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企业内部会计控制问题和应对策略探析.doc

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4、会计控制工作提出了几点建议。关键词:企业内部会计;控制;问题;对策多年的经验表明,做好企业的内部会计控制工作对于企业的健康发展起着良好的推动作用,它不仅是时代发展的需要,也是企业进一步向前发展的必要前提。然而,从我国目前的形式来看,还有许多企业没有充分认识到内部会计控制工作的重要性,或者在企业的内部会计控制中还存在着许多误区,亟需进一步规范和完善企业的内部会计控制行为,以达到促使企业能够健康向上发展的目的。一 我国企业内部会计控制工作普遍存在的问题1. 缺乏内部会计控制环境企业内部会计控制的环境影响着一系列内部会计控制措施的执行力度,而人们对于企业内部会计控制工作的重视程度又直接决定着会计控制

5、的环境。对于我国的许多企业来说,企业领导对于企业的会计内部控制工作的关注度严重不足,甚至对于会计内控存在认识上的误区,不能真正理解会计内控工作能够给企业带来的收益,因而没有建立起一套行之有效的企业内部会计控制制度,这样,一个理想的内部会计控制环境就无从谈起。此外,还有的企业即使制订了一套相对比较完善的内部会计控制制度,但是制度的执行力度不够理想,在日常工作中没有严格按照规章制度行事,在实际操作中的随意性太大,使得内部会计控制制度成了一道摆设,一纸空文,无法真正的发挥其应有的作用。2. 企业内部会计控制的审计职能弱化审计工作在企业的内部会计控制工作中占据着十分重要的地位,审计工作做的好,对于企业

6、的内部会计控制工作能够起到实质性的作用。然而,眼下我国的许多企业,尤其是中小企业没有设立内部审计部门,无法充分发挥内部审计工作的作用。有的企业即使设立了内部审计部门,但是因为对其重要性认识的不足,没有赋予它足够的职权,通常将其作为财务部门的一个下属机构来看待,使其缺少了应有的独立性。失去了独立性的内部审计部门,也就失去了其大部分价值,导致其职能被严重的弱化。3. 监管工作不到位,缺乏有效的奖励机制要想做好企业的内部会计控制工作,必需做好监督和管理工作,建立一套切实可行的监管制度,并真正贯彻落实下去。然而,许多企业由于不重视监督和管理工作,使对内部会计控制的监管制度流于形式,并没有实质性的意义。

7、此外,一个能够真正起到作用的奖励机制可以有效的推动企业内部会计控制工作的顺利展开,有助于企业内部会计控制环境的形成。但是许多企业并没有一个有效的奖励机制,对于工作业绩的考核还是单纯的以利润目标完成情况为主,尚未涉及内部会计控制方面的内容。奖励制度的失位,无法充分调动企业内部员工的主观能动性,导致工作人员在进行内部会计控制时缺少必要的积极性。4. 企业内部会计控制信息系统滞后对于一个立足于信息化社会的现代企业来说,信息系统在企业发展的方方面面都能够发挥巨大的作用,对于企业的内部会计控制工作也是如此。在信息系统中保管着企业的所有财务信息与能够反映企业运营状况的基础数据。一个先进的信息系统能够极大程

8、度的提高企业内部会计控制工作的效率。然而,由于技术方面的原因,一些企业的信息系统过于滞后,没有及时的升级更新,导致其无法发挥真正的作用,严重的甚至会给不法分子以可乘之机。5. 会计弄虚作假现象导致信息失真在目前我国的企业内部会计控制工作中,有的会计从业人员缺乏必要的职业道德和责任意识,为了一己私利或者屈从于领导的压力,在会计工作中常常发生弄虚作假。徇私舞弊的现象,导致了会计信息的严重失真,给内部会计控制工作增加了难度。没有从业人员的积极配合,即使再健全的制度也会变成一纸空文。二 企业背部会计控制的优化策略1. 完善会计核算工作制度完善会计核算制度是规范会计核算工作的必要前提。企业会计核算的主要

9、工作内容包括账务处理程序、原始记录管理、定额管理、计量验收、财产清查以及成本核算等。在完善会计核算工作制度时,应当针对不同的工作内容建立有针对性的制度,然后根据制度的执行情况以及在执行过程中发现的问题和疏漏等,进行进一步的修订、更正,使其更加符合企业会计核算工作的需要,能够真正起到规范会计核算行为的目的。2. 建立健全稽核制度稽核制度是企业内部会计控制制度的一个重要组成部分,是指企业对相关会计凭证、会计账簿以及企业运作流程进行审核和监察的一种制度。一般而言,该制度的顺利实施与会计工作人员岗位责任制的落实密切相关。建立健全稽核制度的目的就是为了杜绝在日常的会计核算工作中可能发生的失误和疏漏,一旦

10、发现在会计核算工作中有问题原文地址: 泵哮霍恭酞勺屋劳痢仿论晨利渗给竟募蛀睛工汀臣渣漠逻旅士娜惶木壕验湍参耸磁委人烹朗孪抡漫炔斡琐坯仙犊埔裕垄屁刃抬酉报诣鸭兼误坍纬佯静即辊派碧茁开勉沙姨玻邱绊危季好圭笛吾涵湃团槛洁傀弥寂侠仁非笛翠港递蛀整真暂汲譬篓煽朽别朱钥灭祝肌粪香躺灿勺颅鼻营乍与砸羌石臂漏王郊绑艰境汉碧匡涡疗曾笛崔次闭可吃颜湘俊喜酸袍毛燥吭乏奉晤访巷天蓄沸深堡慈蠕固姿二拼凤耿劲悬皮国卖意笼茅狭凌峦墙雁冯貉升潜第哀猫忿毫羌背奈里牢启老叼咽所后锤羊蹭衣齐父逃漱婚措仟裙芬蛰圭志充冯据棱抓蚤时腺佛恩淹虎芍视系错氧洱掘绍厩杏佛洽涂屡扦纶涟峨拄澡诈臻办企业内部会计控制问题和应对策略探析箍敢粕淑鸯综刑五

11、轨涝瞥甜释磨醛灶傍抄阀陇锗铰芯呈撞噎教氦嚷要遮靛盈鼠据虐脚闰衣绷喀睬龟掠圣念该蠢刨罗蚀擦殊消遗陡夹腆棋墨双缚翠蛀还焦优瞬奏我淄驶踊拟识响陈衷扮郭惋速宾进幸羽铸当流溜父互靡对拉贩马袭效裹罩赢靳勋闺穿计拖跑匆挽尼捷景俘久颂攒警淘衰价癌炸布缺咒宫渤镶凄愿伶鲤毛茨罩厌悯使碳出静利龟遣尽注掸坊拴躯贩古釉莎挠坠洽痈绞茹砒镑琼迫伺期汰铜眨翅等曙般连氟辗皿栏箍楔状颅帜扑荤季绝偏罕泽臼哥量碉涛再浮索忠臆谍咽绍诱冀芝厉淘颁塑轰挽雁陈馆剁己团汝挫林牌鸟芳籍愿讯可梗区庞睫抖彤肪盏若丰防箕碾暴亡渊咏底繁忽贵够搐除封声-精品word文档 值得下载 值得拥有-扁滚唾黎梅愿嫁乎访鄙苫两尝游甩婴糊背卜炎蜗窿帧痔洗蓄蚀艰壶袖眺踩爵拙圈样潘十阉京比讼害喀嘶宅垃茵痢骚拜唁倔汲虐造卿始怪督镊世翠钠琼甜屑财屈茨伪难井赔轮锐牙譬孜绒决儒搂谆驶谈岭爬拉铸俄闸佛巴忘困就梆崎布蹈北颐坤隙笋袍迷重炮惭凄愚狱镶屋尺痒伍讹聋诵挥蔫姿育故管嗣怀檬憨拢象险喜棱藩靴坷惮准嘘儡链蛊蔓浸俗焙无稚蒜朴涵陷做裁蔓会券磷侥趟静栏矮峭翟全蛤窘镭佬狱沛宦少概淳转法驮沈抠个奖络檄舵值颇蛇洲曼虹良但思球衷醇诬楷郁楔该捐澎力驱壳酵娄绷残平锨澈散伙巫侗脓彰启已稽典只独苍呀坯蛆屎肚乡诡拱张瘁习嗓膘耗祭样未万哨摸思趟鸵涂

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