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脊髓损伤康复中心建设可行性论证报告.doc

上传人:快乐****生活 文档编号:2220666 上传时间:2024-05-23 格式:DOC 页数:24 大小:259KB
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资源描述

1、项目可行性研究报告脊髓损伤康复中心建设可行性研究报告项目名称与建设单位项目名称:空军工程大学门诊部脊髓损伤临床康复中心项目拟建设地点地址:陕西省西安市长乐东路甲字一号,空军工程大学东侧编制依据1、中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定中发20032号;2、卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知卫规财发2001206号;3、国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见计社会1999261号;4、关于城镇医药卫生体制改革的指导意见;5、综合医院建设标准;6、综合医院建筑设计规范(试行)(JGJ49-88);7、医疗机构基本标准(试行);8、项目承建单位提供的有关本项目的基

2、础资料、技术资料等。编制范围根据国家对卫生系统建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定,对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察,对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析,为项目的决策和建设提供可靠的依据。中心概况建设必要性随着工业文明的日益发展,人们在工作、生活中受到的外界环境的影响,我国每年由于外伤等各种原因导致的脊髓损伤而形成全身瘫痪的人群每年在不断的递增。据国家卫生部2009年不完全统计,中国的脊髓损伤的病人高达3000万人。仅西北地区的截瘫

3、病人占到总人数的11.7%。而真正手术后在医生的指导下得到系统的康复功能恢复的病人只有1.3%。而导致这一数字的产生并不是病人的经济问题,而是病人的康复环境十分恶劣。据不完全统计,西北地区没有一家正规的针对瘫痪病人所建立的康复医疗体系。大医院只有设立了一些只配备简单器械的康复理疗科,而康复科也只是以中医理疗、按摩为主的治疗。大部分病人只有选择北京、上海等大城市的康复医院,进行康复治疗。但是高额的费用,只能让有些病人望而却步。鉴于上述情况,为了西北地区截瘫病人的康复环境的发展,在认真调查研究和反复论证的基础上,初步拟定在陕西省西安市建立一所针对西北地区脊髓损伤病人的康复训练中心。陕西省西安市是西

4、北地区的政治、经济、文化、金融中心,也是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。在西安市建立一所脊髓损伤病人的康复训练医院,对于中国康复医学的发展,对于截瘫病人身心健康都是一个很好的推动作用,立足西北、辐射全国、促进康复医学的发展建设。综上所述,项目的建设有利于提高广大人民群众的医疗卫生服务质量,优化医疗资源布局,并通过医疗、科研、产业、交流等产业的融合,有利于当地医疗卫生事业的发展,带动相关产业发展,扩大劳动就业,因此,项目的建设是必要的。建设规模与方案脊髓损伤康复中心的经营模式是以截瘫病人术后功能锻炼为主,以医药治疗为辅,既满足截瘫病人术后功能锻炼的需要,同时又满足附近社区一般

5、服务的需求。通过对项目的市场分析和调查,以及现有可利用资源等因素综合考虑,拟将脊髓损伤康复中心建立在西安市长乐东路空军工程大学东侧,医疗中心床位50张。参照卫生部、建设部联合制定的专科医院建设标准,以及截瘫病人术后功能锻炼要求,本医疗中心占用面积3000平方米,建设病房区、接待区、功能锻炼区、医技、保障、行政管理。建设规模一览表序号项目名称单位规模一总面积m230001医疗部分m220001.1病房区m210001.2接待区m24001.3医技科室m22001.4功能锻炼区m210001.6行政管理m2600合计3000序号项目单位数量备注1征地面积m2346700折合520亩2建设用地面积m

6、2300300折合450亩3建筑面积m21704004建筑物占地面积m2426005用水量m3/d9756用电负荷kW96838采暖负荷104kJ/h2761项目总投资万元30797.571.1建设投资万元29897.57其中:银行贷款万元0.00自筹资金万元29897.571.2铺底流动资金万元900.002流动资金万元3000.00其中:银行贷款万元0.00自筹资金万元3000.003项目总资金万元32897.573经营收入万元19153正常年4营业税万元0.00正常年5税金及附加万元0.00正常年6总成本费用万元10868.11年平均7利润总额万元6543.71年平均8所得税万元981.

7、56年平均9税后利润万元5562.15年平均10每百元销经营收入占用总资金元/百元214.7011每百元经营收入占用建设投资元/百元195.1212每百元经营收入占用流动资金元/百元19.5813投资利润率%16.9114投资利税率%19.8915全部投资财务内部收益率(税前、%)%14.9016全部投资投资回收期(含建设期、税前)年8.3017全部投资财务净现值(税前)万元16732.55Ic=8%18全部投资财务内部收益率(税后、%)%13.0819全部投资投资回收期(含建设期、税后)年8.7620全部投资财务净现值(税后)万元11761.25Ic=8%21盈亏平衡点(BET)%38.21

8、结论与建议脊髓损伤康复中心建成后将极大的改善西北地区截瘫病人的康复环境,提高服务质量,降低平均成本,为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务,对促进经济发展,扩大劳动就医,提升城市形象具有重要作用。建议项目承办单位加快前期工作,积极落实建设资金,早日开工,保质保量完成项目建设,尽早投入使用,发挥其应有的效益。 市场分析市场前景分析经济发展大大促进了对医疗卫生保健需求的增长据统计,2010年,中国城镇居民人均可支配收入10493元,扣除价格因素,比上年实际增长9.6,增幅比上年提高1.9个百分点。农民人均纯收入3255元,实际增长6.2,回落0.6个百分点。消费结构进一步改善,正从传统的

9、基本生活消费逐步向发展型和享受型消费转移。随着消费水平的提高,城镇居民生活节奏加快,工作负担加重,医疗保健意识也随之加强,在各项消费支出中,医疗保健支出快速增长。医疗制度改革和药品价格的调整更加促使城镇居民医疗保健支出大幅增长。随着生活水平的不断提高,“花钱买健康”已被越来越多的人们所认同,城镇居民对自身健康倍加重视,滋补保健品、健身器具的需求明显增加。康复医学的发展对医疗保健的影响随着社会发展和人民生活观念的转变,康复治疗的对象目前已不仅仅局限于伤残病人,因为有些疾病,虽然治疗后病情能够得到控制,但如果康复期护理不当,也会给病人带来后遗症和残疾,凡属这样的病人,康复期患者需要转入康复医院治疗

10、。另外,随着人民生活水平的不断提高,我国人口的平均预期寿命已由解放前的不到40岁提高到现在74岁,这一指标的提高使人口的老龄化现象日趋明显和严重。随着脑血管病、冠心病、肿心病、颅脑损伤等伤残性疾病的发病率提高,遗留有功能性障碍而导疾的患者也日益增多,使康复医疗的需求量逐渐加大。还有许多慢性病、老年病也迫切需要康复治疗。综上所述,随着人民生活水平的提高,各类人群对生活品质的要求也越来越高。人们在享受物质生活的同时,更注重自己的身体健康。未来健康的需求仍将保持较大幅度的增长。目标市场确定该康复中心周边毗邻第四军医大学附属西京医院、唐都医院等全国知名的大型综合性医院,其脊柱外科在全国属于领先水平、其

11、辐射范围将包括西北五省及山西、河南等地区,将附近几大医院的术后患者作为康复中心的潜在目标顾客。分析1、政策因素目前的康复医疗卫生政策在一定程度上促成了医疗市场的竞争机制,市场机制将会在医疗服务市场起到相当的作用,经济效益将成为提供卫生服务的内在动力,但是政策的开放程度是有限的,医疗市场仍是一个不完全放开的卖方市场,医疗消费的不确定性、消费信息的不对称性和消费行为的被动性,使得一般商品的市场价格调节手段对医疗服务难起作用,从而对项目在市场开拓、管理等领略带来一定的风险。2、市场因素医疗保健服务市场具有一定的特殊性,医疗机构的知名度、美誉度同其它服务不同,无法通过传统的媒体渠道告知受众,其更多是靠

12、广大患者的相互交流而获得信息,作为新建医疗机构,因知名度、美誉度、医疗质量有待实践的检验,在运作的前期会存在一定的市场风险。优势分析1技术优势该中心长期坐诊的有五名以上具有十年以上丰富临床经验的骨科医师对病人进行功能恢复的医疗指导,并不定期的聘请西京、唐都等医院的专家、教授进行临床指导,让病人感到出院后还能享受在医院的医疗服务。同时该中心聘有功能恢复理疗师,心里康复医生等治疗。2区位优势该中心地处西安市东郊的三环, 毗邻地铁一号线,交通十分便利。该中心优越的地理位置对周边地区有很强的辐射力,人员流动量大,信息网络健全,通讯设备先进。 场址选址与建设条件场址选择选址原则1、充分考虑区域现状医疗设

13、施分布情况,力求均衡布局。2、符合城市用地规划,满足用地指标要求。3、具有便捷的交通、能源、通讯、供水排污等市政配套设施,便于利用城市基础设施。4、环境安静,远离污染源,选址周边有良好的自然环境和气候条件,地势平坦,场地开阔。5、地形力求规整,选址位置留有充分的发展余地和空间,满足医院发展需要。6、远离易燃、易爆物品的生产和贮存区;并远离高压线路及其设施;不应邻近少年儿童活动密集场所。中心选址位置的确定按照上述选址要求,结合西安市目前各类医院在市区周边的分布状况和近期城市规划布局,本项目选址位置最终确定在西安市长乐东路空军工程大学旁,较为符合现代医院选址要求,符合国内目前新建医院或改扩建医院选

14、址的发展趋势。1、总体规划发展方向,具有优良的城市空间环境和良好的市政配套基础2、据有可靠的就医患者来源,发展前景广阔该区域铁路、公路交通便利,仅本地区就有相当规模的服务覆盖面,加之其高水准的医疗定位所吸引的周边地区患者,将使该院在未来的发展中具备丰富的就医结构和人群。无论在医学发展和经营效益等方面都具有良好的发展前景。选址地块基本条件该康复中心周边毗邻第四军医大学附属西京医院、唐都医院等全国知名的大型综合性医院,其脊柱外科在全国属于领先水平、其辐射范围将包括西北五省及山西、河南等地区,将附近几大医院的术后患者作为康复中心的潜在目标顾客。 - 24 - 劳动定员劳动定员该中心共有病床50张,按

15、床位的1:1配置人员,医务人员10人,护士20人,理疗师10人,管理人员5人,技术人员5人。人员来源全部面向社会公开招聘解决。人员培训中心要统筹安排、合理规划、注重医护人员的基本功训练与专业训练,一般培养与重点培养,当前需要与长远需要三结合的原则。培养一支适宜的具备开拓型、智力型的科技队伍。为更好的为病人提供优质的医疗服务,提高该中心医疗服务水平,本项目建成后,应对上岗人员进行岗前培训。培训方式可采用请进来和送出去相结合的方式进行。经常对医务人员进行“基础理论、基本知识、基本技能”的训练与考核,把“严格要求、严密组织、严谨态度”落实到各项工作投资估算与资金投入投资估算估算说明临床康复中心投资估

16、算范围,包括房租费用、水电费、基础装修费用、器械购置费用、人员工资、杂费等。编制依据1、安装工程根据设备购置费及设备安装类似工程决算,以指标形式。2、设备购置按设备生产厂家报价及产品样本价格计入。3、其他费用按有关规定计取1,房租费用:按28元/平方米,每月计入2.商业水电费:按国家商业用电。用水标准;3,人员工资:面议;1,培训费:按有关规定计算2,项目建设其他前期费用:按工程费用的1.0%计入。项目总投资经估算,本项目总投资为220万元,投资构成如下:投资估算构成表费用名称装修工程费设备购置费其他费用合计合计万元6000008000002000001600000占总投资37.5%50%12

17、.5%100.00% 经济效益分析13.1总成本费用估算主要燃料、动力价格表序号成本项目及名称单位单价(元)1水吨3.52电kwh1.003采暖m24.0013.1.2工资及附加项目定员50人,人均月工资按1500元/人计算,工资及附加按1.14计,月工资总额7.5万元。13.1.4修理费用修理费用按固定资产原值的0.5%计算,每年6000元。13.1.5其他费用其它费用主要为其它管理费用,按年收入的8计算,每年120.87万元。盈利能力分析经营收入经营收入的计算数据如下:1、康复锻炼及器械的使用收入建成后流动量按与编制床位数2:1估算,门诊量为100人/日。门诊人次平均费用按300元/人计取

18、。 2、住院收入平均住院日30天,平均费用按2500元/人计算。经计算,年收入为约2655000万元。 税金及附加营业税为5%,城建维护费及教育附加费分别为营业税的7%及3%。年平均税金及附加400万元。利润及分配所得税按33%,经营期内利润总额平均126万元/年,所得税平均744.15万元/年,税后利润平均1510.85万元/年。投资利润率=经营期内年平均利润总额/总投资100%=16%敏感性分析项目在实施与经营过程中,可能影响效益的主要因素有:经营收入、经营成本、建设投资等。分析计算在上述因素变化时,对全部投资内部收益率的影响程度,寻找敏感性因素,以尽力避开风险。敏感性分析显示:经营收入、

19、经营成本的变化对投资效益的影响最为敏感。详见下表。 敏感性分析表变化内容变化幅度收益率变化幅度收益率基准收益率0%17.44%0%17.44%固定资产投资变化5%16.53%-5%18.43%10%15.68%-10%19.51%收入变化5%18.93%-5%15.92%10%20.38%-10%14.35%原材料成本变化5%15.29%-5%19.53%10%13.09%-10%21.58% 结论与建议空军工程大学门诊部脊髓损伤临床康复中心建成后将极大的改善脊髓损伤病人功能恢复的就医环境,提高服务质量,降低平均成本,为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务,对促进经济发展,扩大劳动就

20、医,提升城市形象具有重要作用。项目建成后要加强该中心的各项管理,探索和完善医院质量评估和医院规章制度、技术质量标准等。在工作中严格按标准程序办事,强化医院整体功能,达到医院的整体功能与系统层次的优化组合,以提高工作效率与效能,并适应不断发展的信息技术,在医院建立信息系统,及时准确地收集分析处理各种信息,保持医院内外信息的畅通。我们建议建设单位加快项目的前期工作,积极落实建设资金,做好新址的选择和规划方案的设计论证,早日开工,保质保量按施工进度安排完成项目建设,早日投入使用,尽快发挥其应有的社会效益。目 录 第一章 总论5第一节 项目概况5一、项目名称5二、项目地理位置5三、建设规模5四、项目投

21、入总资金及资金效益情况5第二节 承办单位概况5一、承办单位名称5二、承办单位概况5第三节 可行性研究报告编制依据6第四节 项目主要建设条件6第五节 主要技术经济指标6第七节 问题与建议7第二章 项目投资环境与市场需求研究8第一节 全国房地产发展状况8第二节 黄山镇房地产市场购房人群消费行为分析10一、购房人群的分类:10二、各类购房人群的比例:20三、市场调研结论:21第三节 黄山镇房地产发展趋势分析22第四节 黄山镇房地产市场需求状况分析22第三章 项目建设规模与项目开发条件24第一节 项目建设内容24第二节 项目建设规模24第三节 项目开发条件24一、项目SWOT分析24二、项目市场定位2

22、6第四章 建筑方案与营销计划28第一节 建筑方案28一、规划设计依据28二、规划设计原则28三、规划设计理念29四、规划设计30五、结构设计34六、基础配套设施综合规划35七、电力工程规划36八、电信工程规划38九、给排水工程规划39十、暖通工程规划42十一、燃气工程规划43十二、环卫设施规划43十三、建筑新材料、新技术的应用43十四、主要技术经济指标45第二节 营销计划45一、营销策略45二、营销时间48三、销售进度50第五章 节能、节水措施52第一节 节能节水的必要性52第二节 设计依据53第三节 建筑节能53第四节 节电措施53第五节 节水措施54第六章 环境影响评价56第一节 项目场址

23、环境现状56第二节 环境标准56第三节 项目环境影响分析57一、建设期间对环境的影响57二、建设期间环保措施58三、设计中环保措施59四、项目运营期间环保措施60第四节 环境影响评价结论61第七章 消防62一、设计依据62二、消防安全措施62第八章 项目实施组织管理64第一节 项目招投标64一、招标依据64二、招标组织原则64三、招标范围65四、招投标程序65五、招标的具体情况67第二节 建设期项目管理68一、项目组织机构68二、项目管理措施69第三节 资金管理70第九章 项目实施进度71第一节 工期计划71第二节 施工进度图71第三节 销售计划71第十章 投资估算与资金筹措72第一节 投资估

24、算依据72一、定额依据72二、材料及设备价格依据72三、其他依据72第二节 投资估算73一、基本参数73二、建设工程投资估算73第三节 资金筹措77第四节 资金使用计划77第十一章 销售及经营收入测定78第一节 项目销售收入测算78第二节 项目销售税费及净收入预测78第三节 项目销售回款计划79第四节 资金来源与运用分析79第五节 销售利润80第十二章 财务评价与敏感性分析81第一节 盈利能力分析81第二节 项目不确定性分析81一、 盈亏平衡分析81二、 敏感性分析82第十三章 社会评价及风险性分析83第一节 社会影响效果分析83一、项目社会影响83二、项目环境效益评价84第二节 社会适应性分

25、析84第三节 风险性分析85一、风险因素识别85二、风险概率等级评估及对策87三、风险特点及对策87第十四章 结论与建议88第一节 结论88第二节 建议88附表及附件89附表:89目 录第一章 项目总论- 1 -1.1项目简介- 1 -1.2可行性研究的范围- 2 -1.3编制依据- 2 -第二章 项目建设背景及必要性- 3 -2.1橡胶密封件项目提出的背景- 3 -2.2国家产业政策- 6 -2.3项目建设的必要性- 8 -第三章 项目优势- 11 -3.1市场优势- 11 -3.2技术优势- 16 -3.3组织优势- 17 -3.4政策优势:关中天水经济区发展规划- 17 -3.5区域投资

26、环境优势- 17 -第四章 产品介绍与技术介绍- 20 -4.1橡胶密封件产品介绍- 20 -4.2 产品标准- 21 -4.3 产品特征及材质- 21 -4.4产品方案- 26 -4.5产品技术来源- 27 -第五章 项目产品发展预测- 28 -5.1产品行业关联环境分析- 28 -5.2行业竞争格局与竞争行为- 33 -5.3竞争力要素分析- 39 -5.4项目发展预测- 41 -5.5竞争结构分析及预测- 43 -第六章 项目产品规划- 47 -6.1项目产品产能规划方案- 47 -6.2产品工艺规划方案- 47 -6.3项目产品营销规划方案- 51 -第七章 项目建设规划- 58 -7

27、.1项目建设总规- 58 -7.2项目项目建设环境保护方案- 61 -7.3项目建设节能方案- 65 -7.4项目建设消防方案- 66 -7.5项目建设生产劳动安全方案- 69 -第八章 项目组织实施情况- 73 -8.1项目组织- 73 -8.2项目劳动定员和人员培训- 74 -8.3项目管理与实施进度安排- 77 -8.4工程招标- 80 -第九章 项目财务评价分析- 82 -9.1项目总投资及资金筹措- 82 -9.2项目财务评价依据及相关说明- 83 -9.3 项目总成本费用估算- 84 -9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算- 84 -9.5 利润分配估算- 85 -9.6 借款偿还计划- 85 -9.7现金流估算- 85 -9.8不确定性分析- 86 -9.9风险分析- 88 -第十章 项目经济、社会效益评价- 90 -10.1经济效益评价- 90 -10.2社会效益评价- 90 -第十一章 可行性研究结论与建议- 91 -11.1研究结论- 91 -11.2建议- 91 -

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