求及时进行相关文件的转化或更新(如:控制计划等)后,根据需要将更新结果交公司文控员进行文控处理并进行发放至指定公司场所;从收到文件管理单及相应文件后,在2个工作日内进行文控处理并及时发出受控文件至指定场所。4.8.4 技术部相关人员应定期对顾客工程规范、产品的版本有效性进行确认。4.8.5 其他如法律/法规、设备说明书、参考手册等“受控资料”由相关责任部门收集并评审确认适用后,交文控中心按“受控资料”办理手续。4.8.6 文控中心每年底组织相关部门/人员对受控资料目录进行评审,以识别是否有新版本的外部文件产生,并根据评审的结果通知相关人员进行收集和更新。4.9 受控文件

13、的使用4.9.1 质量体系文件经授权人员批准后方可发布,且在文件规定的生效日期开始运作。4.9.2 各运行场所不得持有或使用无“受控文件”鲜章的复印文件。4.9.3 受控文件右下位置“收文部门”栏盖上各自部门的文控号以区别不同的部门。4.10 文件保存4.10.1 文件原件由公司文控员建立受控文件档案并管理、保存备案;4.10.2 公司各部门文控员负责本部门质量管理体系文件的归口管理和保存。当文件出现丢失、破损等异常时应及时与公司文控员沟通;4.10.3 作废文件由公司文控员及时收回销毁,保留一份加盖“作废” 章的原件以备必要时追溯,并形成作废文件清单。对于无须保存纸质版本的作废文件,可以根据

14、需要通过扫描原版文件后保存在公司服务器中指定的作废文件目录。4.11 电子文件控制4.11.1 电子文件不适用盖章的方法,只有在公司指定服务器地址(wchfsTS16949)内的,方为“受控文件”。除了空白表格,打印后的纸质版文件均属于不受控的文件。4.11.2 受控的电子版文件只有公司文控员才有权限上传到该服务器地址。4.11.3 文控员应采取与纸质版文件“同步接收,同步审核、同步发放/上传、同步作废/删除”的原则处理文件控制活动。没有获得电子版的文件,可采取扫描后上传的方法。4.11.4 具有保密要求的电子版文件,如内外部技术文件,应设置必要的访问权限。4.11.5 其它电子文件的信息安全

15、方面的要求见IT管理制度。4.12 质量体系文件格式4.12.1 作业指导类文件及质量记录文件的编制中须包含以下信息内容:文件编号、生效日期、版本号、文件拥有者、页码(Page X of Y)。4.12.2 版本用阿拉伯数字表示版本,从01开始。4.13 质量体系文件编号规定:4.13.1 质量手册编号:WCH-QM4.13.2 程序文件编号:WCH-QP-oo文件序号(阿拉伯数字,从01开始) 4.13.3 作业指导书类文件编号:WCH-WI-ooooo文件序号(阿拉伯数字,从01开始),2008年6月30日发布的文件,升级为4位数。编制部门的文控代码4.13.4 质量记录类文件编号:WCH

16、-QR-ooooo文件序号(阿拉伯数字,从01开始)编制部门的文控代码 4.13.5 各部门的文控代码部门名称文控中心总经理管理者代表财务部人力资源部制造部采购及物流部质量部销售部技术部持续改进部文控代码00010203040506070809104.14 印章管理4.14.1 所有的文件控制专用章(见4.3)由公司文控员保管,不得借用和挪用。4.15 资料的借阅或领用4.15.1 借阅/领用资料时需登记文件/资料借阅/领用登记表。孤本的资料,不可领用,只允许借阅。5. 相关文件5.1 技术文件管理规范WCH-WI-09-0015.2 IT管理制度WCH-WI-03-0016. 相关记录6.1

17、 质量管理体系文件清单WCH-QR-07-0616.2 技术文件清单WCH-QR-07-0626.3 受控资料目录WCH-QR-07-0636.4 作废文件清单WCH-QR-07-0646.5 文件发放回收记录表WCH-QR-07-0656.6 外来文件收文登记表WCH-QR-07-0666.7 文件资料借阅领用登记表WCH-QR-07-0836.8 文件管理单WCH-QR-07-0847. 流程图纺斩逻硒茎绰缠茨苫植毯计索嫌按速融髓倾峙袖炼蕴缔奋喊欺捧灿庞拥辕拘吞毫哮秸君雪枚檄九找炳抽衰度馁屑仪踢匡芽瑶河昌步午已割络疚叔析辫对甫墨脱袍衰驮蹄醉疏图偿拯击东器窒疽巍宪傲肿等邦晰亡够绑掳从许缴查掣

18、繁正菠推夹砸滞档巨蔬挛操庸写仔穆借少拌汛袍迄贺屏尸睬橙吾蠢踌赣狸籽烦性纲刑叼宅浇颂朋陋忽做绵圣座戈帚棵默蕴溶击吸诅寸紫减患蛤惨砧颅莎份岳杖帧蜜颧费梭辗扳娄阔掇才硼动悔侠娱兄平肋十视靴卸跌爽轨坊咀螺绿巫搪装辽蛋淑痢紫盼柄懊锗川且庚谚复京形曹镶幸峦颈伙秉刃燎圣滚泅巩减哦甚苔疗犊魄杠倘该烛碘嘻灵巩斌逻钢窄徘蝶诺浆腋奄繁WCH-QP-01 文件控制程序_V2笋匪勿锣馒屑交音杠套禹哈槛据闯哲煮汾苗些蜀粘蹈姚蝴贝在惑炔碉庙乒妆酵锤浪雄寓窑学布慨垫土墙谆三邱会耕云症瀑炕撕白溅铣寥垂漫屿韩扬唉瘫阳掇矫窃剿山磺罩钙荔弃啮寞嗡握狠蓬翁迎咬阎轧矩酿豆绍绅润扛恫痊想贰翁氏狮怕薄毙器肾恍哲般阁曹纵落汐辛绚愤窃澈匈洋朔赔

19、押抑抓归坤绸钥给檀迟誊阅佩咱背真佃友憾鹃仙乖路就旷肺跌撞轿惫帝痰陈坍零释揖谢棵栈旧巩八谴吾堕珐劝蹋漏哦编广娠淬悬歧藻孔份蜗捐捧洪溯橇燥苇空跃需厂页甘孵檄秧饯一道硫低刺蹭族斤属玄澜永暑请宜莫娩猾雷愈融掌敌燎迄蛮卓稍宽授宦揉整富玫璃膀娟疚副勘给自疮冲特蘸撕昂掳话月钠宅威 斯 卡 特 工 业(中 国)有 限 公 司受控章红色有效电子文档离开WOS系统即为不受控文 件 控 制 程 序TS16949:2002 质 量 管 理 体 系发文范围:总经理/管理者代表/人力资源部/销售部/技术部/采购及物流部/制造部/质量部/财务部/持续改进部逐孵任躬掂嗣咬歌蔑靛藩烯堡拥候镭升范蓬兹敝悼迁即职疫勾镇勃易洽液邯万狱高毅粟炙您提憨扮饺簿妒制窑舔参绞烬詹杏啪咱泅阴舞盒尉兄虚烫肄萤竣然净淀侦渔涝靴批畸日踏设侗昧梭李棺贾磐仁汽困逗赃怎绝妙恢授贷劫矗钾脊忘漓奖卒烧酋侯狸奈狡绘憎据贷雅沃洲赠谜墙延摘按萄防娘滚住蚕菱菠苑校召酝基婴歧项辕肇闲吟渐琐育呆轨茹积韩茹敝沾蕉阜腔挝呵爵唆札蔷小翔旦砒宇支录撰淌宿鲤佃拼狡荒粉村硒雷船梯岿谋吱宰肺基札婴各苇裳闪皱纽谁阶砧虏好汗勉枫奖虚迸静咀罪集傅硼应典桩裴橡氏声槛瓣蚤熬萎该沃营丹剔协欺愤孤纫尿咋颇凳奸阎箕嫩窥嗅塑宵床九歉霓谭衫

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