资源描述
三、步骤图说明
进货结算:供货方发票到后,勾兑进货单(货先)生成结算单挂帐,差异部分系统自动进行进货补差,调整存货金额。实际运行过程中,该操作是由业务人员还是财务人员去完成值得斟酌。业务人员熟悉业务,能够很正确地勾兑进货单据。财务人员负责对应付帐审核,结算最终需要财务确实定。
进货付款:业务人员依据协议给供给商付款,分两种情况:应付冲减或预付。另外还可能存在应收抵应付特殊形式。应付冲减需要勾兑结算单冲减应付帐。
四、单听说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、能够简化业务步骤
九、 可能碰到特殊问题
十、 配置说明
进货总体回退步骤
一、 业务说明
二、步骤图
进货总体回退步骤以下:
三、步骤图说明
四、单听说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、能够简化业务步骤
九、可能碰到特殊问题
十、配置说明
收货管理
一、 业务说明
二、步骤图
收货管理步骤以下:
三、步骤图说明
收货关键处理货物批号、货位等信息。为了简化操作复杂程度,能够考虑经过勾兑进货协议来生成相关收货信息。这还能够达成另一个目标,即合相同同于收货通知单,能够控制收货业务。
四、单听说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、能够简化业务步骤
九、可能碰到特殊问题
十一、 配置说明
进货退货管理
一、 业务说明
二、步骤图
进货退货管理步骤以下:
三、步骤图说明
四、单听说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、能够简化业务步骤
九、可能碰到特殊问题
十、配置说明
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