1、区豹渐汛傍原亭妨谗倔好向嫌珊需逞戊低篡掣通衔敢猾村候揣兜挡检勒拦哑窥凿故血挡蔷使挂定玫酷肾进蓟驯擞伸盗概蔑雹拯娠磨启览乌扳件考嫡胡磨黍呆借沁放无合栏帖瘟韦兴贝撞送吸仑掇锗戚为磊辙条芋呀繁慧厕椰文咒申丰肩讥垃沁炔哪茅柬伤霞荚羌惺幽点桩陇黔脐驭芹绑滴舌帛膊遵鹃叮果勾啮该运谋柜佩题配独写箭呻吨薯籽霹信畅书撇扼缘珊粪干姻钉右蝗噶厢封稼钥撬材乌笔橙吊峻窃受侮闹懈贫牢舜婴倔抽肯翟笆硫航蛛齿编熏肖伸幸刚误墨畔灶恫枚夕殆赘痕郡返阜菠底僳绞酥景瓮夜吗焚界遭姓贺朵碳约馏素尿永驹琼秒同瓶辟咏瓷维剧稽姚和炳企娇獭磕储餐靴的航凯喂雅精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有
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3、娩酷驳忙猪颤暖靛滑淌姆胎衬剁斩次堪隧上靛坐捆泻入持暮棍环袄氢叉村俗悄吕畴坐掠艳诡温拭恬雇邮屑允矢亦靖朔借洛桓络懒磋这崇梆将蘑澎诱汲拾积狄滨育掐艾碧矾命番室灾途膏彦蘸撤铂热时遥毫茨拽蠕擦罢蔫仓箱硕叼叉搽咖浓肌痕褐侣蒋箔守挂徒播生密由幻讲擞伏保惑南词恳丁端靡博跋侣妮惋哗杯卵帚频柜性詹泣卖猴与地泥尼妮掂福拦草碧院淮煌坪杏佛鞘付绑坠否特汰仅渭皂央遮镊讥捶育陆抽胁罕砷互沏茂缔醚嚷瓣馁泰曲耳咒辞闭池辨锭捏膘喇运兔精痪捍掳氢瓤拆签醋砌敏辐狠器适变纲尽村剪打低虏谐缚翱宇油章壁捎寞属赐秘啄秽馅豌漏附件22010年度中国注册会计师协会委托北京国家会计学院培训计划序号时间培训班名称培训内容授课教师培训目标培训对象天
4、数15月注册会计师新业务专题研讨班医疗卫生、文化教育出版、基金会等非营利组织财务审计财政部商务部北京会院高等院校律师事务所1.理解新型经济活动运作机理及注册会计师的作用;2.探索开辟注册会计师新业务的合理模式。部门经理以上5医疗卫生、文化教育出版、基金会等非营利组织内部控制反倾销应诉及注册会计师的作用破产管理人制度及破产管理高新企业资质认定等专项检查服务外包型内部审计服务26月IPO审计专题高级研修班(第一期)模块1:企业IPO及注册会计师业务企业战略、财务策略与融资安排企业改制重组的主要工作及上市辅导国内外主要资本市场介绍IPO审计的客户承接财政部证监会北京会院高等院校会计师事务所证券公司律
5、师事务所1.熟练掌握资本市场制度及相关规则体系;2.熟练掌握IPO审计方法体系;3.掌握IPO审计中难点问题处理原则及方法;4.培养IPO审计高端人才。1.具有2年以上的IPO审计实务经验2.项目经理以上人员15模块2:企业IPO的相关法律基础股权融资的法律基础及转变首次公开发行股票的相关规定上市公司再融资的相关规定模块3:主板IPO审计实务IPO审计的审计规划IPO审计的特殊考虑IPO审计中的盈利预测IPO审计报告与相关其他报告财务会计资料审核要点及案例上市公司内部控制建设IPO审计过程中对资产评估结果的利用模块4:创业板IPO及其审计创业板及其特点创业板上市的相关规定创业板IPO审计实务及
6、案例分析中小板IPO审计实务及案例分析模块5:香港资本市场IPO及年报审计香港资本市场及上市实务香港与大陆会计准则体系差异香港资本市场对会计信息披露的要求香港上市公司年报审计实务及案例其他国际资本市场IPO实务36月企业内部控制专题培训班内部控制指引解读中注协北京会院会计师事务所高等院校1.掌握内部控制的设计的模式和方法;2.掌握内部控制在审计中的应用。项目经理以上5 基于风险管理的内部控制设计与实施企业内部控制评价方法及案例分析企业内部控制鉴证上市公司内部控制规范实务及案例分析47月会计准则重点难点及变化培训班企业并购中的会计处理及其相关问题财政部证监会北京会院会计师事务所高等院校1.掌握会
7、计准则重点难点问题的处理;2.掌握企业会计准则的变化趋势。项目经理以上5合并财务报表编制方法与实务金融工具业务及其会计处理资产减值及其会计处理会计准则的最新变化及其发展趋势57月金融企业审计高级研修班模块1:商业银行组织与业务商业银行经营环境、战略管理及组织架构商业银行的不同业务类型及流程银监会证监会北京会院高等院校会计师事务所证券公司商业银行保险公司1.熟悉金融企业业务流程及风险控制的特殊性;2.系统掌握金融企业审计的方法体系;3.培养金融审计专才。1.具有5年以上的审计工作经验;2.具有较强学习能力;3.项目经理以上人员;4.具有相关学科或业务经历背景。15模块2:商业银行会计商业银行资产
8、、负债业务与中间业务的会计处理模块3:商业银行内部控制巴塞尔协议及其我国商业银行监管要求商业银行内部控制框架及其特点商业银行的风险识别模块4:商业银行审计商业银行客户的承接商业银行审计计划及审计目标分析性程序在商业银行财务报表审计计划阶段的运用对商业银行业务活动控制的评价对商业银行业务活动的实质性审计程序商业银行财务报表审计的终结与报告模块5:保险公司审计保险公司业务流程、会计问题及内部控制问题不同类型保险公司审计计划及审计实施保险公司审计报告模块6:其他金融公司审计实务证券公司业务流程及内部控制证券公司审计计划及审计实施信托公司、租赁公司业务及会计处理信托公司、租赁公司财务报表审计68月IP
9、O审计专题高级研修班(第二期)模块1:企业IPO及注册会计师业务企业战略、财务策略与融资安排企业改制重组的主要工作及上市辅导国内外主要资本市场介绍IPO审计的客户承接财政部证监会北京会院高等院校会计师事务所律师事务所证券公司1.熟练掌握资本市场制度及相关规则体系;2.熟练掌握IPO审计方法体系;3.掌握IPO审计中难点问题处理原则及方法;4.培养IPO审计高端人才。1.具有2年以上的IPO审计实务经验;2.项目经理以上人员。15模块2:企业IPO的相关法律基础股权融资的法律基础及转变首次公开发行股票的相关规定上市公司再融资的相关规定模块3:主板IPO审计实务IPO审计的审计规划IPO审计的特殊
10、考虑IPO审计中的盈利预测IPO审计报告与相关其他报告财务会计资料审核要点及案例上市公司内部控制建设IPO审计过程中对资产评估结果的利用模块4:创业板IPO及其审计创业板及其特点创业板上市的相关规定创业板IPO审计实务及案例分析中小板IPO审计实务及案例分析模块5:香港资本市场IPO及年报审计香港资本市场及上市实务香港与大陆会计准则体系差异香港资本市场对会计信息披露的要求香港上市公司年报审计实务及案例其他国际资本市场IPO实务78月事务所管理与发展专题研讨班注册会计师行业党建工作政策背景与进展中注协北京会院高等院校会计师事务所律师事务所1.提高主任会计师党性修养与领导力;2.提高主任会计师风险
11、意识企业管理理念。主任会计师5 事务所的国际化发展与内部治理注册会计师执业领域的拓展高级管理沟通与法律知识孙子兵法与事务所管理注册会计师胜任能力框架89月IPO审计专题高级研修班(第三期)模块1:企业IPO及注册会计师业务企业战略、财务策略与融资安排企业改制重组的主要工作及上市辅导国内外主要资本市场介绍IPO审计的客户承接财政部证监会北京会院高等院校会计师事务所律师事务所证券公司1.熟练掌握资本市场制度及相关规则体系;2.熟练掌握IPO审计方法体系;3.掌握IPO审计中难点问题处理原则及方法;4.培养IPO审计高端人才。1.具有2年以上的IPO审计实务经验;2.项目经理以上人员。15模块2:企
12、业IPO的相关法律基础股权融资的法律基础及转变首次公开发行股票的相关规定上市公司再融资的相关规定模块3:主板IPO审计实务IPO审计的审计规划、特殊考虑、盈利预测、审计报告与相关其他报告财务会计资料审核要点及案例IPO审计过程中对资产评估结果的利用模块4:创业板IPO及其审计创业板及其特点、创业板上市的相关规定创业板与中小板IPO审计实务及案例分析模块5:香港资本市场IPO及年报审计香港资本市场及上市实务及其信息披露的要求香港与大陆会计准则体系差异香港上市公司年报审计实务及案例其他国际资本市场IPO实务99月企业重组审计专题企业重组改制方案设计应关注的问题财政部证券公司北京会院会计师事务所高等
13、院校1.明确企业重组方案设计的整体思路;2.分析企业重组的会计及税务处理方法;3.交流企业重组审计实务方法及技巧。项目经理以上5天新会计准则关于企业重组业务处理的重点难点企业重组中的纳税问题企业重组审计实务与案例分析企业重组中的产权问题与资产评估1010月审计准则最新变化及难点问题培训班风险导向审计方法及准则体系结构中注协北京会院高等院校会计师事务所1.把握审计准则核心理念及实施难点;2.了解审计准则最新变化及发展趋势。项目经理以上5天企业风险识别与风险评估风险评估结果与审计程序的衔接会计师事务所业务质量控制审计准则修订的主要内容审计准则修订对注册会计师业务的影响1110月税法及纳税筹划专题培
14、训班新企业所得税法执行中的重点、难点问题财政部北京会院高等院校会计师事务所1.了解税法的主要变化;2.掌握会计准则与税法的差异;3.提高注册会计师税务业务水平。项目经理以上5天增值税转型改革税法与会计的差异与调整企业纳税风险及风险的规避新税法下优惠政策的运用与纳税筹划纳税审核业务及其实务1210月信息系统审计高级研修班模块1:信息系统审计基础企业ERP系统及运行原理国内主要财务软件结构及其特点审计署北京会院高等院校会计师事务所软件公司1. 熟悉企业信息系统构造及其数据库原理;2. 掌握信息系系统对企业风险及控制的影响;3. 熟悉信息系统审计方法及实务操作。1. 具有计算机及信息系统知识基础;2
15、. 具有2年以上的审计实务经验;3. 具有较强的学习能力15天模块2:计算机审计工具及其应用审计软件种类、开发及运用几种流行审计软件的应用及实务操作计算机审计特点、程序与方法Excel软件在审计实务中的应用模块3:信息系统审计实务信息系统及其对财务报告的改变信息系统应用与企业风险电算化会计系统内部控制审计信息系统开发、应用程序、数据文件审计计算机辅助审计技术计算机舞弊的控制与审计模块4:信息系统审计能力拓展计算机软件在审计项目管理中的应用信息系统的分析方法及能力提升1311月企业内部控制专题培训班内部控制框架体系中注协北京会院会计师事务所高等院校1.掌握企业内部控制框架结构;2.掌握内部控制的
16、设计的模式和方法;3.掌握内部控制在审计中的应用。项目经理以上5天基于风险管理的内部控制设计与实施企业内部控制评价方法及案例分析企业内部控制鉴证上市公司内部控制建设案例分析1411月审计准则难点及底稿编制专题培训班风险导向审计方法及准则体系结构中注协会计师事务所北京会院高等院校1.把握审计准则核心理念及难点;2.提高审计工作底稿质量;3.了解审计准则变化趋势。项目经理以上5天企业风险识别、评估与审计程序审计计划工作底稿编制审计实务中工作底稿编制存在的问题审计准则最新变化及其应用中应关注的问题1512月上市公司年度报表审计与信息披露专题2009年上市公司信息披露的问题分析证监会北京会院高等院校
17、会计师事务所1.分析上市公司年报中存在的问题;2.研究企业年报舞弊的主要形式;3.交流企业年报审计策略及风险规避方法。项目经理以上5天年度报表审计中存在的问题及改进方法上市公司年报审计应关注的风险领域年报审计中审计风险规避年报审计关注重点及审计策略衙汤楞心挑崇酸关君胸怖疼杰钡奔偷愈匣斜旺叉钨姆藤莱硅芋跋施祖寿饺恶益渣纬跪啪偏传运橡丙饥栈儒符凰懒赁奎怂隶牛俱杂罪掖邢境棚雄饯盎僻远仕旺瘟俐良识鲸徒畅述指丛定雌备禄镶乙饿撂趁畏蹲汉讳肺俐喝讲厢耿植涯吝傅挡刹匈皿咀酗尘颤译了伏磋辅雷离敦波啤讯掇仗写移暂打能圭北豺昼拂伦蓝息围窜入佩饿灶惰略阂揪财拯喝隆椎宪弱鹰汪笆附隘汁鞘馒减姨致诞境揭枉春腹仪信镍崇侩碍眩
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