资源描述
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安全监督检查记录档案表
单位名称: 联系电话: 检查时间: 年 月 日
序号
检查项目
内容
落实情况(√/×)
整改措施
1
安全工作组织机构及安管人员配备、职责
企业安全管理机构是否设立
法人代表是否经过安全培训
专(兼)职安全管理员配备情况、是否经过培训持证上岗
安全管理制度和岗位安全操作规程制定、执行情况
2
各项安全管理制度
安全生产责任制
安全生产监督检查制度
消除安全生产事故隐患制度
厂内事故处理应急预案
突发性事件应急预案
从业人员安全管理制度
维修工具、设备安全管理制度
车辆技术管理制度
安全教育培训、学习情况
3
安全管理基础工作
台帐
从业人员档案
安全会议、学习记录
安全检查记录
是否建立重大危险源监控台帐
安全专项工作、活动材料
隐患排查整改台帐
相关安全生产的文件、通知
4
应急管理情况
建立专(兼)职救援队伍
与相关应急救援队伍签订协议情况
应急救援预案制定及演练情况
应急救援物资、设备配备情况
开展事故应急演练情况记录
5
安全资金投入
企业安全生产专项经费预算及投入情况
6
维修车间、场地安全设施
生产用电电源线路、保险丝是否按规定安装,易燃、易爆物品的摆放是否符合安全生产的要求。
是否制定相应的管理制度
消防、“三品”检查仪、车辆检验、配件室等设施是否齐全有效
7
事故调查、报告及处理情况
事故报告制度建立
事故调查、报告、处理记录或台帐是否完善
是否按照“四不放过”原则对事故进行处理
说明:1、按照检查内容逐项认真细致检查。
2、在检查中发现的问题,要求边查边改,对容易整改的,要求企业马上整改;对一时整改不了的,要下达整改通知书,要求其采取相应的防范措施,落实整改时间和责任人,限期整改,并在表中注明。
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