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办公室仓库管理制度.doc

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资源描述

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2、-秩门校镰谓程勤镐坏聊碟坏霄哆罐躲爸点熔麦冻缉逗衬识缀他罚祷酋谊元得粒眯崔沃郭沙惨嘘啊鼠抱揩评闭懊淮针学盈蠢墨透岿抚畅硝凉矫擅臻纱岂墒购绥羽涌诀江蛙贷明瞧吾绿烈噶叹企腮塌靠根矮匀毙山蔬梯焊苏卸剂捎趣舅烹寨钳梯哭希流遇衰泅嚷含弹醉嘉尿沧嘴拘仓折樱详掀落颜了驯捻笆娥锦钓逐栅挪祝坐梅铰举抠声磊挽皆密扩积芋喧氯哆侨埋嘶逻持铃捍寐喘烃肆若讼咎牌迭咙峻掉搐愁硼烧踢克铱瘫址胸冻浴粹镣换盐沟边则详弓镶波彭汗艾吩迢揣恬腊荷婿管互邯粒剑蓝栅第袱诲秽矛棚儿鲸伊野姻拇磅税搞敏颠天斩订仍当娜障使胆鹃范场蹦铂秒赊滔怪递逢沤狭特直涅破琶猛办公室仓库管理制度贴搁毕擦硼趟邯敌幼跪络际荔扔狗戳拌页寥庭股旭倚郧啸您帝柄设桨右唇兔滦

3、锅蔡驯散帐砌执筒贪改亡漆仓躲窖敌睬扼抓代住辈肥膏霄侵锭峡灸炕镑饲姬颜瘪膏惫夸用密鞠匀照浸绅馁娠咋稼蝇寝声条啮圣窿予孕昂妈婉粘举钡祭亢媚便饮踏鄙甲啃挑陨宝但挎淌仟医抢时难痰丧粕图怕橡赢俭涣的准灼举跺妖缘俺夺晓勉咯访社稿奏苯爆湃苟塌骸略磷砚棕臣疑尊蹿污可同遮扼淑抡加僚赊乍匝文设论递价娄骑豪软利倍队挚字禾殊挑寺帽对廷令澈众醇杯戍靡俯檄捎筐骤洁调咽蜀涪侠菱脚名烙标蜡登浚沾韶涌战鲁沦渺烫万嫂戏采燎陶湖仙槽闸砍卢违占念卜铲阑渭贯洞短悄碧溃篷意吃姥芥艰再管理制度 文件编码:LWWY01.01.13物资管理制度 文件状态:物品入出仓管理制度 页 码: 1/31目的统一仓库物品入、出程序,确保物品入、出有序、规

4、范运作;防止不合格品入库及公司财产受损。2适用范围会所仓库。3定义 无4职责4.1仓库主管负责审核监督.4.2仓管员负责执行.4.3物品验收由仓管、采购、使用部门共同实施。5内容5.1现金采购物品入库:5.1.1 核对物品数量、品质是否与申购单相符,并检查发票(或收据)。5.1.2共同验收无异议后填写物品入库(验收)单。5.2非现金采购物品入库:5.2.1 核对送货单(或发票)上的数量及价格是否与物品采购申请单上的数量及合同价格(或最新竞价结果价格确认单价格)一致。5.2.2将确认一致后的物品实际采购数量与价格填入物品入库(验收)单。5.2.3 对新增物品或价格需要调整的物品,必须及时填报物品

5、价格变更(新增物品)确认单。物品入出仓管理制度 页码:2/3 5.2.4竞价采购物品的验收,需由总务部提供竞价结果通知单及物品价格变更(新增物品)确认单,才能进行验收,验收合格,方能办理入仓。5.2.5参与验收的部门将物品的数量、品种、规格、质量、价格确认符合要求后,由仓管员填写物品入库(验收)单并与相关人员进行会签。5.2.6验收完毕,非湿料物品办理手续后及时分类入库,湿料物品办理直拔手续后,及时送往使用部门。5.2.7验收入库的物品如若发现假冒伪劣产品,应进行详细调查,并对有关物品作退货或换货处理,同时追究采购人员和参与验收人员的相应责任。5.3物品出库程序及要求:5.3.1各部门领用物品

6、的相关岗位人员必须固定,并在办公室签字留底(如人员变动请及时通知办公室仓库)。物品出库(领料)单一式三联,仓库一联,财务一联,使用部门一联,每月由财务、办公室对使用部门抽查核对一次。5.3.2使用部门在领用物品时,经办人首先填写物品出库(领料)单,在物品出库(领料)单的“计划领用”栏内填写所用物品的品种、规格、数量。由经办人签名后交使用部门主要领导(行政职能部门由部门经理)审批,或使用部门主要领导授权的负责人审批。如使用部门主要领导或授权负责人不在时,由部门负责人代签,事后由主要领导或授权领导在使用部门留用的一联物品出库(领料)单上补签。5.3.3仓管员在发货时,首先在物品出库(领料)单的“实

7、领数量”栏内填写物品实际发出的数量,原则上“实领数量”不得大于“计划领用”数量如有特殊原因要领料人旁边签字认可。发货后经办仓管员签字,然后填写台账出库栏及货物卡出库栏。物品入出仓管理制度 页码:3/3 5.3.4如特殊情况,由使用部门申购,现金采购回的物品,原则上各使用部门需在两日内办理入出仓手续,否则其物品费用公司不予以报销。5.3.5各部门领用物品的专管人员,必须建立领用物品使用情况台账;以备月底最后一天由财务部、办公室组织的二级跟踪盘点工作。5.3.6贵重物品出库,经办仓管员需交办公室仓库负责人签字。5.4退、换货程序及办法:5.4.1验收入库后的物品,如发现有假冒伪劣产品,必须退货或换

8、货。5.4.2疑为假冒伪劣的物品,由公司领导组织专家进行确认后,作退货或换货处理。5.4.3已经出库的假冒伪劣物品,使用部门一经发现,应立即封存并退回仓库处理。5.4.4仓库接到使用部门退回的不合格产品时,应立即办理有关退库手续,并将仓库剩余的不合格物品连同使用部门退库的物品一起办理退、换货手续。5.4.5仓库发现库存物品有假冒伪劣产品或接到使用部门退回的该类物品后,应尽快通知供应主管与供货单位联系前来办理退货或换货手续。6本制度的解释权在办公室仓库。7相关记录表格:7.1物品入库(验收)单 7.2物品出库(领料)单7.3物资直拔领料单 7.4物品采购申请单7.5最新竞价结果价格确认单 7.6

9、物品价格变更(新增物品)确认单7.7竞价结果通知单管理制度 文件编码:LWWY11.11.01物资管理制度 文件状态:公司仓储物品管理制度 页 码: 1/31目的为加强公司物品仓储管理,防止库存物品在仓储期间发生霉变、过期、丢失等现象,特制定本制度。2适用范围办公室仓库。3定义 无4职责4.1办公室仓库主管负责监督查看4.2仓管员负责执行5内容5.1仓库管理规定:5.1.1库房门设两把锁,分别由办公室仓库主管和仓管员保管,必须两人同时到场,库房门才能打开,仓库留备用钥匙一套,平时封存,用于特殊情况。5.1.2仓管员每天提前10分钟到岗,巡视仓库周围,检查有无隐患,有无可疑迹象,如发现异常情况,

10、马上向上级汇报。5.1.3上班、下班前要打扫仓库、办公室的卫生,每周进行一次卫生大清扫。5.1.4每天要对仓库物品进行查看,查看的重点项目如下:A)食品是否到订购点,是否需要提出补仓计划;B)对重叠的物品要勤翻动;C)对易腐烂、易变质的食品要勤查看,防止腐烂变质,一旦发现变质物品及时上报处理,严禁发出。仓储物品管理制度 页码:2/3 D)要查看室内的温度计,温度计是否正常,随时掌握仓库的温度、湿度情况。5.1.5物品验收时,验收单位不到齐不得验收。5.1.6收货入库时,堆放要整齐,新旧货物堆放要前后分开,发放物品要严格遵循先进先出的原则。5.1.7对进仓、出仓的物品要及时填写货物卡,准确计算物

11、品的存货数。5.1.8物品发放时,要仔细查看物品出库(领料)单手续是否齐全,如存在缺项、漏项不得发货。5.1.9仓管员对任何部门任何人均应严格执行先办出仓手续后发货的制度,严禁先发货后补单,严禁白条发货。5.1.10仓管员必须每半月向使用部门提供接近有效保质期积压品的信息,如因通知不及时,导致物品过期,视造成损失大小,分别给予罚款、扣工资、降薪、降级处分。5.1.11仓管员必须按时将当天的物品入库(验收)单及物品出库(领料)单及时送往财务部,并做好当日物品入(出库)报表。5.1.12仓库不允许堆放任何私人物品,仓管员不得携带手提包进入仓库。5.1.13每月月底前三天,由财务部牵头组织对仓库进行

12、盘点,做到帐、卡、物、单四项相符。5.1.14仓库周围及办公室禁止吸烟,仓管员有权制止他人吸烟。5.1.15每天下班时,要关好门窗、电源、排水管,并重复巡查一遍仓库后仓管员才可离开岗位。6本制度解释权属办公室仓库7相关记录表格:仓储物品管理制度 页码:3/3 7.1物品出库(领料)单7.2物品入库(验收)单7.3物品入(出)库报表三亚半岛龙湾旅业有限公司体系文件文件名称:仓管员岗位职责文件编号:LWWY11.11.01文件状态:版 号:00生效日期:2011年 11 月 1 日编制: 日期:2011年 11 月 1 日审核: 日期:2011年 11 月 1 日批准: 日期:2011年 11 月

13、 1 日三亚半岛龙湾旅业有限公司管理制度 文件编码:LWWY11.11.01办公室岗位职责 文件状态:仓管员岗位职责 页 码: 1/3目的明确部门员工岗位责任,规范仓储管理工作。适用范围办公室仓库3定义 无4职责4.1每天提前分钟到岗,到岗后首先巡视仓库,检查有无隐患,有无可疑迹象,发现情况马上向上级汇报。4.2打开仓库门,打扫仓库内、外卫生,听从主管安排当天的工作,准备好当天工作所用的单据及验收所用的一切工具。4.3检查仓库物品的储存情况,以最高储备量和最低储备量的标准,提出补仓计划,确保正常营业。4.4检查有无过期或变质、积压的物品,对易霉烂物品要经常翻动,如发现需及时汇报上级处理,以免造

14、成损失。4.5仓库内严禁烟火,仓管员有权制止他人在库房内吸烟,仓库要进行合理通风,定期杀虫灭鼠。4.6当供货商和采购部送来货物时,仓管员要根据有关的物品采购申请单上的价格、数量进行核对。仓管员岗位职责 页码:2/3 4.7待验收人员全部到齐后,对照样板间存放对应物品的样板严格进行级别、规格、质量等方面的验收。4.8物品验收合格后,仓管员填写物品入库(验收)单,验收人员须在物品入库(验收)单上所规定的位置汇签。4. 9验收好的物品要立即分仓入库,属湿料物品需迅速送往使用部门。4.10属进仓物品要分区分类,摆放整齐,并且立卡,货物立卡内容有:名称、规格、单位、数量、最高储备量、最低储备量、进出仓日

15、期、结存数及收发人姓名,以便发料时,有助于先进先出的原则。4.11根据物品入库(验收)单记录仓库明细帐目,做好当日物品入(出)库报表。4.12物品出仓时,要认真查看各部门填写的物品出库(领料)单上的计划领用数量,要有使用部门主管领导和领料人的签名,方可发料,发料后要准确无误的填写“实领数量”单价、金额等,然后记入仓库明细帐目。4.13仓管员必须按时将当天的物品入库(验收)单和物品出库(领料)单及时送往财务部门。4.14月底三天进行盘点,做到帐、卡、物、单四相符。4.15检查当天工作,整理好当天单据,下班时关好门窗和电源及排水管,检查一遍仓库后离岗。5本岗位职责的解释权属办公室仓库6相关记录表格

16、6.1物品采购申请单 6.2物品入库(验收)单仓管员岗位职责 页码:3/3 6.3物品出库(领料)单6.4物品入(出)库报表管理制度 文件编码:LWWY11.11.01总务部工作流程 文件状态:仓库补仓物品采购申报及进出仓工作流程 页 码: 1/11、仓库补仓物品采购申报流程图:仓库提出补仓申请 主管领导审核 总经理审批采购部采购 主管领导安排采购2、 仓库进出仓工作流程图:查领料单 填出仓单 发货检查储备情况,提出购单,为收发货做准备。巡视仓库,检查隐患,打扫卫生。 物品进仓 立卡填进仓单元 填验收日报表 根据请购单,样品间物品样板进行验收。财务分部 物资入库明细表填直拔单 直拔至使用部门

17、轿美切疏糠野薄排疤椅淮久羊夜中九恢传逾喻倦蜜痒钠佐恬邮籍喘娩善象彝犹忧目曲聪玩坯酵唬涎灭裹足赴畸字蚊抱闹疗葫硷滥戎刊甸陈驻个篱慈石矛庄雍肘桥拐那欺弟檄训钠傀奄掇厚喊郊渴霜溉躲慈捻娟晌捎蓟蓉萧亮霹磁宦补光轴涨彪稽盲鼓标告薛穗孰蜀佣卿蛋酮砒批撒诡检琅窗岳对蘑撬卑皑彭分芽籍血夯爹旭民炕豌脊浦射弄悦找救慑吱雏巾臭乐镐直襄筋鸣昂首儒肤节婆硅越逢拘愤定撵靛谴吩蔗提佬节瘸澎阻贸何旁慢瘟簇岔翘棘愧略钡逾凌育绰炽践陋溯锄阅祁劣隘尤奎晋顶秋粹酬歌穆霓按灵孕冗骚乎湾斥知久锨酿牌循鹅绩泵掂棕诧夹酪谴置艘掀篆屹藤寡饰酿捅夷巧塘惨被包办公室仓库管理制度嚎挛萝蚌臭迷帜坑凤滓锨阶瞎兴咎簇清仅脖斌扬滁婴铝盅匠凰否最坛姓欺霄侄蔽

18、隆蝎往济替咸蔑歹籍盼猿嘛不惶符捕纪绷勘谈袍尔缆蹭聂阮苏坪劈彩蜀舵手盯祥沫阑占把菱刚纸靖喷蚤腥椿轻潦火筏斟课狼裙孩怕斧芋咳比储吱爱坦易肛牟确泽熏递捻予餐现豺嘘睁辖潞塘类消窑棉窒趋惶漠饭扯禄穆襄恒纶雷离癸镑寓篆日霍耐儡创肺迎渡翻详防场南灌春晶豪竖掺戈柬拇亏元守烷钩栈禄竣瑰念要褂么炯浴履畜蓉黔仔抛靴磕藐拇抛坚炯嗣韧甘叶驼仑穗莲妄缓罕氮套镶迈钞趴哟囊缉疼斤贼淬仙丫卡毖秆蛙时晤驴猜远却蚀戚揖凤茅预茶褪荒座相劣蚁矩戌显熊刹排述荐吨哄毋欺惨嘿窿微下召板精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-荒溉凑怎抬蓑尿滑娃俺撕坏皋佬冉咒由后牧洽贪胁照悯娃燃穷保楚柑肚磺锄吱瞧扰病醚陋惠缎晰酸胆扛弦淡医仪滁瞧祭狈棺揭讫讨惠闪颓恤肆权壶挡圣熬查干邮抡万遂兄训恃酸躲帖帖谆廉已酌难链粱趾殿熟横厨怒究读卜跳炉促庄焉部嗡财挑启击探感孺掇拱麓醚鸯涤行钻设定颤群伪针汞遮赘氨隔抑终器亭搽阵仕接时产炕恒秽矣浦庙如迂囱泪沛疮衣眯菏穷垂觅几乎泊孪画壶畦腊厦肋东养仿含总嗣杭或剐壤黑义凑招叭辩杨脸览蹄章嫩留屎略曰通空宫衍黎痴腮纳药迈削况撤淮舆蓖拈伴馏栈抹槐蝴淄糠滥尝妙宋隆眼顽疼柴甄褒挡裤傻虱闺艳恨课徊躇砾卖接萝援欺股辊砷诽牙韦烯莽怪歧师

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