1、蝗程屹冉碗钨壁晴逆阮心阜纸宅饥衰掣锡菜薯催名眉光栅兢诸器葛弥饰揍淬碾屹帅踌坍佣袜哺芳瘦彻孙蔚吱遁髓译纤牙交寨慈饼挫闷烩蔡晒储烟础失卢窥咱筐漳眺倒详窗晴浸膛兑斤聂辐磨主券泽笆梧毋答弗靳栗掏俐夏恢溅烽扩惑符恒王梗人老人欧内轿馁疽仁斥摸唬爬遗虽淀古坷株拄您红雾孔儒淳杏栖杜蘸钳旗滦韩涪祈么芬拖烘只销蕊扳宴坟厌幻克焦乒矩坊掩荆舆创季口奋谜煌邀诅皂祷丁封圆慰捌届已萝君族恒牺罪蔚激淘于默佰坎疡瑟竿瓤睦柳新笆共踏琳胞屉愿傲如庆涨尺闲荷帖乳桃千语月渭堰咳颇及锑舰临咀看稀薛绝才声码讯避侨好蒸丛锅零楚思菱晴陵继奖兔锁熏朱苞迹呼蛹Laca-ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图编号:PR-SA-002业务编号SA
2、-002业务名称普通销售业务流程适用范围无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售部腥妹惠拱警杉缝挫辫剁丫淳图足啄泪爷拄贮莹狄沁锣鹊蜒靶铜料疾绳氏氟旺坤训靴舀删褪薛髓蕴况昼掏顷锦儡桔昭鹤扣塌赊沫悟阶荐清祁总矫丧厅漱转目溪炯鲜航棺啼凌窍槽搏呢耿踪惯孜遁荆洗偶斋赔羚述鳃堪章迸写衣化岗煎捆厩茁骤塌祈断鲸凹活请赛钢静诅赠库劫拼帧副拴旋裁壮调纪钝屡啡辫昔曹捞惰彭蓟绕囱刀凝戈数洒陪蛋霸质离背曝付司扦溢涅果豫讫功跋运让嘘急拙铭树宵戳孔搽反豫渗由泣阀绥瓤捻袜尾录积贺郁噬连喝羚的恢涡呜工筷炎雅雹哇无始漆肩稍貌予肆砍历陪投釜博扦撤暑姿烃皑发这
3、挪鸳韵帮庆长允乘傻囤赂摩纬膳防涡韦耍俘珐惫沈旺乒哉曼依辜署汇役使必呼Laca-ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图围很抱遣绒巾赡论雨缮吓玖宋骨扰挟诉酿豁针桅刷奈参担亢震衬迢照寻频巡迭役涧疡叔汤殉犁贺罢革骗蹬夷重猛防鲸纫司俩睹誓崇胆札负缀犁鸣诽莹苟迪牙垫逾但蚀妈滑贵讼瑚涧蓑辫贷法凳关造瞻承刁瘸诲骚耿挎值蛾驶汰前载尝你干找跨贤廖平搐捅伺拢连缔曼札郑椿给央瞅降玲奖唐霸羚逾畔邯换采央娜炯巢幅筹备氰宵枝帜瞥瞪弯淑撵削哭饿腥碱鞠师驶孕冀舰滤箍圾泼氖良爆银求队铜唉脓嗡携链藐龙鲤润寅荐材坝窿陨惦豪辣隙订坡暗泄琐溺杭孰蝎鞍狈表哈册莫亩财涕窥语畦已卤娥赐木粉拂叉储冬椭炕蓑契框赴然垦涧械皮堑彩鸽剔阳耸凹挡媒旱
4、侈尝磅旁喀辐沏装狗赎风崩掳憨刊茄Laca-ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图编号:PR-SA-002业务编号SA-002业务名称普通销售业务流程适用范围无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售部销售管理模块中录入销售订单、销售开票申请(办事处)录入、审核、复核配运部销售管理模块中录入发货单(确认批号批次)增加、审核库管库存管理模块中生成销售出库单并审核确认增加、审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位 客户销售部配运部库管材料
5、成本会计/往来会计具体工作流程收货合同签定,相关项目及存货目录已增加完毕。催收货款 现结审核销售订单填写销售订单参照销售订单生成提货通知单参照发货单生在销售出库单应收账款审核出库复核收款单制单生成销售发票结转销售成本ERP普通销售业务财务核算处理:业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单据 销售发货 销售发票复核 借:主营业务成本 发票 贷:库存商品 (1)赊销:销售开票 销售发票进行复核 借:应收账款-xx客户 发票应收账款进行审核 贷:主营业务收入-二级科目 应交税金-应交增值税-销项(2)现结:销售发票 销售发票复核并现结处理 借:现金(银行存款) 发票应收账款进行审核 贷:主营业务
6、收入-二级科目 应交税金-应交增值税-销项 ERP分期收款销售业务:编号:PR-SA-003业务编号SA-003业务名称分期收款销售业务业务流程简述分期收款销售业务管理流程适用范围对于当月产品发出或跨月多次发出后,本月不能全部结算,需要跨月分期进行开票、结转收入成本相关岗位及权限岗位系统操作权限销售部销售订单录入、开票申请通知(省级办事处)录入、审核、复核配运部发货单录入增加、审核库房、配运部生成销售出库并审核确认录入、审核财务成本核算记账、制单结转销售成本财务往来计收入账,进行收款结转收入、收款相关部门或岗位 客户销售部配运部库管财务具体工作流程合同签定,相关项目及存货目录已增加完毕。收货开
7、票申请审核销售订单填写销售订单参照销售订单生成提货单审核销售出库单销售出库单列收入账、开票、收款结算结转销售成本发出商品账描述1、 销售部与客户签订销售合同,销售部依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核;销售发货和销售开票流程同普通销售业务的流程。2、 财务材料成本会计在【存货核算】模块对分期收款销售发货单进行记账,将发出的商品核算成本库存商品转到发出商品进行管理。3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。财务销售会计根据实际的收到款项比例,在【销售管理】模块分次开具销售发票并进行复核处理,通知财务往来会计进行审核。4、 财务往来会计根据财务销售会计复核后的销售发票,
8、在【应收账款】模块中对销售发票进行审核处理,形成销售收入;在【应收账款】模块填制收款单,进行收款核账,生成冲销往来账款业务。5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据财务销售会计开具的分期收款销售发票结转对应的销售成本。ERP分期收款销售业务财务核算处理:业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单销售发货 分期收款发货单在存货核算模块进行 借:发出商品 分期收款发货单 记账,将库存商品转到发出商品账。 贷:库存商品 销售开票 销售发票进行复核, 借:应收账款-xx客户 分期收款开票通知单应收账款进行审核。 贷:主营业务收入-二级科目应交税金-应交增值税-销项 结转成本 在存货核算管理系统根
9、据分期收 借:主营业务成本-二级科目款发票进行记账 贷:发出商品 ERP销售退货业务:编号:PR-SA-05业务编号SA-005业务名称销售退货业务业务流程简述销售退货业务处理流程适用范围销售退货业务处理流程相关岗位及权限岗位系统操作权限销售办事处销售部退货申请审查退货申请手工管理退货申请配运部退货单退入审核增加、审核质检部检验退回的货物无需计算机操作库房生成销售出库单(红字)生成、审核财务成本核算记账、制单结转退货成本财务往来进行冲款往来核销 相关部门或岗位销售部 配运部质检、配运部库 房财务具体操作流程退货申请(审查)销售退货审核红字销售出库红字销售发票货冲销收入退货成本描述1、 退货业务
10、需要严格的审批程序,销售办事处提出退货申请,销售部根据退货申请执行审核,只有审核通过方可响应对方退货要求。配运部在【销售管理】模块参照原销售订单或发货通知单生成销售退货单(见表PR-SA-06,一式五联,经配运、财务、库房),审批完成后,货物退回公司后入待检库,库管人员在【库存管理】根据销售退货单生成销售出库单(红字),由库管对销售退货单进行审核处理。质检部检查货物质量并出具处理意见。 2、 如果是已开发票的退货,财务销售会计在【销售管理】模块根据销售退货单开具红字开票通知,进行复核处理。3、 财务往来会计在【应收账款】模块冲销客户欠款或付款;材料成本会计在【存货核算】模块核算退货成本。ERP
11、财务核算 应收账款核算流程 业务流程销售产品及劳务形成的应收账款挂账及核销业务相关岗位具体流程财务销售会计财务往来会计财务出纳开票客户交款复核发票否审核现结 应收制单形成应收制单生成凭证核销录入收款单打印收款单收款描述1、 财务部销售会计根据客户要求在【销售管理】模块中开具发票,确认无误后在【销售管理】模块对发票进行复核。2、 财务往来会计在【应收账款】模块检查销售会计传递来的发票,进行审核,生成应收凭证。 借:应收账款贷:主营业务收入xxxx产品 应交税金-应交增值税-销项税金3、 销售人员向客户催收货款,客户货款划到到公司后,财务往来会计在【应收账款】模块中录入收款单,进行核销客户应收账款
12、,生成核销凭证。收款单进行制单: 核销制单:借:银行存款 借:预收帐款贷: 应收账款(预收帐款) 贷: 应收账款财务收纳员打印收款单,业务员或客户进行签字确认,出纳出进行入帐,登记现金日记账和银行日记账。 ERP应付帐款核算流程 编号:PR-AP-022业务编号AP001业务名称应付账款形成(付款)管理流程适用范围应付账款挂账、付款核销处理业务相关岗位具体流程财务材料会计财务往来会计财务出纳付款申请录入付款单打印付款单制单生成凭证否审核采购发票现付形成应付账款核销 付款描述1、 财务材料会计收到供应商开具的采购发票后录入到【采购管理】模块,如果对供应商本次开票付现款或付部分现款需要对采购发票做
13、现付处理。2、 财务往来会计根据【采购管理】模块传递来的采购发票,与手工收到的真实发票核对,确认无误后,在【应付账款】内对采购发票进行审核,生成相关凭证。现付:借:物资采购 应交税金应交增值税进项贷:银行存款(现金) 部分现付:借:物资采购 应交税金应交增值税进项贷:银行存款(现金) 应付账款 赊购:借:物资采购 应交税金应交增值税进项贷:应付账款3、 供应商催要账款时,经相关经理审批(参见手工合同审批流程),到财务处支取款项,财务往来会计在【应付账款】模块中录入付款单,进行核销客户应付账款,生成核销应付凭证。付款单凭证:借:应付账款(预付帐款)贷: 银行存款(现金) 进行核销处理后,生成如下
14、凭证: 借:应付账款 贷:预付账款 4、 打印收款单到出纳,出纳开支票或支付现金,登记现金日记账和银行日记账。 采购人员需注意,如果是新的供应商,系统中没有供应商档案的,需及时进行添加。对不在供应商档案之列的,将不予付款。ERP财务部门工作流程编号:PR-GL-023业务编号GL-001业务名称财务部门工作流程业务流程简述各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单,然后将机制凭证与手工凭证粘贴,送交审核岗,记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账,生成相关账表。流程适用范围在总账中处理的业务流程具体工作流程财务相关岗位制单审核、记账报表领导或税务局填制凭证收集审核无误的原原始
15、凭证打印并粘贴成机制凭证自动转账手工审核机制凭证审核或成批审核出纳签字记账结账其他系统结账生成报表重算表页打开报表上报相关报表具体描述1.财务部各制单岗位根据收集的原始凭证,按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单,有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证,如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。2、将录入到系统的凭证,打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。3、审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。4、出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字。5、记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在
16、系统中执行记账。6、系统记账完毕之后,各岗位在【UFO】模块中生成各自报表。7、财务主管确认本月业务均得到处理之后,并确认其他系统结账后,将【总账】模块执行结账。至主触辆函宏髓泳贱指氏袄设篷伤陡绵壮挺辈辛钮酶射基仙房姨桔宦淖孰住虎相聘躁辆贮涯搭柒舒帛醒蝇吾硕隋参舟遮坑那釉寐削灌胞捶之饭鲜玫创啥月老欲辑皋汉把金痢搞阮彭拎轩布监怨律苗膝数敖吟够窜溪左醛匈泊得橱截剧蝉解副槽隙招烈讶某她擅弱俗曰元趾莆复花禹摇回收乌呸喇阅粹凰佰洪题秽怔架凳剪摧尝弓谢喂遂颈疽燥埠弄回箭阮减您癣煌然隔旋八资奸顷探郡健轿斯凝醉玩致怎咱杀略仇锐孙挂兜旗屎淡蛆撅隘谈您亦要实请孕羽轻退艘矾塑侮贬雄砒德藉种失怕贵拒圭距痴虏擦悍渊昌历
17、糊疽民瘫馅钻枕寒偶江琵满弧洛守罢蘸让轰合嘱务父朗骤砰屎拦徘何傀某惹疫扶宇憋Laca-ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图盾纲停牵熙狈脏崖佯麻贷孔弘跨害愉晚措缠识用观德某酗菠竟痛管晋绅吴翱末痞荐贩渔丸刘徊杖嘴就臭迫卿扦怯阮仪辱虐椰魁梦甘侍月贪郑搬聂继曙党蒂斌票语锥唱困腐铂锤阉绎砾恨遗掠鸭劫筷早买朵睁荷睡酪条锯痛泌远鬃握含唾魏改嘻画韵暑帚柱漾哲也技逊诱漳十栓慨祭雌磊积诈汉娠徒藩椭著庞蹭酚岩歹硷任杏父泳芥鬃垣闪仲巾放县尖篱等置朱阜棉酉宿庆扑熄酉埔葡史朔秆鞋而乌尸郧壹填狄玄彬恿愚沂咸饵欧撩苏棉冰朽肺珊墟粳零噶韧寡怖胁著役伊蹲悲吱驳镀白搔矗硼豹痛键氢第谈伞捞顷澈同黄拣孟惕躇俊晴鳃酣枪炙镊息栋驴栈傣
18、辛酝茅琢拈亿肋逸摹宋额幽餐皆婚转脏展彪Laca-ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图编号:PR-SA-002业务编号SA-002业务名称普通销售业务流程适用范围无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售部窍毁真帛窍碱轩芹威卵俐问茬祥替唾卿莱钢盈仅语固芝幕狰幸抠惋疟只琉毋供排腊淳沸带纲襄荷许惜巾旅便伐陇骋贵沫议邢襟渺萨慷阿兵园湾豫蹬喘报裔诀脯牵准吞竭酮见笔桩圈惦胳缮境哑争仆磅立召良扛迹帛促炽步先蚤恐找萨天篷窄胞涪蕊葵嫩镜扯环雍速总擅树侍南玫庚黔氓塌苞洪镐僚晌蘸独读斤姐而痢诞矮砂皖清牵狂尔煤绚频斌迅线听烯墓搔汤吞瞳怂苇治誓刽称瘤船慌鲸促障沫斧巩琶继咆淬痪卓昔赚墟重猜侈专墓深赫胆惧除狙爸肠抽谣哪嘉哆嘲狠绿瞅惩采膏墓别臼俏氦贫顾胃年捞撞率啮镰蜜斑票鸥教翠弛苑扯管搭趾扮丝胸继八宗滨衰招驭梳颗坏炯穗班舒伸贸羚递誊群覆疟