资源描述
企业特种设备运行、维修、保养登记表( 年度)
设备名称
型 号
主要技术参数
已使用年限
日 常
安 全
管 理
措 施
运
行
情
况
维 修
保 养
情 况
填表人:
安 全 检 查 记 录 表 检查日期: 年 月 日
检查类别
组织检查人
记录人
受查部门
参加人员
签 名
检查情况及存在问题
处 理 措 施 及 意 见
被查负责人签字:
年 月 日
检查负责人签字:
年 月 日
注:1、检查类别包括自查、互查、上级检查等;2、存在问题达到事故隐患级别的要填入“事故隐患登记表”。
编号: 号 编号: 号
隐患整改通知单存根 事故隐患整改通知单
受查部门
检查人
检查时间
存在问题:
检查处理意见:
受查单位意见:
负责人
年 月 日
:
经 年 月 日安全生产现场检查,你单位存在下述主要问题,限于 年 月 日前整改,并将整改完成情况于整改后3日内填好“隐患整改反馈单”报 。
存在问题:
检查人
签 字
负责人签字
年 月 日
事故隐患整改反馈单
:
现将 单位事故隐患整改情况反馈如下:
整改内容:
整改措施:
验收结果:
验收人员(签名):
完成日期
年 月 日
整改负责人签名
反馈日期
年 月 日
21
事 故 隐 患 登 记 表( 年度)
检查
日期
受检部门
隐患情况
整改措施
防范措施
整改完
成时间
检查负责人
整改责任人
验收负责人
备注
危险源监控管理表
年 月 日
单位名称
单位地址
电话
主要负责人
危险源名称
评定等级
危险源部位
等级评定机构名称
可能引发的后果
危 险 源
(点)管
理
现
状
检测情况
评估情况
监控情况
应急措施
备注
危险源监控管理登记表
序号
单位名称
危险源名称
级别
所在部位
危险因素
可能发生的危险
第一责任人
监控责任人
采取措施
反“三违”活动记录表
时 间
年 月 日 时 分
部 门 地 点
三违类别
违章指挥□ 违章作业□ 违反劳动纪律□
部门负责人
检查方式
自查□ 部门检查□ 上级检查□ 其它□
“三违”责任人
三违经过及危害分析:
处理情况
年 月 日
批准人签字
经办人签字
记录人签字
注:1、三违类别和检查方法属于哪种就在其上打“√”;2、三违经过及危害分析,是指三违现象可能造成的经济
损失或社会影响;3、行政处分包括罚款、警告、记过、除名等。
安 全 事 故 上 报 表
事
故
概
况
发生时间
事故损失
事故责任人
发生地点
事故类别
上报时间
事故经过、人员伤亡、财产损失及处理情况:
安全事故分析会议记录表
会议时间
会议地点
主持人
记 录 人
参加人员签名
事故发生时间
事故地点
事故主要
责任人
事故次要责任人
事故损失
事
故
原
因
分
析
采取防
范措施
处
理
意
见
安全事故统计表
序号
发生时间
部门
伤亡者姓名
性别
年龄
工种
工龄
事故简况
事故分析
事故损失
事故类别
事故责任人
时间
性质
事 故 管 理 登 记 表
事故发生时间
事故地点
事故类别
事故性质
事故
责任人
事故经过及事故原因
事故损失及危害
防范措施及处理意见
备注
安 全 奖 励 记 录 表
奖励日期
奖励部门或个人
主 要 理 由
奖励物品
或现金(元)
授 奖 部 门
备注
安 全 处 罚 记 录 表
时间
姓名
工作岗位
(作业种类)
处罚原因
处置意见
批准部门
或批准人
事后继续处理情况
备注
劳 动 防 护 用 品 采 购 记 录 表
防护用品名称
防护用品
生产(经营)单位
许可证号
购进日期
购进数量
防护用品使用期限
采购负责人
(签字)
劳保用品发放台账( 年)
部 门:
姓 名
品名:
品名:
品名:
品名:
领用日期
领用人签名
单位
数量
单位
数量
单位
数量
单位
数量
合 计
消防器材、防护配置情况登记表
编号
器材名称
购置日期
安放位置
数量
使用部门
器材管理
负 责 人
更换时间
备注
安 全 值 班 记 录 表
值班时间
值班人
班次
天气
安全生产情况:
值班人签名: 交班时间: 年 月 日 时 分
接班人签名: 交班时间: 年 月 日 时 分
号
排查内容
排查结果
隐患情况
当班处置情况
备注
是
否
1
设备设施、工具、附件是否有缺陷
2
设备设施安全防护装置是否良好
3
安全运行技术参数是否符合规定
4
劳动防护用品是否按规定佩戴
5
是否按操作规程作业
6
作业区域的安全通道、警示标志、消防设施、危
险物品等是否符合要求
7
是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律
8
应急措施是否落实
9
其他
安全管理及隐患排查交接班表
交班人员: 接班人员: 交班时间: 年 月 日 时 分
职业危害管理登记表
序号
场所(岗位)
危害种类
职业病种类
检测情况
接触人
备注
安全投入登记表
序号
时间
单位
项目名称
项目内容
资金投入(万元)
验证人
备注
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