采 购 程 序 规 定 表 年 月 日制订 采购项目请购核准程序询价要求验收过程付款程序计划采购材料生产管理科 厂长 总经理 请购 核准 核准 合约议价方法购置 点收 试用 检验 采购 经理 总经理 会计 发票 核准 核准 记帐通常材料采 购 同上新品询价三家以上 同上 仓库 厂长 总经理 会计 发票 核准 核准 记帐
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