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公积金中心积金审计结果汇报.docx

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公积金中心积金审计结果汇报   根据《中华人民共和国审计法》的规定,州审计局于年月11日至月15日对州住房公积金管理中心年度公积金的归集、管理、使用情况进行了审计,现将审计结果汇报如下:   一、住房公积金运行基本情况   公积金归集、使用情况   截止年末,实缴公积金职工人数45186人,其中:市26700人、州本级及各县市行委18486人。年度实缴公积金万元,其中:市万元、州本级及各县市行委万元。   截止年末,公积金缴存余额122983万元,其中:市万元、州本级及各县市行委万元。   年度发放公积金个人贷款共计万元,回收公积金个人贷款共计万元。   截止年末累计发放公积金个人贷款笔数10224笔,其中年度发放公积金个人贷款笔数1697笔。期末存量贷款笔数4356笔。累计发放公积金个人贷款余额万元。   年度职工提取公积金共计万元,其中:购买建造翻建大修自住住房万元、离退休提取万元、终止劳动关系万元、迁出万元、偿还购房贷款本息万元、其他万元。   业务收支情况   年度业务收入共计万元,其中:住房公积金利息收入万元、增值收益利息收入万元、委托贷款利息收入万元、国债利息收入万元、其他收入万元。   年度业务支出共计万元,其中:住房公积金利息支出万元、住房公积金归集手续费支出万元、委托贷款手续费支出万元、其他支出万元。   年度收支结余万元。   公积金增值收益分配情况   年度州住房公积金管理中心管理费含1000万元基建款,年度含500万元基建款。   二、审计发现的主要问题及整改情况   截止年末,欠缴公积金单位共计45个,主要为非公有企业,欠缴金额共计万元。截止审计时贷款逾期3期以上共计129人,贷款本金万元,剩余本金万元,其中:有18人已经一年以上未还贷款,已超贷款期限的有2人,贷款本金万元,剩余本金万元。针对审计查出的问题,目前,州住房公积金管理中心已对审计发现的问题认真整改,并积极采纳审计提出的强化执法力度、提高信息化管理水平等建议。   三、审计评价及建议   州住房公积金管理中心在增资扩面上下功夫,使非公有制企业为其职工办理的住房公积金个人账户逐年增加,年当年完成归集万元,较上年增长%。加大住房公积金贷款力度,调整了住房公积金贷款政策,加强了逾期贷款的催收力度,年当年发放个人住房公积金贷款万元,较上年增长%。基金收支基本符合国家财经制度的规定,基金管理比较规范,实现了资金安全、平稳、良性运行。   建议进一步加强住房公积金财务核算管理,完善全州住房公积金的管理,确保实现公积金的保值增值目标,促进公积金归集、使用的良性循环。规范公积金开户和记账管理,优化细化业务流程,强化公积金贷款的质量管理,切实加强部分地区的公积金贷款审核和贷款回收工作。将贷款信息纳入到中国人民银行征信系统,将住房公积金贷款的不良信用记录记入银行个人信用信息基础数据库。运用科技手段持续提升管理水平,完善住房公积金信息化管理系统。公积金中心积金审计结果汇报
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