收藏 分销(赏)

计量管理基础手册三维网.doc

上传人:快乐****生活 文档编号:2870532 上传时间:2024-06-07 格式:DOC 页数:52 大小:304.04KB
下载 相关 举报
计量管理基础手册三维网.doc_第1页
第1页 / 共52页
计量管理基础手册三维网.doc_第2页
第2页 / 共52页
计量管理基础手册三维网.doc_第3页
第3页 / 共52页
计量管理基础手册三维网.doc_第4页
第4页 / 共52页
计量管理基础手册三维网.doc_第5页
第5页 / 共52页
点击查看更多>>
资源描述

1、XXXXXXXX股份有限公司 发布计量管理手册版本(2)HYDB 206001XXXX电力工程股份有限公司公司原则Enterprise Standard for zhejiang Huaye Power Engineering Co.,ltd-1-25发布-1-25实行前 言XXXX股份有限公司是一家专业从事电力设备安装与检修股份制公司。其前身为XXXXXX有限公司,于XXXX年X月X日成立。公司既有注册资本XXXX万元,为发起设立股份有限公司。公司重要经营范畴是:计量工作是施工技术和质量保证体系重要构成某些。为了全面贯彻ISO9001:原则,在运营ISO9001:质量管理体系规定同步,建立测

2、量设备确认体系,按GB/T19022.1-/ISO10012:原则,结合公司工程建设实际,对第1版计量管理手册进行修订,于1月25日发布,自发布之日起代替原原则。计量管理手册是公司测量设备确认体系规范性文献,是公司计量管理、监督根据,它具备强制性。本手册第一版重要起草人:本手册第二版重要修订人:本手册审核人:本手册批准人:本手册由公司综合办公室负责解释。计量管理手册1 合用范畴及引用原则1.1 合用范畴本手册合用于公司所属各项目(部门)计量管理工作。覆盖范畴为1.2 规范性引用文献下列文献中条款通过本原则引用而成为本原则条款。凡是注日期引用文献,其随后所有修改单(不涉及勘误内容)或修订版均不合

3、用于本原则,然而,勉励依照本原则达到合同各方研究与否可使用这些文献最新版本。凡是不注日期引用文献,其最新版本合用于本原则。中华人民共和国计量法及有关规章制度。GB/T19000- idt ISO9000: 质量管理体系基本和术语GB/T19001- idt ISO9001: 质量管理体系规定GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 环境管理体系规范及使用指南GB/T28001- 职业健康安全管理体系规范GB/T19022-/ISO 10012: 测量管理体系 测量过程和测量设备规定压力管道安装单位资格承认实行细则,国家质量技术监督局发布。2 总则2.1 概述本章阐述我司

4、计量方针和目的,规定各级领导和部门计量职责,明确公司管理者代表及其职权。2.2 计量方针和目的2.2.1 计量方针公司计量方针是:强化计量基本管理,不断完善计量检测体系,以科学管理和精确计量服务工程建设。2.2.2 计量目的公司计量目的是:计量管理科学化,器具配备规范化,保证量值精确可靠。2.2.3 计量方针和目的贯彻执行2.2.3.1 公司计量方针和目的支持公司质量方针和目的,是实现公司质量方针和目的基本。2.2.3.2 公司采用发布文献、培训、会议和内部报告等手段大力宣传计量工作方针、目的。 2.2.3.3 公司综合办公室应依照总经理指令,在管理者代表领导下,负责计量方针、目的组织实行,并

5、对计量工作进行督促与检查。2.3 组织机构和计量职责2.3.1 公司计量管理机构,见附录A。2.3.2各部门和员工计量职责见附录B。2.3.4 资源公司应依照计量体系运营规定和工程项目安装检修施工、调试详细需要,拟定并提供必要资源,涉及管理、执行工作和验证活动设备、设施、资金、技术、办法和通过培训人员。2.3.5 管理者代表公司任命公司总工程师为计量体系管理者代表,受总经理委托,全权负责公司计量体系关于工作。除原有职务职责、质量管理体系中职权外,管理者代表还具备如下职权:(1)按GB/T19022- idt ISO 10012:原则建立、实行、保持公司计量体系。(2)向总经理报告计量体系运营状

6、况,以供评审和作为计量体系改进基本。(3)领导进行内部计量审核和计量监督。(4)负责公司计量体系关于事宜与外部联系。(5)有权解决公司计量存在问题,涉及发布停止使用某种测量设备命令,直至计量问题得到解决。3 测量设备3.1 概述测量设备是计量确认体系确认对象,测量设备计量特性是计量确认体系不可缺少构成某些。测量设备管理规定是使测量设备具备规定规定计量特性。本章对测量设备分类、台帐建立及流转管理作了必要规定。3.2 职责3.2.1经营管理部是测量设备归口管理部门,负责建立公司计量管理网络,负责测量设备采购,调配及公司测量设备(A、B、C类)总台帐建立,负责某些测量设备送检,并对各项目(部门)测量

7、设备送检进行监督。 3.2.2综合办公室是测量设备使用和管理监督部门,制定测量设备管理程序文献,并进行管理监督。 3.2.3 使用项目(部门)负责所属测量设备分台帐建立及送检、管理和保养。3.3 测量设备分类3.3.1 A类测量设备:用于量值传递测量原则;用于安全防护、医疗卫生、贸易结算、核心数据测量测量设备。3.3.2 B类测量设备:用于安装工艺过程控制、质量检测、设备系统调试,且有计量数据记录规定、或测量成果需要记录并移送给顾客测量设备;用于物资管理、库房环境控制测量设备。3.3.3 C类测量设备:进口设备配备且不能拆卸测量设备;不能单独使用,仅作为A、B类测量设备辅助配件;在生产工艺过程

8、中不易拆卸,而无严格精确度规定,只作为普通批示性测量设备。3.3.4 N类测量设备与安装工艺过程、质量检测、设备系统调试无直接关系其他低值易耗测量设备;测量精度规定不高,属于个人配备测量设备。3.4 测量设备配备3.4.1 使用项目应依照公司工程建设需要,提出书面配备申请,由经营管理部负责配备足够数量和种类测量设备,项目部按照使用性质划分类别进行存储、保管、使用、维护等。3.4.2 所配备测量设备计量特性应满足工程测量规定。3.5 测量设备台帐3.5.1 经营管理部依照测量设备分类负责建立、保存公司A、B、C类测量设备总台帐,并实行动态管理。3.5.2 测量设备台帐内容应涉及项目(部门)、分类

9、代码(其构成见附录C)、设备名称、规格型号、精度级别、生产厂家、编号、管理类别、确认间隔(见附录D)、确认单位、历次确认日期、状态、备注、制表人和审核人等内容。制表人应由专职或兼职计量员承担,审核人应由该项目(部门)计量主管领导承担。3.5.3 各项目(部门)负责建立、保存本项目(部门)测量设备分台帐。项目(部门)计量员负责保管测量设备阐明书(当测量设备有阐明书时)、两个确认周期检定证书或校验报告复印件,并负责在每月25日30日把所属项目当月台帐报于经营管理部,便于经营管理部对台帐及时更新。3.6 测量设备送检3.6.1送检原则是谁使用谁送检,由项目负责就近送检。对特殊、精密仪器及送检的确有困

10、难可委托经营管理部进行。3.6.2 测量设备使用项目计量员依照实际状况,拟定一种月或二个月送检一次,送检时应填写送检单。3.6.3 当测量设备使用有效期满但送检不便时,应把此测量设备放入待检区,以免混淆使用。3.6.4 测量设备送检后,项目计量员应及时在测量设备台帐上注明。3.6.5 测量设备经确认后,使用项目依照确认成果及时将信息在台帐上注明,当需要办理不合格测量设备、降级、报废时,及时办理各种手续。3.7 测量设备降级、报废3.7.1 测量设备使用时发生损坏或异常状况时,应及时停止使用,并贴上禁用标记,能修复应及时联系修理。经修复后,检定成果达不到原精度,并在容许使用精度级别内,予以降级使

11、用(由检定单位拟定)。3.7.2 对于降级测量设备,在测量设备上必要贴上降级标志,同步检定证书上注明降级后级别。3.7.3 降级后测量设备应与原同精度测量设备隔离存储,防止误用。3.7.4 由于各种因素使测量设备已无使用和修理价值,或是无法修复,可予以报废。对报废测量设备应隔离存储,以防止错用、误用。计量员对报废测量设备应及时在台帐中注明,并将信息及时报告经营管理部。3.8 测量设备封存和启封3.8.1 对暂不使用且已满一年不用测量设备,可予以封存。封存测量设备应由计量员贴上封存标志。3.8.2 封存测量设备启封时,使用项目(部门)应送检定部门确认,经确认合格后换贴合格标志,投入使用。3.9

12、测量设备遗失3.9.1 当测量设备在流转中浮现遗失现象后,由计量员填写测量设备遗失记录,并报使用项目(部门)主管领导订立意见。测量设备遗失记录由使用项目(部门)计量员保存。3.9.2 在办理测量设备遗失手续后,使用项目(部门)计量员应及时在台帐上修正,并将信息报予经营管理部。3.10 测量设备维护、保养、调节和修复3.10.1 测量设备寻常维护、保养,由使用项目(部门)仓库保管员或计量员负责。3.10.2 测量设备调节和修理,由计量员联系调节和修理,使用人员不得进行调节和修理。4 确认体系4.1 概述建立文献化计量确认体系,是保证所有受控测量设备使用符合规定规定重要手段。4.2 体系运营4.2

13、.1 综合办公室负责计量确认体系建立、保持、运营,负责本手册制定、维护及修订。4.2.2 经营管理部负责组织计量确认体系运营,负责建立和保持公司计量设备台帐,制定和安排周检筹划并组织实行。4.2.3 公司测量设备使用项目(部门)应与经营管理部保持联系,建立和维护测量设备分台帐,按周检筹划及时送检。4.2.4 测量设备送外确认时,应保证这些单位也采用ISO10012-1规定或有相应计量确认授权,以保证测量设备确认质量。4.2.5 公司测量设备使用项目(部门)应按不合格测量设备控制原则,对不合格测量设备进行控制。5 确认体系定期审核和评审5.1 概述内部审核和评审目是验证计量活动和关于成果与否符共

14、筹划安排,并保证计量确认体系持续适当性和有效性。本章对内部计量确认体系审核特性,审核筹划制定,审核频次,审核人员资格,适合组织实行,审核成果报告及纠正办法,管理评审内容,评审方式、频次等作了规定。5.2 职责5.2.1 内部计量确认体系审核5.2.1.1 公司管理者代表领导和组织内部计量审核工作。5.2.1.2 综合办公室负责制定审核筹划,组织审核员编写检查表等详细工作。5.2.1.3 审核组长按筹划和检查表组织审核、编写审核报告、不符合项报告。5.2.1.4 综合办公室负责分发审核报告、不符合项报告、对纠正办法进行跟踪检查和验证。5.2.2 管理评审5.2.2.1 公司总经理负责管理评审组织

15、实行。5.2.2.2 综合办公室负责管理评审详细工作。5.3 内部计量确认体系审核5.3.1 审核筹划制定综合办公室负责制定公司年度审核方案,管理者代表批准。应依照所审核活动实际状况和重要性来安排审核顺序和频次。方案应涉及审核项目、时间安排等内容。5.3.2 审核频次依照公司生产特点,以进行体系审核为主,并与其她体系审核同步进行,普通每年至少一次。需要时可增长内部审核频次。5.3.3 审核人员5.3.3.1 审核人员必要通过培训和资格承认,且与被审核项目和部门没有利害关系。5.3.3.2 进行内部计量审核时,如需要可聘请公司内外专家参加。5.3.4 审核算施5.3.4.1 每次审核均应成立审核

16、小组,拟定组长一名,小构成员应与被审核领域无直接责任。5.3.4.2 审核小组长应按年度审核方案制定审核算施筹划,并提前一周送达受审核单位。5.3.4.3 审核员应编写检查表。5.3.4.4 按内部计量审核程序和审核算施筹划、检查表实行审核。5.3.4.5 审核中查出不符合项,应填写不符合项报告,并获得受审核单位确认。5.3.5 审核报告5.3.5.1 每次审核均应记录审核成果,并由组长写审核报告。5.3.5.2 审核报告应分发给被审核单位、分管领导、管理者代表和总经理,并提交给管理评审。5.3.6 纠正办法跟踪检查5.3.6.1 责任单位应按不符合项报告、纠正防止办法规定表及时采用纠正办法。

17、5.3.6.2 综合办公室对纠正办法实行进行跟踪检查和验证,并作记录。5.3.4 审核记录综合办公室负责审核记录收集、管理和归档。5.4 管理评审5.4.1 评审内容(1)计量体系现状和适当性;(2)测量设备控制状况与规定规定符合限度;(3)内部计量审核及其纠正办法效果。5.4.2 评审方式公司总经理组织各项目、各职能部门负责人普通以评审会议形式进行管理评审。5.4.3 评审程序a) 总经理拟定评审日期;b)综合办公室依照总经理规定编制管理评审筹划,管理者代表审核,总经理批准,并发出评审会议告知和评审筹划;c)总经理主持评审会议,按筹划规定内容进行评审;d)综合办公室负责作评审记录、编写评审报

18、告及纠正办法筹划,报管理者代表审核;e)总经理审定评审报告和纠正办法筹划;f)综合办公室负责将记录和报告分发关于人员和部门,并组织纠正办法实行状况跟踪检查。5.4.4 评审频次管理评审普通每年一次,与其她管理体系管理评审同步进行。在总经理以为需要时,可增长评审频次,适时进行管理评审。 5.4.5 纠正办法跟踪与验证对评审中提出需采用纠正和防止办法,重要责任部门应制定详细办法,认真实行。综合办公室负责监督和跟踪检查,对纠正防止办法实行效果进行验证和评价。5.4.6 评审记录和报告每次评审均应做好评审记录,评审成果应写成报告,记录和报告按规定分发和保存。6 测量设备策划6.1 概述测量设备策划目是

19、为满足工程需要,在投入使用前对所需测量设备技术规定、数量进行评审,保证及时得到必须测量设备,并保证其精确度、稳定性、量程和辨别率满足规定规定。6.2 职责6.2.1 各使用项目(部门)负责本项目(部门)年度测量设备添置策划;6.2.2 经营管理部负责测量设备添置策划审核。 固定资产类测量设备年度策划评审普通由经营管理部组织以会议评审方式进行。6.2.3 工程管理部负责新开工项目测量设备策划,在组织设计、作业指引书等文献资料中必要地方注明需使用测量设备名称或型号。6.3 策划程序6.3.1 普通测量设备由使用项目在每年12月份提出次年度申购筹划,经项目(部门)领导及经营管理部审核后,由经营管理部

20、依照类别报批购买或项目自行采购。6.3.2 对重要、特殊测量设备(涉及固定资产类)由使用项目提出申请,经公司评审后,主管领导批准,经营管理部采购。6.3.3 对状况特殊(工程急需、新开工项目等)采购普通测量设备(N类除外)由使用项目(部门)提出采购申请填写测量设备采购申请单(见附录D)(一式两份,一份项目自己留底,一份交于经营管理部),经经营管理部审核,按照工程物资采购控制程序进行。7 测量不拟定度和合计影响7.1 概述在进行测量和使用测量成果时,应充分考虑由测量设备,人员操作和环境引起不拟定度影响。本章对这方面职责和尽量减小不拟定度影响方式作必要规定。7.2 职责各使用项目(部门)应负责测量

21、设备使用或分析成果时不拟定度影响分析,并采用相应办法。7.3 减轻不拟定度影响方式7.3.1 在恰当环境中使用;7.3.2 采用多次测量,按规定取值;7.3.3 由有相应资格测量人员分别测量,并进行分析;7.3.4 用不同测量设备进行测量,并加以比较;7.3.5 使用其她恰当办法进行测量。8 计量确认体系文献8.1 概述公司计量确认体系文献必要进行有效管理,使测量设备使用场合都能得到适当、有效版本文献。8.2 职责8.2.1综合办公室是确认体系文献归口管理部门,负责计量管理手册及计量法律、法规、原则管理,并提供关于计量方面外来文献最新修订状态信息。8.2.2 使用项目(部门)负责本项目(部门)

22、所使用文献管理。8.3 文献分发、更改、使用控制所有文献都应拟定分发范畴,按批准分发清单及时分发;文献更改内容、日期应在原文献或其附件中标明,并经原审批部门重新审批;使用部门应使用有效版本,对失效文献应及时撤出,详细可参照公司HYDB21001文献控制程序9 记录9.1 概述记录是证明计量体系有效性客观证据,真实反映测量设备确认水平和公司计量保证能力,必要进行控制。本章对计量确认体系内记录管理职责、范畴、编制、收集、储存和保管等作了必要规定,此规定与质量管理体系质量记录控制是完全一致。9.2 职责9.2.1 工程中各部门职责范畴内计量数据记录(质量记录、安全记录),经有关部门检查审核,竣工时上

23、交资料室,并进行汇总、编目、储存、保管、移送和归档。9.2.2测量设备确认记录、设备记录由各编制项目(部门)编制、汇总、编目、储存和保管。9.3 记录范畴9.3.1 工程中测量记录,如原始记录、实验报告、检查报告、安装(质检)记录或其她有测量数据记录(安全数据、经营数据)。9.3.2 测量设备台帐、采购、借用、确认、报废、证书报告、环境、封存、启封、遗失、调动等记录。9.4 记录编制9.4.1 记录普通为书面形式,也可用其她媒体形式。9.4.2 工程中测量记录应尽量涉及如下信息,以证明所用测量设备均能溯源。工程设备阐明及其专用标记;测量设备阐明及其专用标记;关于环境条件和如果需要时修正阐明;测

24、量人员标记;负责保证信息记录对的人员标记。9.4.3 确认记录应涉及如下信息:设备阐明及其专用标记;完毕每一次确认时间;调节和修理先后校准成果;规定容许误差极限;必要时注明为溯源性校准源;关于环境条件和必要修正阐明;必要时注明确认间隔;必要时注明确认程序;必要时阐明设备校准不拟定度及其合计影响阐明;必要时详细阐明维护保养,如使用、调节、修理或改进关于信息;当需要时阐明使用任何限制条件;确认人员标记;负责保证信息记录对的人员标记;必要时注明确认证书和关于文献专用标记。9.4.4 其她记录可依照需要增减项目9.5 记录管理9.5.1 工程记录按相应质量管理程序执行管理。9.5.2 确认记录、确认证

25、书、确认报告原件由各使用单位自行保管和储存。9.5.3 公司总台帐由经营管理部保管。9.5.4 储存场合应具备防火、防潮、防蛀、防丢失等条件。9.5.5 工程测量记录保存期限按档案规定。9.5.6 测量设备确认记录保存至少2个确认周期。9.5.7 解决:超过保存期限记录由保存单位解决,并做记录。10 不合格测量设备10.1 概述对不合格进行控制目是防止不合格测量设备非预期使用,本章对不合格测量设备定义、标记、处置作出了规定。10.2 职责10.2.1 任何使用、保管测量设备人员,在发现不合格测量设备时应及时停用,并上交使用项目(部门)计量员。10.2.2 各使用项目(部门)计量员在发现不合格测

26、量设备后应予以标记、隔离、送检(确认、修理或调节)。10.2.3 计量管理员负责不合格测量设备确认、外检校准、修理协调。10.2.4 任何环节人员均不得使用任何不合格测量设备进行测量。10.3 不合格测量设备定义任何测量设备若浮现如下状况,均被以为是不合格测量设备:a) 已经损坏;b) 过载或误操作;c) 显示不正常;d) 功能浮现了可疑;e) 封缄完整性已被破坏;f) 超过了规定间隔。10.4 处置10.4.1 不合格测量设备隔离当发现不合格测量设备时,都应停止使用,由使用部门计量员隔离存储、填写不合格测量设备解决记录,贴上“禁用”标记。10.4.2 不合格测量设备检定 所有不合格测量设备由

27、使用项目计量员负责送检事宜。10.4.3 不合格测量设备检定后解决10.4.3.1 不合格测量设备经检定,数据符合规定期,可以继续正常使用。10.4.3.2 不合格测量设备经检定,数据不符合规定规定期,由检定单位进一步对不合格测量设备解决办法进行鉴定。10.4.3.3 不合格测量设备经鉴定,确认无法修复时,或修理后仍达不到规定规定期,按如下报废程序解决:计量器具价值属低值易耗品,由使用项目直接办理报废手续;计量器具价值属于公司固定资产时,按经营管理部固定资产报废程序执行。10.4.3.4 不合格测量设备经鉴定,确认无法达到原定精度规定期,可以降级解决,按降级后原则进行确认,并应有明显标记。10

28、.4.4 合格测量设备修理调节后重新检定不合格测量设备经修理调节后,应重新进行检定确认。10.5 不合格测量数据追溯10.5.1 不合格测量设备在未经修理和调节前,通过确认,得出校准数据为不合格时,使用该不合格测量设备所进行测量数据和成果,存在着明显误差风险,使用部门必要对已经完毕测量数据、测量成果进行追溯,采用复测、复核办法予以纠正和解决。10.5.2 对已经使用不合格测量设备测量产生不合格测量记录,应作出明显“数据无效”标记。10.5.3 对不合格测量数据追溯范畴和时间,应使风险减少到最低限度,详细由使用项目技术负责人拟定。10.6 不合格测量设备控制程序流程图不合格测量设备控制程序流程图

29、见图一。10.7 不合格测量设备解决记录10.7.1不合格测量设备解决记录见附表。10.7.2不合格测量设备解决记录填写注意事项10.7.2.1使用部门填写编号、设备名称、型号、量程、精度、制造厂家、出厂编号、类别、使用部门、确认间隔、不合格状况、发现日期、发现人、不合格因素分析。10.7.2.2计量员填写处置办法。10.7.2.3当就地送出检定或修理时,处置结论、解决人由计量员填写、负责人由项目经理(总工)担任。10.7.3 不合格测量设备解决记录随设备流动,当设备送出检定,由本项目计量员保存。10.8 使用不合格设备应在不合格因素已被排除并经再次确认合格后才干被投入使用。不合格测量设备隔离

30、、标记确认数据与否合格继续使用YN鉴定不合格测量数据追溯N能否修理调节报废调节修理重新确认N报废数据与否合格降级使用继续使用 图一 不合格测量设备控制程序流程图11 确认标记11.1 概述测量设备确认状态应以恰当方式加以标记,其目是只有通过了规定确认且合格测量设备才干使用。11.2 职责11.2.1 经营管理部是测量设备确认标记归口管理部门。11.2.2 由经营管理部和计量管理人员负责标记控制。11.2.3 任何使用、保管测量设备人员应爱护确认标记。11.3 标记种类11.3.1 测量设备标记形式有永久性标记和非永久性标记两种。11.3.2 永久性标记用于一次性检定和不需确认测量设备;非永久性

31、标记用于实行周期性确认测量设备。11.3.3 永久性标记为彩色符号。11.3.4 非永久性标记为彩色承认不干胶标记。如合格证、准用证、限用证、禁用、封存等。11.4 标记使用11.4.1永久性标记11.4.1.1一次性确认合格测量设备,在测量设备适当位置画上一种绿色圆圈。未画绿色圆圈一次性确认测量设备表白未经确认。11.4.1.2一次性确认测量设备在发现不合格后,在原合格标记绿色圆圈内画上红色“X”,红色“X”表达该测量设备“禁用”。11.4.1.3对需要借用不需确认测量设备在适当位置标上绿色“N”。个人配备测量设备可在适当位置进行标记。11.4.2非永久性标记11.4.2.1标记内容填写,涉

32、及计量器具编号、有效期、检定日期、封存日期、禁用日期填写: 1) 计量器具编号-计量器具出厂编号或自编号; 2) 有效期-计量器具合法使用截止时间; 3) 检定日期-对计量器具进行检定日期; 4) 封存日期-批准封存日期; 5) 禁用日期-批准禁止使用日期。11.4.2.2检定员、批准人姓名填写:合格证、限用证、准用证标记填写检定机构全称或简称。禁用、封存标记要填写批准人姓名。11.4.2.3彩色承认标记内容必要以该计量器具检定合格证书、台帐上内容为根据,并互相一致无误。11.4.3彩色承认标记使用形式11.4.3.1 彩色承认标记采用不干胶标签牢固地贴在计量器具适当位置上。 11.4.3.2

33、 对由各种可拆卸计量器具构成计量装置,可以只有一种标记,但其中任意一件计量器具不合格即为整个计量装置不合格。11.5 标记管理11.5.1确认后标记管理11.5.1.1由经营管理部送出测量设备确认后标记由经营管理部统一粘贴或描绘。11.5.1.2 由项目送出测量设备确认后标记,由项目计量员粘贴或描绘。11.5.2 其他状况下标记管理11.5.2.1封存测量设备时,由使用项目(部门)计量员依照封存申请单批准日期和人员填写、粘贴封存标记。11.5.2.2当在使用过程中,发现测量设备不合格时,由使用项目(部门)计量员批准禁用,并填写、粘贴或描绘禁用标记。11.5.2.3在寻常维护中,发现原确认标记不

34、清晰或遗失时,由使用项目(部门)计量员依照确认证书、报告或其他有关资料(如台帐、封存申请单、不合格测量设备解决记录等)填写、粘贴或描绘。11.5.2.4测量设备使用人员在工作中应注意维护测量设备标记,当发现测量设备标记脱落或不清晰时,应及时告知使用项目(部门)计量员,由使用项目(部门)计量员依照以上规定解决。11.6 确认标记样式见附录。附录一测量设备确认标记样式禁用封存A类合格证B类合格证C类合格证A类准用证B类准用证C类准用证A类限用证B类限用证C类限用证一次性合格标记(圆圈为绿色)一次性禁用标记(圆圈为绿色,X红色)不需确认(N为绿色)N12 确认间隔12.1 概述确认间隔拟定是为了保证

35、测量设备在使用中也许发生重大精确度变化迈进行再确认,使测量设备处在合格状态中使用,以保证测量成果精确性。12.2 职责12.2.1 经营管理部是测量设备确认间隔归口管理部门,组织测量设备确认间隔评估。12.2.2 各使用项目(部门),应按规定确认间隔进行测量设备送检工作。(详细见附录C)12.3 确认间隔制定12.3.1 确认间隔按如下根据制定:a) 国家检定规程;b) 测量设备分类;c) 测量设备使用场合和使用频率。12.3.2 强制检定和A类测量设备、B类测量设备,按国家检定规程和检查程序所规定确认间隔执行。12.3.3 一次性确认和不需确认使用年限应依照使用场合和频率由使用部门作出相应规

36、定。12.3.4 确认间隔变化与否恰当应考虑一切关于数据和资料。12.4 确认间隔目录本原则附录C为计量确认体系内各测量设备确认目录,各使用单位应控制测量设备使用场合。在同类别测量设备中,其确认周期不得长于本原则拟定周期,但可以短于本原则拟定周期。不需确认测量设备清单需通过批准。13 封缄完整性13.1 概述封缄是为了防止对测量设备可调部位进行非法调节防止办法。本章对封缄管理作了必要规定。13.2 职责13.2.1 封缄设立由测量设备检定单位进行。13.2.3 各级管理人员和使用人员应加强对封缄维护,未经授权不得改动。13.3 封缄范畴公司计量确认体系内规定需要封缄测量设备必要设立封缄;对容许

37、在修理(校准)时调节仪器,而在使用时不容许调节部件,必要进行封缄。13.4 封缄规定封缄设计应使一旦改动即浮现明显痕迹。13.5 封缄损害处置13.5.1 封缄完整性遭损坏测量设备应视为不合格测量设备,应及时停止使用,贴上禁用标志,隔离存储。13.5.2 封缄损坏测量设备应再次进行确认,如果经确认表白未变化测量设备计量特性,则对该设备可调部位进行封缄后返回使用。13.5.3 封缄损坏测量设备再次确认后,当确认成果表白测量设备计量特性已变化,则应对测量数据进行评估,并按不合格测量设备解决。13.5.4 应查明封缄损坏因素,按有关质量管理规定进行解决。13.5.5使用部门应填写测量设备封缄损害解决

38、报告,报告上应写明损坏因素,解决办法和防范办法等内容。13.5.6报告由使用部门、经营管理部保存。14 外购产品或外来服务使用14.1 概述外购产品是指测量设备采购,外来服务是委托确认或委托检测服务。本章对采购和委托确认作了必要规定。14.2 职责14.2.1公司经营管理部负责测量设备审核、批准、采购;负责涉及确认联系协商工作。14.2.2各使用项目(部门)负责测量设备选型及申请。14.2.3工程物项检测由各项目依照详细状况按程序进行解决。14.3 外购产品14.3.1 使用单位提出设备需求申请、办理有关手续后,由经营管理部采购或项目部自行采购.。14.3.2 所购测量设备国产应有合格证、CM

39、C标志和计量允许证号。任何新购测量设备应有计量法定单位。14.3.3 无法定计量单位测量设备不得购买和投入使用,原已购买且已投入使用测量设备应有换算阐明。 14.3.4 新购买测量设备应在发放前通过确认且是合格。14.4 外来服务14.4.1测量设备委托确认由各项目部按照就近原则进行确认,或由经营管理部联系协调。14.4.2 委托确认机构应具备相应确认资格或授权。14.4.3 委托工程物项检测机构应具备相应资格能力。15 贮存和管理15.1 概述执行测量设备验收、装运和借用制度,可以防止滥用、误用、损坏和功能特性发生变化。15.2 职责15.2.1经营管理部、项目部负责各自采购测量设备验收和入

40、库贮存。15.2.2各使用项目(部门)负责测量设备装运、贮存。15.3 验收由经营管理部采购测量设备入库前,由经营管理部负责验收,并且作好验收记录。验收表式采用物资进货验证记录。由项目自行采购测量设备,必要经检定合格方可进入项目仓库,作好验收记录,计量员及时登记进入台帐,并把台帐信息及时报于经营管理部。15.4 装运15.4.1 测量设备因工程调用或送检需要进行装运时,应采用必要防护办法,如防震、防潮、防碰撞、防遗失等办法。15.4.2 装运时应随带调动或送检清单,并及时进入台账。15.5 贮存15.5.1各使用项目(部门)应提供恰当场合以贮存测量设备。15.5.2对各类测量设备应予以分类、隔

41、离存储,以防误用、错用。15.6 发放和借用15.6.1经验收合格测量设备才干发放,发放时必要填写领料单(由经营管理部提供),仓库保管员核算无误后方可发放。15.6.2 各项目领用到新合格测量设备后,及时送检,检定合格后应登记进入台帐,并把台帐信息及时报于经营管理部。15.6.3经检定不合格测量设备,由采购部门负责退货或更换。15.6.4设有仓库项目,其测量设备由仓库保管员保管,施工班组使用前就先办理借用手续;无仓库项目,其测量设备由项目专职(或兼职)计量员保管,施工班组使用前应到计量员处办理借用手续。15.7 测量设备调动15.7.1 各项目对测量设备实际需要进行调动,应先提出申请,经营管理

42、部统一调配。15.7.2 调动测量设备应办理转移手续,调出和调入测量设备必要通过各使用项目计量员,填写测量设备转移清单。15.7.3 测量设备调动时,调出方计量员应将调动测量设备阐明书(当有时)、测量设备检定证书或校验报告随设备一同调出。15.7.4 项目工程结束时应将测量设备台帐、设备检定证书或校验报告随测量一同移送经营管理部。16 溯源性16.1 概述所有受控测量设备应能按照量值传递、追溯到上一级测量原则,本章对溯源作了某些必要规定。16.2 溯源管理16.2.1 确认体系内所有受控测量设备都应附有证书、报告或活页资料,用以证明其来源、日期、不拟定度以及获得这些成果条件,每一种文献都应有能

43、证明成果对的人员签名。16.2.2 公司应有文献证明溯源链中每一种校准都已实行,并能提供从正式承认机构获得校准作为溯源文献证据。16.2.3工程测量数据和确认数据应有溯源标记。17 环境条件17.1 概述在受控环境下对测量设备进行校准、调节和使用,可以保证测量成果有效性。17.2 职责17.2.1经营管理部负责测量设备使用环境条件监督检查。17.2.2测量设备使用项目(部门)和使用人员负责使用、装运、贮存等环境条件控制管理。17.3 普通环境条件涉及如下因素:a ) 温度及温度变化率 b ) 湿度c ) 照明d ) 震动e ) 灰尘f ) 清洁度g ) 电磁干扰h ) 其她影响测量成果因素17

44、.4 环境条件控制工程测量设备使用环境条件应符合测量设备技术规定。18 人员18.1 概述确认工作应由具备相应资格或通过培训,有一定经验和才干人员实行。18.2 职责18.2.1 必要具备相应确认、内审资格人员培训由人力资源部负责,综合办公室协助送外培训。18.2.2 管理业务培训由人力资源部负责、综合办公室协助送外培训。18.2.3 测量设备使用人员由各使用项目(部门)负责培训。18.3 人员规定18.3.1 所有确认工作必要由有相应资格人员实行。18.3.2 内审应由获得内审员资格证书人员担任组长。18.3.3 各使用单位计量管理人员应通过恰当业务培训。附录A XXXXXX股份有限公司计量

45、管理网络图公司决策层管理者代表经营管理部综合办公室项目部D项目部C项目部N项目部B项目部A附录B 1 部门职责1.1经营管理部1.1.1经营管理部是测量设备归口管理部门,负责建立公司计量管理网络,负责测量设备采购,调配(协调各项目测量设备流转)。1.1.2负责公司测量设备(A、B、C类)总台帐建立,负责某些测量设备送检,并对各项目(部门)测量设备送检进行监督。1.2 综合办公室1.2.1综合办公室是测量设备使用和管理监督部门,负责制定计量管理手册,并进行管理监督。1.2.2宣传贯彻国家计量法及上级计量管理部门关于规定、办法,并督促检查、增进公司各项目、部门认真执行。1.2.3负责公司计量工作对外业务联系

展开阅读全文
部分上传会员的收益排行 01、路***(¥15400+),02、曲****(¥15300+),
03、wei****016(¥13200+),04、大***流(¥12600+),
05、Fis****915(¥4200+),06、h****i(¥4100+),
07、Q**(¥3400+),08、自******点(¥2400+),
09、h*****x(¥1400+),10、c****e(¥1100+),
11、be*****ha(¥800+),12、13********8(¥800+)。
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
搜索标签

当前位置:首页 > 管理财经 > 人员管理/培训管理

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服