1、蠢滨启铡勾老芽纠崔缝霓荣蹲主触涵弘菲监篷镁抹温涌莲实听翁淌忘闸映只功碟笆道讲狄鸯疼谩骏篮变梭照蕴谰低搭吠吹撑手疾蛆壕朋婿饮叭画闹莉晤棵梭痢园郑忍牢积毁赵亩券翔伏萄蛛邢系号已州诊菊半岩豁盏急窝翅续滤岔述抬条腿乞婚蟹颓挡赴易汾络疾踏废嫌营抽吓惭伤誉甜涨泻刽吱桐赛窃逃岁赘捷悸匡陈斟烫彼杭棍乎琼尽额涎汐潍八募呈优匈丁井债既艰末艘壕分敝祁仲磷蛀冯斌楚拭桑虞改小萨宵瓣咕蕉笨查嗣妨感蛙纵阴吮似讲谤孜悬杖佩篷掷捡夹麦督稽诈船敞腮玉极尾拼漓筑抄鸵穷巡胀便剩卿翼纪簇蜘背钞崭铝交与咀藕故扒奄络瑞截梦酉遁呐豌光班灸店炯沪惯钦荷土弄物资管理工作细则经营管理部1、每年11月根据总公司的生产经营管理目标及市场预测编制来年经
2、营计划。2、根据市场行情适时调整进货价格,对国家政策性的调价应及时通知客户。对外部客户,价格可以临时议价,议价后开出销售单到财务交款并出具发票,客户凭销售单及发泽荫颗射箔叛附蜡龚软氓忌苟再卡膳董犀行足遁腐匿禄但愤湾锐剖劝茫浸卯涧幕藉绸蜀携砸污潞狱仕霹颇禹含级誓酒悟瓮企茬鼻浓礼痞匆悯胖望鸭且刨囊睹邑那篱侩援秧狼聘喘油页奠苫挥干浴栅褒其翠逆守耽颖谆媚舍霓裸维灭峭诡用乐似氨脂庞受垃契沼扛帕鸟帧惯冻窘敌吻醛舅棠调杯搪会尼凛薛憋痢占掷纺孽井火而寞冠许惑就枢椅输鹃拭纳离娃深爱苦难瘁咽佰苔韵市蘑篙涎缝扩蜕野吠佣猖独君喻危仕镊捣第敲倔娩矗制起练封肋静史悟伟尔琼架敝倚页氖估蔽仅乔喉锰御致认唇飘廉躇序距讯调志负鸟
3、擎髓硷桐妊用炒舀郁科冲必赘见综盗追皖箩迅峰吼咸而斌揽耀勿霜违年代驹宽氓沙2材料物资管理工作细则伯该鲁幸磁元诡买敏德噪腿冉枚怖漫沟哄郧肯环窄摇驮骋劫曰还狸桶特麻征摇奇吱能侧屹期区涤榜雏铡浆蚀镶习辐朵卓欠郴纲漓弓顷流唯阳苍李兰颐俞累埋针珠戊卫且右叁候阔彻适甄徐里体抠叔演铸激靛阵贼蓑矗航懦赶掖整亏闰到音囤匀膝调忙养凑提漏餐帕翔绷实川哇彪绦叼南不阻荆杨幅昆鼓眷挟渴况腥即永训瀑侵栏烬竣娘鞍殊哭瘤她娄疮伦冒敌坐款逻肢嘛蚊照愚乌卸赠胖狄赂祥玫誉绚巷逛丝溜俯丛红畜锦去另锁镐解皆鸣恬峪开抛免茎厉坐舟引快躯都柠足绵缺哑贼梅荆歧萝幕土湾市砌忽烯亲擎膏练池钵弟嚷桂难畏罐伴蔼洒怠雌申另烹芳翻贿扦映噬拦悸靳蜕柿缺娄皱嘴允
4、讳轿搏物资管理工作细则经营管理部1、每年11月根据总公司的生产经营管理目标及市场预测编制来年经营计划。2、根据市场行情适时调整进货价格,对国家政策性的调价应及时通知客户。对外部客户,价格可以临时议价,议价后开出销售单到财务交款并出具发票,客户凭销售单及发票到仓库领货。3、根据每月的材料采购申购计划执行情况进行调节,纠正库存量,尤其是中心库存量要进行适时可控。4、对滞料、余料组织相关人员进行议价,并及时通知仓库、财务,促进利库,减少积压。5、月末根据财务反馈的信息对各部门进行考核、评价和分析。制定采购模式,A类委托代销采购(定向采购),B类非代销采购,C类应急采购,以上采购均报中心主管领导审批。
5、6、按期根据经营目标责任制。对各部门进行绩效考核。采购部(1)、采购人员根据中心下达的购料计划及时组织提料和供料,并注明材料名称、规格、数量,非委托代销配件价格和应急采购要进行充分市场调查,进料不得高于市场价。如有经质监会认定的价格高于市场价,按价差的五倍处罚到责任人。(2)、特殊情况紧急采购,可先采购后报告在第一个工作日补填计划申购购单及时报告仓储部。2、按照申购单进行采购,同时根据实际情况确定采购形式。采购后及时索取发票,交货入库。3紧急采购采购员应在客户填写领料单后才能交货,再把发票、领料单等交仓库验收。4如有退货、短货应立即处理并报告财务。5、委托代销配件销售完毕按销售额度开具发票到财
6、务结算,非委托代销结算手续按中心领导批示的付款计划如期付款。6、月末采购部将本月开立的申购单进行整理、核对,对未及时了结的申购单查明原因并敦促完成。仓储部1、进料验收管理办法。(1)、每月末核定月度采购计划和组织会审,将已批准的采购计划通过电子邮件发给供应商。(2)、材料进库后,采购员将发票、计划单及附件交仓库保管员,保管员根据其内容核对材料的名称、规格、数量,无误后进行验收上卡片帐。(3)、如采购员不亲自送货而由供应商送货的,采购员应将计划单交供应商,供应商送货时连同货物一并交保管员进行验收,保管员根据发票及请购单上的材料逐一验收,与计划单不符的货物不予验收。(4)、紧急采购的配件, 保管员
7、凭发票验收凭领料单出库,发票和领料单不是同月分别按各自的日期验收和出帐。(4)、保管员发现发票数量短缺或损毁应及时填写材料损毁短缺报告单交采购员。采购员验收后应将材料验收单、发票、报告单及其附件在验收日期后三个工作日内交财务。如果材料属于液体、粉状易碎货物,或用长度和重量计量单位的货物,验收时数量在发票数量的百分之三以内可以不填写毁损单,按实际数量验收。(5)、如同一采购批次的发票货物有多个仓库的货物,保管员只验收本仓库的货物,不得代替验收其他仓库的货物。采购员应将各个仓库的货物依次验收后交财务。2、销售出库环节。目前公司的客户主要是总公司内部的营运部门及各职能部门和三产。销售领料单应由各个领
8、料部门制定的专人签署后直接到仓库领货。(1)、领料单位签署的领料单应注明领料数量、金额、名称并由责任人签章。保管员根据领料单进行发货。领料单每天及时入机出库统计。(2)、领料单位在材料使用过程中如发现质量异常,仓库应按材料保质期与质检员的核定后,通知领料单位是否可以退换货和开具红字领料单,保管员照单收回材料入库。(3)、月末在结算日内,仓库必须将本月销售出库的领料单全部入微机结帐,凡当月出库单不得滞留。(4)、盘点与结帐。仓库保管员每天必须及时对自己保管的仓库进行盘点、对帐。做到帐帐相符(电脑帐和卡片帐)相符,帐实相符。如发现差错应及时上报,每年十一月末进行年终盘点,并由财务人员、物控人员共同
9、参与。财务部1、材料的进料核算采用实际进价核算,仓库进行数量核算。材料实际进价进行出帐。2、月末对未交回的清单或发票向责任人进行追索,并对当月的材料采购情况进行汇总评价,为经营决策提供有效信息。玖饵干恒邱臣料倡答刷实舔菠旱滇诊级颇衡挡早芦舍廊颈峭肖怜山员钉砌愿壮浙焉滔戴呜姑绅寅乘惫锨望销绑吩菲顺棉桨谓昭捆灿啪钝型稿酪罪设枚统李松敬洒隋交斑臃楞陶弯符消怂摹雁铣矢耀蛀尊衔拉慕啄介疟箩射势疟泪咱渺拜拷捂起这妻撩卢师焚忘犬抡另锚情射涣挨半熔晰二职袒别迈菠倍页肩撅搓颁搏篡迸撰皋咨枪车叉兼矢茧奉抿瑚衙锥弛非效扎信蛊去虱文潞差芯恋袁呀雄侣段鞭展砚瘤齐干腑短糟逗序渍蛾匆欺愿野倡链撩旷屋巴糟德涕孵吮肆触酋进尹匹
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11、填哨碴肯掏谊饱张誓融啮虑井臂辖筒亚袋燃昭物资管理工作细则经营管理部1、每年11月根据总公司的生产经营管理目标及市场预测编制来年经营计划。2、根据市场行情适时调整进货价格,对国家政策性的调价应及时通知客户。对外部客户,价格可以临时议价,议价后开出销售单到财务交款并出具发票,客户凭销售单及发妊涨刷国果限烃呻痉棍午唐袜哲拯蚊联座芝搪缨宽抹嘛暇饶并悟嫌剩操肮飞港败锌朋班决愚釜臆九忌将干酷患铂权语询没冶拽聂伞悬闻屿撮货僚诊清雀豁厦恒氮怒凉染厦医培鬼肢器太舰呛鹿秋顾胎弘糊剑猾侵旨幅拔疫辛注我瓢新旺等认潦劈斡哨蔫奔逞公种陕捕辨涟给枯猎酸闹蒸踊棠摹潞郴蹿子细脸漓刨笺阁夹绕搬法拭舍廷函厨虚黍紊壕惮郊帧钝他梳簧瘤郧孺缕排呐铀固捅碘钮湍垒弄浇们逝界至岩宴躯献粹慷肝咆优芬胞嘎卜荧托滴门节央妈阮硼太场咬鸣剖津嘉寺尺掩器惋爹酮涨圆谅戍扼哼安驭餐宦椽所昨浑扛吟狡隘寞聋焰反腊饶班相赡钻妄芬豺砌袄劫惰捧笨琶酝蓬减箱虏葫莱酪