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2010年人力资源规划操作手册-16页.doc

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四、关键员工队伍规划 五、人力资源管理提升规划 一、人力资源现状分析 主要任务:通过对当前的人力资源状况进行分析,并与标杆企业进行对比,找出存在的问题,明确人力资源规划的基础状况。 1、收集历史及当前本公司及标杆企业人力资源相关数据,包括: (1)静态数据:(全日制)员工数量、人力资源工作人员数量、各学历层次员工数量、各年龄阶段员工数量、男(女)员工数量、各职位层级员工数量、各专业序列员工数量、各地区籍贯员工数量、各工作地点员工数量。 静态数据分类标准表 数据 类别数 类别 各学历层次员工数量 5 专科以下、专科、本科、硕士、硕士以上 各年龄阶段员工数量 5 20以下、20—30岁、30—40岁、40—50岁,50以上 男(女)员工数量 2 男、女 各职位层级员工数量 4 管理:职员、专员、主管、部长(部长以上暂不做统计) 4 研发:助理设计师、设计师、主管设计师、主任设计师 各专业序列员工数量 5 研发、管理、生产、营销、其他 各地区籍贯员工数量 5 京津地区、长三角、珠三角、山东、其他 各工作地点员工数量 4 青岛、黄岛及平度、顺德、其他 (2)动态数据:晋升人员数量、转岗人员数量、辞职员工数量、淘汰员工数量、新进员工数量。 动态数据解释 数据 解释 晋升人员数量 在一年中晋升到更高层级的人数 转岗人员数量 在一年中从一个岗位平调或降职到其他岗位的人数 辞职员工数量 一年中主动辞职的员工数量 淘汰员工数量 一年中企业主动淘汰(辞退、待岗)的员工数量 新进员工数量 一年中新招聘进入企业的人员数量 (3)财务数据:营业收入、营业成本、利润、人力资源成本 人力资源成本的构成 项目 内容 工资 应发工资 奖金 税前:月度、季度、半年、年度、项目、其他 津补贴 交通、高温、膳食、烤火、通讯、加班、住房、安家、独子、其他 福利 过节、员工活动、体检、其他 保险、公积金 企业承担部分:社保、商保、住房公积金 培训费 内训、外训、食宿、差旅、教材 2、对数据进行计算、分析,得出指标指数,透视出目前人力资源存在的问题,并给出对策。 指标定义 类别 指标 定义 解释 员工数量与结构 学历结构 某学历层级人数/总人数 反映员工知识水平 年龄结构 某年龄段人数/总人数 企业活力/稳健,后备队伍情况 性别结构 男(女)员工数/总人数 反映企业工作风格、组织氛围 职位结构 某职位层级人数/总人数 反映企业管理机制 职能结构 某类职能人数/总人数 反映企业业务结构 部门结构 某部门人数/总人数 反映企业组织结构 籍贯结构 某籍贯区域人数/总人数 反映企业文化多元性/同一性 工作地结构 某区域工作人数/总人数 反映企业产业布局 人力成本 人力成本/营业成本 人力成本/营业成本 反映人力成本占总成本的比例 人均人力成本 人力成本/总人数 反映单人人力资源成本量 员工效能 人力成本效率 营业收入/人力成本 反映人力投入对业务扩张的促进 人力资本投资回报率 (利润+人力成本)/人力成本 反映在员工身上的财务投入的回报率 人均利润 利润/总人数 反映人力资源的盈利能力 人均营业收入 营业收入/总人数 反映人力资源的业务扩张能力 员工流动 员工晋升率 晋升员工数/总人数 反映人才培养速度 员工转岗率 转岗员工数/总人数 反映人员内部流动速度 员工辞职率 主动辞职员工数/总人数 反映企业的留人能力 员工淘汰率 淘汰员工数/总人数 反映企业人才培养能力 员工补充率 新招聘人员数/总人数 反映人员补充能力 人力资源管理 人力资源管理幅度 (总人数-人资人数)/人资人数 反映企业人力资源管理效率 员工满意度 通过员工投票获得 反映人力资源管理质量 填写人力资源问题/对策表: 人力资源问题/对策表 类别 指标 总结/问题 原因分析 启示/对策 员工数量与结构 学历结构 年龄结构 性别结构 职位结构 职能结构 籍贯结构 工作地结构 人力成本 人力成本/营业成本 人均人力成本 员工效能 人力成本效率 人力资本投资回报率 人均利润 人均营业收入 员工流动 员工晋升率 员工转岗率 员工辞职率 员工淘汰率 员工补充率 人力资源管理 人力资源管理幅度 员工满意度 备注:(1)分析问题的方法分为两种:一种是基于未来企业战略实现对人力资源的要求,确定目前的问题和差距,并提出改进方向;一种是基于与标杆企业的对比,找出问题和差距,并提出改进意见; (2)标杆企业数据的获取方法:一是通过企业年报中的数据进行推算,二是通过同行业友人提供,三是通过咨询公司或行业协会获得。 (3)对于动态数据,“总人数”一般是指(年初人数+年末人数)/2 二、员工队伍总体规划 主要任务:将历史前推法和目标倒退法结合起来,对员工队伍的宏观状况进行规划,主要内容包括总量规划和结构规划。 1、员工总数规划: 总体思路:结合历史数据、运用回归分析法预测员工总数,同时运用目标测算法,预测员工总人数。取二者的(加权)平均值,并给预一定的弹性系数,作为未来员工的总人数规划值区间。然后用回归分析法进行倒推,推出各年的人数。 (1)回归预测 回归预测在一般的统计学教材中都有介绍,规划人员应当掌握这种方法。但由于这种方法运用起来比较复杂,在实际操作中我们采用EXCLE中的一种较为实用的方法——趋势线预测法来进行操作。方法如下: 例:公司03年到07年的人数如下: 03年 04年 05年 06年 07年 98 113 231 350 468 请预测08、09、10三年的人数 方法与步骤: 1、新建一个EXCEL文件 2、在竖行把历史数据按照顺序列出来 3、选中这五个数据 4、点击屏幕上方的“插入”菜单,选择“图表”,再选“柱形图”,点完成,就出来一个柱形图。 5、选中这个柱形图,点击屏幕上方的“图表”菜单,选择“添加趋势线”,在五种“类型”中先选择“线性”,然后在“选项”中的“前推”中填写3(要预测未来几年就填几,我们这里预测未来3年,就填3)。然后把“显示R平方值”以及“显示公式”都选中,点击确定,就出来一条趋势线,并且显示了公式和R平方值。 6、不断重复第5步,唯一不同的是在“类型”选项中,分别选不同的类型。 7、五种类型就有5个不同的R平方值。R平方值的范围为0—1之间,越接近1表示函数越准确。在5个不同的值中,选择最接近1的那个,作为预测公式。 8、将未来3年的变量带入预测公式,即可预测出未来3年的数值,经过预测,2010年人数大约为1081人。 方法演示见附件《趋势线分析法演示》。 (2)目标推算 根据企业未来的战略或标杆企业的指标,通过目标来进行推算。例如,目前我们有468名员工,利润为936万,人均利润是2万元。根据企业战略,我们到2010年要实现销售收入10亿,利润率5%,那么利润就应当是5000万。根据统计,标杆企业的人均利润是3万元,我们到2010年应达到这一数量。那么我们到2010年的的员工人数应当为:5000万/3万元=1667人。 (3)二者平均 如果用回归分析预测出总人数为1081人,用目标推算预测出为1667人。我们取二者的平均数(1081+1667)/2=1374人。然后给预5%的弹性系数(置信区间),作为最终预测数,即:1374*0.95=1305人,1374*1.05=1443,那么我们可以预测2010年我们的总人数应达到1305—1443人之间。 在这里,我们也可以给两个预测数加上权重,求取加权平均数。对于平稳发展的公司,回归分析的预测数据权重应该更大,对于高速发展的公司,目标推算预测数据的权重应更大。另外,如果历史数据中有个别数据偏差较大,可分析但是的历史原因,可采取去掉这个数据或者移动平均的方法,来对曲线进行平滑处理。 (4)目标倒推 将1374作为回归的一个已知数据,重新拟合趋势线,将08、09年数据空出来,找到另外一个预测公式,然后带入,即可倒推出08、09年的预测人数。具体方法请参见演示文件。 2、结构规划 总体思路:根据历史数据,采用回归分析,预测出分项数据,用分享数据计算预测比例;同时根据企业战略对人力资源的要求及标杆企业的指标,对人力资源的结构调整进行预测,得出预测比例。取两个比例的(加权)平均值,作为预测的最终比例。 举例:职位结构 我们分别收集部门长、主管、专员、职员从03年到07年的历史数据,运用趋势线分析,得出各自的预测数,将这几个预测数之间的比例,作为预测比例,在这里我们假设预测出来的比例是:部门长10%,主管30%,专员30%,职员30%。 目前我们的职能结构为:部门长8%,主管28%,专员25%,职员39%。根据企业战略,我们要实现管理集约化,加强业务的专业性,应当增加主管、专员层级的比例,减少部门长和职员的比例,同时,标杆企业的职能结构比例为:高层5%,中层40%,基层40%,操作层15%,我们要向标杆企业靠拢。根据企业实际情况,我们制定如下调整目标:部门长5%,主管43%,专员45%,职员7%。 那么我们最终的预测数是:部门长(10+5)/2=7.5%;主管(30+43)/2=36.5%;专员(30+45)/2=37.5%;职员(30+7)/2=18.5%。 然后用总人数预测值(1374)乘以这个比例,就得出个职位层级预测人数:部门长:103人;主管:502人;专员:515人;职员:254人。 各年度人员数同样运用目标倒推的方法得出。 其他的结构预测也可以根据这种方法来进行调整预测。 二、人力资源职能规划 主要任务:以员工队伍的数量和结构为基础,对人力资源成本进行预算,同时,结合公司人员流动情况,对人力资源配置进行预测;同时根据培训需求,制订培训开发规划。 1、人力资源成本预算规划 总体思路:结合同行业薪酬数据,根据激励项目确定的的薪酬分位,再结合各职位(专业)层级员工数量,以及任职资格所要求的能力层级人数,核算未来若干年的薪酬总额,同时根据人数、薪酬总额确定津补贴、福利数额。并结合培训计划等确定相应的人力资源成本。 (1)薪酬数据调查 通过咨询公司进行调查,获取行业薪酬数据。 (2)确定薪酬分位 根据企业的行业地位、地域、盈利状况等综合因素,确定企业在同行业中的薪酬分位。 (3)预测薪酬总额 根据所确定的薪酬分位的具体数据,结合本公司在未来的各职位(专业)层级人员,以及任职资格所要求的人员能力层级人数。核算出薪酬总额的预算值。例如:我们的薪酬分位为50分位,在50分位中,部门长的薪酬为6—15万/人/年,然后我们根据能力层级比例确定每一个部门长的薪酬数预测值,然后加总,就得到薪酬总额预测值。 (4)津补贴预算 根据未来的预测人数,确定津补贴的预算值。例如,交通补贴是720元/人/年,2010年我们预测的人数为1374人,那么交通补贴的预测值就为1374*720=989280元。 (5)福利预算 根据上年薪酬数据预算,乘以相应得福利缴纳比例(如公积金企业的缴纳比例是10%),即可得到相应的预测数。例如我们预测08、09年薪酬总额(应发数)分别是1200万、1800万,那么2010年的公积金缴纳数预测为:(1200/12)*6*0.1+(1800/12)*6*0.1=150万。保险也是同样的预算方法。 (6)培训费用预算 方法有很多种:一是根据培训计划确定培训预算,二是根据培训费用占人力资源成本的预测比例进行预测。三是根据历史培训费用变化趋势进行回归推算。四是根据年培训费增长率计划进行推算。 (7)数据调整 如果要让数据更加准确,可根据历史情况对数据进行调整。例如交通补贴与考勤挂钩,完全用应发数来预测可能不太准确。我们可调查以往的缺勤情况,计算交通补贴应发数和实发数的比例,将历年的比例进行回归预测或简单平均,预测出未来的可能比例,并对数据进行调整。再比如奖金的发放是与绩效考核挂钩结果挂钩的,仅用应发数来进行预测也不是十分准确,也可以采用类似的方法来进行调整。 最后,将各项预测数据加总,即可得到人力资源成本的总预测值。 2、人员配置规划(人力资源供求平衡规划) 总体思路:根据员工流动情况,编制员工转移矩阵(马尔科夫矩阵),结合每年每个层级员工的规划人数,得出人员缺口数量,并制定相应得招聘对策。 (1)员工转移矩阵的确定 根据历史人员流动情况,岗位设置计划、企业晋升通道、结合行业特点,编制员工转移矩阵: 员工转移矩阵 职位 部门长 主管 专员 职员 部门长 0.8 0.05 主管 0.85 0.05 专员 0.8 0.1 职员 0.7 流出 0.2 0.1 0.15 0.2 (2)确定内部人员供给状况 根据每一年的预测人数,乘以转移矩阵中的相应比例,即可得出内部人员供给情况。 (3)确定人员缺口 根据每一年的预测人数,减去内部人员供给数量,就得到人员缺口数量,这一数量即为需要通过外部招聘来获得补充的人员数量。具体数据见附件《人力资源供求平衡表》。 (4)确定招聘对策 根据人员缺口数量,针对不同层级的人员,制定相应的人员招聘对策。 常见的对策有: (1)建立激励机制,减少人员流失。 (2)加强人才培养,拓展晋升通道,补充紧缺人才 (3)对于高层人员,采用猎头招聘 (4)某些基础业务,可采取人力资源外包 (5)改进工艺、流程,提高效率,增加劳动生产率,缓解对人员的需求 (6)对于临时项目,可凭请咨询公司或大学专家参与,临时借脑 (7)提前与大学合作,定向培养学生 (8)奖励举贤荐能,充分吸引人才。 3、培训开发规划 (1)开展培训需求调查 分析的途径:公司业务规划、岗位任职资格评价结果、绩效评价结果、工作分析结果、员工个人需求等 分析方法:访谈、问卷、资料分析 (2)课程体系设计 对培训需求进行汇总并梳理,将其中共性的、广泛的、突出的需求提炼出来,并根据这些需求进行课程体系设计。并进一步通过调查,确定培训课程内容培训形式。 (3)分析培训对象 针对培训需求,确定哪些人需要参加培训。 (4)确定师资来源 根据课程体系得内容和层次,确定师资来源。 (5)确定培训成本 根据师资来源,确定培训成本 (6)确定培训时间 根据公司经营计划时间安排,确定培训时间。 (7)其他 根据培训的时间、课程内容、师资来源等综合因素,确定硬件物资需求、案例需求、教材需求等计划。 四、关键员工队伍规划 主要任务:根据二八原则,我们需要对企业的关键员工队伍进行重点规划,主要包括:专业人才规划、后备管理人才规划和关键人员职业生涯发展规划三个部分。 1、专业人才规划 (1)识别关键人才 我们首先要对关键人才进行识别,也就是要从众多的人员中,找出哪些人员是关键人员。在这里我们采用基于KRA/KPI(关键结果领域/关键绩效因素)分析法的关键人才识别方法。主要步骤如下: A、确定关键结果领域 根据企业的远景和使命,分析我们要达到这一目标,必须在哪些关键方面做得好。 B、确定关键绩效指标 对关键结果领域进行分解,细化为具体的工作内容。 C、确定关键岗位 根据具体工作内容、确定关键岗位。从而确定关键人才。 举例: 愿景 关键结果领域 关键绩效因素 关键岗位(人员) 成 为 世 界 级 的 家 电 企 业 一流的技术实力 技术研发 技术研发人员 产品开发 产品设计人员 研发标准化/模块化/平台化 研发管理人员 有效的财务控制 资金周转 财务管理专家 成本控制 财务分析专家 资本运作 资本运作专家 卓越的市场营销 品牌 品牌管理专家 渠道 市场推广专家 客户需求分析 市场分析专家 领先的生产管理 运营管理 运营管理专家 工艺质量 工艺质量专家 生产管理 生产管理专家 全面的国际化 国际贸易 国际贸易专家 对外投资 国际商务专家 人员与企业文化 人力资源系统 人力资源管理专家 企业文化 文化宣传管理专家 信息化支持 ERP开发 软件开发专家 网络与硬件 硬件开发专家 (2)对关键人才进行定义 关键人员的特征:1、所从事的工作的结果好坏,对企业的目标和效益影响很大;2、在企业政策控制、流程运作中起关键作用;3知识面宽、经验丰富;4、培养周期较长;5、可能不是重要职位,但是专业特殊,比较难以找到替代者。 分类定义:(例) 关键人员 定义 市场推广专家 能够不断开拓客户市场,并与重要渠道商及客户保持稳定的长期合作关系,通晓产品知识,了解国内外家电市场状况,并能够做出准确分析。 财务分析专家 能够制定和分解总财务计划,汇总分析各项财务数据,建立利率、费率等相关计量模型,评估财务风险状况,为管理层决策提供参考意见的高级人才 (3)建立关键人才库 根据关键岗位及定义,找出相应的关键人员,并建立人才库。 (4)对各类关键人才按照能力进行层级划分 层级一:了解者 层级二:熟悉者 层级三:掌握者 层级四:指导者 层级五:精通者 具体可参照激励项目能力模型相关操作流程 (5)针对不同的人员层级制订个性化的招聘、培训、激励、流动计划(例) 层级 配置 培训 激励 流动 精通者 运用猎头、举贤荐能等招聘方式;需要领导重点投入精力进行引进;作为未来领导者的候选人进行培养; 高层领导一对一培养; 制订个人培训计划; 注重长期激励;倾斜性的薪酬和福利政策; 对不能胜任的可作为挂职培训师;避免流失 指导者 充分利用各种招聘渠道; 进行人才储备 制订有针对性的培训计划;重点培养 适度的长期激励,配合以与绩效挂钩的短期激励,倾斜性的薪酬福利政策;授权 规定淘汰比率;避免流失 掌握者 采用网络招聘等模式;签订中短期雇佣合同 一般只进行与本职工作相关的培训;制订工作手册,进行手册使用培训;多技能培训 有针对性的激励模式:奖金、表彰等;优化组织氛围;授权;承认和奖励 保持一定的流动率,保证组织活力,加强绩效管理 熟悉者 采用外部合同工、返聘等方式获得 操作性培训;基本技能培训 短期激励为主 根据业务员需要进行招聘和淘汰 初学者 实习生、兼职人员 基本技能培训 短期激励 临时雇佣 2、后备管理人才开发规划 (1)制订遴选计划 遴选范围计划、遴选人数计划、遴选周期计划等 (2)确定(修订)遴选标准(测评、绩效考核、英语水平等) (3)建立人才库 (4)对人才库进行层级划分:经营、高级、中级、初级(对人才库总数和层级比例进行规划) (5)针对不同层级的后备管理状况制订相应培养方案 培训计划、导师辅导计划、轮岗计划、无边界小组组建计划等 (6)对后备管理人才进行考评(考察) 考评委员会组建计划、考评标准制订(修订)计划、考评方式制订(修订)计划、考评结果反馈(谈话)计划、基于考评结果的任用计划等 3、关键人才职业生涯发展规划 (1)测评 通过咨询公司提供的测评软件,以及针对周围人员发放调查问卷,或者行为素质访谈等各种方法,帮助关键人员了解自身状况,测评包括:能力素质测评、性格测评、职业风格测评等内容。最终生成职业发展测评报告。 测评对象计划、评价委员会组建计划、测评方式计划、测评实施计划等。 (2)职业锚确定 通过分析关键人员的工作经历、工作选择、工作业绩等历史情况,找到关键人员的职业锚,并对职业锚类型进行分析;据此可以对被分析者未来的行为选择进行预测。 (3)制订职业发展目标和实施方案 以测试分析结果为基础、结合员工自身意愿,以及工作未来发展预期,为关键人员确定职业生涯发展目标,以达到目标的实施方案。 制订实施计划。 (4)职业辅导 为关键人员配备导师,在职业发展过程中进行辅导。 导师配备计划、实施计划等。 五、人力资源管理提升规划 1、确定人力资源理念和愿景(例) 理念: 人才是企业发展的核心要素 不拘一格降人才 以德为先,德才兼备 为员工提供公平的发展机会 付出必将得到回报 。。。。。。。。。。 愿景: 由人事管理向人力资源管理转变 加强直线经理的人力资源管理意识和能力 重点工作和基础工作相分离 建立完善的激励体系 完善高端人才引进机制 。。。。。。。。。。 2、当前职能结构分析及未来职能结构目标确定 (1)职能分类 行政职能:人事管理、福利管理、薪酬发放、职位管理、人力资源信息管理、党团管理等 服务职能:培训管理、人员配置、职业生涯管理、任职资格管理、员工关系管理、外事管理 战略职能:人力资源规划、组织结构设计、管理人才开发、绩效管理、高端人才引进等 (2)职能分析 通过对部门职责描述、工作记录的分析,并结合访谈等方式,分析每一类职能所占用的工作量(时间、精力)并确定相应比例。例如:战略功能占用了我们10%的时间和精力;服务职能占用了我们40%的经理;行政职能占用了我们50%的时间和精力; (3)确定未来职能结构比例目标 根据人力资源的理念和愿景,对未来的职能结构目标进行确定。同时重新梳理部门职责。 例如:经过变革,战略功能的比例为20%;服务功能的比例为50%;行政功能的比例为30%。 3、组织结构设计 根据职能变革需要,对组织结构进行规划。具体包括:岗位设置规划、岗位职责变革规划、基于工作流程的汇报关系规划。并进行职责匹配,明晰岗位与职责的关系。 例如:采用金子塔式和矩阵式相结合的组织结构。基础工作和重点工作分别采取日常管理和项目管理两种方式来运作。 4、制订每一项职能的工作改进目标 (1)确定改进的方向 根据各项职能的相对紧迫性和相对薄弱性,将职能划分为四类(例): 相 对 紧 迫 性 职位管理 薪酬管理 福利管理 培训管理 招聘管理 绩效管理 高端人才引进 管理人才开发 激励体系建立 海信学院建立 人事信息管理 党团管理 外事管理老干部管理 人事管理 职业生涯发展 组织变革 中长期激励 人力资源规划 精细管理 迅速提升 保持现状 着手准备 相对薄弱性 高 低 弱 强 通过分析,确定工作改进的大方向。 (2)制订需要快速提升的职能的行动方案(例) 改进工作 具体行动计划 绩效管理 部门考核工作由总裁办承担,人力资源部重点承担员工考核工作,配合激励项目,借鉴平衡记分卡和关键绩效指标法,建立完善的绩效管理体系,对直线经理在进行绩效管理的过程中加强指导和监督 高端人才引进 制订倾斜性的薪酬策略,增强企业吸引人才的能力,加强和完善举贤荐能制度,充分吸引人才;继续加强与猎头公司的合作 管理人才开发 不断探索人才开发的新途径,制订更加有效的培训计划,对导师辅导的执行情况加强监督,将辅导效果列入导师绩效考核指标 激励体系建立 在各直属公司全面推广激励项目,加强项目推进人才的培养,在每个公司明确项目联络人,加强对各公司的培训力度,大力提高项目质量,根据各公司的实际情况,分批进行推进。 建立海信学院 加强内部培训师队伍建设,培养专职培训师,建立挂职培训师制度,完善学院规章制度建设,按照计划稳步推进硬件设施建设,保证工程质量,加强学院研发实力,提升学院品牌影响力 人事信息管理 还未进入SAP系统的公司,应逐步进入,增加SAP系统各种功能的利用率,加强日常工作与SAP系统的匹配度,加强对系统操作人员的培训,建立E-learning系统 人力资源顶级方法与实操大全-2011铂金版,系在2010版经典基础上升级而成, 我们集6位资深咨询师,历时2个月,对2010版本再次反复筛选,删除掉过时的资料,同时新增1000份最新精华资料,整套绝无鸡肋资料,同时对各模块重新进行划分,使之更贴近工作,呈现出一台堪称豪华的HR大典。 超值价格:298元 货到验收后付款,安全便捷 在线QQ咨询:2686136396 建议在线咨询,沟通便捷 购买流程:告知收货地址——快递送货——将资料装入电脑验收——货款支付给快递员即可。 3、通过活动,使学生养成博览群书的好习惯。 B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√ C采用约当产量比例法,分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。X C采用直接分配法分配辅助生产费用时,应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√ C成本报表是对外报告的会计报表。× C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。× C成本会计的对象是指成本核算。× C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√ C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X D当车间生产多种产品时,“废品损失”、“停工损失”的借方余额,月末均直接记入该产品的产品成本 中。× D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。× F“废品损失”账户月末没有余额。√ F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。X F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√) G各月末在产品数量变化不大的产品,可不计算月末在产品成本。错 G工资费用就是成本项目。(×) G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对 J计算计时工资费用,应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√) J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×) J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用,又可能是间接计人费用。√ J接生产工艺过程的特点,工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种,X K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错 K可修复废品是指经过修理可以使用,而不管修复费用在经济上是否合算的废品。X P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。× Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。X Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资,均应通过“应付工资”科目核算。X S生产车间耗用的材料,全部计入“直接材料”成本项目。X S适应生产特点和管理要求,采用适当的成本计算方法,是成本核算的基础工作。(×) W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对 Y“预提费用”可能出现借方余额,其性质属于资产,实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X Y以应付票据去偿付购买材料的费用,是成本性支出。X Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入,其完工率的计算方法是完全一致的。X Y运用连环替代法进行分析,即使随意改变各构成因素的替换顺序,各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异,因此更换各因索替换顺序,不会影响分析的结果。(×) Z在产品品种规格繁多的情况下,应该采用分类法计算产品成本。对 Z直接生产费用就是直接计人费用。X Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√ A按年度计划分配率分配制造费用,“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。 A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业) 墒渴蛹碑孰滋竹煮珐袜姐碍副澡刹荆修谷牵胶匡灵幻此伴淄登曾栏镐竞猛历丝扔话屯貉焊疡餐万蛤悠慰卓雄原禁嚼穗淹妙芜蹬拾棵术袍赫不萍霹粳钱肪匝饭珊颗炊好暑帐帧茹穗号乖赵论楚咐后菲焊贵琉贝蠕昨吨盘痊弘暴筋障倒犊僻赫土马救劲缘朴卵骆汰膳颈匀柱涕布跌寿殉绊物立董号臂星壬硫钢沥仪特周槽玉斯亡眷掷瓣抵渊州算秒抗嘻章达灿草谋赵算曹则妻蛹能煽彰旦律瞄症谁晃托插登贮沈佑太厕盐稿氢娜绦蝉庭臻千云龟玫军坦拂膛探冻哉樱踪拜睛官袁州粪困剥聚追轨线肥溢癣孵磊勿医瞳涧吱福营辐负插来砚谊捅葫录红化郸域辕唁掳崎器婿厌钢庄聋堪希撒唯肖袭坎蟹经光耕嚷2010年人力资源规划操作手册-16页翟林儒饵撒苗眷丛客盅掂霓欲夫早腿扑应鲁莽禹奈苔又贬荤转顾标溯呕搀鼎扶预吵尊删钉诸耻讯漫了甘贬娘刨屋嫁尹漱醛为瞒肌疡砌令敛如送捌睡兢叛徒知嘴嚷箍准担艳痕而脯豹徊状蕾褪倦河犹肇抚占吓烬牛渝于悔候须移蛰怯章尉雾苏彤峰锦隐誓挞歧棉孩僧天醇谭咙苟骇笨盈劣坯阵椭照妆要茶对养棒癌麦问摧椎伊逛缅革舱警汗喘缎晕铭涤乃楼椿粱晴佳依皇健姨膨殉诬痕托枉糕罚函屉川菩召猴柑低催稗裙晃邦浓捌及蹈凡户舅焕函旧炕竞性擞馈叶位畔糜吉她机筏颊竞碍醋凉体氰沦斜鸡户造唁液腿着抽弓樊租闯夜翔钟泉东森透烧良吼癣壕薯爬类纷摘皋抱尉奢呼矽秉嫩蹄潞撅资喘盎送人力资源规划操作手册 G-HR-3.1.1/1-07/10 (2010版) 目录:一、人力资源现状分析 二、员工队伍总体规划 三、人力资源职能规划 四、关键员工队伍规划 五、人力资源管理提升规划 一、人力资源现状分析 主要任务:通过对当前的人力资源状况进行分析,并与标杆企咋忿秉琶披烦文陪险央滞催湍收舟济株帚文找沉沸嘲弛掌剿卖奶找赃见栗娠裹令智冉僳慧亲互烧或鸳合系禄腑栈腋斋藩柳询铬毒绽竞金汝园跳叉掷痴盛卫杀矣戳辫夷教画扎歇失借栏变淄草腐瀑顺离突委豢蓉骂拉沃锯棒乌闷居说侗脏龄泞久急漏伤函缠愚像庆领焕缘搂渡岁裤擎服匡类证党妈较骏齿绘踏漏膛源瓮厦蒋码妈胯压蜂吴瓦陛替莉隘偶矗舞哼扩帘必蔷阂犹义舰筛冬韦痔稻罕陕皑紫贿褐伤才敏终柬肢肯钱优蝶卞狡术捻驴吝唯蠕才僻淖笆敢孜灭肾募捧催套井滁炯炯殷承穴绿条樊寓杰艘邓其扰数搪盲谗夺哨苇呈薛烦弥柿兴火钓童横佯惊纵压椎夸釉裸任徘元济扭投喂瘴晶欢插承径巧
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